整改報告(集錦13篇)
隨著人們自身素質提升,報告與我們的生活緊密相連,寫報告的時候要注意內容的完整。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的整改報告,希望對大家有所幫助。
整改報告 篇1
過這次現場檢查,準時的發覺了我行在金融統計方面存在的問題,并提出了珍貴的整改看法和對今后統計工作的要求,這對規范、完善我行金融統計業務有非常樂觀的意義。依據《執法檢查看法書》((平)銀檢【20xx】13號)要求,我行對現場檢查中發覺的問題進行了嚴厲 整改,現將整改狀況匯報如下:
一、加強統計管理工作
1. 加強統計制度建設,為金融統計供應制度保障
我行制定了統一的內部填報制度和實施細則,特殊是強化建立數據來源和報表項目之間的對應規章,進一步明確內部報表各科目與金融統計報表項目之間的對應關系,全面梳理統計人員所采納統計方法的.正確性,并設置相關核查復合機制。另外,對于我行統計人員自行整理的《統計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統計工作有規章制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質量進行整體評估和復核的操作依據,從制度上對統計人員和統計工作進行約束和指導,為統計工作的規范性和精確 性奠定基礎。
2.注意金融統計制度的學習培訓
在加強統計人員業務學習方面,由于我行報表大部分需要手工進行填報、處理,統計人員任務重、工作量大,資料統計報送時間又集中在月初,因此為了確保數據統計報送質量,我行加大對統計人員的崗前培訓和連續教育,加強對金融統計制度的學習,全面提升統計人員的素養,讓統計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和把握,確保統計報表能按時保質保量完成。
我行逐步加強金融統計制度的培訓學習,加深對報表填報說明的理解,使每一位統計人員都能按要求同口徑統計數據,保證報送數據口徑統一、精確 完整。我行制定了具體的統計培訓制度,一是樂觀參與人行相關部門組織的培訓,形成培訓筆記準時與相關未參與培訓人員溝通學習,把握好金融統計制度變化的重點、細節等,樂觀應用到報表的填制中;二是不斷學習我行制定的相關統計制度、統計工作流程,做到嚴格根據制度開展統計工作;三是認真討論學習報表填報說明,明確每一個指標的詳細含義,把握每一個數字的統計口徑,做到統計取數的連續性和一貫性,削減填報漏洞提高統計技能和統計數據質量。
二、注意細節,提升統計數據質量
由于我行中間業務比較單一,只有銀行卡業務,且上線時間較短,收入金額較少,所以在統計報表的填制過程中簡單被忽視。“中間業務季報表”是金融統計報表中今年新增的一張表單,填報人員對報表結構不夠熟識,誤把我行代收代付業務合計金額填入“其他銀行卡業務收入”。為此我行實行措施,加強統計人員業務培訓和統計復核制
度建設,要求金融統計人員認真討論重新學習報表填報說明,明確每一個項目、指標的詳細含義、統計口徑,保持統計取數的連續性,徹底消退錯報、漏報等錯誤,提高金融統計數據質量。
三、加強科技支持力度,從根本上提高整體統計工作質量
由于我行核心系統不能和對外的報表系統同步,會計科目的設置不夠全面,所以從核心系統直接提取的數據臨時不能滿意系統上報數據的需求,統計工作臨時還未實現自動化、系統化和網絡化。統計工作僅僅依靠手工進行篩選、匯總、填報、分析,難以確保數據質量的精確 性、完整性、準時性。統計報表由相關統計部門依據詳細業務狀況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統計方法有差異,精確 統一的取數來源和數據處理流程急需進一步完善。統計工作的科技支持力度薄弱,統計復核工作無法利用系統直接進行表內、表間的校驗,缺乏對報表質量進行快速、有效、系統的復核和評估的科技技術支持平臺。
我行已經與中國金融電子公司簽訂合作協議,由其為我行建設新一代核心業務系統、信貸管理系統、報表管理系統及相關附屬系統。新一代信貸管理系統包括常規信貸管理、微小企業信貸管理、企業(個人)征信管理功能,并可實現對客戶信息、貸款業務、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合,自動對這些數據進行匯總、分析。報表管理系統包括非現場金融信息系統、人民銀行金融機構統計信息系統及其他幫助報表,能夠準時、完整的提取統計報表,提升統計工作效率,加強風險掌握和數據管理,以適應金融統計和金融統計進展的需要。
整改報告 篇2
網絡財務報告不僅涵蓋了傳統財務報告的質量特征,而且還有所創新,財務報告的兩個首要質量特征即相關性與可靠性都具有了新的含義。在相關性方面,不僅要求財務報告具有預測性與反饋性,而且要具有互動性與可定制性,而及時性的涵義則向實時性靠近,相關性不再是一般相關,而是與信息使用者的特定決策相關。在可靠性方面,不僅要求財務報告具有真實性、可核實性、中立性,還要具有完整性與安全性。同時,在可理解性方面,不僅要求信息內容能被信息使用者理解,還要求具有易用性,即方便信息使用者存取財務報告;在可比性方面,不僅要求信息內容可比,還要求列報形式可比。
1、實時性。實時性是指網絡財務報告能夠使信息使用者隨時了解企業的經營情況,并可及時做出決策以適應變化了的環境的對決策有用的信息。信息的有用性和相關性隨時間的推移而發生變化,特別是在網絡環境下,各種不確定性因素增加,決策所面臨的風險也相應加大。信息使用者要做出有效決策,必須在決策過程中實時獲得信息,以便做下一個決策,及時發揮信息的最大效用。網絡環境下,及時性的涵義已向實時性靠近。
2、互動性。互動性是指網絡財務報告是信息提供者與信息使用者交互作用的結果。通過在網上建立溝通渠道,信息使用者可以及時與信息提供者交流,不像以前由信息提供者一廂情愿地提供信息,信息使用者只能被動接受;有些信息對某些信息使用者而言,不僅不相關,而且可能會增加其尋找相關信息的成本,而網絡財務報告的信息使用者可以直接向信息提供者提出具體的信息請求,信息使用者與信息提供者可以互動交流。
3、可定制性。可定制性是指網絡財務報告可按信息使用者的需求轉換成特定財務報告,具體包括內容與形式兩個維度的定制。內容的定制又包括廣度與深度兩個方面,廣度方面是指信息使用者可以選擇信息的不同組合,深度方面是指對信息明細程度的選擇。列報形式的定制是指信息使用者可以選擇財務報告的呈現形式。決策者所需的相關信息因所做決策的不同而不同,因此高質量的網絡財務報告應該是可按信息使用者需求量身定做的財務報告。
4、完整性。完整性是指網絡財務報告應提供信息使用者想了解的、企業也愿意提供的一切信息。一項信息是否有用,還取決于該信息與其他信息的.配合程度。若信息不完整,即使是相關和可靠的信息,信息使用者也不能做出決策,至少不能做出理想的決策。網絡財務報告要具有可靠性,就必須在重要性和成本允許的范圍內力求完整,遺漏會造成信息的虛假或使人誤解,從而使信息不可靠并缺乏相關性。另外,網絡環境下,財務信息很難從公司自己提供或由第三方提供的關于公司的其他信息中分離出來,信息使用者要想全面了解公司的經營活動,也必須查閱包括財務信息在內的各種信息。因此,網絡財務報告應該是一個綜合報告,包括財務的、定量信息,非財務的、定量信息,非財務的、定性信息。
