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工程公司管理制度

時間:2024-10-08 15:17:39 制度 我要投稿

工程公司管理制度精品15篇

  在學習、工作、生活中,制度起到的作用越來越大,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的工程公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

工程公司管理制度精品15篇

工程公司管理制度1

  1.本公司除各分部、各小區項目組外,其余部門均實行每天8小時、每周40小時,周六周日休息工作制。

  2.作息時間:

  夏季:星期一至星期五8:30――17:30,午休12:00―13:30

  冬季:星期一至星期五9:00――18:00,午休12:00―13:00分部與小區項目組:

  每周工作六天,由分部經理安排休息時間(周六、周日必須上班)設于裝飾市場中的設計分部上下班時間應與所在裝飾市場營業時間一致。

  人力資源部不固定地抽查某個分部員工的在崗情況。午餐時間:11:45―12:45。

  精品設計室上下班時間同公司規定。

  員工上下班時必須簽到、簽退。總部員工在行政部簽,分部設計師、業務人員在分部經理辦公室簽,遇公事外出遲到公司,提前向行政部經理或直屬分部經理說明。

  員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到:上班時間開始后1小時以內未到崗者。如電話請假經分部經理批準后補辦手續的,計半天事假;未請假者計曠工半天。

  早退:下班時間結束前1小時內提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經分部經理批準的,按事假計;未請假者計曠工。

  曠工:上班時間開始后1小時以上未到公司者,下班時間結束提前1小時以上離開公司者;超過遲到、早退時限到崗或離崗,且未提前請假的,記半天至一天曠工;以去工地、處理客戶事宜等為由未到公司上班,經查不實的,假期屆滿未續假不到崗者;代人簽到、簽退或偽造出勤記錄者,經查明雙方均按曠工論處。

  病假:提前以口頭或書面形式通知人力資源部(視病情嚴重程度決定請假形式),設計師病假在一天以內由分部經理批準,登記考勤表,兩天以上報人力資源部批準。病假結束后需到行政部進行銷假,銷假時必須出具醫院證明、就醫記錄和買藥發票,否則按事假處理。

  事假:一天以內需提前請假,填寫請假單,經部門經理或分部經理批準后方可休假,報人力資源部備案;特殊情況不能提前請假的`,需在上班后半小時內向分部經理請假,并在上班后補辦請假單;事假兩天或以上者,需提前由本人填寫請假單,分部經理簽署意見報公司人力資源部批準后方可按事假處理;未按上規定辦理的,均按曠工處理;年度內累積事假超過15天的,本年度若再休事假按雙倍扣發工資;年度內累積休假超過30天的,予以辭退。

  違反勞動紀律規定:

  1.遲到、早退:次數第一次第二次第三次第四次第五次罰款20元30元50元按曠工一天計辭退曠工:曠工一天以內的,當月工資按全額工資扣除三天出勤天數計算工資;曠工兩天或以上的辭退,視為自愿放棄所有未結款項。

  2.事假:當月事假累計不超過三天:當月工資=全額工資―全額工資/26天×事假天數=全額工資/26天×出勤天數;當月事假累計為四天或以上:當月工資=產值工資―產值工資/26天×事假天數=產值工資/26天×出勤天數。

  3.病假:當月病假累計不超過三天:當月工資=產值工資―(級別工資+補助)/26天×病假天數;當月病假累計為四天或以上:當月工資=全額工資/26天×出勤天數。

  4.自動離職:自動離職的,視同放棄所有未結款項。

  5.節假日依照國家有關規定執行,分店根據輪休表執行。

  6.婚假凡通過試用期的員工,憑結婚證可享受五天有薪婚假。婚假限自結婚證開具之日起三個月內使用。

  7.喪假員工真系親屬(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世,可申請三天有薪慰唁假。

  8.分娩假凡符合計劃生育規定并在公司工作一年以上的女員工,憑醫院證明,經公司人力資源部核準后,可視情況享受四十天有薪產假。

  9.有薪年假工作1年以上、無其它不良記錄,普通員工每年享受年假3天,主管級人員享受年假5天,經理級及以上級別人員享受年假7天。工作2、3年以上者,以此類推。

  10.加班公司不提倡加班,因工作應急需加班者,須提前通知行政部,并填寫《加班記錄》,設計師征得分部經理同意后方可加班。

  加班費均在效益工資中體現。

  附則本《考勤管理制度》解釋權歸行政部。

  本制度自二oxx年一月一日起施行。

工程公司管理制度2

  展覽工程公司實物采購管理

  一、完善固定資產采購審核制度:

  由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

  二、明確實物的管理部門:

  1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

  2、對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

  ⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

  ⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

  ⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

  ⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

  ⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

  ⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

  3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

  片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

  4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

  定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

  定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

  三、建立固定資產調配、處置手續:

  1、為了最大地發揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

  2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

  展覽工程公司預算管理

  一、預算的編制要素:

  1、負責部門:綜合部;

  2、編制時間:本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

  3、編制內容:營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

  4、編制部門:公司內各部門。

  二、預算的`編制步驟和要求:

  1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

  2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

  3、公司綜合部將預算報表匯總后,上報公司領導研究;

  4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討,修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后,于10月底前報集團公司;

  5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;

  6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動,當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下,如需對預算進行調整,各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果,應報集團公司和董事會核批。

  7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制,具有權威性、強制性和可操作性;

  8、預算的領款和報銷手續,參見《第一章報銷審批權限和程序》。

  三、對預算執行情況的考核:

  1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

  2、每月初十日內,綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

  3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標,綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

  展覽工程公司合同的管理

  一、合同的管理:

  1、部門對外簽定經濟合同、協議,必須取得法人代表的授權,憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

  2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等),由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管,業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

  3、合同一經簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經辦人員應寫出書面說明,經公司領導審批后,報財務部門備案;

  4、合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。

  二、所有的項目都需要立項:

  1、項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

  2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;

  3、項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經理簽字,財務部門不予報銷;

  三、項目借款、項目費用報銷程序,執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

  四、財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;

  五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限,執行公司的專門規定。

  六、本規定適用于各部門。

  展覽工程公司出國團組財務管理

  境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組),均執行本管理辦法。

  一、辦理出國前手續:

  1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內,須將團組會計人員名單報財務部門備查。

  2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識,由財務部門安排培訓。

  3、編制出國預算表

  (1)出國預算表由團組會計編制。

  (2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

  (3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外,其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

  (4)預算表由團組負責人簽字后,連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批,經財務部門復核審定后,報董事長審批。

  (5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

  4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表,并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況,并將應收賬款催收入賬。

  5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現金,每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金,預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

  6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份,到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

  二、回國報賬應注意以下事項:

  1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回,并負責催收展覽會收入欠款,回國后在十五天內報賬。

  2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

  3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證,要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字,如無團組負責人,由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后,方可辦理報銷手續。

  4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件,不得隨意延長在境外的時間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現上述情況的,應出示證明并做出必要說明,報董事長審批后,才能給予報銷。

  5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

  6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

  7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核,報表經董事長簽字后,返送財務部門進行核算。

  8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表),對不合理開支要嚴格控制,及時向財務部門匯報。

  9、出國人員回國后,個人國外收入超過本公司規定標準部分,一律上繳公司,公司可根據承包及勞務收入盈利情況,予以適當獎勵。

  三、處罰措施:

  1、逾期不交出國預算表的,財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續,由出國團組自行解決。

  2、逾期不報賬的,財務部門將定期公布名單,并扣發有關責任人全額獎金。

  展覽工程公司外匯管理

  一、臨時出國人員個人零用費標準:

  1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算,每次每人出國在10天以內的,發給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計算,每人每天發給5美元。

  2、出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內,每人可一次自費購買外匯200美元。

  二、出國團組人員差旅費開支標準:

  1、各出國團組人員的旅費,公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

  2、為鼓勵在外人員節約交通費,凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發生)連續超過6小時者,發給每人每天伙食補助12美元。

  三、臨時出國人員國外待遇標準:

  1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

  (1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組,執行財政部有關規定(財行[20xx]73號):伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用,住宿費在規定的標準內,憑原始憑證實報實銷。

  (2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組,費用由公司負擔并自行用外匯支付的,按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的,應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。

  (3)由外單位組織并負擔費用的團組,原則上公司不再負擔其任何費用。

  2、承包展覽施工團組人員

  (1)展覽施工人員,不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小,完成施工任務后,一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目,自第二個承包展起,每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費,依此類推。

  (2)展覽施工人員,不論展覽會數量和地區,每人每次發放一次性伙食補貼

  250美元,一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費,按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干,包干天數按離抵我國國境之日計算。

  (3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費,按財政部規定的標準,憑原始票據實報實銷。

  3、勞務團組人員

  (1)在兩個展覽會間隔期間,公司鼓勵尋找勞務機會,收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

  (2)公司派出的純勞務人員,個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

  (3)公司派出的純勞務人員,加班收入在扣除加班期間費用開支外,實行凈利三七分成,公司收70%,個人得30%。

  (4)公司派出的純勞務人員,國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件,另行規定。

  五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準,按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

  六、其它外匯支出:

  1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應事先寫出書面報告,報本部門經理核批,經財務部門及分管領導復核審定后,報董事長簽批。

  2、匯往國外款項,應提供合同、催款函、發票的原件,并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例,經最后報總經理及董事長批準后,提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

  3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費,還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

  六、關于外匯收入的管理:

  1、各項外匯收入要及時收回,不得隱瞞截留,以收抵支。

  2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬,其中,匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認,不得延誤申報入賬。

  3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

  展覽工程公司發票的管理

  一、發票的領用:

  各部門如因業務需要,需經常性使用發票,必須事先寫出書面報告,報本部門經理審批,并經財務部門審核、備案后,方可辦理發票的領用。

  二、發票的開具:

  1、各部門領用的發票,需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

  2、發票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫,各聯內容完全一致,并加蓋公司財務專用章。

  3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

  三、發票的上交:

  1、發票開具后,應將收到的現金或支票及時上交財務部門,財務人員確認無誤后,必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。

  2、每本發票使用完后,應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整,填開是否真實正確,每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

  四、發票的保管:

  1、發票由公司財務部門統一存放、保管,不得擅自損毀。

  2、已使用過的發票及發票登記簿,由財務部門妥善保管,按照稅務機關和財政部門的有關規定,報經批準后,方可銷毀。

工程公司管理制度3

  第一條為適應工程建設和管理的需要,規范建筑施工企業工程質量管理,在總結近年來的實踐經驗、廣泛聽取有關專家意見的基礎上,結合建筑施工企業質量管理現狀和工程建設實際,針對建筑施工企業及工程項目施工現場質量管理特點,制定本規定。

  第二條本規定規定了建筑施工企業質量管理機構的設置及工程項目施工現場質量保證體系的基本要求,通過提高建筑施工企業及施工現場工程質量保證能力,確保向社會提供滿足法律法規、標準規范和建設單位要求的合格建筑工程。

  第三條本規定適用于:

  一、建筑施工企業質量管理機構的設置及人員配備;

  二、施工現場工程質量保證體系的建立、實施、持續改進和自我評價;

  三、政府建設主管部門及其委托的機構、發包單位、監理單位或施工企業,對施工現場工程質量保證體系進行檢查或評價。

  第四條施工現場工程質量保證體系是施工企業質量保證體系的組成部分,施工企業除應健全自身質量保證體系外,還應依照本規定對項目經理部的工作加強指導、監督、檢查和審核。

  第五條施工現場工程質量保證體系必須由總包單位項目經理部負責在其承包施工的工程范圍內建立,并統一協調管理。各分包項目經理部應結合分包工程的范圍、特點,以及總包項目經理部的具體要求,建立相應的施工現場工程質量保證子體系。

  第六條本規定依據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規、規范標準,并參照《建設工程項目管理規范》GB/T50326-20xx、《質量管理體系要求》GB/T 19001-20xx制定。

  第二章建筑施工企業質量保證體系建設要求

  第七條施工企業必須設置獨立的質量管理機構,形成自上而下的質量管理網絡。配備與公司資質等級和營業范圍相適應的具有專業技術職務的專職質量管理人員,負責企業質量管理的日常工作。質量管理機構應設專人作為部門負責人,專職質量管理人員配置要求:特級企業應不少于20人,一級企業應不少于15人,二級企業應不少于10人,三級企業應不少于6人。質量管理機構應配備相應的檢測儀器,具備必需的質量監控檢查能力。

  第八條質量管理機構部門負責人應是大專以上文化程度,中級以上專業技術職稱,5年以上相關工作經歷;質量管理人員應是中專以上文化程度,初級以上專業技術職稱,3年以上相關工作經歷。目前尚無條件的必須在2年內填補空白點,質量管理人員要接受專業培訓并持證上崗。

  第九條實行建筑施工現場質量保障制度。公司應設置專職質量員,且應專業配套合理,并組成獨立的質量管理機構。

  第三章施工現場工程質量保證體系建設要求

  第十條項目經理部應按本規定,圍繞實現工程項目質量目標和持續改進工程質量活動,建立施工現場工程質量保證體系,形成文件,加以實施和保持,并不斷改進其有效性。

  第十一條施工現場必須設立項目經理部負責工程項目施工和交付活動的管理。

  一、項目經理是工程項目施工質量的第一責任人,必須由施工企業法定代表人書面授權,持有與工程項目類型和規模相適應的有效資格證書。

  二、項目經理部的組織形式應與工程項目的規模、技術復雜程度、專業特點、人員素質相適應。部門或崗位的設置及人員定編配置,應滿足法律法規及工程項目施工管理的需要和持有效資格證書上崗的規定。

