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銀行印章管理的自查報告

時間:2024-06-26 21:49:44 維澤 自查報告 我要投稿

銀行印章管理的自查報告(精選9篇)

  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家收集的銀行印章管理的自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

銀行印章管理的自查報告(精選9篇)

  銀行印章管理的自查報告 1

  xx公司按照上級公司制定的《xx公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》的文件要求,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認(rèn)識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。xx公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng),認(rèn)真細(xì)致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

  xx公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室相關(guān)職能人員組成的`工作小組,全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作,確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

  現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下:

  一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關(guān)制度體系,保障管理工作落實(shí)到位;

  二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書;

  三是嚴(yán)格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經(jīng)過嚴(yán)格的自查,找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié),xx公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認(rèn)識到了自身的不足之處,例如制度建設(shè)仍不夠健全,為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強(qiáng)管控,切實(shí)做到有效管理,規(guī)避風(fēng)險。

  銀行印章管理的自查報告 2

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章管理專項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

  一、相互檢查交流,共同提高管理。

  在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險控制的目的。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。

  通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的控制。

  三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險。

  從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的`統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險。

  四、完善用印流程,切實(shí)規(guī)范管理。

  注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險角度出發(fā),對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確,力求用印流程完善,切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。

  銀行印章管理的自查報告 3

  根據(jù)總公司下發(fā)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,xx公司展開印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、xx公司專門成立項(xiàng)目小組對20xx年三季度的'印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務(wù)會計部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:

  執(zhí)行組長:

  成員:

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

  (一)xx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

  (二)印章使用過程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

  (三)xx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

  (四)印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

  (五)用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

  (六)xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,xx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

  銀行印章管理的自查報告 4

  我司自09年7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來,始終嚴(yán)格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求,切實(shí)做好業(yè)務(wù)印章的使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  1、明確職責(zé),分級負(fù)責(zé)

  為了更好的加強(qiáng)管理和防范風(fēng)險,結(jié)合太倉支公司的實(shí)際,制訂了公司業(yè)務(wù)印章監(jiān)督管理制定。支公司嚴(yán)格遵循統(tǒng)一歸口,分級負(fù)責(zé)的'原則,與車險部、財產(chǎn)險部以及各營業(yè)部、營銷服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責(zé)任書,明確業(yè)務(wù)印章管理責(zé)任人、保管使用人及其工作職責(zé)。

  2、嚴(yán)格控權(quán),精細(xì)管理

  支公司對印章領(lǐng)用單位統(tǒng)一填寫《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》,平時各相關(guān)部門都能認(rèn)真填寫《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》,內(nèi)容詳細(xì)、完備。印章授權(quán)使用期限每滿一個月后,次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗(yàn)收。在日常工作中,業(yè)務(wù)印章落實(shí)專人保管,做到不隨意放置,不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。

  到目前為止,支公司未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章遺失現(xiàn)象。

  銀行印章管理的自查報告 5

  根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動的要求。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時組織相關(guān)人員認(rèn)真開展了印章專項(xiàng)自查工作,現(xiàn)將我行印章自查情況匯報如下:

  一、印章管理:

  我行明晰業(yè)務(wù)印章的`管理,嚴(yán)格執(zhí)行中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴(yán)密管理,嚴(yán)格把好使用關(guān)。

  二、排查情況:

  1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預(yù)蓋印章等違規(guī)用章行為;

  2、經(jīng)排查我行機(jī)構(gòu)公章由于路途遠(yuǎn)未上收到地區(qū)分行,但能夠做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格使用,每月按時向地區(qū)分行上報行政公章使用說明;

  3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數(shù)多于臺席數(shù);

  4、經(jīng)排查不存在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自管自用印章的現(xiàn)象;

  5、新林行全部行政印章保存在保險柜內(nèi),排查我行公章放置在有實(shí)時監(jiān)控和安防設(shè)施的金庫點(diǎn)鈔室內(nèi)。

  6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一,定期開展檢查工作,提高風(fēng)險防范意思,確保印章使用的合規(guī)性。

  銀行印章管理的自查報告 6

  一、引言

  為加強(qiáng)我行印章管理,確保印章使用的規(guī)范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險,根據(jù)上級監(jiān)管部門及本行相關(guān)管理制度的要求,我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下。

