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供應商管理制度及流程
在現在的社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的供應商管理制度及流程,歡迎大家分享。
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規范公司采購業務的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業務部門
三、供應商分類
按照采購策略,對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:
(1) 與其簽訂年度框架協議,明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;
(2) 當每次采購申請提出后,如框架協議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;
反之,仍必須進行詢價、比價工作;
(3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢,總體績效較好,符合以下條件:
(1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;
(2) 當每次采購申請提出后,若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;
(3) 同時,根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發新的供應商,執行常規的詢價比價過程,而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果,發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
(1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。
(2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。
(3)評價結果由各部門做出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
(4)未經過供應商調查認可的廠商,除總經理特準外,不可成為本公司的供應商。
(5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:
◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估:對于供應商的生產技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估:對于供應商的品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
(1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
(2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時,應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明:
1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續提高供應商
2:評估相關規定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。
4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱:
填寫供應商全稱,必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號:
填寫供應商完整編號,必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:
填寫供應商主要所屬類別,與系統中保持一致,如建材類供應商
供應商目前等級:
目前在系統中所屬的級別,如A類供應商 評估周期:
評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分)
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明:
非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。
評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
評估結論
評估結論: 審批人:
數據維護人:
(3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;
然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數,分值為5分到0分的整數,參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優秀供應商,采購交易時應予優先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
(1)新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
(2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);
l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;
l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;
l 供應商聯系人或聯絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定,經總經理核準簽發,自20xx年幾月幾日起實施執行,未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱:
采購類型:
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得(Y/N)
是否變更(Y/N)
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯系人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字: 日期:
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