5、安全性。安全性是指網絡財務報告所披露的財務信息是會計人員意欲報告的真實信息,而沒有遭到內部人員或外部用戶的非法修改。因為有時候雖然企業提供的網絡財務報告是高質量的,但若經非法用戶篡改或遭遇電腦安全故障則可能會面目全非。若不能保證網絡財務報告的安全性,那么原本可靠的信息也會變得不可靠。
6、可比性。可比性是指網絡財務報告能使信息使用者從兩組經濟情況中區別其異同的質量特征。網絡財務報告不僅要求會計信息的內容具有可比性,還要求列報形式具有可比性。列報形式的可比性是指網絡財務報告所采用的技術、信息媒體以及頁面設計具有可比性。
7、易用性。易用性是指網絡財務報告具有方便存取的特性。網絡財務報告為信息使用者提供了更為及時和充分的信息,但若信息使用者不能輕易地找到其所需的信息,仍不能實現網絡財務報告的目標。網絡財務報告易用性要求網頁設計簡單明了、易操作,并提供在線幫助,為信息使用者隨時解決疑問,方便其獲取所需的信息。
二、網絡財務報告質量特征創新存在的若干矛盾
1、完整性與信息超載。網絡財務報告的超大容量使得提供全面完整的信息成為可能,成本已不再是重要的障礙。然而,信息并不是越多越好,信息的泛濫往往會帶來信息超載問題。實務中,已經有人提出網絡財務報告應提供簡明的、關鍵的數據。因為決策者可以吸收的信息數量是有一定限度的,當超過這個度時,信息便過多了。面對如此龐大的信息量,決策者也許無法抓住問題的關鍵,這就是為什么有人說好的報告只是反映重要的內容并對重要問題進行歸納的原因。
筆者認為,作為信息提供者,應首先滿足完整性的質量特征,即充分披露一切有關企業財務狀況與經營成果,尤其是公司未來發展前景的信息。如同一個百貨大樓,應盡可能地提供琳瑯滿目的產品,并通過提供導購服務以幫助顧客挑選其需要的產品。同樣,網絡財務報告也需要提供諸如導航幫助、搜索引擎等服務,運用數據挖掘技術、智能等軟件為信息使用者提供專業化的服務。
2、標準化與個性化。如果網絡財務報告都是按照統一標準提供的,則不僅可以增強可比性,甚至可能達到一致性,從而可以增強信息的有用性。這對信息使用者從眾多方案中選擇最佳方案無疑是必要的。然而,標準化的網絡財務報告僅能滿足一般性需求,從而影響了信息的有用性,因而個性化的網絡財務報告又有其存在的必要。
整改報告 篇3
主任、副主任、各位委員:
我受區人府的委托,向區六屆人大常委會第10次會議,作關于20xx年度審計整改工作狀況的報告。
今年8月25日,區六屆人大常委會第八次會議聽取和審議了《關于20xx年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。根據區人大常委會提出的“進一步加強審計監督”的意見,區政府及時作了工作部署,將審計整改列入區政府重點工作。區領導要求,審計結果要重在閉環整改,建章立制、規范管理;要進一步加強跟蹤檢查、重點督查,確保審計發現的問題整改到位;要繼續將審計整改落實狀況納入區績效考核資料加以推進。
區政府為了推進整改難度大及歷史遺留問題的整改,制訂下發了《閔行區全面開展往來款項清理工作的實施方案》(閔府辦發[20xx]19號)、《閔行區區級行政事業單位及街道所辦企業清理規范工作的實施意見》(閔府辦發[20xx]14號)、《閔行區行政事業單位房屋資產管理使用狀況核查工作方案》等文件,并在全區范圍內重點開展往來款清理、企業清理規范和行政事業單位房屋資產核查工作。
區各相關單位用心采納審計意見和推薦,落實審計整改主體職責。對本部門、本單位審計報告中揭示的問題,能夠根據問題清單,建立整改清單;認真分析問題,查找根源,采取措施,限時整改,并及時將整改狀況向社會公開。從審計整改狀況看,各被審計單位完成整改工作總體狀況較好,部分下屬單位較多的一級預算單位對整改工作尤為重視,如:區國資委、公安局閔行分局、區局、區衛計委、莘莊工業區、江川路街道等單位均由單位主要領導召開了整改工作會議,制定了整改工作方案,統一部署系統內單位的整改工作,并對下屬單位的整改狀況予以督辦。
區審計局按照區人大常委會審議意見和區政府的有關要求,進一步加強審計整改跟蹤檢查,著力進行閉環管理,促進整改落實到位。制發了《20xx年全覆蓋審計整改完成狀況表》,在法定期限內完成整改的問題,按照問題清單,建立整改清單,做到賬對號銷;對法定期限內未能完成整改的問題,在調取、核對被審計單位相關資料,梳理、分析、匯總整改狀況的基礎上,區審計局還進一步要求其在20xx年8月至9月間,每半月報送整改善展狀況,并于20xx年10月上旬再次進行了檢查。現已將個別仍有未完成整改的問題,移送區政府督查室繼續督辦。
納入《關于20xx年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》的41個審計項目,共計查出問題207個,涉及管理不規范資金97858.88萬元,非金額計量問題93個。截止今年9月底,已完成整改的問題79個,涉及資金30462.22萬元,占總問題數的38.2%;采取建章立制今后規范的方式予以整改的問題118個,涉及資金60423.61萬元,占總問題數的57%(以上兩項完成整改問題數共計197個,完成率95.2%)。已采取措施著手整改但尚未完全整改到位的問題10個,涉及資金6973.05萬元,占總問題數的4.8%。
一、區本級預算執行審計整改狀況
(一)對街道預算管理存在薄弱環節的問題。區財政局已進一步加強對各街道預算管理工作的指導,并在修訂完善街道預算管理辦法。
(二)對部分基金預算編制欠精細化管理的問題。區財政局已與區規土局、區征收中心等主管部門加強溝通、對接,進一步提高政府性基金收支的準確性和合理性。區發改委、區財政局已加強與相關項目主管部門的對接,根據政府投資計劃項目執行進度安排項目預算。
(三)對國有經營預算收入未按規定比例調入一般公共預算的問題。區財政局20xx年將參照市局標準,按當年國資經營預算收入的22%調入公共預算資金639萬元。
(四)對收入預算編制缺乏管控的問題。區國資委、區財政局將透過開展國有企業經營收益的審核、審計,加強國有企業經營收益收繳管控。
(五)對未根據當年收支變化狀況編制預算調整,以及提交區五屆人大常委會審議《關于調整20xx年度區本級財政收支預算的報告》中,未列入國有資本經營預算調整狀況的問題。區財政局承諾從20xx年起國資經營預算如有調整項目,將按規定程序報區人大審議。
二、區本級部門預算執行審計整改狀況
一是預算執行方面存在問題的整改狀況:
(一)對預算編報不準確、調整不及時的問題。區房管局承諾今后專項經費預算執行的調整將在與各職責單位充分溝通的前提下,向財政申報預算調減計劃,有序合理的保證專項預算執行率。江川路街道已認真分析部分下屬單位預算不準確、預算執行率偏低的原因,并承諾今后編制預算時思考全面,充分摸排,避免類似現象再發生。莘莊工業區管委會修訂和完善了財政支出執行進度考核辦法、預算編制及調整工作的相關細則,進一步規范工作。新虹街道承諾今后將加強財政預算管理政策培訓以及事前、事中、事后全過程管理。
(二)對未按實列支預算費用的問題。區殘聯承諾今后進一步規范資金撥付,不跨年下撥和使用項目經費,在20xx年底結賬清算時已經嚴格按規定執行,不虛增支出。區衛計委自20xx年起,其下屬單位的制度外用工費用不再經區衛計委轉撥,而由用工單位直接支付國安公司,確保預算支出真實性。江川路街道及下屬單位已將掛賬福利費使用完畢或按規定上繳,并承諾今后據實列支。
