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怎樣開發(fā)票拒收證明

時(shí)間:2022-09-24 13:30:27 證明 我要投稿
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怎樣開發(fā)票拒收證明

  問:跨月增值稅專用發(fā)票退票,要開紅定發(fā)票,需要的拒收證明是要購方公司自己開具,還是購方所管轄的稅務(wù)局開具

怎樣開發(fā)票拒收證明

  答:開具《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》應(yīng)提供如下資料:

  1.與《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。

  2.納稅人視不同情形,分以下情況提供資料:

  ——因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購買方填報(bào),并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

  ——購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

  ——因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn) 證期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

  ——因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字專用發(fā)票。須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并在《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字專用發(fā)票。

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