  三、公司質量管理部門直接派駐的專職質量管理人員負責項目經理部的質量管理工作。

  四、項目經理和項目經理部的質量管理人員組成應報發包單位、監理單位、公司主管部門審查、確認。

  五、項目經理部應明確與工程質量所有有關人員的質量責任和權限,建立工程項目質量責任制;制定工程項目質量管理制度,對文件和記錄控制、圖紙會審、施工組織設計和質量計劃編制、施工技術交底、材料采購和驗收、分包選擇和管理、見證取樣和送檢、工序控制、設計變更、技術復核、隱蔽驗收、工程資料、質量驗收、事故處理、工程交付及回訪保修的管理要求做出具體規定。

  第十二條項目經理部應組織管理人員熟悉工程項目施工圖紙、施工合同,參加設計交底和圖紙會審。

  一、掌握地質資料、設計意圖,掌握關鍵部位的工程技術和質量要求;

  二、從施工的角度提出設計修改和優化意見,并對設計交底和圖紙會審紀要進行簽證;

  三、確定法律法規、標準規范、發包單位和施工企業對工程項目的有關要求。

  第十三條項目經理部必須根據已確定的工程項目的有關要求,建立工程項目的質量目標,并形成文件。工程項目的質量目標應包括:

一、滿足適用的法律法規和規范標準要求

  二、滿足工程施工承包合同的規定和所在施工企業的承諾;

  三、包括工程實物質量的總要求和階段性要求;

  四、可考核,并盡可能定量。

  第十四條項目經理部應為實現質量目標,針對工程項目的特點,編制施工組織設計和質量計劃,對施工方案、施工組織和質量管理活動做出具體安排。

  一、施工組織設計應結合工程項目與施工現場實際編制,內容主要應包括:

  1、工程概況;

  2、施工部署;

  3、施工方案與新技術、新工藝、新材料、新設備應用;

  4、施工進度計劃;

  5、建筑材料、建筑構配件、設備和分包需求計劃;

  6、技術復核、隱蔽工程驗收、工藝檢測和工程質量驗收計劃;

  7、工期、技術、質量等施工管理措施;

  8、施工總平面布置圖。

  二、質量計劃應以實現工程項目質量目標為目的,依據施工組織設計編制,內容主要應包括:

  1、工程項目的質量目標和要求;

  2、項目經理部的組織結構與質量責任分配;

  3、施工現場工程質量保證體系對文件資料的需求、配置和管理;

  4、檢驗、測量的需求、配置和管理;

  5、施工和工程交付過程中驗證、確認、檢驗和試驗活動的安排,以及建筑材料、建筑構配件、設備和已完工程的驗收標準;

  6、施工和交付過程所需的記錄。

  三、施工組織設計和質量計劃可單獨編制也可合并編制,單獨編制時相關內容可互相引用。

  四、質量計劃與施工組織設計應按規定分級組織審批,并報送發包單位、監理單位審查、簽認。當工程項目的有關要求變更時,應修改相應的施工組織設計和質量計劃,并按規定審核審批。

  第十五條項目經理部應組織施工技術交底。

  一、在單位工程、分部工程、分項工程施工前,施工技術人員應編制施工技術交底文件,對管理人員和操作人員,進行針對性的施工技術交底,并保留雙方簽字的交底記錄。

  二、應確保被交底人全面準確地了解施工工藝、操作要點、質量標準、技術措施等信息。

  第十六條項目經理部應按本規定要求選擇供應商、分包單位,報送發包單位、監理單位審查、簽認后,組織建筑材料、建筑構配件、設備和分包人員進場。

  第十七條施工現場具備開工條件后,項目經理部應向發包單位、監理單位報送開工報審表及相關資料。開工條件主要應包括:

 一、質量監督、施工許可等報建手續齊全;

  二、施工組織設計已獲發包單位、監理單位批準;

  三、現場管理人員已到位

  四、道路、場地、水、電、大型臨時設施等已滿足開工要求

  第十八條

  項目經理部應有計劃地對施工現場的從業人員,進行相應的質量教育和培訓,確保合格的從業人員上崗。項目經理、專職技術員、施工員、質量檢查員和特種作業人員應按有關規定持證上崗。

  第十九條項目經理部必須對構成工程實體的建筑材料、建筑構配件、設備等物資,進行質量控制,確保其質量和性能符合要求。

  一、項目經理部應對供應商提供物資的能力進行評價,簽訂采購或租賃協議、合同等;并對進場的物資實施驗證,查驗供應商提供的備案證、出廠質量檢驗和有效證明文件。

  二、內部調撥或轉移的物資,項目經理部應進行外觀、規格和質量保證資料檢查,必要時可抽樣復試,并形成記錄。

  三、發包單位提供的物資,應對其規格、型號、等級及質量驗收標準與方法在工程施工承包合同中做出約定,進場時會同發包單位進行交接驗證。

  四、分包單位采購或轉移的,項目經理部應在分包合同中明確約定,并對采購或租賃協議、合同進行簽認;對進場的物資共同進行外觀、規格和質量保證資料檢查,必要時可抽樣復試,并形成記錄。

  五、項目經理部應對進場建筑材料按規定見證取樣,送交工程質量檢測機構進行檢測。嚴禁未經檢驗或檢驗不合格的建筑材料投入使用。

  第二十條項目經理部應對專業工程和勞務分包單位予以控制,以確保分包活動符合規定。

  一、項目經理部應按有關規定依法向合格的分包單位發包施工業務。應評價分包單位的合法資質,法律法規要求提供的經營許可文件,技術、質量、管理能力等。

  二、項目經理部必須與分包單位明確各自質量責任權限,規定分包單位應滿足施工現場工程質量保證體系的要求;規定對分包單位從業人員資格的要求;審核審批與簽署手續齊全、有效。

  三、項目經理部必須按分包合同約定,對分包單位的施工活動實施控制,并形成記錄。

  1、審核批準分包單位的專項施工組織設計、施工方案、質量、技術措施;

  2、確認分包單位進場人員的資格,并對其進行針對性的質量教育、培訓和施工交底,形成記錄;

  3、安排專人對分包單位施工全過程的質量活動實施指導、監督、檢查和評價,對發現的問題及時進行處理。

  第二十一條項目經理部應按照施工組織設計和質量計劃的要求,對影響工序質量的因素實施動態控制和檢查,確保工序質量達到規定要求。

  一、項目經理部應對影響工序質量的因素實施控制,控制內容和要求主要應包括:

  1、安排具有相應操作技能和上崗證書的人員進行操作;

  2、提供合格的建筑材料、建筑構配件、設備等;

  3、明確適用的工藝規范、驗收標準,對操作人員進行施工交底,并落實施工班組自檢、互檢和交接檢;

  4、組織技術復核和施工令簽發。

  二、工程施工與設計要求發生矛盾時,項目經理部收到設計變更洽商記錄和設計變更通知后,應修改相關的施工組織設計和質量計劃,報發包單位、監理單位審查、簽認,并對分包單位及操作人員進行補充交底。;

  三、項目經理部應及時、全面、準確地建立工序活動控制記錄,確保主要工序活動的可追溯性,主要應包括:

  1、施工日記和施工記錄;

  2、工序技術交底記錄、特殊工序技術交底評審記錄;

  3、操作人員的上崗培訓記錄;

  4、設計變更洽商記錄和設計變更通知單;

  5、施工質量的過程檢查和整改復查記錄。

  第二十二條

  項目經理部必須建立工程質量驗收和竣工交付制度,對涉及工程質量的檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程進行質量驗收,確保不合格工程不轉序或竣工交付。

  一、項目經理部應對在建工程分部分階段進行質量驗收,保存驗收記錄。驗收應由具有相應資格的授權人員實施,未經監理工程師簽字,不得進入下一道工序施工,工程承包合同和法律法規有要求時,應由所屬施工企業、發包單位、設計單位、監理單位或政府建設行政主管部門委托的機構見證、審核、復驗或簽認。

  工程質量驗收的內容主要應包括:

  1、隱蔽工程驗收;

  2、施工工藝檢驗與試驗;

  3、檢驗批、分項工程、分部工程質量驗收;

  4、工程交接檢驗與驗收;

  5、地基與基礎工程、主體結構工程中間驗收;

  6、單位工程質量驗收。

  二、單位工程完成后,項目經理部應進行工程質量、竣工資料的預檢和整改,經施工企業確認并簽署質量合格文件、通過質監機構竣前檢查后,報發包單位、監理單位組織竣工驗收,辦理竣工工程和竣工資料移交手續,提報質量保證書。

  三、工程質量驗收或竣工交付中發現的.工程質量問題,應由項目經理部組織整改,不得轉序和放行

  四、工程竣工交付后,項目經理部應按規定整理、移交工程施工技術資料,主要包括:1、建設工程承包合同;

  2、施工技術資料;

  3、施工管理資料;

  4、施工質量驗收資料;

  5、竣工交付資料;

  6、竣工圖;

  7、工程照片、錄音、錄像、光盤、磁盤等有關資料。

  第二十三條項目經理部必須建立工程質量事故處理制度,規定責任部門與責任人員的責任、權限和工作程序,對發現不符合國家或行業現行有關技術標準、設計文件及合同要求的工程質量事故進行處理,確保不留工程質量隱患。

  一、項目經理部應根據對后續工序施工、工程結構安全與使用功能的影響程度和法律法規的要求,對工程質量事故的分類和上報做出規定。重大工程質量事故的分級、上報處理應符合國家規定。

  二、項目經理部應根據批準的工程質量事故處理方案組織整改。工程質量事故造成的質量缺陷的處置方法包括:

  1、采取返工措施,消除工程質量缺陷;

  2、采取返修或加固補強措施,使工程質量缺陷控制在驗收規范允許的范圍內;

  3、不作返修讓步接收,在后續工序中采取相應的彌補措施,使其影響控制在規范允許的范圍內。

  三、項目經理部對工程質量缺陷實施返工、返修、加固補強等彌補措施后,應按處置方案規定對整改后的工程質量,重新進行檢查驗收,作好記錄,以證實其符合規定的要求。

  四、項目經理部應將工程質量事故處理的報告、調查鑒定、質量缺陷、處置和重新檢查驗收和標準的原始記錄整理歸檔。

  第二十四條項目經理部應建立文件管理和質量記錄管理制度,明確職責,對文件的發布、配置與使用進行控制,確保在使用場所都能獲得適用的有效文件和記錄。

  一、文件控制的范圍是施工現場工程質量保證體系所要求的文件,包括:

  1、適用的法律法規、規范規程及其強制性條文;

  2、設計文件、合同、協議書;

  3、施工組織設計、質量計劃、施工企業質量管理體系文件、項目經理部質量管理制度、操作規程和作業。

  二、質量記錄控制的范圍是用于證實施工現場工程質量保證體系有效運行和工程實物質量符合規定要求的記錄,應包括:

  1、施工現場工程質量保證體系策劃、實施、檢查和改進活動的記錄,包括:圖紙會審、設計變更、洽商記錄;物資采購、工程分包管理記錄;施工記錄及新材料、新工藝施工記錄;施工技術交底和施工過程檢查記錄;與發包單位、監理單位的往來信函及處置記錄;工程質量事故及事故調查處理資料。

  2、工程實物質量檢查和驗收的記錄,包括:建筑材料、建筑構配件、設備、商品混凝土等出廠合格證及進場檢(試)驗報告;工程定位測量、放線及沉降觀測記錄;施工試驗報告、分項工程試驗記錄及見證檢測記錄;技術復核、隱蔽工程驗收記錄;工程安全和功能檢驗及主要功能抽樣檢測資料和記錄;單位工程觀感質量檢查記錄;檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質量驗收記錄;設備調試和質量監督檢測機構系統功能測定記錄;系統檢測報告;工程竣工交付記錄。

  第四章監督管理

  第二十五條建筑施工企業及施工現場項目經理部應嚴格按照本規定要求,建立健全質量保證體系,提高企業內部自我管理、自我檢查、自我控制、自我監督、自我保證能力,夯實質量工作基礎,從根本上保證工程質量。

  第二十六條建設行政主管部門將對建筑施工企業及施工現場項目經理部質量保證體系的建立、運轉和有效性等方面進行檢查,并將檢查情況記入施工企業信用檔案和施工企業項目經理質量誠信檔案,定期通過新聞媒體(電視、電臺、報刊、雜志)、建管信息網等向社會和行業公示,并將質量保證體系的建設作為評價企業質量管理和企業資質升級、年檢、評優和招投標的重要依據,促進企業質量標準化管理走上良性循環的軌道。

  第五章附則

  第二十七條本規定由松原市建筑工程質量監督站負責解釋。

  第二十八條本規定自二00九年五月一日起施行。

  施工現場質量管理制度

  1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

  2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。

  3、認真做好工程前期準備工作,編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點,制定相應的施工方案,并組織進行技術革新,從而保證施工技術的可行性及先進性。

  4、施工技術的準備

  在熟悉施工圖紙的基礎上,對圖紙中的問題進行匯總,結合本公司的施工特點,提出具體的修正方案,報甲方及設計單位共同探討,以達成一致,使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

  6、對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

  7、保證技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的施工人員。

  8、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵,有好的工藝,能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性,公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗,將成熟的工藝編制成作業指導書,并下發各施工員,施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底,并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工,嚴格執行工藝要求。

  9、加強專項檢查、及時解決問題。

  9.1開展自檢、互檢活動,培養操做人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員,對本工序進行自檢、互檢,自檢依據及方法嚴格執行技術交底,在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄,班組自檢記錄填寫完善,自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。