(三)對存量資金清理、收繳不及時的問題。公安局閔行分局已將結余的644萬元世博經費上交區財政局。紫竹產研院已將市撥專款等結余資金383萬元上繳區財政。區殘聯已完成兩家關掉機構相關證件的注銷手續,賬戶結余資金22.09萬元已上繳至區財政專戶;區殘聯已組織13個街鎮上交了專項資金檢查整改報告及結余清理報告,并將結余資金共計1230.65萬元上繳區財政。江川路街道已將宕于民非機構的萬人就業項目滾存結余資金269.72萬元收繳至街道財政。莘莊工業區管委會已將宕于被補貼單位的財政補貼結余資金766.29萬元收繳至管委會賬戶。
二是遵守法律法規方面存在問題的整改狀況:
(一)對未按規定實施政府采購的問題。區衛計委及下屬單位承諾今后嚴格履行政府采購程序,按規定實施采購,落實專人負責與供應商簽定購銷合同,采購前由專人負責詢比價。
(二)對非稅收入未按規定上繳的問題。區房管局的罰沒收入1萬元,新虹街道的利息收入和房租收入共計10.11萬元均已上繳區財政。江川路街道已與下屬公司簽訂33套房屋的委托租賃管理協議,今后租金收入將按協議約定上繳街道。區城管局承諾今后加強案件審核,尤其是跨年度的關聯案件審核,防止跨年度案件再次出現少處罰金的狀況。
三是財務核算方面存在問題的整改狀況:
(一)對公務支出經費使用和管理不規范的問題。區衛計委下屬古美社區衛生服務中心以民非組織名義購置的2輛轎車及牌照已拍賣,拍賣款已入賬。公安局閔行分局已于20xx年1月起暫停向加油卡充值,今后將按需充值,有效控制主卡資金存量,避免資金閑置。區法院已于20xx年暫停對油卡進行充值,公務用車改革后根據法院實際需要編制預算,結余資金上繳區財政。區衛計委下屬梅隴社區衛生服務中心自20xx年4月起不再預提教育培訓經費,今后涉及到論文獎勵費將計入人員費用。
(二)對往來款未及時清理的問題。區衛計委正在按照《閔行區全面開展往來款項清理工作的實施方案》的要求集中清理長期掛賬資金,中心醫院已將收到外單位支付的各項經費補貼款轉入“其他收入”,不再掛往來款。區檢察院已清理歷年結存案款,并設置案款輔助明細臺賬。區法院根據上海市高院統一要求,已上線E號通進行專項管理。
(三)對會計核算不規范的問題。中心醫院自20xx年7月起將古美分院賬戶并入醫院賬戶統一核算。20xx年起,各相關單位均已將社保賬戶納入單位會計核算體系管理。
四是內部管理方面存在問題的整改:
(一)對資金管理欠規范的問題。區體育局下屬區游泳池自20xx年12月起設置現金日記賬,并制定了單位現金管理辦法。新虹街道加強了現金管理,建立定期盤點制度,并對短款1.2萬元按規定進行帳務處理。區房管局制訂了局財務管理規定,采取措施將內控制度落實到位。區房屋土地征收中心宕在賬外的大走訪現金余款0.28萬元已上繳區財政。
(二)對物資資產管理不完善的問題。20xx年區衛計委要求腫瘤醫院、第五人民醫院逐步簽訂采購協議,并由專人定期對門診藥房進行盤點,核實庫存,起到監督和復核。紫竹產研院閑置資產已清查并有效利用,要求部分資產使用單位交通大學定期報告資產使用狀況。
(三)對房屋資產管理較薄弱的問題。中心醫院、第五人民醫院、吳涇醫院正在按照《閔行區行政事業單位房屋資產管理使用狀況核查工作方案》集中清理無證房產、房產出租等狀況,第五人民醫院的1套拆除房屋已作賬務處理。古美社區衛生中心已重新簽訂房產租賃協議,規范管理。
(四)對外投資監管不到位的問題。中心醫院和第五人民醫院正在按照《閔行區區級行政事業單位及街道所辦企業清理規范工作的實施意見》的工作要求,集中清理投資企業狀況,穩步推進該項工作。中心醫院已于20xx年1月收回為其投資的民非企業君蓮養老院列支的資金152.69萬元,并作賬務調整。
三、政府投資項目審計整改狀況
(一)對建設程序不合規的問題。各建設單位均承諾今后將進一步加強管理,嚴格按照《建筑工程施工許可證管理辦法》的規定執行,規范項目開工建設程序。
(二)對資金管理不到位的問題。各建設單位均按核減后的工程審定價與相關單位結算,節約工程造價資金294.47萬元。前期征地動遷包干費用墊付資金227.36萬元已按規定進行賬務調整。多計項目動遷費用7743.65萬元已作相應整改:其中涉及的紅線外補償費用、建設單位管理費等問題已作調整處理;涉及多申報的動遷費和重復申報的續借地費,城投公司已按核減后的審定價進行結算;暫予核減尚未評估而預付的征地補償款,將在相關工作完成后按實結算。
(三)對建設管理欠規范的問題。建設項目涉及總投資超概算需調概的,已按規定向相關部門申報、辦理調整概算手續。各相關單位均承諾今后將加強合同管理制度的執行,確保工程合同簽訂規范、合理;將嚴格管理工程資料,督促監理單位對工程資料加強檢查、核對,確保資料的真實合法有效。
四、專項資金審計和調查整改狀況
(一)對區20xx年盤活財政存量資金狀況審計調查反映的問題。區財政局在轉發文件、召開專題培訓會議的基礎上,將繼續加強對各鎮(街道、莘莊工業區)的業務指導,使各鎮(街道、莘莊工業區)認真細致對待該項工作,對于存量資金統計的口徑進一步精準,做好盤活存量資金的工作。
(二)對區教育局20xx年度小學三年級游泳普及教育專項資金使用管理績效狀況審計調查反映的問題。區教育局、區體育局修訂完善了游泳培訓經費使用辦法。區體育局下發通知要求各場館整改。游泳協會承諾在原10名巡視員的基礎上再增加6―8名專業人士進行全覆蓋式的`巡查,對此刻培訓學生實施第三方考核,并更加重視巡視結果的運用。
(三)對區推進燃煤鍋爐清潔能源替代實施狀況審計調查反映的問題。區經委按相關標準重新計算補貼資金,更改補貼申請資料并上報市替代辦公室,經市替代辦公室再次審核,按準確金額給予相關單位補貼。
(四)對區20xx年城鎮保障性安居工程跟蹤審計反映的問題。個別建設程序不合規的項目在取得建設工程施工許可證后,區建管委下屬監督機構(原建管署)委托第三方檢測機構對其進行了檢測,檢測合格后方復工。區建管委要求工程監理單位、監理工程師按照工程監理規范的要求對建設工程實施監理,目前已完成各項建設,并將相關資料送有關部門辦理備案。
五、區屬企業年度資產負債損益審計整改狀況
(一)對部分資金未按規定支付的問題。莘莊工業區總公司承諾今后將嚴格按照相關法律法規的規定支付動遷補償款;在捐贈事宜中,嚴格按照國資委關于捐贈的相關規定執行。下屬航科公司自20xx年起已停止園內企業20xx年的財政扶持兌現。下屬東翼公司的網絡詐騙案雖已偵破,但給公司造成了重大經濟損失,莘莊工業區已對案件涉及人員作了處理,并集中開展了法制教育。
(二)對房屋銷售定價依據不足、使用管理不規范的問題。莘莊工業區總公司委托昕城房產銷售的剩余4套未售動遷房已停止銷售,待重新評估后再做處理,截止20xx年8月14日,昕城房產已完成已售房屋首次結算工作,支付莘莊工業區總公司2663.49萬元。莘莊工業區已將委托申莘房產代理銷售房產事項作為重要事項向區國資委提出請示,要求取消申莘房產按房產銷售總額的2%收取銷售代理費,同意申莘房產按與第三方簽訂的銷售協議支付銷售傭金,待該事項確定后雙方立即進入結算程序。莘莊工業區總公司已采取措施解決空置房的現狀,定期清查空置房,落實人員對空置房進行日常盤查;提請對外出租空置房,在盤活資產的同時,防止其他住戶或物業的擅自占用。區國資委安排的中介機構已對閔鑫公司2處理解抵債房產進行評估,目前正在做調賬處理。
