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鞋類倉庫管理制度

時間:2022-03-07 14:44:41 鞋類倉庫管理制度 我要投稿

鞋類倉庫管理制度

  鞋類倉庫管理制度(精選6篇)

  在日新月異的現代社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的鞋類倉庫管理制度(精選6篇),歡迎閱讀與收藏。

  鞋類倉庫管理制度1

  第一章總則

  第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

  第二條倉庫管理工作的任務。

  (1)做好物資出庫和入庫工作。

  (2)做好物資的保管工作。

  (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

  第二章倉庫物資的入庫

  第三條對于采購人員購入的材料物資,庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量,對于實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。

  第四條對于產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,庫管人員填制“入庫單”一式三份,經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據,一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

  第五條因生產需要直接進入生產車間的材料物資,應填寫直提單。(即同時辦理入庫出庫手續)

  第六條對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,庫管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。

  第三章倉庫物資的出庫

  第七條辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經手人雙方同時簽字,由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核,經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核,經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據,第一聯由經手人留存,持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

  第八條對于一切手續不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

  第四章倉庫物資的保管

  第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

  第十條每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報財務部。

  第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。

  第十二條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

  第十三條根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

  第十四條對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

  第十五條建立健全出入庫人員登記制度。

  第十六條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

  第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

  (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

  (3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。

  (4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

  第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

  (1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒后值班。

  (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

  (3)嚴禁涂改賬目。

  (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

  (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

  (6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

  (7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

  (9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

  (10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

  第五章附則

  第十九條本規定由財務部經理制定,報總經理批準實施。

  第二十條本制度自年月日起執行。

  鞋類倉庫管理制度2

  一、目的

  本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

  二、適用范圍

  適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

  三、內容

  1. 職責

  ● 原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

  ● 成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

  ● 待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

  2. 入庫

  ● 原材料、外協品、半成品的入庫。

  Ⅰ 原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

  驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

  Ⅱ 庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

  Ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

  Ⅳ 半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

  ● 成品入庫

  Ⅰ 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

  Ⅱ 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

  ● 待處理品入庫

  Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

  ● 產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

  ● 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

  ● 庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

  3. 貯存

  ● 貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

  ● 合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

  Ⅰ 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

  Ⅱ 庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

  Ⅲ 成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

  Ⅳ 原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

  Ⅴ 放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

  ● 有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

  4. 發放

  ● 生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

  ● 原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

  ● 在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

  ● 實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

  ● 技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

  ● 提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

  ● 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

  Ⅰ 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

  Ⅱ 發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

  Ⅲ 發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

  Ⅳ 發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

  Ⅴ 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

  5. 倉庫內部管理

  ● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

  ● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

  ● 倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

  ● 倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

  ● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

  ● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

  ● 成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

  ● 原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

  ● 對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

  ● 凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

  ● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

  ● 安全事項

  Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

  Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

  6. 本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

  7. 本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

  8. 本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

  鞋類倉庫管理制度3

  1、員工應自覺遵守廠規廠紀,按時上下班,不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。員工因病、因事請假,必須先提出書面申請,經部門負責人審核批準寫放行條出廠。違者按廠規處罰。

  2、上班需按要求穿廠服,戴廠牌,嚴禁穿拖鞋上班,違者按廠規處罰。

  3、生產車間應做到物品擺放整齊,通道暢通無阻。員工下班前必須把自己的崗位打掃干凈。

  4、掹鞋員工在管理桌上拿鞋面時,認真檢查鞋面,離開桌面,發現問題責任自負。同時看清鞋面的碼數和品牌,取用正確的前墊、中底和楦頭。掹錯楦型和碼數罰款5元/對,錯品牌罰10元/對。

  5、落港寶時,港寶不能太濕,以不粘手為宜,否則,容易造成黑里。擦膠水下港寶時盡量把皮里撕開,港寶一定要放正中,否則鞋子會變形。鞋膽涂膠水要注意均勻到位(軟皮鞋膽,可以先用膠水粘死鞋膽的皮里再掹鞋),防止掹鞋捉里。鞋子脫楦后,內里沒有膠水罰款5元/只,黑內里罰款10元/只。

  6、掹鞋時要釘好中底,使鞋楦與中底不能走位。掹鞋用力要均勻,避免皮料差而掹爛鞋。工作時注意輕拿輕放,避免鞋子撞傷撞爛。否則罰款:爛鞋圍20元/只,爛鞋膽15元/只,爛后踭5元/只,爛內邦5元/只。同時掹鞋時要注意拉里,防止出現捉里。凡鞋膽捉里罰5元/只,后踭捉里罰10元/只。