  9.2專職檢查、分清責任。在施工人員自檢基礎上,項目經理要對工程施工的各道工序進行檢查,從嚴要求,對不合格的要立即處理,在檢查時必須分清產生不合格的原因,是由于工人操作引起,還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后,對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施,防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格,要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施,并及時向操作人員講明處罰的理由。

  9.3定期抽查,總結提高。定期到各項目的工程質量情況進行檢查,對發現的問題定期集中分類,定期召開質量分析會,組織施工管理人員對各類問題分析總結,針對特別項目制定糾正預防措施,并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中,提高水平。

  9.5做好內部驗收。工程完工后,在交付業主使用前,由公司工程部及現場項目經理部對工程進行全面的驗收檢查,對于發現的問題,書面通項目經理及時整改,如有必要則進行二次內驗,只有在內部驗收通過后,工程才能交付甲方進行驗收。從而保證驗收合格。

  施工員責任制

  1、施工員是現場的直接組織和領導者,職責是按照“盡量要好、成本要低、速度要快,保證安全施工的原則,完成項目的施工任務。

  2、根據施工組織設計的總進度,編制施工作業計劃、材料、加工半成品。予制構件,按規格型號配套,按需用時間提出計劃。

  3、準備好的施工機械,組織材料進場,根據現場時間材料情況,調正好砼、砂漿等材料的施工合比,進行掛牌公布。

  4、做好勞動力的組織和安排,了解施工班組的技術力量,人員配備,組織工序和各工種的搭接。

  5、將質量管理有關規定、技術規程,技術質量標準和設計圖紙的要求,變換施工方案、措施,向班組進行交底。

  6、要經常檢查施工現場的臨時水電有無情況,機器能否轉動,材料是否齊全,并檢查安全隱患,落實“五防”,“四口”,“三安”的措施,對違章作業,堅決制止。

  7、加強質量管理、檢查。如砂漿、砼配比是否正確,檢查試塊,試件是否按規定制作、養護。做好每天施工記錄

  技術員崗位責任制

  一、認真熟悉施工圖紙,提出圖紙中存在的問題,搞好圖紙的會審工作。

  二、編制施工圖紙(施工)預算,計算出材料分析匯總表,按分部分項工程(基礎、主體、裝飾、分層)提出材料計劃表。

三、做好各分部分項工程技術交底資料,向各班組進行技術交底。

  四、負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。

  五、負責測量用具、儀器的保管,并定期校正測量儀器。

  六、收集、整理工程施工中的變更簽證資料。

  七、做好分部、分項成本核算工作,按時結算各施工班組的分部、分項、分層、單項完成任務結算書。

  八、應對自己的工作,兢兢業業、一絲不茍、認真細致的完成。

  九、認真配合好項目經理(施工員)的工作。

  質量檢查員崗位職責

  一、在項目經理領導下,負責檢查監督施工組織設計的質量保證措施的實施,組織建立各級質量監督保證體系。

  二、嚴格監督進場材料的質量、型號、規格、監督各項施工班組操作是否符合規程。

  三、按照規范規定的分部分項檢驗方法和驗收評定標準,正確進行自檢和實測實量,填報各項檢查表格,對不符合工程質量標準、質量要求返工的分部分項工程,寫出返工意見并出具罰款單。

  四、提出工程質量通病的防治措施,提出制訂新工藝、新技術的質量保證措施建議。

  五、對工程的質量事故進行分析,提出處理意見。

  六、向每個施工班組做(質量驗收評定標準)交底。

  七、每個項目施工都應在施工段(墻、柱、梁、板)貼上質量檢查驗收表。如:混凝土柱:(澆灌時間、拆模時間、垂直度、平整度、施工班組、木工、混凝土工、施工負責人、檢查人)制表貼于柱上。

  項目經理職責

  1、項目經理為第一責任人,對整個建筑工程的質量、安全負全面責任,遵守國家有關政策法規,履行承包合同。

  2、根據工程合同范圍,協調總包單位、建設單位、監理單位、質監站的關系,按時參加協調會,定期召開各分包單位協調會。

  3、制定項目質量、安全方面的管理規章制度,加強項目班子管理及班組建設。

  4、組織實施包括各專業安裝單位在內的施工組織設計、施工計劃、技術管理、安全生產、文明施工。

  5、施工中按月及時組織專業人員填報包括各專業分包單位在內的進度計劃表,負責同建設單位聯系按期收取工程進度款項。

  項目工程師職責

  1、在上級技術部門的指導下,對總承包范圍內的工程技術、質量管理負直接責任。認貫徹國家技術標準、規范、規程、接收上級部門的監督檢查。

  2、組織專業技術人員進行總承包范圍內的工程質量檢查,并將工程質量檢查結果通知相關單位,及時處理各種技術問題,參與分部分項工程的質量評定工作。

  3、主持編制各關健工序的施工方案(技術指導書),主持圖紙會審,負責向工長進行技術規范方面的交底工作。

  4、制定項目技術管理制度、質量保證措施,負責全面質量管理的開展。

  5、積級推廣新技術,降低工程成本,參與項目經濟活動分析會,幫助各專業分包單位提高技術管理水平。

  6、協助工長抓好班組施工質量,安全文明施工,創標準化文明工地。

  資料員崗位職責

  一、 收集整理齊全工程前期的各種資料。

  二、按照文明工地的要求、及時整理齊全文明工地資料。

  三、做好本工程的工程資料并與工程進度同步。

  四、工程資料應認真填寫,字績工整,裝訂整齊。

  五、填寫施工現場天氣晴雨、溫度表。

  六、登記保管好項目部的各種書籍、資料表格。

  七、收集保存好公司及相關部門的會議文件。

  八、及時做好資料的審查備案工作,及時認真、不誤竣工

  施工項目部各類制度

  施工現場工程質量管理制度總則

  一、項目部堅決貫徹執行上級頒布的各種質量管理文件、規程、規范、和標準,牢固樹立“百年大計,質量第一”的思想,宗旨是優質、優產、用戶至上。

  二、項目部為了保證工程質量,設置由項目技術負責人專管的質量安全科,專人負責施工質量檢測和核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料,確保施工質量符合要求。

  三、進行經常性的工程質量知識教育,提高工人的操作技術水平,在施工到關鍵部位時,由項目技術負責人和專職質量檢查員到現場進行指揮和技術指導。

  四、施工現場工程質量管理嚴格按照施工規范要求層層落實,保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查,嚴格執行“三檢”制度;不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工,實行“質量一票否決”制。

  五、隱蔽工程施工前,經自檢合格后報監理公司查驗,經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。

  六、嚴格把好材料質量關,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。

  七、建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好,隨時接受上級部門的檢查。

  八、對違反工程質量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人,將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

  圖紙會審設計變更制度

  一、圖紙會審工作由建設單位組織進行,按工程類別項目部(分公司)組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,并參加圖紙會審。

  二、圖紙會審應做好記錄,由組織會審單位將提出的問題及時解決,并詳細記錄,寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙),監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表均應簽名蓋章認可,列入工程檔案。

  三、在施工過程中,無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單,經設計單位和監理(建設)單簽字同意后,方可進行。

  四、如果設計變更的內容對建設規模、投資等方面影響較大的,必須由公司審批后報送相關主管部門。

  五、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單,修改圖紙均需文字記錄,納入工程檔案。

  崗位培訓制度

  一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。

  二、各項目部應根據培訓計劃及職工的排班情況科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

  三、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

  四、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考證優秀者將視情況予以獎勵。

  工程技術復檢制度

  技術復核項目應根據單位工程具體情況定,但下列項目必須復核:

  一、放線、定位(包括樁定位)、基槽(坑)標高、深度、尺寸

  二、各層的標高、軸線、磚砌體皮數桿、模板的軸線、斷面尺寸和標高

  三、預制構件、預埋件、預留孔

  四、砼、砂漿配合比(作為計量資料)

  五、關系到結構安全和使用功能的項目技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,報監理(建設)單位復核認可。技術交底制度

  一、堅持以技術進步來保證施工質量的原則,每個工種、每道工序施工前,項目部(分公司)必須進行技術交底。

  二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。

  三、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點,技術措施要點,質量標準要求,安全生產文明施工要點。

  四、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點,技術要點、質量要求,安全文明施工要求以及崗位職責。

  五、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。

  隱蔽工程驗收制度

  一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。

  二、分項工程施工完畢后,應由施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在指定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

  三、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的責任。

  四、隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管,竣工整理成冊,納入工程檔案。

  材料采購、檢驗、管理制度

  一、材料進場必須有材料員、倉管員、質量員到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。

  二、鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。

  三、各種材料的領用,發放必須持有施工員簽發的材料領用單后,倉庫保管員方可發放有關材料。

  四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。

  五、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放,并根據不同性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

  工程質量“三檢”制度

  一、自檢:操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如提供有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。

  二、互檢:工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

  三、專檢:所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

  砼、砂漿試塊制作、養護、試壓制度

  一、砼、砂漿試塊各項目部必須指定專人制作、養護、試壓。

  二、試塊的尺寸、數量、制作方法、養護、強度計算必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定。

  三、制作試塊所用材料,必須與施工所用材料一致,不得加料、補做,并在監理(建設)單位見證人的監督下制作實施。

  四、如果試塊強度沒有達到設計強度,應立即報告公司技術部門、監理(建設)單位和設計單位,共同分析原因,商討補強措施,并做好記錄。

  五、在工程施工期間,砼、砂漿試塊報告單由工地資料員保管,竣工后和其他技術資料匯總成冊。

  分項、分部(子分部)工程驗收評定制度

  一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

  二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

  三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。

  四、單位(子單位)工程達到竣工標準后,由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。

  工程質量樣板引路制度

  施工操作要注重工序優化、工藝的改進和工序的標準化操作,通過不斷探索,積累必要的管理和操作經驗,提高工序的操作水平。確保操作質量,每個分項工程或工種(特別是量大面廣的分項工程)都要在開始大面積操作前做出示范樣板,包括樣板墻、樣板間、樣板件等,統一操作要求,明確質量目標。

  成品保護制度

  為保證建筑產品的完整性和完美性,確保工程質量達到預期的目標,特制定以下制度:

  一、項目部與班組簽訂成品保護責任制,由班組把責任落實分解到每一作業崗位。同時加強員工的成品保護教育,提高素質。

  二、施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。后作業班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。

  三、對進場的設備、半成品等應指定位置堆放,并有專人負責保護,避免在施工安裝前損壞或缺少零件。

  工程質量回訪保修制度

  一、提交工程竣工報告時,向建設單位出具“建筑工程質量保修書”。

  二、在合理使用期限內正常使用的情況下,根據“建筑工程質量保修書”約定的質量保修范圍、保修期限和保修責任,由公司質量科派員進行質量回訪,及時反饋業主的質量投訴。

  三、由施工原因造成的工程質量問題,公司將嚴格履行保修義務,并對造成的經濟損失承擔賠償責任。

工程公司管理制度4

  第一章總則

  第一條

  為了進一步規范工程技術管理,提高技術管理水平,提升核心競爭力,加快國際化工程技術服務總承包商建設步伐,制定本規定。

  第二條

  本規定包括:管理機構和職責、工程設計管理、工程風險管理、施工方案管理、工程質量管理、工程事故管理、技術文檔管理。

  第三條

  本規定適用于公司鉆修井板塊和測錄試板塊工程技術管理。

  第二章管理機構和職責

  第四條

  技術管理網絡圖見附錄。

  第五條

  工程技術部、測井處工程技術管理職責

  (一)工程技術部負責鉆井、井下作業、鉆井液、固井、鉆井工具、試油測試等相關技術管理,測井處負責測井、錄井和隨鉆測量等相關技術管理;

  (二)負責組織制修訂工程技術標準、規范;

  (三)負責工程技術管理制度和現場技術支持方案的制修訂;

  (四)負責組織審定重大項目工程設計、施工方案;

  (五)負責組織新進入國家、地區、油氣田市場項目總體工程技術方案的編制和論證;

  (六)負責組織重、特大井下工程事故的調查、分析和處理;

  (七)負責工程質量管理;

  (八)負責組織重點項目技術支持;

  (九)負責組織新工藝、新技術推廣;

  (十)負責工程技術文檔管理和集團公司相關工程月報、年報的編制和上報。

  第六條

  工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術部門管理職責

  (一)負責所轄區域工程技術管理;

  (二)負責監督檢查施工單位工程技術管理制度執行情況;

  (三)負責組織審定重點項目工程設計、施工方案;

  (四)負責重點工程、特殊工藝關鍵環節驗收和作業許可;

  (五)負責較大工程事故的調查、分析和處理;參與重、特大的調查、分析和處理。

  (六)負責指導井下復雜情況的處理;

  (七)負責組織新工藝、新技術推廣應用;

  (八)負責工程質量管理;

  (九)負責工程技術文檔管理和上報。

  第七條

  二級單位、境外綜合項目部、項目部、測井作業區技術部門管理職責

  (一)負責健全本單位技術管理機構;

  (二)負責完善技術管理規定和操作規程;

  (三)負責建立工程技術管理制度;

  (四)負責井下事故和復雜情況的預防和處理;

  (五)負責施工過程控制和質量管理;

  (六)負責工程設計的審核、風險評估和施工方案編制;

  (七)負責關鍵環節的檢查驗收、作業許可;

  (八)負責新工藝、新技術的現場應用;

  (九)負責工程技術文檔的管理和上報。

  第三章工程設計管理

  第八條

  工程設計定義

  (一)甲方設計是指由甲方提供、交由乙方執行的工程設計;

  (二)甲方委托設計是指甲方委托乙方設計、經甲方批準后交由乙方執行的工程設計;

