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費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度

費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度

  一、出差報(bào)銷范圍

  1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費(fèi)用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。

  2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報(bào)銷外地餐費(fèi)了,或者報(bào)銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。

  3、至于外地餐券不能計(jì)入差旅費(fèi)中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

  差旅費(fèi)開支范圍包括:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

  二、報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

  (a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  (b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

  (c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

  (e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

  (f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

  三、費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度(精選15篇)

  現(xiàn)如今,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度(精選15篇),希望能夠幫助到大家。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度1

  第一章前言

  一、編制目的

  為了規(guī)范報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保公司資金按規(guī)定支付,結(jié)合公司及項(xiàng)目實(shí)際情況,特制定本制度。

  二、適用范圍及定義

  本規(guī)定適用于公司及公司涉及各項(xiàng)目。

  三、本規(guī)定修改及審批

  本規(guī)定由總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。

  四、執(zhí)行時間

  本規(guī)定于頒布之日起開始執(zhí)行。

  第二章管理原則

  2.1歸口管理原則

  為便于對各項(xiàng)費(fèi)用開支情況進(jìn)行分析考核,公司統(tǒng)一規(guī)定費(fèi)用項(xiàng)目的歸口管理部門,具體如下表列示(包括但不限于):

  略

  2.2預(yù)算管理原則

  2.2.1 年度預(yù)算經(jīng)審議批準(zhǔn)后各部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度預(yù)算進(jìn)行開支,財(cái)務(wù)部將在預(yù)算期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,并定期分析、考核。

  2.2.2對臨時發(fā)生的預(yù)算外經(jīng)費(fèi)或超預(yù)算費(fèi)用,經(jīng)辦部門需向歸口部門提交申請,由歸口部門按公司的審批程序補(bǔ)報(bào)追加計(jì)劃,根據(jù)審批權(quán)限規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

  第三章授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定

  3.1經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前授權(quán)審批

  3.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間先后分:事前審批、非事前審批;

  3.1.2 事前審批是指經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前,需提報(bào)審批通過后,才能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交易。

  3.1.3 非事前審批是指有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以不需進(jìn)審批,而由經(jīng)辦人員直接進(jìn)行辦理業(yè)務(wù)。

  3.2 報(bào)銷及付款授權(quán)審批流程

  3.2.1 報(bào)銷或付(匯)款審批流程如下:

  3.2.1.1 單次報(bào)銷或付(匯)款金額800元及以內(nèi)的審批流程:

  經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——財(cái)務(wù)

  3.2.1.2 單次報(bào)銷或付(匯)款金額801-2000元之間的審批流程:

  經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——財(cái)務(wù)

  3.2.1.3 單次報(bào)銷或付(匯)款金額2001-10000元的審批流程:

  經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——總經(jīng)理——財(cái)務(wù)

  3.2.1.4 單次報(bào)銷或付(匯)款金額10000元以上的審批流程:

  經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——總經(jīng)理——董事會會簽審批——財(cái)務(wù)

  第四章報(bào)銷及付款流程

  4.1報(bào)銷及付款流程圖

  4.2報(bào)銷及付款方式

  4.2.1 主要通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,付款至外部單位,原則上以轉(zhuǎn)賬、支票方式付款,個別特殊業(yè)務(wù)除外。

  4.2.2使用支票結(jié)算,應(yīng)自支票簽發(fā)日十日內(nèi)入賬,逾期無效。

  4.2.3 現(xiàn)金支付,內(nèi)部員工報(bào)銷如需支取現(xiàn)金,須提前告之出納備款并在報(bào)銷單注明。

  第五章報(bào)銷及付款時效

  5.1報(bào)銷及付款時效

  5.1.1費(fèi)用報(bào)銷時效性

  為遵循《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定,正確、合理核算各期損益,當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)期報(bào)銷,具體原則如下:

  5.1.1.1費(fèi)用類業(yè)務(wù)報(bào)銷時效:原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后三個工作日內(nèi)報(bào)銷(差旅費(fèi)應(yīng)在返程后五個工作日內(nèi)),最遲不得超過10個工作日;當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用要求在年底12月31日前報(bào)銷,由于特殊原因不能及時報(bào)銷的,應(yīng)由各部門匯總應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)總額,上報(bào)財(cái)務(wù)部作為計(jì)提費(fèi)用的依據(jù),并且在次年1月15日之前將原始票據(jù)整理粘貼好到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷;

  5.1.1.2 員工月固定如交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等以報(bào)銷形式體現(xiàn)的福利,應(yīng)在每月24日前報(bào)銷;

  5.1.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)報(bào)銷時效:以預(yù)付款方式發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)在接收物品或服務(wù)后5個工作日內(nèi)報(bào)銷沖賬。

  5.1.1.4 月結(jié)付款業(yè)務(wù):通常情況按合同約定的付款日期進(jìn)行支付,但各部門應(yīng)將本月所接收的物品或服務(wù)按發(fā)生時間、實(shí)際接收數(shù)量、合同約定單價、金額等進(jìn)行明細(xì)匯總,并于月末最后一天提交至財(cái)務(wù)部,以便作為存貨、成本入賬的依據(jù)。

  5.1.1.5 所有原始憑證必須為原件

  5.1.2財(cái)務(wù)部受理時間

  各部門將費(fèi)用報(bào)銷單/付(匯)款申請單交至財(cái)務(wù)部的時間為:周一至周三。

  5.1.3付款周期:審核原始票據(jù)及付款信息無誤后3-5個工作日內(nèi),特殊情況另行通知;

  5.1.4付款時間:對完成審批流程的報(bào)銷或付(匯)款申請于每周五進(jìn)行付款。

  如違反上述規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

  第六章員工借款

  6.1借款條件及額度

  6.1.1借款額度不超過人民幣3000元;

  6.1.2 因發(fā)生的地點(diǎn)、場所不固定無法確定固定的業(yè)務(wù)往來單位,如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工活動費(fèi)、停車費(fèi),加油費(fèi)、過路費(fèi)等;

  6.2備用金借款

  6.2.1定額備用金:公司人員因業(yè)務(wù)需要,需頻繁使用現(xiàn)金,可申請定額備用金;

  6.2.2員工調(diào)動、離職、降職、停職前,必須先到財(cái)務(wù)部歸還備用金,方可辦理相關(guān)變動手續(xù)。如未及時歸還,財(cái)務(wù)部可以通知人力資源部在其工資中直接扣除。

  6.3臨時性借款

  6.3.1臨時借款:是指員工因公出差發(fā)生的食、住、行等費(fèi)用,或者備用金不足以支付的特殊事項(xiàng)。例如差旅費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工團(tuán)體活動等。

  6.4管理規(guī)范:

  6.4.1因出差而需臨時性借款,需附審批后的《出差申請表》原件,并根據(jù)批準(zhǔn)額度填寫借款單,財(cái)務(wù)根據(jù)審批同意的借款單據(jù)辦理借款;

  6.4.2借款原則上以通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,如因特殊情況需支付現(xiàn)金請?jiān)诮杩顔沃凶⒚鳎?/p>

  6.4.3所需現(xiàn)金金額超過人民幣3000元的需提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便備款;

  6.4.4借款人須在業(yè)務(wù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)完成報(bào)銷或退還借款手續(xù);

  6.4.5定額備用金必須于每年12月31日前辦理退還手續(xù),并根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新審批辦理;

  6.4.6員工借款賬齡不得超過30天,如有特殊原因可適當(dāng)延長,超過60天(特殊情況除外),財(cái)務(wù)部將通知上級主管,并在當(dāng)月工資中扣減,直至扣完為止;

  6.4.7原則上,借款管理執(zhí)行“前款不清,后款不借”的規(guī)定。

  6.5借款單據(jù)填寫規(guī)范:

  6.5.1公司員工借款時統(tǒng)一填寫公司印制的《借款單》;

  6.5.2《借款單》聯(lián)以及用途:

  6.5.2.1《借款單》一式三聯(lián),第一聯(lián):付款憑證聯(lián);第二聯(lián):結(jié)算憑證聯(lián);第三聯(lián):結(jié)算回執(zhí)聯(lián);