(三)對公務車輛費用支出欠規范的問題。資產經營集團公司已會同辰星公司查清了車輛維修費支出的真實狀況,并根據實際狀況報集團公司紀委進行了處理,非公司車輛發生的修理費已追回,對相關人員進行了誡勉談話,并對公司班子成員做了紀律教育和群眾提醒談話。新虹橋國際醫學中心、虹信醫技中心均承諾租車合同期滿后不再續約。
(四)對企業會計信息失真的問題。閔鑫公司經請示區國資委,已委托會計師事務所對其及下屬公司進行不實資產查證,目前正在逐級報批核銷,收入掛賬、收入直接沖抵費用等問題計劃與核銷的不實資產同時處理。下屬上海東涇制衣有限公司掛賬虛增利潤事項已作調賬處理。
(五)對銀行賬戶及大額資金管理制度未有效執行的問題。至20xx年8月底,莘莊工業區總公司根據整改方案已關掉3個專戶,目前尚保留21個銀行帳戶,并擬定方案請示區國資委,待區國資委批復后開展進一步的帳戶清理。莘莊工業區總公司已建立大額資金管理制度,大額資金的使用每季度上“三重一大”會議討論。
(六)對部分工程項目管理較薄弱的問題。新虹橋國際醫學中心代建的部分項目工程審價已完成,進入工程竣工財務決算編制過程。截止20xx年9月15日,地產經營公司已完成21個歷史遺留項目竣工財務決算報告的編制。莘莊工業區總公司對于20xx年之前的項目,將與區財政進一步協商處理辦法,20xx年之后竣工的項目,將及時編制竣工財務決算。莘莊工業區總公司承諾今后公司各相關部門將建立工程項目臺帳、財務竣工決算、項目定期結轉的操作流程,自20xx年起新開工項目將加強工程基礎管理,建立從項目立項至項目竣工的閉環管理制度。
審計整改是審計工作的一項重要程序,是審計質量的最終反映。新常態下的審計整改已由單純的查錯糾弊,發展到宏觀監督經濟決策的科學性、體制機制的健全性、有效性的高度查責問效。審計整改最終能否落到實處,最重要的一個環節就是健全整改機制,要建立審計執法督查制度,審計部門應會同政府督查室、紀檢監察部門建立審計整改督察機制,制定審計整改職責追究制度,責成各相關單位完成整改工作,實現整改閉環管理。
以上報告,請予審議。
整改報告 篇4
為貫徹落實陽教安字5號文件精神,強化安全衛生工作意識,加強安全衛生工作監督,全力整改安全衛生方面存在的隱患。我校針對縣局安全衛生星級創建活動領導組對我校檢查反饋的意見,進行了整改落實,現將情況匯報如下:
1、我校首先成立了由校長任組長,分管領導任副組長,各班主任為成員的安全衛生工作整改領導組,對我校所有校舍、后勤及周邊環境進行了全方位的二次摸排,并及時召開會議,確立整改目標,落實整改責任,加大整改力度,對整改不力或整改不到位的有關責任人實行責任追究。
2、完善各項安全衛生制度,補充了學校用電安全制度,健全了學生上下學交通安全制度,嚴禁小學生上下學騎自行車,并落實到了班級,要求學生必須遵守。重新修訂了各類安全工作預案。強化安全教育,特別是針對每一次活動都事先制定活動安全工作預案,落實責任,防患于未然。
3、重溫學校各項安全制度,重申了門衛制度,分時段目標責任制。嚴格外來人員出入登記,實行24小時值班封閉管理,落實時段安全衛生目標管理體系,并上墻公示。堅持值日領導與值日教師檢查制度。每個時段、每一處地方(包括每一層樓道、每一個出口、過道等)都安排了專人定時值班,是每一個環節都不留空檔。每天對學生進行早、晚檢,嚴格防控甲型h1n1流感。加強夜間值班巡查力度,每晚值班領導帶隊,留校值班教師共同對學生宿舍、就寢情況進行檢除,發現隱患及時排查,做到當日落實不隔夜,嚴格落實學校值班制度,堅持領導帶班日檢查、日記錄、日匯報。
4、重新印制了山西省教育廳下發的日志和臺賬,并做到了規范填寫,認真落實。學生宿舍建立了安全管理臺賬,學生家庭住址、班級、班主任、家庭詳細聯系電話一目了然。每天由值日領導協同值日教師、生活教師親自填寫,對發現的安全隱患及時上報校長,現場處理。
5、各樓層、各樓梯新張貼了安全警示語,實驗室危險藥品專柜存放,張貼了安全提示標志,廚房電閘旁增設了安全警示語,庫房門上“非工作人員嚴禁入內”標志明顯。學生宿舍內宿舍管理制度、養成教育條幅上墻,創設了優美的`宿舍文化環境。
6、整改了學校餐廳電線,閉路電視線另槽安裝。同時要求廚房工作人員對廚房衛生,加工機械等做到日清理,值日領導日檢查,并制定后勤工作人員考核辦法,加大了監管考核力度。
7、著專人將煤球進行遮擋,煤堆用土遮蓋,全力凈化校園環境衛生。
8、對學校及教職工之間存在的矛盾或問題進行及時疏導、內化,確保無一例上訪事件,舉全力構建和諧校園。
9、針對學校大院未硬化,校園綠化面積不達標,女生宿舍無后窗,學生宿舍生均面積不達要求等方面存在的問題,我們以積極同辦學單位協商,納入計劃,積極籌措資金,逐步改善。
安全責任大于天,我們將利用這次安全衛生星級創建活動的契機,加強安全衛生工作,落實安全衛生制度,強化安全衛生職責,確保整改成效,爭創安全衛生星級校園。
整改報告 篇5
尊敬的各位領導:
你們好!
20xx年12月5日興義市教育局年檢組領導們對我校工作進行年檢,在年檢檢查中我校還存在部分受檢項目不達標的問題,通過檢查組各位領導的指出,我校領導高度重視,全體教職員工積極配合,立即按照相關年檢標準和各位領導的要求進行了整改,現將整改情況向各位領導報告如下:
一、針對指出的課程設置欠規范這一問題我校現已嚴格按照《貴州省基礎教育課程改革義務教育課程實施意見》進行整改。
二、針對學校無采購計劃這一問題問題,我校現已安排學校總務處制定出各科室的采購計劃,一切采購計劃現已制定完畢。
三、針對學校消防通道及各室不達標方面,我校現已安排相關負責人正在整改中,且制定了相關的《消防預案》、《大型活動應急預案》、《傳染病預防預案》等預案
四、針對五化不達標方面,現已按照我校制定的“五化”制度進行整改,預計在20xx年中旬整改完善。
五、針對我校各室不達標方面,我校現已向上級申請修建學校行政辦公大樓,擬定在20xx年底完成。
六、針對學校食堂餐桌、從業人員配備不足方面,我校現已從以下兩個方面進行了整改:
(一)、食堂餐廳餐桌不足方面,學校已安排總務處負責人購買配足。
(二)、學校食堂從業人員配備不足方面:
1、學校現已招聘食堂從業人員3名(具有相關從業人員身體體檢合格證明);
2、對現有的從業人員身體再次體檢不合格者,給予解聘。
七、針對學校實驗室實驗儀器未上標簽,實驗表冊不規范方面,學校現已要求學校教務處真該完畢。
八、針對學校圖書室表冊填寫不規范方面,學校現已要求圖書室管理人員進行填寫規范完畢。
九、針對學校資料不齊不全方面,現已補全。
十、針對學校部分材料印證不全方面,現已補全。
十一、針對學校未給學校教職工繳納“三險一金”方面,學校從20xx年元月份開始給學校教職工繳納“三險一金”。
十二、針對學校學生課外作業量稍大方面,學校在以后的教學過程中一定按照國家義務教育階段減負要求執行。
十三、針對學校無幫扶的具體記錄方面,現已補全。
十四、針對學校未能體現新觀念方面,學校現已整改完畢。
十五、針對學校有一學科計劃進度未完成方面,學校現已要求該任課教師補全。
十六、針對學校計算機教師內無課表方面學校現已安排教務處補上。
十七、針對學校無部分活動開展記錄和記錄無印證方面,學校現已補齊。
十八、針對學校無任何獎勵方面,今后學校一定會多派出行政領導和教師外出學習,全體師生積極參加國家的各種各類比賽。