  (三)自主設計是指由公司內部設計、審核、批準和執行的工程設計。

  第九條

  工程設計編制

  (一)甲方委托設計和自主設計為綜合技術服務的,由工程技術研究院牽頭、相關專業公司協助完成;

  (二)甲方委托設計和自主設計為單項技術服務的,由相關專業公司自主完成;

  (三)工程設計應在滿足甲方要求的基礎上,按照中國石油天然氣集團公司標準進行編制。

  (四)規模作業(10口井以上)的區塊應編制區塊總體施工方案設計。

  第十條

  自主設計和甲方委托設計審批

  (一)自主設計

  1、公司重大項目工程設計由工程技術部負責組織討論和審核,公司總工程師審批或授權審批;

  2、區域重點項目工程設計和區塊總體施工方案設計由工程技術部(遼河、長慶)分部負責組織討論和審核,工程技術部主任審批;

  3、其他工程設計由設計單位自行審核、工程技術部(遼河、長慶)分部主任審批。

  (二)甲方委托設計

  1、公司重大項目工程設計由工程技術部負責組織討論,公司總工程師審核或授權審核后交甲方審批;

  2、區域重點項目工程設計由工程技術部(遼河、長慶)分部負責組織討論,工程技術部主任審核后交甲方審批;

  3、其他工程設計由設計單位自行審核后交甲方審批。

  第十一條

  甲方設計

  (一)施工單位(二級單位)在接到甲方設計后,要經本單位技術管理部門復審,并組織制定具體施工作業方案。

  (二)復審發現的設計缺陷要及時反饋給甲方,并按照甲方書面指示執行。

  第十二條

  設計變更

  (一)當工程目的發生變化、工程現狀與設計不符或作業出現特殊情況時,需要進行設計變更;

  (二)設計變更必須按照原設計流程編制并履行審核、審批手續。

  第四章工程風險管理

  第十三條

  工程風險定義

  工程風險是指可能發生的井噴、卡鉆、工程報廢等井下事故和井漏、井塌等井下復雜情況。

  第十四條

  責任劃分

  工程技術部、測井處是公司工程風險的管理部門,工程技術部(遼河、長慶)分部是屬地工程風險的管理部門,施工單位工程技術管理部門是工程風險的責任部門,施工單位技術負責人是工程風險的責任人。

  第十五條

  風險評估標準

  在滿足甲方要求的基礎上,按照中國石油天然氣集團公司鉆井和井下作業井控管理規定、有關安全技術標準,屬地井控實施細則、安全技術操作規程執行。

  第十六條

  評估內容

  施工單位按照環境、地質、裝備、工藝分類對可能導致井噴、卡鉆、工程報廢等井下事故和井漏、井塌等井下復雜情況的潛在風險進行評估。

  (一)環境風險評估

  1、作業場所與高壓輸電線、永久性固定設施的距離是否大于75米;作業場所與民宅的距離是否大于100米;作業場所與鐵路、高速公路的距離是否大于200米;作業場所與學校、醫院、油庫、水源、人口密集區及高危場所的距離是否大于500米;

  2、作業場所是否處于草原、林區、葦場和自然保護區內;

  3、作業場所布置是否符合安全生產規定。

  (二)地質風險評估您

  1、作業井筒是否存在淺氣層、含硫化氫氣層、異常高壓或低壓油氣層、異常高壓或低壓地層;

  2、作業井筒臨近區域是否存在注氣、注水、地下采掘等特殊地質情況;

  3、作業井筒臨近區域是否發生井噴、卡鉆、環境污染、工程報廢等事故和井塌、井漏等復雜情況。

  (三)裝備風險評估

  1、鉆機等作業設備能力是否滿足設計要求;

  2、井控裝置配套是否符合設計要求

  3、有毒有害氣體檢測設施是否滿足安全生產規定。

  (四)工藝風險評估

  1、作業過程是否存在沒有從事過的特殊工藝;

  2、工程設計中是否存在的特殊工藝要求;

  3、施工關鍵環節是否需要作業許可。

  第十七條

  工程風險控制

  (一)施工單位按照工程風險評估內容逐項進行分析,根據評估標準判定工程風險級別,制定風險削減措施。

  (二)按照油氣井不同風險級別履行審批程序。

  第五章施工方案管理

  第十八條

  施工方案是工程設計的細化,包括組織機構、責任人、運行計劃和風險評估,對重點工序和關鍵工藝要制定出具體施工步驟、操作要點和注意事項,對各類風險要制定削減措施和應急方案。

  第十九條

  施工作業前,施工單位必須在工程風險評估的基礎上,依據工程設計制定施工方案。

  第二十條

  公司重大工程項目的施工方案由工程技術部組織討論,公司總工程師審批或授權審批。

  第二十一條

  境外項目重點工程、重點井的施工方案由工程技術部組織討論和審批。

  第二十二條

  國內項目重點工程、重點井的施工方案由工程技術部(遼河、長慶)分部組織討論和審批。

  第二十三條

  常規井的施工方案由施工單位討論和審批。

  第六章工程質量管理

  第二十四條

  工程質量包括井身質量、取芯質量、固井質量和測、錄、試資料錄取質量。

  第二十五條

  工程質量標準執行集團公司相關標準和甲方設計要求。

  第二十六條

  工程技術部和測井處分別負責制定業務范圍內工程質量管理規章制度,組織重大工程質量事故調查處理,每半年召開一次工程質量分析會議。

  第二十七條

  工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門負責所轄油區的'工程質量監督與考核,組織工程質量事故調查處理,每季度召開一次工程質量分析會議。

  第二十八條

  二級單位、境外綜合項目部、項目部、作業區技術管理部門負責所轄作業區施工過程的質量管理。

  (一)井身質量的責任主體是鉆井公司和鉆井隊,技術服務公司承擔所服務定向井、水平井井身質量控制責任。

  (二)固井質量的責任主體是鉆井公司和鉆井隊,固井公司固井施工質量責任。

  (三)取芯質量的責任主體是取芯服務單位,鉆井隊承擔取芯施工作業質量責任。

  (四)測、錄、試資料錄取質量的責任主體是測錄試公司。

  第七章工程事故管理

  第二十九條

  事故分類

  工程事故主要包括井噴失控事故、卡鉆事故、鉆具事故、鉆頭事故、固井事故(卡套管、掉套管、固實心套管等)、測井事故及落物事故等。

  第三十條

  事故分級

  (一)特大工程事故

  指直接經濟損失在500萬元及以上,或造成重大工程報廢,或原定設計使用功能嚴重降低的工程事故。

  (二)重大工程事故

  包括直接經濟損失在100萬元及以上,500萬元以下,或造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上的工程事故。

  (三)較大工程事故

  包括直接經濟損失在30萬元及以上,100萬元以下,造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%的工程事故。

  (四)一般工程事故

  指直接經濟損失在30萬元以下,或造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的工程事故

  第三十一條

  事故報告

  (一)事故報告應當及時、準確、完整,任何單位和個人對事故不得遲報、漏報、謊報或者瞞報;

  (二)特大工程事故在6小時之內逐級上報至公司主管領導;

  (三)重大工程事故在12小時之內逐級上報至公司主管領導;

  (四)較大工程事故在24小時之內逐級上報至工程技術部;

  (五)一般事故在48小時之內逐級上報至工程技術部(遼河、長慶)分部或境外大區技術管理部門。

  第三十二條

  事故處理

  (一)工程技術部負責組織重、特大工程事故調查和分析,組織制定處理方案,報公司總工程師審批后實施;

  (二)工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門負責組織較大工程事故調查、分析和處理;

  (三)施工單位負責較大以下工程事故調查、分析和處理;

  (四)事故處理實施單位要按照事故等級定期向上級主管部門上報事故處理進展。

  第三十三條

  責任追究

  (一)工程技術部應在事故處理完畢后,會同公司有關部門開展重、特大工程事故的責任調查。

  (二)工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門應在事故處理完畢后,會同有關部門開展較大工程事故的責任調查。

  (三)二級單位技術管理部門應在事故處理完畢后,會同有關部門開展工程事故的責任調查。

  (四)有責事故要根據公司有關規定對事故責任單位和責任人進行責任追究;

  (五)對遲報、漏報、謊報、瞞報、拒絕接受調查的單位或個人,根據情節輕重給予經濟處罰或行政處分。

  第八章技術文檔管理

  第三十四條

  建立技術文檔庫,實行分級管理

  (一)公司文檔庫

  工程技術部、測井處負責公司專業技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握公司主要生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存相關工程技術資料。

  (二)地區文檔庫

  工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區工程技術部門負責所轄區域技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握本地區主要生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存相關工程技術資料。

  (三)施工單位文檔庫

  施工單位技術管理部門負責本單位技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握本單位生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存各種施工作業記錄。

  第三十五條

  資料上報

  (一)各級技術管理部門要逐級上報工程技術資料;

  (二)上報資料報出的內容和時間,必須以上級部門要求為準;

  (三)上報資料在報出前必須經過本單位主管領導審核后方可上報。

  第三十六條

  保密要求

  按照公司保密要求對技術文檔實行保密管理。

  第九章

  附則

  第三十七條

  本規定由工程技術部、測井處負責解釋。

  第三十八條

  本規定自下發之日起執行。

工程公司管理制度5

  1、總工辦在公司總經理、總工程師的領導下開展工作,是公司技術管理的歸口部門。

  2、總工辦按建設工程監理規范(GB50319-20xx)的要求,完善公司監理工作程序。

  3、參與編寫、審定重大工程的監理投標文件、監理大綱、監理規劃。

  4、協助解決重大監理工程項目的工程技術和工程質量問題。

  5、掌握工程技術發展信息,組織公司內部監理技術業務的研討與交流。

  6、總工辦負責公司監理人員的.技術培訓工作。

  7、協助工程部進行對項目監理部的考核及技術考試。

  7、及時轉發國家、省、市、行業頒布的規范、標準、規程。

  8、及時完成公司領導交辦的其他工作。

工程公司管理制度6

  總則

  (一)為了加強對工程資料的管理,完善和規范公司管理制度,特制定本規定。

  (二)本規定適用于公司總部及項目部。

  一、管理責任部門及相關人員職責

  (一)人事行政部負責制度的推進以及各部門檔案管理體系的建立、優化與督察,并直接向人事行政部經理負責。

  (二)總經理負責審批《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報告表》。

  (三)部門經理負責審核本部門《檔案借閱審批表》、《檔案復制登記表》、《檔案查閱登記表》、《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報告表》,和明確相關人員負責收集保管本部門的檔案資料,對部門資料的完整性負責。

  (四)各部門資料員/資料管理員

  1、制度在部門的執行;

  2、按公司要求建立本部門的資料管理系統并運作;

  3、負責收集整理本部門形成的本制度歸檔范圍內的文件,正規保管及利用,按期分類整理保存。

  二、檔案分類及歸檔范圍、要求

  (一)文書檔案

  1.1歸檔范圍:

  1.1.1、集團資料

  各類營業證照(營業執照、組織機構代碼證、開發資質證書、稅務登記證、投資協議、國土成交確認函、國土合同等

  公司章程

  集團公司發來的與公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等各類正式行文

  1.1.2、紅頭文件

  公司下發和上報的各類正式行文

  1.1.3、外來文件

  各政府機關部門、協會、學會下發給公司的與工程項目無關的其他行政性質的通知、邀請等文件

  1.1.4、會議資料

  會議紀要利用明源流程存檔

  專題會會議講義

  1.1.5、法律文件

  合同、協議審核;

  訴訟材料

  1.1.6、物資采購合同

  1.1.7、車輛資料

  公司擁有所有權或使用權的機動車輛的基本信息資料、證件、保險單、維修記錄、事故資料

  1.2歸檔要求:

  1.2.1、集團證照資料:由財務部關注各類營業證照更新時間,保證證照及時更新,做好使用登記以及復制登記。

  1.2.2、行政文件:紅頭文件、法律文件及外來相關文件移交行政部;車輛資料直接移交車輛管理員。

  1.2.3、客服中心資料:法律文件、與客戶簽訂的協議原件于簽訂后3日內移交檔案室。

  (二)人事檔案

  2.1、歸檔范圍

  2.1.1勞動合同、聘用協議;

  2.1.2一般員工轉正、調動、任免、離職、降職文件;

  2.1.3職稱評定材料;

  2.1.4面試表;

  2.1.5勞務合同糾紛及處理材料;

  2.1.6員工培訓計劃、總結、方案

  2.2、歸檔要求

  2.2.1由人事專員保存于部門檔案柜;

  (三)建設類檔案

  3.1、歸檔范圍(附件:詳細列表),集中于工程部:

  3.1.1勘察設計、施工、工程監理的招投標文件、合同(協議)。

  3.1.2預算、結算文件:

  3.1.3項目核準(立項)階段

  3.1.4方案審查階段

  3.1.5初設審查階段

  3.1.6施工許可證階段

  3.1.7預售階段

  3.1.8竣工驗收備案登記階段

  3.1.9產權證辦理階段

  3.2、歸檔要求

  3.2.1政府有關部門或行業管理部門的批復、批示性文件,由報建人員取得后3日內移交相關的管理人員。

  3.2.2工程部檔案按項目的可行性研究、勘察、設計、施工、竣工驗收階段,在階段工作完成后及時將資料整理歸類造冊,合理保存。

  3.2.3施工圖紙由工程部資料員按組團保存完整,并相應在二次深化圖及其他工程部相關圖紙上加蓋“圖紙確認”章、在技術洽談單、變更備忘錄后附圖(變更圖紙)上加蓋“變更確認”章。

  3.2.4招投標文件、合同類檔案傳簽完成后,由經辦人移交負責人保管。

  (四)會計檔案

  4.1、歸檔范圍

  4.1.1、會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證;