  6.5.2.2付款憑證聯(lián):財(cái)務(wù)付款及會計(jì)掛借款人借款處理的原如憑證,嚴(yán)禁退還借款人;

  6.5.2.3結(jié)算憑證聯(lián):借款人報(bào)銷或還款時的原始憑證;會計(jì)根據(jù)此聯(lián)做賬沖銷借款;

  6.5.2.4結(jié)算回執(zhí)聯(lián):借款人報(bào)銷或還款時,此聯(lián)給借款人,作為結(jié)清借款的原始憑證;

  6.5.3《借款單》填寫要求:

  6.5.3.1統(tǒng)一用黑色簽字筆填寫,字跡公正、清楚,嚴(yán)禁草寫;

  6.5.3.2日期行欄:填寫借款當(dāng)時的年月日;

  6.5.3.3資金性質(zhì)欄:填寫付款方式,即你希望的是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金,如果轉(zhuǎn)賬需在此處注明開戶名、開戶行、賬號等詳細(xì)信息;

  6.5.3.4部門欄:填寫借款人所在部門;

  6.5.3.5項(xiàng)目明稱欄:如果借款事由為處理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù),此處填寫工程項(xiàng)目的具體名稱,否則此處為空;

  6.5.3.6預(yù)算科目欄:此欄為空,統(tǒng)一以員工借款掛賬,報(bào)銷還款時沖銷;

  6.5.3.7借款理由欄:填寫借款的具體事宜,如:X月X日X事到X地出差,X季度員工活動,定額備用金等等;

  6.5.3.8金額欄:填寫借款的具體金額,大小寫必須一致;出差的,金額須與審批后的《出差申請表》一致;

  6.5.3.9付款憑證聯(lián)最右下角的領(lǐng)款人必須填寫,領(lǐng)款人名字必須與員工身份證上的姓名保持一致;

  6.5.3.10結(jié)算憑證聯(lián)和結(jié)算加回執(zhí)聯(lián):填寫借款單時,借款人必須填寫此兩聯(lián)中的日期、姓名、金額、用途等事項(xiàng)且與付款憑證聯(lián)系保持一致;其余額待報(bào)銷或還款時分別由出納和借款人填寫;

  第七章付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)

  7.1適用條件:

  適用于公司與外部業(yè)務(wù)單位發(fā)生的金額確定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

  7.2 付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)分類:直接結(jié)算業(yè)務(wù)、預(yù)付款業(yè)務(wù)

  7.2.1直接結(jié)算業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定,在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況結(jié)算付款的業(yè)務(wù);此類業(yè)務(wù)結(jié)算時填寫《付款結(jié)算申請單》。

  7.2.2 預(yù)付款業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定,在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前,需要按進(jìn)度預(yù)先支

  付部分款項(xiàng),在業(yè)務(wù)驗(yàn)收完成后結(jié)算的業(yè)務(wù)。此業(yè)務(wù)在預(yù)付款時填寫《預(yù)付款申請單》,預(yù)付款業(yè)務(wù)發(fā)生驗(yàn)收完成填寫《預(yù)付款結(jié)算單》,以沖銷已預(yù)付的款項(xiàng)。

  7.3 管理規(guī)范

  7.3.1采購業(yè)務(wù)

  7.3.1.1采購預(yù)付款業(yè)務(wù),付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于:審批通過的采購訂單原件、合同原件或掃描件;

  7.3.1.2直接結(jié)算類采購業(yè)務(wù),結(jié)算時提供的原始單據(jù)包括但不限于:合同(掃描件)、發(fā)票、加蓋對方發(fā)票專用章或公章的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購訂單、收貨人簽字確認(rèn)的收貨單。

  7.3.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)須在貨物驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)算,沖銷預(yù)付款,提供的原始單據(jù)包括但不限于7.3.1.2條除經(jīng)審批的采購訂單外的原始憑證;

  7.3.2資本性支出

  7.3.2.1資本性支出:是指單件金額在2000(含)元以上且使用壽命1年以上的固定資產(chǎn)支出;