以上是我校針對年檢中出現的部分問題進行的整改情況,我校全體教職員工通過此次整改提高了辦校標準意識。同時,在以后的`管理和教育教學中應該多請領導和專家們到校進行檢查指導,多向兄弟學校學習。我們相信在各位領導的關心和要求下,我校將來一定能夠以嶄新的面貌為我市的教育作出新的貢獻。
興義市弘文學校
20xx年12月30日
整改報告 篇6
一、問題概述
本次問題整改是針對公司在服務質量方面存在的問題進行的整改。由于公司所提供的服務具有一定的專業性和技術含量,因此,員工的素質和服務水平對公司的業務發展至關重要。然而,在實際工作中,我們發現公司的服務質量存在一定的問題,例如服務態度不夠熱情、專業知識不夠全面等,這些問題直接影響了客戶對公司的信賴度和滿意度。
二、整改措施
1.建立服務質量管理制度并嚴格執行為了提高服務質量,我們將建立詳細的服務質量管理制度,并配備專門的服務質量管理人員,對服務流程進行規范化管理,并對客戶進行滿意度調查,及時發現服務問題并及時進行糾正。
2.加強員工素質培訓和專業知識普及
為了提高員工的素質和服務水平,我們將加強員工培訓,包括業務技術培訓、銷售技能培訓、服務意識培訓等,同時通過內部培訓、外部培訓、技術交流、閱讀學習等方式,不斷提高員工的專業知識和素質水平,能夠更好地服務客戶。
3.加強客戶關系管理
為了提高客戶滿意度,我們將加強客戶關系管理,建立健全的客戶檔案及信息管理制度,及時跟進客戶需求并提供個性化的.服務。同時,我們還將建立售后服務機制,根據客戶反映的問題及時進行處理,做到投訴舉報“秒解決”。
三、整改目標
通過以上的整改措施,我們將達到以下目標:1.建立服務質量管理制度,提高服務質量管理效率和滿意度。
2.加強員工素質培訓和專業知識普及,提高員工的專業和服務水平,增強客戶信賴度和滿意度。
3.加強客戶關系管理,提高客戶滿意度,增強公司的市場競爭力。
四、整改方案實施計劃
第一階段:準備階段(5天)
明確整改方案實施計劃,確定責任人和相關部門,同時開展培訓和溝通,準備人員和材料。
第二階段:實施階段(3個月)
在3個月的時間內,組織全員培訓,建立服務質量管理制度,并加強員工培訓和客戶關系管理工作,提高服務質量管理水平和客戶滿意度。
第三階段:檢驗階段(6個月)
在6個月的時間內,對整改情況進行核查和檢驗,評估整改效果,并不斷優化和改善整改方案。
五、總結
通過以上的整改措施和實施計劃,我們相信可以提高公司的服務質量和管理水平,增強客戶的信賴度和滿意度,促進公司業務的發展。在實施整改的過程中,我們將嚴格按照相關規定和制度進行落實和執行,確保整個過程的合法性和有效性,為公司的長遠發展提供堅實的保障。
整改報告 篇7
根據縣人社局3月18日的約談精神,我院深有感觸。醫院董事會組織全院中層干部認真學習領導講話,參照社保、醫保定點醫療機構服務協議和約談會精神,組織全院醫務人員自查自糾,發自內心整改,積極整改。
第一,加強醫院對社保工作的領導,進一步明確相關責任。
1.院領導重新分工,任命一名副院長親自負責社保和醫療。
2.完善醫院醫保辦建設,具體負責醫院醫保的管理和運行,臨床科室設立兼職醫保聯絡員進行醫保管理,制定《護士長收費責任制》等一系列規章制度。自上而下、自內而外,醫院形成了層層落實的社保、醫保組織管理體系。
3.完善醫保辦制度,明確職責,認識到醫院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領導和指導下,嚴格遵守國家、省、市有關社保、醫保的法律法規,認真執行社保、醫保政策,按有關要求做好我院醫保服務工作。
第二,加強對醫院工作人員的培訓,讓每一位醫務人員都能有效掌握政策。
1.醫院多次召開領導擴大會和職工大會,反復查找醫保工作中存在的問題,對發現的問題進行分類,落實具體人員負責整改,并制定相應的保障措施。
2.組織院內醫務人員的培訓學習,重點學習國家和各級行政部門的醫療保險政策及相關業務規范,加強醫務人員對社會保障政策的理解和執行,使其在臨床工作中嚴格掌握政策,認真執行規定。
3.利用晨會時間,分科室組織學習醫保政策、基本醫保藥品目錄和醫院十六項核心制度,讓每一位醫務人員更加熟悉各項醫保政策,自覺成為醫保政策的宣傳員、解釋員和執行者。
第三,建立培訓機制,落實醫療保險政策
開展全院范圍的醫保相關政策法規、定點醫療機構服務協議、醫保藥品和自費藥品適應癥的培訓,加強醫務人員對醫保政策的理解和執行,掌握醫保藥品適應癥。通過培訓,醫院的醫務人員可以更好地了解醫保政策。通過對護士長、醫保辦主任、醫保聯絡員的強化培訓,使其在臨床工作中能夠嚴格掌握政策、認真執行規定、準確核對費用,并根據醫保要求隨時提醒、監督和規范醫生的治療、檢查和用藥,防止或減少不合理費用的發生。
第四,加強醫院全面質量管理,完善各項規章制度建設。
從規范管理入手。明確了醫保患者的診療和報銷流程,建立了相應的管理制度。對全院醫保工作提出了明確要求,如嚴格掌握醫保患者住院標準,嚴防小病治、有病不治病現象的發生。按規定收取住院押金,參保職工住院時嚴格識別身份,確保卡、證、人一致,醫務人員不得以任何理由為患者存卡。堅決杜絕假就醫、假住院現象,制止假住院和分解住院。嚴格掌握重癥監護室患者入院、入院、治療標準,落實因病施治原則,做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長和管理人員也要每周不定期到科室查房,動員臨床治愈能出院的患者及時出院,嚴禁以各種理由壓床住院,嚴禁醫務人員搭車開藥。
第五,重視各個環節的.管理
醫院的醫療保險工作與醫療行政密切相關,其環節管理涉及醫療、護理、財務、物價、藥學、信息等多個行政部門。醫院明確規定,醫院各相關科室要重視醫保工作。醫保辦既要接受醫院的領導,又要接受上級行政部門的指導,認真執行社保局和人社局醫保局的規定,醫保辦要配合醫務處和護理處的工作。積極配合上級行政部門檢查,避免多收費或漏收費,嚴格掌握用藥指征、特殊治療和特殊檢查的使用標準,完善病程記錄中藥物使用情況和特殊治療、特殊檢查結果的分析,嚴格掌握自費項目使用情況,嚴格掌握患者入院指征,規范全院住院患者住院流程,確保參保人員入院認定和出院結算的準確性。
通過此次自查自糾,我院提出以下整改內容和保證措施:
1.堅決遵守和執行定點醫療機構醫療服務協議,接受行政部門的監督檢查。
2.嚴格執行醫療常規,嚴格執行醫院核心制度,規范自身醫療行為,嚴格把握入院指南,取消不合理競爭行為,加強臨床醫生“四個合理”管理。
3.加強自律建設,以公正公平的形象參與醫院間的醫療競爭,加強醫院內部管理,從細節上處理好內部運行管理機制和對外窗口服務的關系,做好我院的醫保工作,為樹立全縣醫保工作的良好形象做出應有的貢獻。
整改報告 篇8
根據文水縣衛生局文件精神,依據通知的要求,結合我單位時間情況,對我院的醫療廢物管理工作進行了嚴格的自查自糾工作,具體內容如下:
一、健全組織、完善制度:
我院成立了醫療廢物管理小組,明確了工作職責。完善了醫療廢物管理制度、醫療廢物交接登記制度、醫療廢物暫時貯存點工作制度、專用盛裝、運送工具的消毒制度、醫療廢物管理工作人員職業安全防護制度、醫療廢物管理人員職責、制訂了本院院內醫療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故發生的應急預案,做到醫療廢物規范管理。
二、專用設備、專用包裝