  4.1.2、會計賬簿類:

  (1)總賬;

  (2)現金日記賬,

  (3)銀行存款賬、銀行明細賬;

  (4)輔助賬簿;

  4.1.3財務報告類:

  (1)年度決算報表(經會計師事務所審計后);

  (2)月度、季度財務報表;

  (3)不定期重要一次性報表;

  (4)審計報告;

  (5)驗資報告;

  (6)資產評估報告。

  4.1.4其他類:

  (1)會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊;

  (2)銀行存款余額調節表、銀行對賬單;

  4.2、歸檔要求

  4.2.1會計憑證、賬簿由財務部負責人指定人員保存于部門檔案柜,財務部相關人員應于次月前5個工作日內完成當月會計憑證、會計報表、會計帳簿的整理和裝訂工作。;

  4.2.2財務報告類、其他類會計檔案由財務部負責人指定人員于資料產生后妥善保管。

  (五)實物檔案

  5.1、歸檔范圍:

  5.1.1、照片、音像類

  (1)反映公司工程建設、經營管理等主要職能活動以及重要的工作成果。

  (2)黨和國家領導人及著名人物參加與集團公司有關的重大公務活動。

  (3)公司組織或參與的重大外事活動。

  (4)記錄公司重大事件。

  (5)與其他檔案有密切聯系(如表彰、總結大會)。

  (6)其他具有保存價值。

  5.1.2、公司獲得的各種獎狀、獎杯、獎牌、錦旗、榮譽證書、光榮冊等

  5.1.3、上級領導、知名人士、有關單位贈送給本單位的題詞、錦旗、牌匾、字畫、工藝品等

  5.1.4、公司社會交往中獲贈的重要紀念品、公司組織的各種重大活動中形成的紀念品、其它有保存價值的實物

  5.2、歸檔要求:

  5.2.1、底片、沖洗的照片、說明一同整理和存放;數碼影像統一存入人事行政專員電腦專用文件夾。

  5.2.2、其他實物檔案由各部門資料員或兼職資料員負責移交人事行政專員。

  三、檔案移交、整理、編號

  (一)移交

  1.1、各部門檔案管理人員在留存蓋章檔案后,在明源上歸檔,并在相應類別的《檔案歸檔登記表》中登記,由移交人確認簽字。

  1.2、各部門培訓、學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動在相關費用報銷時,必須將有歸檔價值的文件資料向人事行政專員辦理交接手續,雙方簽字認可后財務部才給予核報。

  (二)整理

  鑒定分類→掃描成電子文件→錄入卷內目錄→印臨時檔號→裝訂→對號裝盒→入檔案柜

  (三)編號

  (公司)簡稱+(業務部門)簡稱-檔案類別代碼(一級+二級)-年度+順序號;

  四、檔案的利用

  (一)查閱

  1.1、查閱的授權范圍

  (1)總經理、人事行政部負責人有權查閱全部范圍檔案。

  (2)部門經理有權查閱本部門產生的所有檔案。

  (3)普通員工有權查閱本部門職責范圍內的檔案。

  (4)跨部門檔案查閱需由主管領導批準,并填寫借閱單。

  (5)由總經理親自密封的絕密檔案只有其本人可以取用,其他任何人未得到授權,均無權查閱該檔案。

  1.2、檔案查閱程序要求

  (1)權限內的檔案查閱,由查閱人直接在檔案室進行紙質查閱。

  (2)權限外的檔案查閱,由人事行政專員收到查閱者完成審批的“檔案查閱審批”流程后,引領查閱者在檔案室查閱相關資料,閱后即時歸還。

  (二)借閱

  2.1、借閱程序要求

  (1)員工憑經審批的《檔案借閱審批表》外借檔案原件資料;

  (2)各部門檔案管理人員員收到借閱者完成審批的“檔案借閱審批”流程后,找出檔案原件資料,要求借閱者在《檔案查閱登記表》上簽字,備查。

  2.2、檔案的歸還

  (1)借出的檔案原件,檔案管理人員應定期進行整理和跟蹤,督促各使用人及時歸還,歸還時在《檔案借閱登記表》上簽字確認。

  (2)檔案使用人歸還檔案時要保證檔案的完整性和本來面目且不應無故扣押檔案。

  2.3、其他規定

  會計檔案原則上不借出。

  (三)檔案復制

  申請復制檔案者完成審批流程后,由檔案管理人員調取檔案原件進行復制提供給查閱者。

  五、檔案的保管

  (一)檔案的保管期限

  各部門的檔案管理人員根據文件材料的價值,確定其保管期限,分別劃分為永久保存、長期保存兩類。

  (二)專項檔案的保管規定

  2.1、公司各部門檔案(含會計檔案):應指定專人保管,整理立卷,裝訂成冊,存放在專門的檔案柜內。人事行政部每月對各部門自行保管的檔案資料進行檢查。

  2.2、電子版檔案的傳遞和保存

  (1)原則上除電子設備檔案和財務憑證、報表、帳簿檔案外其他檔案必須同時保存電子版檔案。

  (2)人事行政專員制作電子版檔案的目錄,使其與紙質檔案的順序一一對應,并整和在檔案管理軟件系統上便于調用。

  (3)每年7月份將上年電子版檔案刻制成光盤,一式兩份。定期檢查、殺菌殺毒。

  (三)檔案的正式裝盒、造冊

  3.1、裝訂要求:參照統一標準進行。

  3.2、裝盒:人事行政專員于每年固定時間進行上年檔案的正式裝盒造冊及調整工作。

  (四)檔案的存放

  檔案建目后應存放在專用檔案盒內,盒脊和面上應清晰、牢固標明類別、檔號、日期。每一檔案盒內應有卷內目錄(分目錄)及備考表。

  裝盒檔案應存放在專用的檔案柜內,按照年度、類別的次序自左向右,自上而下地排列。

  (五)檔案意外損毀的處理

  檔案丟失或發生意外損毀時,檔案管理人員應立即將事件情況填寫《文件丟失損毀報告表》,報部門經理審核,總經理審批。

  檔案丟失、或損毀無法進行修補、復原,借用人應請有關部門協助設法重新補制。在進行補救工作的同時,人事行政部經理應組織對事件發生的.原因進行調查,追究有關人員的責任。

  六、檔案的銷毀

  (一)目的:判定檔案價值、定期對失去保存價值的檔案銷毀。

  (二)程序及要求

  2.1、檔案管理人員要定期鑒別檔案價值,識別出失去保存價值及保管期屆滿的檔案,并填寫《檔案銷毀登記表》,交部門經理及總經理審核,經總經理審批同意后予以銷毀。

  2.2、正式銷毀前檔案管理人員應再次進行核對;銷毀時應有檔案管理員和監銷人同時在場;銷毀后監銷員在銷毀登記表上簽字確認。

  2.3、檔案銷毀情況應做到及時登記。

  (三)會計檔案的銷毀

  3.1、會計檔案的銷毀應由檔案室會同財務部提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。

  3.2、總經理在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。

  3.3、銷毀會計檔案時,應當由至少兩人共同銷毀并簽字確認。

  3.4、監銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監銷情況報告財務負責人。

  3.5、保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

  七、檔案保密制度

  1、嚴禁將密級文件、資料帶回家或帶到公共場所,嚴禁在公共場所談論秘密事項,嚴禁在私人通信、通話中泄露秘密內容;

  2、打印密級文件的草稿、校對稿在文件制成后均應銷毀,各部門掌握的文件、資料由人事行政部定期回收和銷毀;

  3、嚴禁打聽和記錄與自己工作無關的秘密,嚴禁向他人傳播自己知曉的秘密內容;

  4、嚴禁任何人利用工作之便或職務之便,將公司的客戶和業務自行經辦或處理;

  5、嚴禁任何人利用工作之便或職務之便將所掌握的業務秘密轉交給其它單位從事與本司業務相關的工作;

  6、嚴禁與工作無關的人進入總經理辦公室、檔案室、財務部資料室、工程部資料室等辦公重地;

  7、公司領導或與公司利益密切相關的人員出差的任務、去向,知情者不得向他人泄露;

  8、對模范執行本規定者,公司給予表彰獎勵;對失密、泄露者,視其情節、后果輕重公司將給予行政、經濟處罰;對因失密、泄密觸犯國家法律者,將報送司法機關對其依法處理。

  本辦法自頒布之日起執行。

工程公司管理制度7

  1.人員招聘及錄用

  (1)人員招聘需根據公司發展需要,報請總經理及董事長批準,進行人事招聘,各部門需做到人職匹配。

  (2)各部門需添置人員,需由部門經理填寫“招聘申請表”交至行政部,由行政部根據公司有關組織結構規定及人事管理制度制定相應的招聘計劃,確定招聘的途徑、費用、形式等后,報總經理審批。

  (3)錄用:經面試合格人員,應攜帶身份證復印件、畢業證復印件、兩張一寸免冠照片按規定時間報到,填寫員工入職登記表,選擇工號,錄入考勤指紋之后進行試崗!

  2.員工試用

  新到崗職工均有1至3個月的試用期,試用員工應認真學習公司的各項規章制度,參加公司及部門組織的各項培訓,遵守公司各項制度。試用期滿后,部門負責人將會對試用期表現做出測評,由行政部納入個人檔案。

  如果能力突出,可提前申請轉正。如需延長試用期,則以不超過1個月為限。在試用期內,職工在試用期間被證明不符合錄用條件者,所在部門應將考核鑒定報行政人事部。行政部將對新員工的工作進行審查,以確定是否符合工作標準,如果不符合,則予以辭退。

  3.員工轉正

  試用職工應在試用期滿前十五天寫出本人試用期工作總結。員工在行政部領取《轉正申請表》,提交所在部門申請轉正,所在部門經理應在該職工試用期滿前十天總公司行政人事部提交對該職工試用期的書面考核鑒定、轉正意見并附上該職工試用期總結和轉正申請。之后交由總經理批準,方可轉正。

  轉正員工須與公司簽訂正式的勞動合同。合同一經簽訂、鑒證,雙方必須嚴格執行。

  4.內部調動原則:

  公司根據工作需要,本著人盡其才、發揮潛力的原則,鼓勵合理的人才內部流動。程序:用人部門填寫《員工內部調動申請》→行政部經理審批→總經理審批→行政部留檔

  5.晉升

  依據:業績突出,并具有進一步發展潛力及奉獻公司的精神。程序:上級主管提名→管理層審核→總經理批準→行政部留檔注:晉升手續辦理之后,需把現有工作移交結束后,方可上任。

  6.培訓

  員工培訓的基本任務是:通過各種形式的培訓,使全體員工達到本崗位工作所要求的政治思想、專業知識和工作技能的規范標準,并根據業務發展的需要和現代科技、管理的'進步,適時地對員工進行更新知識的培訓。各部門負責的培訓工作:

  (1)協助行政人事部貫徹執行公司有關員工培訓的制度和規定。

  (2)根據公司要求,制定本部門員工培訓計劃,并向行政人事部反映員工對培訓工作的意見和要求。

  (3)對本部門的員工進行相關業務知識的培訓和考核,并將培訓計劃和培訓考核結果報行政人事部。

  ●內部培訓

  內部培訓時,所有參與員工需準時參加。培訓時應認真聽課做筆錄,培訓結束后參加培

  訓考試。

  ●外派培訓

  前提:工作表現出色,有進一步發展潛力,忠誠奉獻公司

  程序:相關部門推薦→領導批示→簽訂《培訓協議》→行政部留檔注:無行政部留檔,所有費用不予報銷。

  7.員工離職

  員工離職分為辭職、解雇、開除、自動離職四種(試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇,而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續)。

  辭職:試用期期滿之后,員工辭職需提前一個月通知公司,到職日期結算工資,但不結算任何福利。

  自動離職:凡無故擅自曠工三天以上者,均作自動離職論,不予結算任何工資、福利。解雇:工作期內,員工因工作表現、工作能力等不符合本公司要求,無法勝作本職工作,公司有權解雇,屆時結算工資及福利。

  開除:員工因觸犯法律,嚴重違犯公司規章制度或犯嚴重過失者,即予革職開除,計薪到革職日止。

  注:不論何種離職,均需依照以下程序:離職人員→行政部取《離職通知單》→主管領導審批→行政部主管→總經理審批→行政部文員取《離職人員手續清單》→按清單內容依次辦理手續→財務→行政存檔入職一年內離職人員需要交納工裝工本費500元。

工程公司管理制度8

  1.公司為對外的獨立核算單位,法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規,接受財政、稅務、監事會的監督,完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算,組織經營生產,審批公司重大財務事項等。

  2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人,在公司總經理的領導下,負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動,審查各項經濟活動分析報告,協助公司領導進行重大事項的.決策。

  3.公司財務結算部門,在總會計師及部門主管的領導下,按照部門的崗位職責、行業會計制度,進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。

  4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部,配備正、副部長各1名。

  5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位,可實行一人多崗,但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況,由公司財務結算部統一委派財務人員。

  6.總會計師、副總會計師,根據總經理的提議,由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免,其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核,報公司總經理批準后予以錄用。

  7.凡以公司冠名承接的各工程項目,承包給公司直屬的分公司或項目經理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,必須服從公司駐地辦事機構的統一管理,由公司駐外辦事機構財務人員,按照公司的文件及管理制度,進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。

  8.內部核算單位負責人,按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則,組織經營、生產,確保各項經濟指標的全面完成。

  9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊,由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

  10.財會人員在辦理會計工作事務中,應各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則,對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情,應拒絕辦理,同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見,請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后,應在十日內作出書面決定,并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門領導人提出書面意見的,也應當承擔責任。

工程公司管理制度9

  為了搞好班組工作、充分發揮、調動起全班職工的積極性,提高工作的責任心,促進安全文明水平的進一步提高,以及班組責任目標的順利完成,根據本班的實際情況特制定“各項管理制度及實施細則”。(有沖突之處依檢修部制度執行).