  7、割里時,注意港寶一定要上中底,皮里要上中底3厘。擦膠水要注意膠水不能留進鞋內,為避免皮里割得太深和膠水流到鞋內,掹一只鞋一定要打九口釘。

  8、收邦用力要均勻,整只鞋要埋邦到位,過錘要平順,邦腳、鞋頭和后踭不能起角。港寶位要特別注意過錘,不能看見明顯的接口。

  9、掹好鞋后,要檢查一對鞋子是否鞋頭長短、高低,鞋膽長短,內外邦高低,后踭高低。鞋子是否放正,鞋膽線條是否流暢,內外邦弧度是否到位,內外邦是否偏邦,橫擔不能一前一后,后包是否高低。

  10、對于返工鞋子,必須第一時間認真處理,三次返工不計工價。做壞鞋子,照廠價賠償。拒絕返工者罰款30元/次。發現中底釘,前墊釘,邦腳釘,里內釘10元/只。

  11、下班時請注意將機車、電燈和風扇等開關關掉,違者罰款10元/次。

  12、本規定由廠部負責制訂,解釋權屬廠辦公室。

  鞋類倉庫管理制度4

  1、員工應自覺遵守廠規廠紀,按時上下班,不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。員工因病、因事請假,必須先提出書面申請,經部門負責人審核批準寫放行條出廠。違者按廠規處罰。

  2、上班需按要求穿廠服,戴廠牌,嚴禁穿拖鞋上班,違者按廠規處罰。

  3、生產車間應做到物品擺放整齊,通道暢通無阻。員工下班前必須把自己的崗位打掃干凈。

  4、洗鞋花:工作時注意檢查鞋花與大底的品牌是否一致,鞋花和大底要洗干凈,工作時輕拿輕放,發現爛鞋要及時拿出來。發現落錯品牌者獎勵10元/只,發現裝錯鞋花獎5元/只,鞋花沒洗干凈而返修罰款10元/對。

  5、拔楦:要注意力度,防止拔斷捆邊。工作過程中,輕拿輕放,推車要小心,避免碰撞。拔斷捆邊罰款10元/只。

  6、打釘:鞋內膠紙要清理干凈,釘盡量往中底邊上打。出現打爛木跟,罰款5元/只。墊腳位有釘罰款10元/只。

  7、下墊腳:檢查鞋內是否有釘、雜物,再油膠水,對應品牌放墊腳。發現有釘獎勵5元/口。墊腳落錯品牌,未出貨30元/對,已出貨100元/對。所屬工序,鞋子擺放不能超出車架兩邊。

  8、包裝:注意檢查款號、顏色、品牌、碼數。如有不同款式、不同品牌要及時區分開,避免出錯。裝錯品牌未出貨30元/對,已出貨100元/對,一個月累計無錯品牌獎100元。

  9、打外箱:注意核對單號、客戶名稱。裝箱時, 碼數要求從小到大排列。對打錯外箱,貼錯電腦紙罰款10元/件。

  10、下班時請將機車、電燈和風扇等開關關掉,違者罰款10元/次。

  11、本規定由廠部負責制訂,解釋權屬廠辦公室。

  鞋類倉庫管理制度5

  一、目的

  通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

  二、適用范圍

  倉庫的所用工作人員。

  三、職責

  倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉務員負責單據追查、保管、入帳。

  倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

  倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

  四、倉儲管理規定

  1、原材料收貨及入庫

  需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

  采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO),否則拒絕收貨。

  倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。

  對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

  倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

  2、原材料出庫

  需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。

  倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

  超用物料的`出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。

  開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

  3、退廠原材料的處理

  需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

  對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

  4、原材料報廢

  嚴格執行“報廢單”進行操作,發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

  需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

  5、成品的收貨及出庫

  A、成品的收貨及入庫

  嚴格按照“成品入庫單”進行操作,所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。

  入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的.不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續,并按要求存放好。

  B、成品的出貨

  嚴格按照“成品出貨單”進行操作。

  成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。

  C、成品的退貨

  嚴格按照“成品退貨單”進行操作。由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

  五、貨物管理

  貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

  貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

  六、貨物的盤點

  倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

  盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

  盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

  七、倉庫的安全、衛生管理

  倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

  對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

  倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

  倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

  做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

  八、倉庫人員的工作態度及作風

  倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。

  其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

  鞋類倉庫管理制度6

  為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房,確保應急物資安全存放,保證救災防病與突發公共衛生事件的需要,特制定本制度。

  一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資,包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。

  二、庫房應保持通風、干燥、衛生、無鼠害,并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

  三、應急物資調撥程序

  ㈠正常情況下:⑴提出申請;⑵由分管領導審批;⑶管理人員發貨。

  ㈡緊急情況下,經領導同意,可先調應急物資,再補申請。

  四、應急物資是本著“寧可備而無用,不可用而無備”的原則儲備的。根據物資存放的時限和條件,原則上每年更新一次,如遇災情或突發公共衛生事件,物資使用完后要及時更新,以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。

  五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊,準確記錄物資的調入和調出,防止資產流失。

  六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的,需經中心領導同意,辦理相關手續后方可借用,并限期歸還。無法歸還的,按物資調入價格加2%手續費,由借用人結算。

  七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施,確保物資的完好率。

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