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公司物品存放領用管理制度

時間:2023-03-20 19:03:23 制度 我要投稿
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公司物品存放領用管理制度

  現如今,制度起到的作用越來越大,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的公司物品存放領用管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

公司物品存放領用管理制度

公司物品存放領用管理制度1

  為加強對物資采購的管理,進一步規范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設,根據我公司實際,現制定本規定。

  第一條辦公物品購買原則

  為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數量。

  第二條辦公物品訂購方式

  小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質量合格的物品。

  大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

  1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。

  2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調研、多方比較的.基礎上,經集體討論提出意見,并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

  3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

  第三條辦公物品采購過程

  在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。

  一、驗貨

  所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

  二、付款

  采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  三、分發

  辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記,寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

  四、保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  第四條辦公物品采購紀律

  一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,舞弊,為對方謀取不正當利益。

  二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

  三、對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

  第五條本規定從即日起執行

公司物品存放領用管理制度2

  一、目的

  為規范公司辦公用品的管理,使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化,提高綜合辦公室門的辦事效率,降低辦公用品的消耗,節約成本,特制定本制度。

  本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發放和使用管理。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司的全體員工。

  三、辦公用品分類

  (一)固定資產:各類價值較高的辦公設備,如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

  (二)辦公用品

  1.消耗品:筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

  2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。

  3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

  (三)其他物資:

  1.廣告類,如宣傳單頁、宣傳冊等;

  2.節日禮品、購物禮券等;

  3.其他。

  四、職責

  1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發放、保管、使用和監督等日常事務。

  2.各部門的辦公用品需求,須由部門負責人簽字后提交審批。

  五、制度內容

  為實現在辦公用品“申請即領即用”的高效管理目標,綜合辦公室設立辦公用品定量庫存,收到部門采購申請單后,對符合審批流程的,可根據辦公用品庫存量立刻發放,待集中采購后按照定量補充庫存。

  (一)辦公用品的采購

  1.每月月初,各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》(需部門長簽字)提交綜合辦公室。

  2.采購專員根據各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃,該采購計劃含固定資產采購或是價格2500以上的,需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

  3.采購人員需對用品的價格、質量負責,每一項支出必須有發票憑證。

  4.每次采購完成,填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

  (二)辦公用品的發放和使用

  1.每月10日前,采購專員根據各部門提交的.辦公用品需求表發放辦公用品。

  2.各部門領取辦公用品時,須填寫“辦公用品領用登記表”。

  3.若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品,須重新填寫申請單,交由綜合辦公室門負責人審批,審批通過,方可領取。

  4.每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的,若超出需求表數量,須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品,消耗完的辦公用品不可隨處丟棄,應保留著。

  非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。

  大件物品領取后,列入辦公室固定資產管理序列,明確責任人。

  (三)辦公用品的保管

  1.庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

  2.管理員應對辦公用品進行歸類,按照類別的不同進行放置。

  3.定期對庫存進行盤點,適時增加庫存,保障供給。

  4.工作崗位人員有更替的,辦公用品庫存作為移交資料之一。

  六、審批程序

  (一)固定資產采購審批(含報價審批)

  需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長

  (二)辦公用品采購審批

  需求人→部門負責人→綜合辦公室

  (三)其他物資

  需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的為止)→董事長

  七、辦公用品的使用

  1、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時關閉電源。定期維護保養,最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  3、對于高檔耐用辦公用品,部門間應盡量協調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。復印紙應用于復印,不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反復使用;紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分 發揮各種辦公用品的最大使用效率。

  5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。

  八、附則

  綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核,另一份提交各部門負責人,使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

  本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

  本制度自公布之日起實施。

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