  7.3.2.2預(yù)付款業(yè)務(wù),首次預(yù)付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于:合同原件或掃描件、事前審批單、合格發(fā)票等;

  7.3.2.3直接結(jié)算業(yè)務(wù)付款時須提供原始憑證包括但不限于:事前審批單、合同原件或掃描件、資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫、合格發(fā)票、采購清單;

  7.3.2.4 預(yù)付款業(yè)務(wù),資產(chǎn)采購經(jīng)辦人應(yīng)在資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)算,沖銷預(yù)付款,須提供的原始單據(jù)包括但不限于:資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫單、合格發(fā)票、資產(chǎn)采購清單;

  7.4單據(jù)填寫規(guī)范

  7.4.1 預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)在預(yù)算內(nèi)前小方格內(nèi)劃“√”,反之在預(yù)算外前小方格內(nèi)劃“√”;

  7.4.2 支付方式:填寫付款的方式:現(xiàn)金、支票或轉(zhuǎn)賬,原則上公司均以轉(zhuǎn)賬方式支付;

  7.4.3 收款單位:公司名稱、開戶銀行、賬號與合同、發(fā)票保持一致;

  第八章日常費(fèi)用報(bào)銷

  8.1 日常費(fèi)用包括的內(nèi)容

  日常費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、會議費(fèi)、辦證審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、低值易耗品、水電費(fèi)、物管費(fèi)、房租費(fèi)等等。日常費(fèi)用報(bào)銷填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》

  8.2 日常費(fèi)用的控制原則:

  對日常費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理,分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān),在一個預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超過預(yù)算。對超預(yù)算費(fèi)用按本制度2.2.2條執(zhí)行。

  8.3 管理規(guī)范及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  8.3.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)

  業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司經(jīng)營活動的需要,為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)為前提,應(yīng)按照必要、合理的原則開支。

  8.3.1.1業(yè)務(wù)招待盡量安排在公司有協(xié)議的酒店用餐。

  8.3.1.2 陪同人員須在發(fā)票和收銀小票后簽字;

  8.3.1.3報(bào)銷原始憑據(jù)包括但不限于:事前審批表,即人力資源部提供的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》、發(fā)票、收銀小票;

  8.3.1.4 標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部相關(guān)政策執(zhí)行,未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷、超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

  8.3.2差旅費(fèi)

  8.3.2.1住宿費(fèi)必須提供出差目的地的住宿發(fā)票。

  8.3.2.2實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具車票(機(jī)票)顯示出發(fā)及返回時間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

  8.3.2.3凡與原出差申請單審批的地點(diǎn)、時間、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、交通工具的,需按照審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

  8.3.2.4出差期間,宴請客戶的需事先電話向相關(guān)部門申請,返程后補(bǔ)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》。,

  8.3.2.5餐補(bǔ)、住宿等標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)制度執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;

  8.3.2.6出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)助:

  8.3.2.7 報(bào)銷時所附原始憑證包括但不限于:事前審批表《出差審批表》、發(fā)票。

  8.3.3交通費(fèi)

  8.3.3.1員工因公辦事發(fā)生的乘坐公交車、地鐵等交通費(fèi),需明細(xì)列明日期、事由、往返地、交通工具、金額等信息,后附相應(yīng)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;員工上下班發(fā)生的交通費(fèi)按公司福利制度執(zhí)行;

  8.3.3.2 員工確因突發(fā)且情況緊急需乘出租的,需取得部門經(jīng)理同意。否則財(cái)務(wù)予以報(bào)銷;

  8.3.3.3 報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于:相應(yīng)交通公交發(fā)票、外出辦事交通費(fèi)明細(xì)表(部門經(jīng)理簽字審批)

  8.3.4維修費(fèi)

  8.3.4.1日常維修事項(xiàng)須按所需費(fèi)用的金額進(jìn)行審批;

  8.3.4.2 維修完成后須提供進(jìn)行經(jīng)雙方確認(rèn)的驗(yàn)收報(bào)告,自購維修配件的需提供配件采購明細(xì)清單;

  8.3.4.3 報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于:發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告、采購清單。