  一、組織機構及人員分配情況

  二、各崗位職責

  三、培訓管理制

  四、設施管理制度及考核細則

  五、考勤管理制度及考核細則

  六、績效工資及其它收入發放標準

  七、轉機班設備劃分

  八、通訊報道管理制度

  九、班組衛生管理制度

  十、班組人員的通訊管理制度

  十一、總述

  一、班組組織機構及人員分配

  班長:

  副班長:

  技術員:

  安全員:輪值

  二、轉機班管理人員崗位職責

  班長崗位職責:

  1、負責按檢修部規定的檢修計劃及檢修過程進行全面管理,合理組織和協調各項工作。

  2、負責總結檢修任務及檢修工時的完成情況。

  3、負責班組內部經營辦法的實施,并不斷完善。

  4、負責組織每天的班前,班后會的實施。

  5、負責傳達公司及檢修部的重大事件和會議精神。

  6、對班組各作業組及成員實施監督、評價及考核工作。

  7、負責組織完成與檢修部簽定的全年責任目標。

  8、負責監督完成班組的安全、培訓和職工教育工作。

  9、負責組織完成班組全員奮斗目標。

  10、負責組織實施班委會的各項決議。

  11、負責班組安全文明生產的監督與考核工作。

  12、負責完成本月項目工時的匯總及上報工作。

  13、負責監督、考核師徒合同的完成情況。

  14、每月上報上月班組工時完成情況。

  15、完成上級領導臨時安排的工作任務。

  副班長崗位職責:

  1、負責對檢修工作的計劃、工期、質量的控制實施,對檢修全過程進行檢查、監督、驗收、考核并總結

  2、開展多種形式的培訓、實踐、考試工作。盡快提升員工的綜合技術水平,并提出獎罰意見。

  3、設備A、B、C、D級檢修及檢修完成后,對驗收中存在的問題予以統計匯總,并認真執行獎罰制度。

  4、負責本班組基礎管理建設及文明衛生工作。始終按“一流班組”的標準實施管理,并落實獎罰制度。

  5、全面負責班組的各種臺賬的完善、補充、規范工作。并落實獎罰制度。

  6、全面督促完成創建“學習型班組”“無違章班組”活動。

  7、負責調解矛盾、糾紛,并做好員工思想工作。

  8、負責組織、分析、解決本專業檢修工作中的技術問題并做分析報告,提出對策措施,確保檢修設備達全優。

  9、完成班長臨時性安排的其它工作。

  技術員崗位職責:

  1、不斷努力創新員工的培訓方法并落實執行。

  2、負責組織班組人員對新設備、新技術及相關技術知識的學習。

  3、負責收集新設備、新儀器的相關資料并建立臺賬保存。

  4、負責監督完善培訓臺賬。

  5、負責完成技術問答臺賬并予以評價打分。

  6、負責制定各檢修項目的檢修計劃、質量標準及驗收工作。

  7、負責組織、分析、解決檢修工作中的技術問題,并做分析報告,提出對策措施,確保檢修設備達全優。

  8、組織完成班組培訓責任目標。

  9、按期上報下月班組培訓計劃。

  10、完成班長臨時安排的其它工作。

  安全員崗位責任:

  1、不斷努力創新安全教育和培訓方法,并落實執行。

  2、負責班組安全文明生產的監督與考核工作。

  3、負責組織和準備班組每周五的安全活動及重要安全分析會,并提出改進意見。

  4、負責班組成員的安全教育。

  5、負責監督工作票完成情況。

  6、負責組織實施班組及上級組織的各項安全活動。

  7、負責制度各檢修項目的安全措施和安全總結工作。

  8、負責檢查班組設施的安全技術狀況,人身安全防護設施狀況,安全用具,電動工具的檢查。

  9、負責對違章現象提出整改考核意見,對事故提出分析報告。

  10、監督完成“三不傷害保證書”的按時完成和評價;組織員工完成學習后的心得體會與考核工作。

  11、負責組織完成班組安全責任目標。實施“無違章員工”活動。督促有關職工的勞動保護,安全技術,安全設施的執行與法制條例的宣傳。

  12、完成班長臨時安排的其他工作。

  工作負責人崗位職責:

  1、在班組長的領導下,認真完成班內下達的各項工作任務,負責文明生產、檢修工藝、檢修進度和檢修質量。

  2、堅持公平、公正、公開的原則,結合員工的個人技能和特點,合理組織、安排工作。

  3、是工作現場安全、質量的第一責任人。

  4、進入現場時,兩人及以上進行排隊,到達檢修現場后進行列隊交底。

  5、認真、準確、規范地完成檢修現場記錄和執行文件包。

  完成班長臨時安排的其它工作。

  6、“以人為本”積極調動作業人員的主觀能動性,使人人想辦法、動腦筋,為本項目的安全、進度、質量的全優共同努力。

  7、堅持“多勞多得,公平兼顧”的原則,認真做好作業人員的工時統計,合理確定人員的系數,有利的調動作業人員的工作積極性。

  8、有能力完成所轄檢修項目的工藝要求和技術難題。

  9、認真、準確、規范地完成檢修現場記錄和質量驗收標準卡。

  10、完成班長臨時安排的其他事務性工作。

  三、培訓管理制度及實施細則

  圍繞創建“學習型班組”目標,使員工認清形勢、轉變觀念。采用自我加壓、班組加壓的形式逐步形成“我要學習”的氛圍。為盡快適應電力檢修市場,全力打造復合型人才提高班組員工的技術素質、管理素質和政治素質,制定以下制度:

  1、專業開展理論聯系實際多樣性的培訓活動。

  2、堅持培訓日常活動和每月四題的技術問答。

  3、技術問答采用閉卷形式,打分排隊。

  4、認真組織員工參加上級組織的各種考試和技術比武。

  5、認真落實個人培訓計劃,要有針對性和可操作性。

  6、按期上報下月班組培訓計劃。

  7、參加分公司及以上組織的技術比武。獲得前三名者分別給予100元、80元、60元的獎勵。

  8、認真完成檢修部下達的各項培訓任務。

  9、每月培訓講課費由技術員統計報檢修部。

  10、培訓臺帳由技術員負責,臺帳必須按期完成。

  11、對培訓活動的先進個人獎勵50元/人次。

  12、培訓講課人員由培訓小組成員擔任,培訓的內容可以做為一項考核內容。

  四、設備管理及考核制度

  為了凈化班組工作環境及學習環境,使各項工作規范化,特制定本措施:

  ㈠、材料和庫房制度:

  材料員要做好檢修設備的備件工作,發現短缺及時增補以保證設備的及時檢修。

  1、班組材料及備件要做好定置管理,不能亂堆亂放,違者考核30元/人次。

  2、班內所有公用器具、備品備件和消耗材料要登記造冊。

  3、材料員發出的公用儀表、器具及剩余材料如數回收入庫,如無入庫或丟失考核材料員50元,作業組人均20元。

  4、材料員應保持庫房材料柜內衛生清潔,定置齊全。

  5、本班組的專用運輸工具,必須保護良好的狀態。原則是誰用壞誰負責的方針,工具決不能在病態之下運行,尤其是三輪車帶必須保證氣充足,一旦發現有問題,決不能使用,必須立即當日處理,否則考核作業組每人50元。

  6、每周五由材料員清掃大小庫房衛生。不合格考核20元/人

  ㈡、為有利提升團隊凝聚力,樹立良好的檢修隊伍形象,特制定文明生產管理制度:

  1、進入檢修現場時,工服統一、整齊列隊進入。由工作負責人在開工前組織列隊交底。

  2、檢修現場定置劃分,布置合理。嚴格執行“三不落地”。

  3、檢修前、檢修中、檢修后現場整潔。

  4、檢修“文件包”齊全。

  5、遵守社會公德、職業道德。

  6、所佩帶穿著的安全帽、工作服、絕緣鞋(靴)要保持清潔,保持個人及整體形象。

  ㈢、設備管理制度及消缺制度

  為了提高全員的戰斗能力,全班人員在各自的設備上必須按獨立自主的原則去處理各專責的缺陷。

  1、每日進行二次巡檢,正常情況巡檢時間一般情況是50分鐘;在搶修及大、小修期間一般為30分鐘,巡檢完設備后,在班組設備登記冊上記錄巡檢情況。并且匯報有關人員。

  2、一般缺陷,班長不在安排其他人員處理,各設備專責人主動聯系點檢員,進行消缺。在人員不夠的時候方能與班長聯系,派人消缺。

  3、遇到重大缺陷時,或設備專責人沒有處理能力時,及時向班長匯報,共同制定方案,及時消缺。否則一切后果個人承擔。

  4、本條規定的考核,可以參考本班的第六大項(勞動技能方面)進行綜合考核。

  五、考勤管理制度及實施細則

  1、所有班組成員必須履行請假手續,一天假期由班長及臨時負責人同意后方可離崗,一天以上需維護部批準。

  2、無論任何事因,請假需由班長或項目負責人同意.

  3、職工輪休天數每次是10天。班組人員在輪休請假時,班長或負責人要視班內人員情況,進行核準。

  4、職工輪休期,超過一天每日考核50元,超過3天者(包括3天)每日考核100元。職工在輪休時,如果遇到搶修、小修、大修,在接到通知后,無正當理由不返回者,按100元/日進行考核。

  5、職工輪休期間的生活補助全部扣除。

  6、凡在設備檢修期間,請事假及輪休者,每日考核150元。

  7、未經許可擅自休息者按曠工考核。

  8、職工在法定節假日、雙休日時,沒有計劃性檢修項目時并且班組設備沒有缺陷時。班組可根據情況合理安排休息。沒有安排的不能休假。

  9、職工因工外出,績效及出勤可根據公司規定發放。

  10、工作期間串崗,辦私事,影響班組工作者,罰款50元。

  11、散布流言、拉幫結派。影響班組團結和榮譽者,視情節而定考核50-500元。

  12、無任何理由拒絕班長、項目負責人安排的工作,否則第一發生時,考核當事人500元,第二次下崗一個月。下崗期間績效不發,全部扣除。

  13、職工外出(外援)檢修,按項目部的各項規定執行。

  14、上班期間外出有事者,履行請假手續后方可外出。

  15、遲到、早退考核30元/次。本班組進行不定期的勞動紀律抽查。

  16、輪休(周末)人員必須保持通訊暢通,以便在緊急情況下及時聯系。若發生緊急情況下聯系不到的,取消下次輪休一次。同時按不接電話的規定進行考核。

  17、值班人員接到缺陷通知,應及時到主控與當值運行人員聯系確認后。再通知有關設備專責人.。

  六、績效工資及其他收入發放細則

  為了進一步完善內部市場運營機制,體現多勞多得的分配原則。特制定以下分配方法:

  1、人員系數劃分:(待班委會定)。

  2、各臺賬人員、安全員,每人/次補助10元。

  3、事務員、材料員每月補助30元。

  4、班長每月補助300元,副班長每月補助200元,各大組的負責人補助100元。

  5、每月的'出勤補助按實際的出勤天數計算進行考核。具體數字待定。(此項按項目部的統一規定執行)

  6、所有義務工在當月績效一同發放。

  7、在一般情況下,班組成員最低績效為1500元,最高績效為3800元。

  8、個人績效發放實行打分制,滿分為100分。月底自我評分,結合車間、班組情況給出實際分數發放。

  1)出勤(15分)

  休假、日休、遲到、早退、中途脫崗等。

  2)設備巡檢(25分)

  每日巡檢所屬設備,及時發現問題,消除缺陷,保證設備正常健康運行。(當有應該發現而沒有發現的缺陷時,每發生一次扣5分)

  3)技能評定(30分)

  消缺工作的工作票辦理;人員組織、工器具準備、現場規范、安全措施落實、突發事故及設備缺陷的分析判斷及處理;檢修工藝、質量;重復缺陷累計;班組安排工作;能否獨立完成工作。能否獨立處理各自的專責設備缺陷.(每發生一次扣5分)4)、現場文明衛生管理和安全、技能學習培訓(15分)

  現場衛生干凈,設備整潔無滲漏。現場檢修作業文明施工,杜絕習慣性違章,嚴格遵守安全規程,不出現人身傷害。加強安全培訓和技能學習,提高個人素質。

  5)、集體榮譽,工作態度和工作反饋(15分)

  工作積極主動,踴躍參加各項集體活動。進入廠區、工作現場列隊整齊。工器具合理攜帶,著裝規范。上級或班組安排的各種工作務須做到盡心盡職,嚴格執行并及時反饋。

  9、本班的績效平均工資在扣除各項獎勵及補貼后再進行平均測算的績效工資發放細則(試行)

  月績效工資=出勤天數+崗位責任績效+現場檢修獎勵+技能考評獎勵+其他獎勵-生產考核-日常考核。

  一、出勤天數+基礎工資:

  1.1每月出勤滿20天則應得到基礎工資.1.2不滿20天者,每滿4天則扣除基礎績效的五分之一,依次類推。

  二、崗位責任績效:

  2.1所在班組承擔的崗位類別或臨時代理崗位補助;

  2.1.1其中:副班長補助200-400元,技術員及安全員補助200元。

  2.1.2當月如有小修、臨修,副班長補助300元,技術員及安全員補助200元。

  三、檢修獎勵:

