銀行印章管理的自查報告(通用7篇)
隨著個人素質的提升,報告使用的次數愈發增長,寫報告的時候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家整理的銀行印章管理的自查報告,希望對大家有所幫助。
銀行印章管理的自查報告 1
根據總公司下發文件要求,進一步加強印章管理力度,確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署,x公司展開印章管理風險排查工作,具體情況匯報如下:
一、xx公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查,中支總經理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下:
組長:
執行組長:
成員:
二、針對印章管理工作重點檢查范圍,我司采取自查與互查相結合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。
三、檢查結果
。ㄒ唬﹛x公司嚴格按照總公司印章種類、規格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況,各類審批手續齊全。
。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的.原則,指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規使用、保存完好。
。ㄈ﹛公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。
。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦⑼暾涗浟擞≌骂C發、交接、清收等信息,附件保存齊全。
。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關要求,會簽、審批手續齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
。﹛公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經過分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試,x公司各部門印章管理員已經能夠做到合規刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。
銀行印章管理的自查報告 2
本支行按照分行印章管理規定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進行了自我檢查。本次檢查主要關注以下印章管理方面:
1、是否合規的印章保管崗位,包括公章、有權人名章等各類印章的保管情況,是否存在一人同時保管兩種或多種印章,從而失去制約的`情形。
2、印章交接是否進行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規定執行;
3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規定的用印范圍及用印要求進行使用的;
4、用印申請填寫要素是否清晰、完整、準確;
5、用印內容類型及用印審核角色是否準確選擇,實際用印內容與申請用印內容的一致性;
6、公章加蓋復印件時,復印件是否加蓋用途章,是否有復印件管理部門的簽字;
7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規定的情況;
8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應?公章使用是否有制約;
9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規定;
10、印章監控儀管理是否合規,是否有制約,各角色是否清楚本人職責,是否熟練掌握操作制度?
11、使用印控儀的過程中是否按照印章管理系統規定第十二條規定執行?
12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風險的其他行為。
截至20xx年11月13日,我行收到175個用印申請,共計1128個用印。所有用印內容和流程均符合我行相關要求,沒有發現任何違規用印情況。
銀行印章管理的自查報告 3
為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規范了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。
在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。
二、嚴格執行制度,定期進行自查。
通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查?傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范,用印環節操作性風險得到了較好的'控制。
三、加強集中管理,有效防范風險。
從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。
四、完善用印流程,切實規范管理。
注重管理流程及業務流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構及業務發展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發,對交接、保管、使用等各環節的規章制度進行了強調和明確,力求用印流程完善,切實做到規范管理、優質服務、防范風險。
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:
一、自查的主要內容:
我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經核查,我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意后,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
銀行印章管理的自查報告 4
xx公司按照上級公司制定的《x公司業務印章管理實施細則(暫行)》的文件要求,仔細對照檢查標準,認真開展了業務專用章管理操作情況的全面自查。
一、高度認識。
此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統一思想、高度認識、積極響應,認真細致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關規定進行處理。
二、深入領導。
xx公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經理任組長的自查工作領導小組,由辦公室相關職能人員組成的工作小組,全面負責具體落實和協調推進相關工作,確保自查工作全面、認真、仔細、真實。
現就工作開展以來自查情況說明如下:
一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊。
二、印章管理方面:
一是逐步健全相關制度體系,保障管理工作落實到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書;三是
嚴格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負責人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。
經過嚴格的自查,找準問題、分析問題、明確措施等多個環節,x公司充分意識到了印章管理工作的`重要性,明確認識到了自身的不足之處,例如制度建設仍不夠健全,為此無法達到細化業務章管理環節的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強管控,切實做到有效管理,規避風險。
銀行印章管理的自查報告 5
為進一步加強銀行印章管理,確保印章使用的安全、規范與有效,根據相關要求,我行對印章管理情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
一、印章管理基本情況
我行嚴格按照印章管理制度,對各類印章進行分類管理,包括公章、財務專用章、業務專用章等。印章保管實行專人負責,確保印章的安全存放。同時,建立了印章使用登記簿,詳細記錄印章的使用情況。
二、自查內容及結果
印章保管情況:印章保管人員責任心強,嚴格遵守印章保管規定,未發生印章丟失或被盜等情況。
印章使用情況:印章使用審批手續齊全,使用記錄完整,未發現違規使用印章的現象。
印章管理制度執行情況:我行嚴格執行印章管理制度,定期對印章管理情況進行檢查,確保制度的有效落實。
三、存在問題及整改措施
通過自查,我們也發現了一些不足之處。如個別印章使用登記簿記錄不夠詳細,部分印章保管人員對制度的`熟悉程度有待提高等。針對這些問題,我們采取了以下整改措施:
加強對印章使用登記簿的管理,要求記錄詳細、準確。
進一步加強對印章保管人員的培訓,提高其對印章管理制度的熟悉程度和執行能力。
四、總結
通過此次自查,我們深刻認識到印章管理的重要性。今后,我們將繼續嚴格執行印章管理制度,不斷完善印章管理工作,確保印章使用的安全、規范與有效。
銀行印章管理的自查報告 6
根據監管部門的要求,我行對印章管理工作進行了深入自查,現將自查情況匯報如下:
一、印章管理體系
我行建立了完善的印章管理體系,明確了印章管理的.職責和權限,確保印章管理工作的有序開展。
二、印章保管與使用
保管措施:印章保管場所安全可靠,保管人員嚴格遵守保管規定。
使用流程:印章使用嚴格按照審批程序進行,確保使用合規。
三、自查情況
對印章保管情況進行了全面檢查,未發現安全隱患。
對印章使用記錄進行了詳細核查,未發現違規使用情況。
四、風險評估與應對措施
通過自查,我們對印章管理風險進行了評估,并制定了相應的應對措施,如加強人員培訓、完善監控設施等,以進一步提高印章管理的安全性。
五、改進措施
持續加強印章管理的監督檢查,確保制度執行到位。
定期對印章保管人員進行培訓和教育,提高其風險意識和責任意識。
通過此次自查,我們對銀行印章管理工作有了更深入的認識,將繼續努力,不斷提升印章管理水平。
銀行印章管理的自查報告 7
為加強銀行印章管理工作,提高風險防控能力,我行按照相關規定,對印章管理情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
一、印章管理現狀
我行印章種類齊全,管理規范,使用流程清晰。印章保管人員具備較高的責任心和安全意識。
二、自查內容
印章保管制度執行情況:嚴格遵守保管制度,印章存放安全。
印章使用審批情況:審批流程規范,記錄完整。
印章盤點情況:定期進行印章盤點,確保賬實相符。
三、問題及整改措施
在自查過程中,發現個別印章使用記錄不夠詳細的問題。對此,我們采取了以下整改措施:
完善印章使用登記簿,要求記錄詳細、準確。
加強對印章使用人員的培訓,提高其規范記錄的意識。
四、下一步工作計劃
持續加強印章管理工作,定期開展自查。
進一步完善印章管理制度,提高管理水平。
加強與相關部門的.溝通協作,共同做好印章管理工作。
通過此次自查,我們進一步認識到印章管理的重要性,將不斷改進和完善印章管理工作,確保銀行安全穩定運營。
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