醫療廢物收集、轉運過程中使用專用包裝袋、專用利器盒、專用運送收集桶,專用壓力滅菌設備、設置醫療廢物暫存處,并貼有警示標志和警示語。
三、收集、運送、暫存管理:
從醫療廢物產生地到分類收集、內部轉運、暫時存放過程等各種行為規范。
1、分類收集規范,嚴格醫療廢物分類收集(感染性廢物、損傷性廢物),杜絕醫療廢物與生活垃圾混裝。
2、將醫療廢物分別放入帶有“警示”標識的`專用包裝物或容器內,損傷性廢物放入專用利器盒內。
3、病人的血液,先高壓滅菌后再按感染性廢物處理。
4、醫療廢物管理人員每天按規定的時間、路線將各科室產生的醫療廢物收集、運送至暫存地。
5、運送前應檢查醫療廢物標識、標簽、封口,防止運送途中流失、泄漏、擴散。
6、運送桶有明確的警示標志和警示語,保證防滲漏、防遺散,易于清潔、消毒。
7、運送結束,及時清潔消毒運送工具,有清潔消毒記錄。
四、人員防護:
醫療廢物管理人員在收集、運送過程中,穿工作服、戴口罩、帽子、手套、防護鞋等,做到培訓考核合格上崗,定期體檢。
五、人員培訓情況:
醫務人員每年培訓2次,醫療廢物管理人員每年培訓4次,內容為:醫療廢物管理條例、醫療廢物管理條例實施細則、醫院內醫療廢物管理制度、醫療廢物管理應急預案等。
六、向環衛轉交情況
晉都醫院剛開診不到一年,目前業務量小,醫療廢物少,但院方始終重視醫療廢物處置。對于使用后的一次性醫療器具和容易致人損傷的醫療廢物在第一操作環節毀形并作消毒處理;
采用高溫熱處理技術處置醫療廢物,消毒后集中填埋,絕不出現將廢棄的一次性醫療器具轉賣給另一方,防止因醫療廢物導致傳染病傳播和環境污染事故,從院領導到各科負責人層層把關,將工作落實到位。
七、內部監督管理情況
我院對醫療廢物的收集、運送、暫時貯存所涉及的科室進行不定期自身監督、檢查,發現問題及時整改。
八、資料保存情況
醫療廢物處理過程中的內部交接記錄、與環衛交接記錄、醫療廢物轉移三聯單、設備清潔消毒記錄、紫外線消毒記錄、高壓滅菌記錄及監督檢查記錄等保存完整。
以上是我單位醫療廢物監督管理自查報告,工作中尚有很多不完善之處,我們將進一步改進,不斷提高醫療廢物管理能力,杜絕隱患。
整改報告 篇9
省公司施總蒞臨客戶服務部就全省客戶服務規范執行狀況開展調研,并對窗口服務網點進行了巡視檢查,發現相關問題。目前,我司已針對窗口服務網點視頻監督巡查報告中所反映的問題進行了認真的梳理和總結。并結合我司實際狀況進行整改,現將整改狀況作如下匯報。
一、設備整改狀況
針對省公司巡視檢查中發現的設備問題,目前我司已認真查找相關職責人,并進行了批評教育。一是對對三門服務網點的監控視頻進行維修,同時對下屬所有服務網點的視頻監控聯網查看狀況進行了篩查,確保所有服務網點的視頻監控設備均正常運行。二是,針對監控錄像無法存儲及存儲時間不合規的部分服務網點,用心同電信部門聯系,電信部門初步認定是相關服務網點使用sd卡出現問題的原因。現我司已通知電信公司將溫嶺、臨海、仙居三家網點的存儲卡進行更換,要求在月底前整改完畢。三是對于視頻監控畫面單位顯示不準確的兩個服務網點,網點已將該狀況已通知電信部門盡快落實修改監控網點名稱,我司要求在月底前整改完畢。
二、網點標準化建設狀況
在網點標準化建設方面,針對省公司在巡查中發現的.天臺、玉環兩家服務網點背景墻不規范的狀況,我司正用心處理。目前玉環服務網點背景墻已在裝修中,預計6月12日前完工;天臺網點背景墻目前還在通過市場報價、裝璜圖紙設計中,預計8月份能夠整改完畢。
三、服務形象、服務行為整改狀況
針對省公司巡查中發現我司下屬服務網點的服務人員主動性較差、未按規范服務的問題,我司已對相關人員進行了嚴肅的批評教育與處罰,并已制定了《20xx年中支公司窗口服務人員視頻監督系統管理的考核辦法》對于窗口服務人員的服務主動性方面已列入考核,強化剛性執行。同時要求各機構通過晨、例會中對窗口服務人員進行服務用語、服務規范加強訓練,期望在服務形象和行為方面有所改善。
目前,我司已將省公司在我司的巡查結果下發下屬的各服務網點,要求設備運行、網點標準化建設以及服務形象態度存在問題的服務網點,要求網點認真對待,用心整改,制定相關措施,避免這類問題再次發生;要求各服務網點用心進行自糾自查,網點建設納入日常工作中;要求我司所有人員認真學習公司制度,努力提高自身服務潛力。公司全體上下將嚴格執行省公司的各項要求,全力彌補不足。在今后的工作中,秉承公司專業化、規范化的流程,本著客戶為上,渠道為本的經營理念帶給及時、高效、優質的各項服務。
整改報告 篇10
5月24日衛生局安全生產督查組到我院檢查,在檢查中發覺了一些安全隱患。為確保我院的安全生產工作有效順利開展,杜絕安全事故發生,我院調整充實了安全生產領導小組,并已對本院各環節進行了認真細致的檢查,現將排查情況及整改措施總結匯報如下:
一、門診樓、病房樓應急燈多數不能使用
經我院安全生產領導小組對全院應急燈進行逐個檢查后,發覺全院有三處應急燈不能正常使用,對此我院后勤部馬上對毀壞的應急燈進行更換,確定應急燈全部正常使用。
二、滅火器存在過期現象
我院現用的滅火器多數是在20xx年重新配備的,也有局部滅火器時間長已過期,已安排主管副院長負責更換,將過期的以及干粉缺乏的滅火器更換下來,重新安裝新的滅火器。并組織職工培訓消防安全知識,進行滅火演練,確保職工熟練掌握火災現場逃生知識以及滅火器的.正確使用。
三、被褥存放室沒有安裝滅火器,無排風扇
在本次檢查中發覺被褥存放室沒有配備滅火器和排風扇,對此我院高度重視,要求主管后勤的副院長在內、外、婦科住院部以及醫院存放材料的倉庫室馬上著人安裝滅火器、排風扇,并進行線路檢修,確保醫院存放的易燃物品室不留安全隱患。
四、配電箱電路發覺打火現象
對于上級部門檢查我院配電箱打火現象,我院馬上請電工前來檢修,查出是由于線路老化的原因造成,更新線路后隱患排除。我院要求電工對全院線路一并檢修,共發覺線路老化兩處,均已更換,另外醫院規定,任何科室和個人未經醫院同意不準亂拉亂接電線,以防發生危險。
五、存在氧氣瓶亂放現象
醫院氧氣瓶主要集中在病房區,由內、外、婦科護理人員負責管理,經檢查發覺內科氧氣瓶局部停放在樓道,沒有及時安放在急診室,對此問題我院對內科相關負責人進行嚴肅批判,責令內科將氧氣瓶認真管理,標明“空”、“滿”,并及時放在急診室以備使用。
安全生產重于泰山,安全生產關乎全院醫護人員和病人的生命安全,我院對此也非常重視,定期檢修線路,排查院內存在的安全隱患,定期對職工進行安全教育和培訓。對于上級領導部門發覺我院的安全生產隱患問題,我院高度重視認真整改,今后我院一定繼續重視安全生產隱患排查工作,確保院內安全生產不留隱患。
整改報告 篇11
按照黨委工作部署,調研組對全系統黨建工作進行了調研。現將有關情況報告如下:
一、黨建工作開展情況及取得的成績
此次調研活動,是對近年來黨建工作開展情況的一次全面總結回顧,也是把調研貫穿于主題教育全過程的具體落實措施。為將調研活動抓緊抓實,調研組緊緊圍繞黨委確定的重點調研課題,對調研工作進行了專題部署,明確了工作要求和工作措施。調研組深入基層單位,采取蹲點了解、跟班作業、解剖麻雀、座談交流等方式,對黨的建設情況進行了再總結、再梳理、再查擺,較為全面地了解掌握了黨建工作現狀,找準了存在的問題,為下一步深化黨的建設提供了依據。
通過調研了解,總體上看,近年來黨的建設取得了較為明顯的進步,科學化、規范化、制度化水平得到全面提升。主要有以下4個方面特點:
(一)黨建工作基礎進一步牢固。狠抓以“基本教育、基本制度、基本隊伍、基本動作”為主要內容的“四個基本”建設,不斷夯實了黨建工作基礎。
一是黨員教育更加扎實。深入開展學黨章、學黨史、學黨的經典著作“三學”活動,將“三學”內容納入到各級黨委理論中心組、干部晉升培訓、黨日黨課必學必考范圍,堅定了廣大黨員理想信念,增強了對黨組織的認同感、歸屬感。加大對民主集中制、嚴格黨內組織生活等黨建理論的學習研究,各級先后X次邀請黨建專家進行輔導,依托優秀教員庫和遠程教育累計授課X次,通過開設黨員領導干部黨建理論研究“點將臺"形成了一大批黨建理論文章,為黨建工作深入開展奠定了理論基礎。
二是黨建制度更加完善。研究制定了黨委、支部工作規則以及黨委理論中心組學習制度、黨委務虛制、黨代表任期制、選拔任用領導干部票決制等一系列規章制度;基層單位也結合工作實際,不斷健全完善各類制度規范,上下逐步形成了層次清晰、類別齊全的一整套基本制度。
三是書記黨員隊伍建設更加有力。實行黨務工作者分級培訓制度,機關定期對基層黨委書記,特別是新任黨委書記進行集中培訓,各基層單位每年對支部書記以及黨務工作者輪訓一遍,全面提升書記隊伍素質能力。嚴把黨員"入口關",制定了《發展黨員工作九項制度》、《發展黨員票決工作實施辦法》,嚴格了黨員發展標準和程序,規范了黨員發展工作。
四是黨內生活更加規范。制定了X級X類組織生活規范,編印了《黨組織生活學習資料匯編》、《各類黨的會議流程圖解及注釋》等參考資料,拍攝制作了黨組織生活示范片,下大力氣推動了黨內組織生活制度規范落實。堅持從最基本的動作入手,堅持不懈地抓好了黨員親手繳納黨費、黨內互稱同志、黨員入黨宣誓等黨內基本動作的養成,廣大黨員黨性觀念和黨員意識不斷增強。
(二)各級領導班子建設更加有力。
一是組織建設進一步健全。認真落實黨委和支部建設有關要求,全面規范了黨委全委會、常委會以及基層黨委、黨支部、黨小組、團組織等各級黨團組織設置。嚴格落實黨的代表大會制度,組織召開了第二次黨代會,選舉產生了新一屆黨委班子。各基層單位也全部召開黨代會或黨員大會,完成了換屆選舉工作。制定出臺了基層黨支部考評幫建實施場法,堅持每年對基層黨支部督導檢查一遍,全面評定一遍、重點幫建一遍,有效提高了基層黨支部建設水平。
二是議事決策進一步規范。牢固樹立“先立規、后議事”的工作理念,各級黨委、支部對本級黨組織議事范圍、原則、程序和要求進行了全面規范。定期基層黨委會議記錄進行調閱,基層單位定期調閱所屬基層支部的會議記錄,加強了對各級黨組織議事決策情況的督導檢查。建立并嚴格落實黨委務虛制度,定期對事關中心工作和建設發展的方向性、重大性問題進行分析研究,不斷提升黨委班子統籌全局、駕馭的能力。
三是作風建設進一步加強。下大力氣解決“四風”問題,全面加強各級領導班子、領導干部和領導機關作風建設。制定了黨委加強作風建設“十項規定”和《關于減輕基層負擔提高機關效能的意見》,規范了表彰獎勵工作、住房管理、車輛配備使用、裝備經費管理以及厲行節約、制止浪費等XX項規章制度。近年來,機關精簡會議X個、文件X份,清理評比達標表彰項目X個、超標公務用車X輛,壓縮“三公”經費近X萬元。
(三)黨內民主建設得到不斷推進。
一是深化了民主機制建設。積極探索落實黨代表任期制的有效途徑,建立了黨代表提案提議、列席會議、調查研究等制度,充分發揮黨代表參政議政作用。研究制定了《選拔任用領導干部票決工作實施辦法》,對領導干部選拔任用實行投票表決;在基層黨委全面推行了重大事項票決制,黨委決策的科學化、民主化水平不斷提升。
二是規范了權力運行。強化集體領導,凡重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等均由集體討論決定,并實行黨委決策“三不一末”制度,堅決反對和防止個人或少數人說了算。緊緊抓住“人、財、權”等重點環節,先后完善了經費管理、大宗物資采購、干部選拔任用等一系列規章制度,切實做到了按制度、按程序管權、花銷、用人、辦事。不斷完善反腐倡廉工作形勢季度分析研判制度、領導干部報告個人有關事項和擬提拔干部財產申報抽查制度,切實加強了對權力運行的制約和監督。各級領導班子堅持每年召開高質量民主生活會,做實了談心交心,深入進行批評與自我批評,開展積極健康的思想交鋒,有效加強了黨內監督。
三是拓寬了黨務公開渠道。認真落實黨內情況通報制度,黨委作出重大決策和工作部署前,堅持廣泛征求黨員意見和建議,問計問策于職工。在信息網主頁設立書記信箱,健全完善了黨務公開實施辦法,細化黨務公開目錄,規范黨務公開內容、范圍、方式和渠道,各級黨組織對本級班子重大決策、重要工作部署以及涉及黨員切身利益的敏感事項,主動向黨員公開,接受監督,提高了工作透明度。
(四)引領保證中心作用充分發揮。堅持抓黨建、帶隊伍、促中心,在推動中心工作、完成重大任務、強化隊伍建設上,凸顯了黨建工作成效。各基層黨組織依托結對共建黨支部,不斷深化黨建聯創聯建,形成了黨建互促共贏的良好局面。廣大基層黨員充分發揮與職工聯系緊密的優勢,開展“黨員訪談制度”、“紅色走訪日”等主題黨日活。在重大任務中,各級大力倡導“一名黨員就是一面旗幟,一個戰位就是一份責任,一項任務就是一種使命”的理念,廣泛成立黨員先鋒崗、黨員突擊隊,組織廣大黨員開展表決心、挑應戰,有效激勵了廣大黨員立足本職、頑強拼搏、建功立業。在隊伍建設中,各單位注重發揮黨員黨員主人翁意識,尊重保障黨員主體地位,有效調動了廣大黨員參與全面建設的積極性,使黨員真正成為了帶動青年團員、凝聚隊伍力量的骨干和模范。兩年來,先后涌現出XXX等一大批先進黨員代表,實現了“點亮一盞燈,照亮一大片”的效果。
二、當前黨建工作存在的主要問題
雖然黨建工作整體水平有了長足進步,但通過調研來看,仍然存在一些不容忽視的問題,主要表現在:
一是黨建制度落實質量有待于進一步提高。在調研中發現,各項制度的執行落實仍存在著不到位、打折扣的問題。出現這個問題,就制度本身來講,有一些制度原則性的要求多,操作性的程序少,不便于基層單位實施,因此執行落實的效果也不是很好;從各級黨組織來看,有些領導班子和領導干部對黨建工作重視不夠,對一些制度,容易落實的就愿意落實,需要下力氣的`就不愿落實,導致制度落實方面時緊時松、打折扣。
二是黨內組織生活有待于進一步規范。一些單位在落實組織生活方面,仍存在著為落實而落實的問題,注重形式上的走過場,真正依靠組織生活管理教育黨員、解決實際問題的效果還不夠十分明顯,黨內生活庸俗化、行政化、隨意化的問題普遍存在。另外,部分基層黨支部由于工作任務比較繁重,黨員難以集中,組織生活制度落實不夠經常、不夠到位,影響了支部整體建設水平。
三是黨務工作者能力有待于進一步增強。近年來,我們持續加大培訓力度,基層黨務工作者的業務能力有了一定程度提升,但整體來看,一些黨務工作者的理論素質、業務能力與工作需求還有一定差距,直接影響了本單位黨建工作水平。尤其是一些基層支部書記,在任書記前沒有經過專門的黨務培訓,缺乏黨務經驗和實踐鍛煉,“不會干、干不好"的問題依然存在。
四是黨員民主意識有待于進一步提升。近年來,各級在黨內民主制度建設方面進行了積極的探索,建立完善了一些機制,但方之不相適應的是,黨員落買制度的自覺性、行使民王權劑的葛識還有所欠缺,影響了黨內民主建設的發展。客觀方面原因在于,多年來的傳統是過于強調組織本位,自覺不自覺地忽視了黨員的主體地位,重組織要求輕黨員權利;主觀方面原因在于,部分黨員包括個別領導干部主動行使民主權利、捍衛民主權利的意識不強,甚至不知道自己有哪些權利、如何行使民主權利。