  3.1指參加所維護設備的搶修、臨修、小修及其它較大項目的檢修。

  3.1.1參加以上檢修工作人員工作態度端正,積極參與者獎勵50元。

  3.1.2在檢修中確實起到帶頭作用、腳踏實地者給予獎勵100元。

  3.1.3在檢修中不但起帶頭作用而且能處理設備中的疑難問題者獎勵200元。

  3.1.4設備因搶修晚加班前后夜獎勵30-100元。(前夜20:00—02:00后夜02:00—08:00)

  四、技能考評獎勵:

  4.1人員系數劃分

  1、對本專業技術全面,熟知設備系統并能獨立辦理一種工作票且有較強組織協調能力者。

  2、對本專業技術全面,能獨立辦理一種工作票并帶領成員獨立處理較大缺陷者。

  3、對班內所管轄設備熟悉其構造及原理并能辦理二種工作票,獨自發現及完成一般缺陷者。

  4、只能完成無技術含量缺陷者。

  五、其他獎勵:

  5.1除現場檢修獎勵外其他工作的獎勵:(20元—100元)。

  六、生產考核:

  6.1修前、修中、修后、現場要文明施工,安全施工,嚴格執行“三不落地”否則發現一次考核(50元—100元)。

  6.2對下達的生產任務要立即執行,并按時保質完成任務,否則每發生一次考核:(200元—500元)。

  6.3對所負責設備因巡檢不到位或不認真而造成缺陷不能及時消除者,每次考核:100元、影響經濟運行者按規定考核。

  6.4在設備檢修期間請事假或輪休者每日考核:30-100元。

  七、日常考核:

  7.1遲到、早退者每次考核:10元。

  7.2影響班組正常工作者視情節考核:50元—300元

  7.3無故不值班者考核:50元。

  7.4因個人行為影響到班組、車間、項目部榮譽者,視情節每次考核:200元—500元

  備注:對人員系數每半年根據個人所掌握技能的進退情況討論修改。

  七、設備崗位劃分

  轉機班設備崗位劃分

  設備名稱

  責任人

  手機號碼

  點檢員

  手機號碼

  辦公電話

  #1爐風機設備

  11、班組人員每天上午8:00,下午14:30各巡檢一次專責設備,發現缺陷及時和點檢員聯系處理。網上的缺陷或生產管理任務單當天必須有處理結果。巡檢完畢后,到班里報道。在檢修期間,巡檢半小時后到指定地點集合。

  2、各人的通訊電話,必須保證24小時通訊暢通。接到電話后,夜間必須30分鐘趕到檢修現場,白天15分鐘到現場。如有不接電話現象,按制度進行考核。

  八、通訊報道管理制度

  1、每月每人都有寫通訊報道的義務及權利,班組人人都可以編寫各種各樣的題材報道。

  2、在沒有人員自愿編寫的情況下,班長安排專責人員完成上級交給的通訊報道任務,被安排者,必須在規定的時間完成。

  3、當月的通訊報道,班組人員寫的較多時,以前三篇為準,時間以每周五的12:00為準。并且要電子版。其它的文章可以保存到下月,等待下月修改后,優先安排。

  4、為了表揚自動編著通訊報道的有關人員,班組給于一定的物質獎勵,每篇通訊報道給于20元的獎勵。(不包括項目部給的20元)

  5、為大家了鼓勵大家的寫作水平,對于能夠上報的通訊報道,班組決定給予每篇100元的獎勵,對于能夠上網的,給予每篇50元的獎勵。(不包括前面的20元)。但當上報的文章出現時,及時報告班長得知,避免遺漏,否則后果自負。

  九、班組衛生管理制度

  1、為了建立班組的良好衛生,使班組人員都有一個良好的心情,同時創造一先進的文明班組,值班人員在值班時,必須保持班組的衛生良好。

  2、值日人員每天必須對班內衛生進行二次清掃,早晨擦桌一次、晚上擦地、擦桌一次。在大小修期間除外,但也必須在下班之后進行一次清掃。

  3、值日人員可以不參加每天樓前的早隊,但必須提前來班進行衛生清理。保持班內衛生。

  4、值日人員在必須保持班內衛生,同時不能有廢紙、煙頭、破布等雜物出現,桌椅擺設整齊。椅子必須放在桌子下面。學習用品放在桌子的兩側,大書放在下面,小書放在上面。水杯放在各自的名字上。

  5、值日人員,必須督促班內人員把水杯放在指定位置,如有人員不聽告之者,可以有40元的考核權力,但必須在下班之前向班長匯報,以便考核。如有擺放不整齊、及水杯沒在指定位置處,考核值日人員20元/人次。

  6、為便于班內的衛生清潔和保持,班內的地面上決不能有煙頭出現。在每天下班之前,如有發現時,考核值日人員10元,班內所有吸煙人員也有連帶責任,同時考核10元/人,希望全體人員諒解。

  7、為了使電腦能正常運行,本班的電腦桌上,決不能有廢紙、煙頭、煙灰待雜亂物出現,也不能在電腦桌前吸煙。發現一次每次考核當事人20元。如有不改者,加倍考核.轉機班值日表

  序號姓名

  備注:值日人員每天下班后對班內衛生清掃,桌椅及水杯擺放整齊。保證次日上班衛生干凈、整潔。

  十、班組人員的通訊管理制度

  為了班組的設備正常維護和及時消缺,班組對通訊設備要求是非常嚴格的,希望大家執行。

  1、凡是本班組人員必須配置手機,同時24個小時保持暢通,決不能有關機和不接電話現象。沒有通訊設備者按不接電話時處理。

  2、下班期間或不在現場工作時,不論有什么原因,凡是有不接電話者,第一次考核50元。第二次考核200元,第三次考核400元。(當發現沒有接電話時,個人必須在10分鐘之內回電話,在10分鐘回電話者可以減半處理。)一次類推,逐步加倍。直到當月的績效工資考核完為至。此項次數的統計是按一年時間為期限。

  3、上班期間,設備有生活時須向班長說明工作內容,避免在通訊時,班長誤判。

  4、上班時,如在工作中當發現有班長及班組的未接電話時,每次考核10元。并在30分鐘之內,匯報給班長,或回未接電話號碼。否則按不接電話處理。

  5、在輪休期間,休假人員必須有正確的、能保持暢通的通訊地址及電話號碼。如不能聯系時,則按不接電話的原則考核,必須保持暢通。

  十一、本班條例概述

  1、本班的所有條例,供班組人員考慮,如有不適之處,大家共同出集方案。當有70%的人認同時,方能生效。

  2、本班的所有條例是在倉促之下,編寫的,供大家考慮。如沒有意見,本月執行。

  3、本班的條例意圖是鼓勵大家,共同遵守紀律。共同建立一個文明的班組。

  4、所有的考核制度,只是一種手段,不是目的。希望大家自覺遵守。

  所有條例均從20xx年元月一日執行。

  當有關條例和項目部的規定沖突時,以項目部的規定為準則。

  本班的宗旨是:“公平公正、積極向上、團結合作、奮力拼搏,共創一個良好的和諧班組”。

工程公司管理制度10

  第一條

  為有效治理建設工程土方運輸撒漏,維護良好的市容環境,依據《天津市建設工程文明施工管理規定》(市政府令第100號)制定本細則。

  第二條

  凡在我市行政區域內主要干線、里巷道路從事建筑工程、土木工程、線路管道等工程建設活動的相關責任單位必須遵守本細則規定。

  第三條

  建設單位應依據國家有關法律、法規和文明施工質量標準,采取必要措施,加強施工現場和周邊環境的文明施工管理。

  第四條

  本細則所稱防治土方運輸撒漏保證金(以下簡稱保證金),系指建設單位在項目開工前按規定存入的防治土方運輸撒漏污染路面的費用。

  第五條

  保證金實行工程項目存儲制。施工單位在土方施工開始前7個工作日內將50萬元保證金一次性存入建設安全監督管理機構指定的建設銀行專用賬戶,同時提交土方運輸申請手續,遞交《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》(詳見附件1)和《建設工程工程土運輸計劃表》(詳見附件2)。

  第六條

  按區域管理原則,各工程項目保證金存入手續到工程所在地建設安全監督管理機構辦理。地鐵、市政基礎設施工程項目保證金存入手續到市建設安全監督管理站辦理(地址:河西區梅江地區友誼南路與珠江道交口漣水園10號樓)。

  第七條

  市、區(縣)建設安全監督管理機構應按文明施工有關標準對申請單位防治土方運輸污染的措施進行驗收。凡未經驗收或者驗收不合格的,不得進行土方運輸施工。

  第八條

  建設單位應責成項目總包單位和土方承運單位加強土方運輸管理,嚴格按照《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》確定的運輸時間和行駛路線組織土方運輸,設置巡視車和清掃人員,發生土方撒漏應及時清掃,并用水清洗干凈,保持道路清潔。

  第九條

  工程項目土方運輸完畢后,由建設單位向辦理保證金存入機構申請保證金返還手續。經驗收合格的,全額返還保證金。

  市建設安全監督管理站負責對各區(縣)防治土方運輸撒漏驗收工作的監督管理,并負責地鐵、市政基礎設施工程項目的驗收工作。各區(縣)建設安全監督管理機構負責本轄區內建設工程防治土方運輸撒漏的驗收工作。

  第十條

  市、區(縣)建設安全監督管理機構應按以下規定扣除保證金。

  1、未使用密閉裝置車輛運輸工程土方及建筑渣土的,扣留保證金的20%;

  2、因撒漏未及時清理造成污染的,扣留保證金的20%;

  3、在環境管理責任區范圍內工程土方未實施苫蓋,地面未實施灑水除塵的,扣留保證金的20%;

  4、清運土方造成揚塵的.,扣留保證金的20%;

  5、對前四項同時發生或單項重復發生的全額扣留保證金。

  第十一條

  保證金扣除部分,作為應急清掃道路、配備清掃人員和應急車輛產生的相關費用及獎勵文明運輸土方的施工現場。

  第十二條

  本《實施細則》自發布之日起實行。

  附件1:建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

  附件2:建設工程工程土運輸計劃表

  附件1:建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

工程公司管理制度11

  1、在項目部各個班組中建立完善的質量管理體系,工長、組長都是兼職質量員,分項分部進行質量跟蹤檢查,確保工程質量目標。

  2、嚴格按照國家有關規范和驗收標準、合同規定、內部品牌工程驗收標準去驗收,對整個施工過程進行全面控制,確保工程質量目標的實現,造成返工的由質量員承擔責任。

  3、嚴格按照設計圖紙和材料供貨合同要求,對項目進場材料按樣品嚴格把關,確保工程所用材料的質量。如果由于材料原因造成的質量事故,質量員要與材料部門人員同樣處罰。

  4、質量員負責落實品牌工程的實施工作。要對項目職工每月進行系統的質量意識教育、質量技術交底,抓好質量通病的防治工作,加強施工質量的預控,開展技術訓練和崗位培訓工作。不去實施的每次罰100元。

  5、質量員要做好工程驗收、報驗工作。在工序施工交接時,質量員要組織交接雙方認真進行交接檢查,驗收合格簽字后方可進行下道工序施工。

  6、質量員對沒有自檢、交接檢記錄或者不符合質量要求的分項工程,可拒絕進行檢驗,并有權給予責任人50-200元的`罰款。

  7、質量員具有質量否決權,對不符合質量要求的班組或工種,質量員有權責令其整改、返工乃至停工,出現質量事故及時向總部通報,對隱瞞質量事故不及時上報的,對質量員給予200元以上的罰款。

  8、工長在施工過程中,應對自己施工的部位按設計要求、施工規范、技術交底和分項工程質量評定標準進行自檢,符合要求后,填寫自檢記錄。搞形式主義或弄虛作假的,給予工長每次100元的罰款。

  9、質量員要和技術員一起做好各工種之間的協調工作及新工藝、新技術的推廣工作。

  10、工程項目發生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標高誤差、大面積空鼓等,視責任大小,給予責任人100元以上的罰款。

  11、質量員要系統積累質量方面的各項原始資料。職能部門對各項目的質量檢查到各工種為止,所以項目對各工種、班組都要有質量評定考核,月底將質量報表送總部質量科。

  12、實行'三檢'和施工任務單制度是提高施工質量和生產率的重要環節,各項目部要嚴格控制,對執行不力或弄虛作假、搞形式主義的,發現一次罰責任人100元。

  13、項目經理、施工員必須支持質量員的全面工作,不得以任何理由阻止質量員在過程控制中對質量高標準的實施。

工程公司管理制度12

  管理

  財務部是公司從事一切財政事務及資金的管理與執行機構,負責公司的日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

  1、負責公司的財務管理工作,編制公司的各項財務收支;審核各項資金使用和費用開支;收回工程款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

  2、負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

  3、建立經濟核算制度,利用會計核算,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

  根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

  第一章

  資金審批制度

  1、總則

  ⑴公司款項的支付,須經總經理簽字批準。如總經理不在公司,經請示批準并做記錄后可暫付,但隨后要請總經理補簽。

  ⑵財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。

  ⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司領導批準。

  ⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面并經公司董事長批準。

  ⑸用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

  2、施工工程用款審批制度

  ⑴施工工程用款由公司主管領導批準,經總經理會簽后支付,其按以下“施工工程專用款支付審批工作“執行施工單位提出付款申請,并填寫工程支付審批表。

  ⑵財務部審核后,報公司主管領導、總經理審批。

  ⑶公司主管領導、總經理審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決。

  3、費用支出管理制度

  ⑴公司管理人員的費用報銷,須經公司總經理批準后財務方可報支。

  ⑵涉及應酬等非正常費用,須公司總經理批準。

  4、公司差旅費開支制度

  ⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費報銷。

  ⑵公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。

  公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行。

  A房租標準:一般職員,房租標準為XX元/日。

  B出差補貼:市內補貼每人XX元/日,市外補貼每人XX元/日。

  C職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內。如因特殊情況需乘出租車,需事先請示公司分管領導同意,方可報銷。