  8.3.5員工福利費(fèi)

  8.3.5.1標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按公司福利制度執(zhí)行;

  8.3.5.2通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼由員工于每月24日前填單報(bào)銷,附通訊費(fèi)發(fā)票、交通發(fā)票;

  8.3.5.3 生日補(bǔ)貼、節(jié)日慰問金由人力資源部于每季20日前或節(jié)日后10個工作日內(nèi)報(bào)銷,須附:員工信息、員工領(lǐng)用慰問品明細(xì)、發(fā)票等原始單據(jù);

  8.3.6辦公用品、低值易耗品

  在預(yù)算范圍內(nèi)參照7.3.1采購業(yè)務(wù)執(zhí)行

  8.3.7 其他零星費(fèi)用

  在預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實(shí)提供發(fā)票及經(jīng)確認(rèn)的業(yè)務(wù)明細(xì)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  8.4 費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

  8.4.1標(biāo)題《費(fèi)用報(bào)銷單》前橫線處填寫部門名稱,非人名或具體費(fèi)用明細(xì);

  8.4.2 部門:費(fèi)用(業(yè)務(wù))歸屬的具體部門,歸屬部門按受益原則劃分;須正確填寫,以便準(zhǔn)確各部門費(fèi)用;并在此處列明收款人戶名、賬號、開戶行,未注明者一同視為員工個人工資賬戶;

  8.4.3 項(xiàng)目名稱:費(fèi)用(業(yè)務(wù))歸屬于公司的具體項(xiàng)目,須正確填寫,以便對項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集;

  8.4.4 摘要:須列明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、事由、業(yè)務(wù)性質(zhì)(招待或住宿等),如報(bào)銷9月19日(時間)因洽談合作事宜(事由)招待(業(yè)務(wù)性質(zhì))影城管理人員;按費(fèi)用類別分行填寫,如出差人員同時發(fā)生住宿費(fèi)、車費(fèi),餐補(bǔ)等應(yīng)分行按住宿費(fèi)、車費(fèi)、餐補(bǔ)分別歸類匯總,嚴(yán)禁加總填寫;

  8.4.5 附單據(jù)張數(shù)為歸屬于此類費(fèi)用的原始憑證數(shù)量;

  8.4.6 領(lǐng)款人:收款人須在此處簽字,如沖銷借款的,此次填寫沖銷某人借款;否則,不予支付或沖賬;

  8.4.7 填寫用黑色鋼筆(簽字筆),嚴(yán)禁用鉛筆或其他筆填寫,字跡工整。申請金額必須大小寫一致,嚴(yán)禁用涂改液修改,如有錯誤應(yīng)重新填列和補(bǔ)簽;

  8.4.8 原始憑證不得偽造、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人責(zé)任

  8.4.9粘貼要求:所有原始憑證按摘要所列費(fèi)用類別,順序整齊粘貼于《費(fèi)用報(bào)銷單》左上角,如發(fā)票小且數(shù)量多者,可先將發(fā)票整齊粘貼于粘貼單上后再將粘貼單粘貼于《費(fèi)用報(bào)銷單》左上角;

  8.5 單據(jù)傳遞規(guī)范

  8.5.1 傳遞原則:單據(jù)按審批流程順序傳遞,審批人審批后自動傳遞至下一審批人。

  8.5.2 非總部辦公室單據(jù)傳遞至總部行政處,行政則需按部門交由相關(guān)部門人員簽收,審核后按審批流程順序傳遞;

  第九章報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范

  9.1報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范

  9.1.1 發(fā)票須注明所購物品名稱、規(guī)格型號、金額;明細(xì)較多者須附發(fā)貨清單;

  9.1.2出差發(fā)生的住宿、車票(機(jī)票)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、會議費(fèi)等發(fā)票日期與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生日期一致;

  9.1.3發(fā)票不得偽造、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人責(zé)任;

  9.1.4發(fā)票丟失或開具有誤,須及時聯(lián)系對方重新開具;

  9.1.5發(fā)票抬頭開具公司名稱與營業(yè)執(zhí)照、合同、付款單位須保持一致,如實(shí)正確填寫發(fā)票日期、內(nèi)容、金額,字跡要求清晰。