  二、自查范圍

  本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況,包括公章、業(yè)務(wù)章、財務(wù)章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環(huán)節(jié)。

  三、自查內(nèi)容與方法

  印章保管情況:檢查各類印章是否按照規(guī)定存放在指定的安全場所,并由專人負(fù)責(zé)保管。對于需要多人保管的印章,檢查是否建立了完善的保管交接制度。

  印章使用情況:查閱印章使用記錄,核實(shí)印章使用是否經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章的情況。同時,檢查印章使用是否符合業(yè)務(wù)規(guī)定和操作流程。

  印章審批流程:檢查印章審批流程是否規(guī)范、合理,是否建立了完善的審批制度和責(zé)任追究機(jī)制。對于重要印章的審批,是否經(jīng)過了多層審批和確認(rèn)。

  印章登記管理:檢查印章登記簿是否完整、準(zhǔn)確,是否記錄了每次使用印章的詳細(xì)情況,包括使用人、用途、審批人等信息。同時,檢查是否存在未登記或漏登的情況。

  印章安全管理:檢查是否建立了印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時,檢查是否對印章使用人員進(jìn)行了安全教育和培訓(xùn)。

  四、自查結(jié)果

  經(jīng)過全面自查,我行印章管理情況總體良好,但也存在一些問題:

  部分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)印章保管不規(guī)范,存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。

  部分印章使用記錄不完整,存在漏登或未登記的情況。

  部分印章審批流程不夠規(guī)范,存在審批人未簽字或?qū)徟庖姴幻鞔_的情況。

  五、整改措施

  針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我行將采取以下整改措施:

  加強(qiáng)印章保管管理,確保各類印章存放在指定的安全場所,并由專人負(fù)責(zé)保管。對于需要多人保管的.印章,建立完善的保管交接制度。

  完善印章使用記錄,確保每次使用印章都有完整的記錄,包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況,及時補(bǔ)全。

  規(guī)范印章審批流程,確保每次使用印章都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。對于重要印章的審批,建立多層審批和確認(rèn)機(jī)制。同時,加強(qiáng)對審批人的培訓(xùn)和監(jiān)督。

  加強(qiáng)印章安全管理,建立完善的印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時,加強(qiáng)對印章使用人員的安全教育和培訓(xùn)。

  六、結(jié)論

  通過本次自查,我行深刻認(rèn)識到了印章管理的重要性,并發(fā)現(xiàn)了自身在印章管理中存在的問題。下一步,我行將嚴(yán)格按照整改措施要求,加強(qiáng)印章管理,確保印章使用的規(guī)范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險。同時,我行將不斷完善印章管理制度,提高印章管理水平。

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  一、引言

  為規(guī)范銀行印章的使用和管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性,我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。本次自查以現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定以及我行的相關(guān)制度為依據(jù),重點(diǎn)對印章的保管、使用、審批、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  二、自查范圍及內(nèi)容

  本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)條線,自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

  印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,是否存在丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規(guī)定,是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理,是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

  印章銷毀管理:檢查印章銷毀是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)以下幾個問題:

  部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況,未設(shè)置專門的`印章保管柜。

  部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的問題,如有的員工在使用印章時未經(jīng)主管審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。

  四、整改措施及計劃

  針對以上問題,我行將采取以下整改措施:

  加強(qiáng)印章保管管理:要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強(qiáng)對印章保管人員的培訓(xùn)和管理。

  規(guī)范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的合規(guī)性和安全性。

  加強(qiáng)員工培訓(xùn):組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定,提高員工對印章管理規(guī)定的認(rèn)識和理解,確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

  建立監(jiān)督檢查機(jī)制:加強(qiáng)對印章管理情況的監(jiān)督檢查,定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,確保印章管理規(guī)范、有序。

  五、結(jié)論

  本次自查發(fā)現(xiàn)的問題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認(rèn)真對待這些問題,采取有效措施進(jìn)行整改,確保印章管理的規(guī)范性和安全性。同時,我行也將繼續(xù)加強(qiáng)對印章管理工作的監(jiān)督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性提供有力保障。

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  一、引言

  為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行印章管理,防范印章使用風(fēng)險,保障銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性,我行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求,對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下。

  二、自查范圍與依據(jù)