  D駕駛員出差補貼按每天XX元計算。

  ⑶實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,經公司總經理審批后支付。

  5、車輛費及汽油費管理制度

  ⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

  ⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

  6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度

  ⑴公司辦公用具由辦公室統一采購,管理。

  ⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

  公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排。

  ⑶有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

  7、行政費用報銷制度

  ⑴公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

  ⑵公司職員報銷行政費用應填寫費用報銷單,由經辦人員填寫,須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報總經理簽字,并按規定進行審批支付。

  ⑶應酬、禮品費用支出事前申報,批準后方可實施。

  ⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單,借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。

  ⑸支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司總經理簽字,財務審核后,由財務部直接支付。

  ⑹銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任。

  ⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

  第二章

  工程成本管理制度

  1、公司所有工程經濟以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

  2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

  3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備,材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

  4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

  ⑴參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

  ⑵負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

  第三章

  財產管理制度

  1、公司財產的范圍

  ⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。

  ⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

  ⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

  2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

  ⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室管理。

  ⑵公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部管理。

  ⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修并制定相應的措施、辦法。

  3、財產的購置與調撥

  ⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購。

  ⑵財產購回后,應填寫財產收入驗收單,財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物發票及采購計劃辦理報銷手續,財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

  ⑶各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準。

  ⑷固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯,一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。

  ⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

  4、財產的清查、盤點

  ⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。

  ⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

  ⑶財產盤點清查后發現盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的`責任。

  ⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

  ⑸凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。主管工程和財務領導審核。

  第四章

  貨幣資金管理制度

  1、本制度所稱貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

  2、單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統一管理。各類貨幣資金的收付業務,應當由財務部門統一辦理,其他部門未經財務部門授權或委托,不得辦理任何收付款業務或出具收付款單據。

  3、選配出納人員時,必須對其思想品德和業務素質進行全面考察,曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員,均不得擔任出納工作。

  4、財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業務的會計人員的思想動態。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員,要及時調離出納或經管貨幣資金業務的崗位。

  5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計(指出納崗位以外的其他會計崗位,下同)出納一人兼。出納崗位業務量較少時,在不影響辦理出納業務的前提下,出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

  6、開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人(包括銀行工作人員,下同)代辦,嚴禁將款項存入未辦理開戶手續的銀行賬戶。

  辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理,支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容,必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單,并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

  7、定期存款到期支取、轉存以及存款(包括定期和活期)在不同銀行賬戶之間的轉存,必須由本公司出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理,不得委托他人代辦。

  公司應當加強對銀行結算票據的管理,按規定取得和使用票據。銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度,按順序號簽發使用,定期盤點核對,作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記(或用碳素墨水寫上“作廢”字樣),并妥善保管。

  8、簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全,特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時.必須經總經理及財務部門負責人批準,必須填寫當日日期和真實用途,必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號,必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人在登記薄上簽字。支票使用后,應在支票存根上補填收款人和確切的金額,并在登記簿上作注銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。

  9、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。

  10、填寫支票必須用碳素墨水,或用支票打印機打印。

  通過銀行對外付款時,其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件(如發票)為依據。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時,必須由對方出具書面文件,并加蓋原合同所蓋的公章,由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時,還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。

  11、出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單,并及時對賬,至少每月一次。每月終了,出納人員應根據對賬結果編制銀行存款余額調節表草稿,連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業務逐筆進行核對,不得只核對余額。當余額相符而收支業務不符時,要及時查明原因。要特別注意上月的未達賬項本月是否都已入賬,如發現有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后,編制正式的銀行存款余額調節表,由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字,與銀行存款對賬單一并保存,列入會計檔案管理。

  12、定期存款也應取得對賬單進行核對,至少每季度二次。銀行不出具對賬單時,應自行編制對賬單由銀行簽認。

  現金收入一般應在當天送存銀行,當日送存確有困難的,應按開戶銀行規定的時間送存,并要有相應的確全的措施。

  13、使用現金必須嚴格遵守中華人民銀行的規定,不得超出中華人民銀行規定的現金使用范圍。

  外出采購或進行經營活動需要大額款項時,應通過銀行轉賬結算,不得攜帶大額現金。

  14、不準用白條抵充庫存現金,不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現金,不準將公款以私人名義存入銀行。

  15、要嚴格執行庫存現金限額制度。庫存現金限額根據本單位的日常業務開支量和庫存現金保管條件。庫存現金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

  16、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗,并要有一定的安全措施。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

  17、出納人員必須按規定登記現金和銀行存款日記賬。所有現金和銀行存款收支業務必須于當日逐筆登記入賬,并在記完當日最后一筆時結出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。

  18、庫存現金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前,出納人員必須對庫存現金進行盤點,并與現金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現金收支業務辦理完畢后,會計人員要與出納人員一道對庫存現金進行盤點,并編制盤點表。發現賬款不符時,應及時查明原因。每日終了,會計人員與出納人員必須將分類賬上的現金和銀行存款余額與日記賬(出納賬)的余額相核對,發現差錯要及時糾正,核對不符時不能結賬。

  19、財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現金和銀行存款進行抽查.每月不得少于2次,抽查情況要有記錄。

  20、會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬,發現問題應及時查明原因。

  21、更換出納人員時,必須辦理移交手續。現金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致,也要與庫存現金和銀行對賬單核對一致(銀行未出對賬單時要派專人去銀行核對),并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數和核對號碼。現金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份,由移交、接交雙方及監交會計人員、監交的財務部門負責人分別簽字并各執一份。出納人員臨時外出,其工作由其他指定會計人員代理的,也應就所移交的事項(如現金、印鑒、賬簿等)辦理交接手續。

  22、外埠存款按銀行存款的辦法進行管理,有關業務完成后要及時清理撤戶。

  23、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對,至少每月要由會計人員清理核對一次,特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入賬。對于在途貨幣資金,財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。

  24、出納人員、會計人員和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少,或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時,應及時查明原因,及時向上級報告。需向公安部門報案時,應及時報案。

  25、發生貨幣資金被盜、被挪用、貪污,要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的,應向有關司法機關報告。

  第五章

  應收賬款管理制度

  1、本制度所稱應收帳款,包括工程施工投入所產生的應收帳款和公司經營中發生的各類債權。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內容。

  2、應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業務部門,財務部門負責數據傳遞和信息反饋,業務部門負責客戶的聯系和款項催收。

  3、公司的收款政策是:及時提醒,不斷跟催,循序漸進,逐步加大力度和強度,直至運作到正常軌道。業務人員全權負責對自己經手業務的賬款回收,為此,應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問,每月不得少于兩次),訪問客戶時,如發現客戶有異常現象,應自發現問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”,并建議應采取的措施,或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準,由業務主管審查后提出處理意見,凡確定為壞帳的須報經總經理批準后按相關財務規定處理。

  4、業務人員因疏于訪問,未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司,致公司蒙受損失時,業務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。(注:疏于訪問意味未依公司規定的次數,按期訪問客戶者。)

  5、業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業務人員對于所有的逾期應收帳款,應由各個經辦人將未收款的理由,詳細陳述寫出書面報告,以供公司參考,對大額的逾期應收賬款應特別書面說明,并提出清收建議,否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時,業務人員應負責賠償10%以上的金額。

  6、業務人員發現發生壞帳的可能性時應爭取時效速報業務主管,及時采取補救措施,如客戶有其他財產可供作抵價時,征得客戶同意立即協商抵價物價值,妥善處理避免更大損失發生。

  7、“壞帳申請書”填寫一式三份,有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、電話號碼等,均應一一填寫清楚,并將申請理由的事實,不能收回的原因等,做簡明扼要的敘述,經業務部門及經理批準后,連同賬單或差額票據轉交業務主管處理。

  8、凡發生壞帳的,應查明原因,如屬業務人員責任心不強造成,于當月份計算業務人員銷售成績時,應按壞賬金額的10%先予扣減業務員的業務提成。

  第六章

  其它事項

  1、按照要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

  2、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。

  3、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

  4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

工程公司管理制度13

  為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律,法規及公司章程的規定,特制訂本制度。

  第一章、綜述

  一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

  二、公司倡導樹立"一盤棋"思想,禁止任何部門,個人做有損公司利益,形象,聲譽或破壞公司發展的事情。

  三、公司通過發揮全體員工的積極性,創造性和提高全體員工的`技術,管理,經營水平,不斷完善公司的經營,管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

  四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習,深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新,作風硬,業務強,技術精的員工隊伍。

  五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

  六、公司實行"崗薪制"的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤,考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰,獎勵。

  七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

  八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

  第二章、財務管理制度

  一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹"勤儉辦企業"的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

  二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

  三、出納員不得兼管,會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

  四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬,算賬,報賬必須做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,近期報賬。

  五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款,拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

  六、財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證,報表,賬目,款項,公章,實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

  七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》,《會計人員職權條例》,《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則,會計憑證和賬簿,內部審計和財產清查,成本清查等事項的規定。

  八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制,以人民幣為記賬本位幣。

  九、一切會計憑證,賬簿,報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。記載,書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

  十、公司以單價20xx元以上,使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

  1、房屋及其他建筑物;

  2、機器設備;

  3、電子設備(如微機,復印機,傳真機等);

  4、運輸工具;

  5、其他設備。

  十一、各類固定資產折舊年限為:

  1、房屋及建筑物35年;

  2、機器設備10年;

  3、電子設備,運輸工具5年;

  4、其他設備5年。

  固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

工程公司管理制度14

  為規范和加強公司安全生產檔案(臺賬)、記錄管理工作,確保各項安全生產檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產檔案(臺賬)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性,提高公司安全生產監督管理水平,結合公司實際,特制定本制度。

  本制度適用于公司安全生產檔案(臺賬)、記錄管理工作。

  3.1安全生產檔案(臺賬):是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

  3.2 數據電文:是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

  5.1 公司安全管理部負責公司安全生產檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

  5.2各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案(臺賬)管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

  5.3各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理,填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

  5.4各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

  6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

  6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

  6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度(云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔)等文件。

  6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

  6.1.1.5上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

  6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書(含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書)。

  6.1.1.7年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

  6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

  6.1.2 安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容:

  6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃(含特種作業人員教育)、學習、活動資料;

  6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書;

  6.1.3.2根據安全生產工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等;

  6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄;

  6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案,包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容;

  6.1.4.3重大危險源監督管理:名稱、負責人、地點(部門)、聯系人、聯系方式;

  6.1.5.1職業健康目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明(復印件);

  6.1.5.2職業健康管理制度,職業病防治法律、法規、規范、標準、文件;

  6.1.5.3年度職業健康計劃和實施方案,個人防護用品發放(使用)記錄,職業健康宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料)等;

  6.1.5.4用人單位職業監護檔案,職工個人職業健康監護檔案,接觸職業危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表),職業病人登記表,職業病人診斷證明等;(如果有)

  6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協議(合同)、安全告知等;

  6.1.6.2相關方特種作業人員資質證明(復印件);

  6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的'教育記錄;

  6.1.7.1專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;

  6.1.7.6重大事故隱患治理方案,包括以下內容:安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門(或單位)、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員(或專家)對重大事故隱患治理情況的評估報告;

  6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

  6.1.9 生產安全事故管理檔案包括以下方面內容:

  6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則,進行處理的相關記錄。

  6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

  6.1.11《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

  6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

  6.2.1安全生產檔案(臺賬)紙質文件材料應齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續完備;

  6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產檔案(臺賬)的記錄、收集和整理;

  6.2.3各項目部安全生產檔案(臺賬)應分類存檔,按時間順序(以年度為界),每年年終將安全生產檔案(臺賬)裝訂成冊;

  6.2.4檔案(臺賬)以數據電文形式存在的,應當符合《中華人民共和國電子簽名法》(20xx年修正)的相關要求。

  6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄(記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定),填寫“在檔記錄清單”;

  6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應說明理由,并將該項用雙斜杠劃去;

  6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄,應采用雙斜杠劃去原記錄,在其上方寫上更正后的記錄,加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期;

  6.3.4記錄填寫應與運行活動同步進行,不得后補或編造。

  6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發放;記錄發放范圍僅限公司范圍內;記錄發放部門應填“發文記錄”,記錄的接收部門應填“收文記錄”。

  6.5.2記錄表格需經部門負責人同意后,方可使用或復制,并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

  6.5.3各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推,由各部門相關記錄管理人登記備案。

  6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時,由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》,交部門負責人審核,經安全管理部確認,由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

  6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄,除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外,還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

  6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員,記錄管理員必須把單位所有記錄分類,依據記錄的類型整理、標識,便于查閱并可追溯相關活動。

  6.7.2記錄應存放于通風、干燥的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

  6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

  7.1公司安委辦對各項目部安全生產檔案(臺賬)的建立情況,定期進行監督、檢查,檢查時間為每年度至少一次。

  7.2按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

工程公司管理制度15

  ( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

  ( 2 )庫位配置原則應依下列規定:

  l )配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道;

  2 )依銷售類別、產品類別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放管理;

  3 )收發頻繁的成品應配置于進出便捷的'庫位;

  4 )將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態。

  ( 3 )物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。

  ( 4 )庫位標示

  l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

  a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填'o ' ;

  b .庫位流水編號;

  c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;

  d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。

  2 )計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理

  l )物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位;

  2 )計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

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