  9.1.6取得的發(fā)票必須真實(shí)、合法,蓋有開票單位發(fā)票專用章。發(fā)票的內(nèi)容、類型、發(fā)票的真?zhèn)危绻?jīng)辦人不能確認(rèn)的,應(yīng)事先咨詢財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將拒絕接收不符合要求的票據(jù)。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度2

  為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性,保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費(fèi)用的支出,根據(jù)目前運(yùn)行中存在的實(shí)際情況,特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法,從頻布之日起生效,原規(guī)定同時廢止。

  一、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)

  1、總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”的原則。

  2、開支范圍:包括出差地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、電話費(fèi)用及其他零星費(fèi)用開支,實(shí)行包干制。

  3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

  (1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

  (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

  (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

  (4)公司報(bào)銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。

  (5)招待客戶招待費(fèi)用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報(bào)董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo),不能先斬后奏。

  二、辦理程序及報(bào)銷辦法

  1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)(備用金)借款單”,注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可差旅費(fèi)借款。

  2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單,附有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。

  3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

  4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬,超過三天報(bào)銷差費(fèi),每超過一天考核一天補(bǔ)助,一星期以上,不予報(bào)銷,后果自負(fù)。

  5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

  6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

  7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個人自理,期間按事假考勤。

  三、其他規(guī)定

  1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)事先經(jīng)部長同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見,方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報(bào)銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。

  3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。

  4、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再實(shí)行包干辦法。會議費(fèi)用中不含食宿時,按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額2000元/次。

  6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價當(dāng)中)。

  四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度3

  一、目的

  為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費(fèi)

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

  5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報(bào)銷管理

  1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費(fèi)報(bào)銷單:

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費(fèi)用報(bào)銷單:

  a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

  b、粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報(bào)銷單中報(bào)銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度4

  1、目的

  為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本管理制度。

  2、適用范圍

  適用于四川博爾特機(jī)器人科技有限公司所有員工及公司各項(xiàng)費(fèi)用支出的報(bào)銷管理。

  3、職責(zé)分工

  3.1綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)真實(shí)性、合法性等的確認(rèn)審核。

  3.2公司分管總監(jiān)(副總)負(fù)責(zé)對各項(xiàng)費(fèi)用單項(xiàng)支出1000元以下的費(fèi)用進(jìn)行審批。

  3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)費(fèi)用單項(xiàng)支出1000元以上的費(fèi)用進(jìn)行審批。

  3.4綜合部財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)最終檢查、確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)與金額、審簽手續(xù)等的完整性、符合性。

  3.5各級員工按規(guī)定和流程,規(guī)范的申報(bào)、報(bào)審、配合、服從綜合部對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的管理。

  4、管理內(nèi)容和控制要求

  4.1借款管理規(guī)定

  4.1.1借款流程

  (1)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

  (2)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→總經(jīng)理審批。

  (3)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的《借款單》到綜合部財(cái)務(wù)出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  4.1.2出差借款,出差人員憑審批后的《出差申請表》(BET/BG-ZH-35)和按批準(zhǔn)額度《借款單》(BET/BG-ZH-36),向綜合部財(cái)務(wù)辦理借款,出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng);出差返回5個工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》按規(guī)定辦理報(bào)銷和結(jié)清出差前借款。

  4.1.3其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)備用金等,借款人員應(yīng)及時報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)備用金外其他借款原則上不允許跨月借款。

  4.1.4各項(xiàng)借款金額超過5000元,應(yīng)提前一天通知綜合部財(cái)務(wù)備款。

  4.1.5借款銷賬規(guī)定

  (1)借款銷帳時應(yīng)以《借款單》為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出《借款單》范圍使用的,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。

  (2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

  4.1.5借款未還清者原則上不得再次借款,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

  4.2各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理

  根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將公司財(cái)務(wù)報(bào)銷分為:材料物資采購費(fèi)用報(bào)銷、日常費(fèi)用報(bào)銷、薪資及相關(guān)費(fèi)用支出報(bào)銷、專項(xiàng)支出費(fèi)用報(bào)銷等。