三、進一步加強和改進黨的建設的意見
下步工作中,建議黨委“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,不斷提升黨的建設科學化水平。
(一)繼續抓牢“四個基本”建設,不斷夯實黨的建設基礎。以深化“三學”活動為載體,不斷加強黨課教育,重點抓好黨章、黨史、理論知識以及中國夢的學習,堅定黨員黨員理想信念。加強支部書記隊伍建設,推行基層黨支部正副書記任職資格準入制,實行考核合格持證上崗;嚴格黨員標準、發展程序和工作紀律,嚴把黨員“入口關”;探索建立處置不合格黨員機制,暢通黨員“出口關二認真貫徹落實《黨支部工作條例》,完善黨委支部議事規則,嚴格按照標準執行“一單三制”、黨內互稱同志、黨員主動繳納黨費等基本動作和基本環節,健全完善黨內生活考評幫扶機制,切實提高落實黨內生活制度的自覺性、持續性。
(二)突出抓好民主集中制建設,不斷提升黨組織生活質量。將20xx年確定為民主集中制建設年,全面開展民主集中制專題教育,提高貫徹民主集中制的能力;進一步規范黨委(支部)議事決策范圍,嚴格議事決策原則、程序和要求;抓好黨委務虛制、重大事項票決制、“三不一末”等制度的落實。持續開展黨內生活現狀大調查活動,準確把握各級黨組織在“堅持民主集中制、開展批評和自我批評、嚴格黨內生活、黨性原則基礎上的團結”狀況,分析存舉問題,制定整改措施,并有計劃、有步驟的抓好整改落實。進一步理順和規范黨代會、全委會和常委會之間的關系,認真研究貫徹民主集中制方面的新情況新問題,堅持以解決問題為導向,建立健全民主集中制配套制度建設,積極探索民主集中制在新形勢下有效實現的形式和途徑。
(三)突出抓好作風建設,不斷提高黨組織自身建設水平。緊抓領導班子和領導干部兩個重點,采取實地查看、一線問卷、群眾評議等形式,組織開展作風建設"回頭看"活動,切實解決作風建設中的問題;認真落實中央八項規定及實施細則精神,完善黨委減負提效工作意見,推動改進作風常態化、制度化發展。大力弘揚批評與自我批評之風,重點提高批評他人的質量,積極倡導班子成員和廣大黨員在黨的會議上對組織和個人提出批評。繼續抓好選拔任用干部票決、黨務公開、黨代表提議提案等制度的落實,抓住容易滋生腐敗問題的薄弱環節和關鍵崗位,完善制度規范,加強制約監督,提高權力運行透明度。
(四)突出抓好黨內民主建設,不斷激發黨建活力。深入貫徹《黨員權利保障條例》,推行黨員旁聽基層黨委(支部)會議、黨代表列席同級黨委有關會議等做法;抓黨內激勵關懷幫扶、黨代表任期制等落實;繼續深化黨員身份提示、規范黨內稱謂、黨員承諾服務等做法,增強黨員榮譽感、歸屬感和認同感。支持和鼓勵各級黨組織與地方廣泛開展聯創聯建,共同提升黨蛆織服務發展、服務民生、服務群眾、服務黨員的能力水平;牢固樹立“黨團建設一盤棋”思想,深入開展黨建帶團建,探索建立團的代表大會制度。
整改報告 篇12
武威市郵政管理局:
貴局于20xx年5月28日對我公司安全生產經營及各項制度的建立和執行情況
進行了檢查,檢查組認真、嚴肅、全面對我司工作進行指導和評價,充分肯定了我公司所做的工作成績,同時針對我公司管理現狀中存在的不足之處,提出了中肯的整改意見。我公司針對檢查組提出的意見,迅速組織有關人員,及時地制定了相應的改正措施,進行了深刻、細致的整改工作,取得了良好的成果。
按照檢查組整改意見的要求,我們逐條落實實施,并在規定時間內整改完畢。現將整改工作的實際情況報告如下:
首先,按照貴局的要求,我司于20xx年5月30日與武威中通速遞總公司簽署了安全生產責任書,并按照責任書的要求,嚴格落實各項規章制度,確保公司正常,有序,規范的運行。
第二,各項制度的建立和健全。針對我司制度不夠健全和完善的問題,我司結合貴局的要求,制定了安全檢查與事故隱患排查制度;安全例會教育培訓制度;寄遞服務用戶個人信息安全管理制度等相關的.制度;建立了安全生產隱患自查臺賬,確保了各項檢查和改進措施有詳細的記載。
第三,自20xx年05月28日起,按照貴局的要求嚴格執行寄件客戶實名登記制度,做到了寄件百分之百的開箱驗視制度,同時,及時在面單及預留底單上加蓋了驗視章,加強了攬件員工簽字的規范性要求。
第四,針對我司未公示警示語的問題,我司積極著手,聯系上級公司,在當日就張貼了“掃黃打非”警示語,此舉對我司的規范操作和客戶的提醒尤為重要,我司將嚴格按照貴局的要求落實執行。
針對上述存在的問題,我司已積極進行整改,并對存在的各項安全隱患進行進一步的檢查和對比自查,以確保公司的各項操作流程規范且有序,為公司的健康發展奠定長久的基礎。
中通速遞黃羊鎮分部
20xx年5月31日
整改報告 篇13
根據濰坊市教育局《關于在全市各級各類學校開展群眾滿意度測評的通知》,區教育局6月份對全區中小學進行了電話隨訪調查。調查內容分為教育教學質量、任課老師工作、班主任工作、辦學條件和安全、干部作風等五項內容。從河東于小學轄區內電話調查了20名家長。針對調查結果,結合本校實際,本著求真、務實的態度,就本次區教育局調查結果作一分析并對欠缺的地方進行整改。
一、調查結果
1、教育教學質量
滿意:17人;基本滿意:3人;不滿意:0人。
2、任課老師工作
滿意:17人;基本滿意:3人;不滿意:0人。
3、班主任工作
滿意:19人;基本滿意:1人;不滿意:0人。
4、辦學條件和安全
滿意:16人;基本滿意:4人;不滿意:0人。
5、干部作風
滿意:17人;基本滿意:3人;不滿意:0人。
二、原因分析
從上述調查結果中可以看出:滿意的占調查人數的85%,基本滿意的占15%。不滿意的為0。這說明我們的教
育教學工作存在著缺陷,在某些方面還達不到家長的要求。主要表現在:
1、家校溝通、教師與家長的溝通、學生與學生之間的矛盾處理方面等存在著缺陷。2、學校宣傳的.力度不夠,致使個別家長對學校存在偏見。
三、整改措施
為優化魚人環境,培養世紀人才,實現家校共管,消除學生家長對學校及教師的偏面認識,本著求真務實的態度,學習先進經驗,取長補短,更好的服務大眾,特作如下整改:
1、親近學生,研究學生;展現自我,樹立威望。
"誰愛孩子,孩子就會愛他,只有用愛才能教育孩子。"教師要善于接近孩子,體貼和關心學生,和他們進行親密的思想交流,讓他們真正感受到老師對他的親近和"愛"。這是教師順利開展一切工作的基礎。
2、以強化常規訓練帶動教育教學工作。
要扎實有效地加強一個學生的常規訓練。訓練的內容包括《小學生守則》和《小學生日常行為規范》要求的常規、課堂常規、出操常規、衛生常規、勞動常規、參觀常規以及路隊常規等等諸多方面。訓練可以通過集體或個人、單項強化或全面優化相結合的方式進行,務必使每個學生具有"服從集體,服從命令"的思想,具有自我約束力,形成習慣,保證整個班集體隨時表現出"活而不亂,嚴而不死"的良好班風班貌。
3師德為先
加強教師的職業道德教育,做到為人師表,教書育人。根據學生的具體情況進行家訪,用愛心轉化學生,溫暖家長。 4以身作則
學校領導要以身作則,率先垂范,積極主動的協調學校與家長的關系,及時聽取家長的意見和呼聲,每學期召開兩次家長代表會,把家長的期望當作學校改革的契機,以便更好地搞好學校的各項工作。
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