  本次自查范圍涵蓋我行所有業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)及部門所使用的各類印章。自查依據(jù)包括《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國印章管理?xiàng)l例》等法律法規(guī),以及我行制定的《印章管理制度》等相關(guān)制度規(guī)定。

  三、自查內(nèi)容與方法

  本次自查主要從以下幾個方面進(jìn)行:

  印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,有無丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。

  印章使用情況:檢查印章使用是否符合規(guī)定,是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理,是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

  印章銷毀管理:檢查已停用或廢損的印章是否按規(guī)定進(jìn)行銷毀,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

  自查方法包括現(xiàn)場檢查、查閱檔案資料、詢問相關(guān)人員等。

  四、自查結(jié)果

  經(jīng)過自查,我行在印章管理方面總體情況良好,但也存在以下問題:

  部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的.情況,未設(shè)置專門的印章保管柜。

  部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的情況,如部分員工在使用印章時未經(jīng)審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。

  五、整改措施

  針對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我行將采取以下整改措施:

  加強(qiáng)印章保管管理:要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強(qiáng)對印章保管人員的培訓(xùn)和管理。

  規(guī)范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的合規(guī)性和安全性。

  加強(qiáng)員工培訓(xùn):組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定,提高員工對印章管理規(guī)定的認(rèn)識和理解,確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

  建立監(jiān)督檢查機(jī)制:加強(qiáng)對印章管理情況的監(jiān)督檢查,定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,確保印章管理規(guī)范、有序。

  六、結(jié)論

  本次自查報告對我行印章管理情況進(jìn)行了全面梳理和檢查,發(fā)現(xiàn)了存在的問題并提出了相應(yīng)的整改措施。我行將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。同時,我行也將持續(xù)完善印章管理制度,提高印章管理水平,為銀行穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

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  一、引言

  為了加強(qiáng)銀行印章的規(guī)范管理,確保印章使用的合法性、合規(guī)性和安全性,本行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定,對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  二、自查范圍

  本次自查范圍包括本行所有業(yè)務(wù)條線、部門及分支機(jī)構(gòu)所使用的各類印章,包括但不限于公章、財務(wù)章、業(yè)務(wù)章、合同章等。

  三、自查內(nèi)容與方法

  印章管理制度建設(shè)情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。

  印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規(guī)定,是否經(jīng)過審批;印章的保管是否安全,是否指定專人專柜保管,是否有領(lǐng)用登記和歸還記錄。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否規(guī)范,是否經(jīng)過審批,是否有使用記錄;是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。

  印章審批流程:檢查印章使用的審批流程是否規(guī)范,是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;是否存在越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。

  印章銷毀情況:檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄是否完整。

  本次自查采用了查閱文檔、實(shí)地檢查、詢問調(diào)查等多種方式,力求全面、客觀地反映印章管理的實(shí)際情況。

  四、自查結(jié)果

  印章管理制度建設(shè)情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項(xiàng)規(guī)定明確、具體,涵蓋了印章管理的各個環(huán)節(jié)。

  印章刻制與保管情況:印章的`刻制均經(jīng)過審批,符合規(guī)定;印章的保管安全,指定專人專柜保管,領(lǐng)用登記和歸還記錄完整。

  印章使用情況:印章使用規(guī)范,均經(jīng)過審批,有使用記錄;未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;未發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。

  印章審批流程:印章使用的審批流程規(guī)范,按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;未發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。

  印章銷毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄完整。

  五、存在問題及改進(jìn)措施

  在自查過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括:

  部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規(guī)范的情況。針對這一問題,我們將加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳,提高員工對印章管理制度的認(rèn)識和重視程度。

  印章使用審批流程中,部分環(huán)節(jié)存在審批時間較長的情況。為提高工作效率,我們將優(yōu)化審批流程,減少不必要的環(huán)節(jié)和等待時間。

  六、總結(jié)

  本次自查工作全面、深入,對銀行印章管理情況進(jìn)行了全面的梳理和檢查。通過自查,我們發(fā)現(xiàn)本行在印章管理方面取得了一定的成績,但也存在一些問題。針對這些問題,我們將采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行改進(jìn),確保印章管理的合法性、合規(guī)性和安全性。同時,我們也將進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工對印章管理的認(rèn)識和重視程度,為銀行的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

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