  4.2.1報(bào)銷流程

  各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程如下:

  略

  4.2.2材料物資采購費(fèi)用報(bào)銷

  4.2.2.1月結(jié)算報(bào)銷流程

  (1)業(yè)務(wù)部采購員每月28日前(含28日)通知供應(yīng)商與公司倉庫材料庫管員核對本月入庫材料,核對無誤后由供應(yīng)商開具發(fā)票(并附相應(yīng)的入庫、驗(yàn)收單(票)據(jù))→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→綜合部財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬處理。

  (2)下月初由綜合部財(cái)務(wù)將供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額表→業(yè)務(wù)部采購員編填寫《付款單》(BET/BG-ZH-37)→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→綜合部財(cái)務(wù)出納進(jìn)行支付結(jié)算。

  4.2.2.2日常零星采購報(bào)銷流程

  業(yè)務(wù)部采購員整理報(bào)銷單(票)據(jù)(入庫單/發(fā)票/收據(jù)等)并填寫對應(yīng)《費(fèi)用報(bào)銷單》→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→出納支付結(jié)算。

  4.2.2.3材料物資采購費(fèi)用支付方式原則上只能轉(zhuǎn)賬或承兌匯票。

  4.2.3日常費(fèi)用報(bào)銷

  公司日常費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)(辦公用品)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

  4.2.3.1差旅費(fèi)報(bào)銷

  (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(見下表)

  略

  (二)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷補(bǔ)充說明

  (1)出差天數(shù)計(jì)算:以所乘交通工具票據(jù)出發(fā)時間到返乘時間為準(zhǔn),中午12:00以后出發(fā)(或中午12:00以前到達(dá))按半天計(jì)算,中午12:00以前出發(fā)(或中午12:00以后到達(dá))按一天計(jì)算。

  (2)住宿費(fèi):員工出差期間的住宿費(fèi),一律按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算,須憑住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷,實(shí)際住宿費(fèi)未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān);如低階員工隨高階員工同行同宿時,可依據(jù)不同情況,按高階人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。

  (3)伙食費(fèi):實(shí)行包干制,按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(BET/BG-ZH-38)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)提供餐飲發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;若特殊情況無相關(guān)餐飲票據(jù)時可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給補(bǔ)貼。

  (4)交通費(fèi):實(shí)行包干制,按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)提供交通發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;若出差人員未使用本公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)交通工具,其交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷,超標(biāo)部分自行承擔(dān)。市內(nèi)出差一律乘坐公交車或公司公用車,特殊情況需要乘出租車時,須經(jīng)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,報(bào)銷時需注明時間、事由、行車路線、金額。

  (5)特殊情況下,一般職員超標(biāo)費(fèi)用須報(bào)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,否則超標(biāo)部分費(fèi)用自理。

  (6)下列情況實(shí)行以下報(bào)銷辦法:

  a)出差人員由接待單位提供免費(fèi)接待的(如住宿、餐飲及交通費(fèi)等),免費(fèi)接待項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用不報(bào)銷和補(bǔ)貼。

  b)參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會務(wù)的人員,由主辦方單位接待免費(fèi)接待的(如住宿、餐飲及交通費(fèi)等),免費(fèi)接待項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用不報(bào)銷和補(bǔ)貼。

  c)經(jīng)批準(zhǔn)在出差期間順路回家,在家停留期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和交通費(fèi)。回家探親需經(jīng)部門經(jīng)理和分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,按事假處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的按曠工處理。

  d)出差外出時如發(fā)生臨時宴請客戶等的招待費(fèi),須提前電話報(bào)請總經(jīng)理說明應(yīng)酬事由、招待對象、人數(shù)等,經(jīng)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核按實(shí)際情況確定應(yīng)酬費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和同意后方可實(shí)報(bào)實(shí)銷招待費(fèi);未經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)而產(chǎn)生的費(fèi)用,由經(jīng)辦人自己承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

  (三)、差旅費(fèi)報(bào)銷流程

  (1)填制報(bào)銷單:出差人員須在回公司后五個工作日內(nèi),將原始單(票)據(jù)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)’和‘原始憑證張貼單’上單(票)據(jù)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。

  (2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)對報(bào)銷單(票)據(jù)的真實(shí)性、各項(xiàng)目費(fèi)用差旅費(fèi)的合理性及支出是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算,出納員須根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核無誤的單(票)據(jù)及報(bào)銷人借款情況支付款或收款。

  (3)經(jīng)綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核不符合規(guī)定的單(票)據(jù),會計(jì)和出納有權(quán)拒收或拒絕報(bào)銷。

  4.2.3.2交通費(fèi)報(bào)銷

  (一)、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  若無公司空閑用車的情況下,員工市區(qū)內(nèi)因公辦事需要乘坐滴滴車、出租車、公交車等產(chǎn)生的交通費(fèi),按實(shí)報(bào)銷。

  (二)、交通費(fèi)報(bào)銷流程

  (1)填制報(bào)銷單:員工將交通車票整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘原始憑證張貼單’上車票填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。

  (2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。

  4.2.3.3辦公費(fèi)(辦公用品)報(bào)銷

  (一)管理規(guī)定

  辦公費(fèi)主要包含采購低值易耗品、印刷品、低值耐用品、辦公家具、辦公設(shè)備等辦公用品所發(fā)生的費(fèi)用,按《辦公用品管理辦法》(BET/ZD-ZH-13)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理。但為了合理控制辦公費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司綜合部統(tǒng)一管理,集中申請購置。

  (二)、辦公費(fèi)報(bào)銷流程

  (1)填制報(bào)銷單:報(bào)銷人將單(票)據(jù)(購貨清單或送貨單/入庫單/發(fā)票/收據(jù)等)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘原始憑證張貼單’單(票)據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。

  (2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。

  4.2.3.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷

  (一)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  略

  (二)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程

  (1)填制報(bào)銷單:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人(報(bào)銷人)將單(票)據(jù)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)’和‘原始憑證張貼單’上單(票)據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容并必須注明陪餐人數(shù)與姓名、來賓來客人數(shù)等。

  (2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。

  4.2.4薪資及相關(guān)費(fèi)用支出

  薪資及相關(guān)費(fèi)用包括工資、社會保險等。

  (一)、工資支付流程

  (1)工資表的編制:每月10日前由綜合部工資核算員根據(jù)《薪酬管理制度》(BET/ZD-ZH-09)和上月員工出勤、生產(chǎn)等情況編制《年月員工工資表》(BET/BG-ZH-39)。

  (2)審核審批與支付:《年月員工工資表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行復(fù)核審核,總經(jīng)理審批后交綜合部出納于每月通過銀行轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工資。再按按4.2.1各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程完善報(bào)銷手續(xù)。

  (二)社會保險支付流程

  每月由綜合部出納在稅務(wù)局社會保險繳費(fèi)平臺進(jìn)行當(dāng)月‘員工社保費(fèi)用’的申報(bào)、繳費(fèi)和打印繳費(fèi)完稅憑證,按4.2.1各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程完善報(bào)銷手續(xù)。

  4.2.5規(guī)費(fèi)報(bào)銷

  規(guī)費(fèi)均按實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。

  5、相關(guān)支持性文件

  《辦公用品管理辦法》(BET/ZD-ZH-13)

  《薪酬管理制度》(BET/ZD-ZH-09)

  6、相關(guān)記錄

  《出差申請表》(BET/BG-ZH-35)

  《借款單》(BET/BG-ZH-36)

  《付款單》(BET/BG-ZH-37)

  《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(BET/BG-ZH-38)

  《員工工資表》(BET/BG-ZH-39)

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度5

  第一章 總則

  第一條:為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

  第二條:根據(jù)公司實(shí)際情況,將費(fèi)用報(bào)銷分為交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用等。

  第三條:本制度適用公司各部門及分公司。

  第二章 費(fèi)用報(bào)銷憑證規(guī)定及報(bào)銷流程

  第四條:原始憑證有效性的規(guī)定

  原始憑證有效性的規(guī)定

  1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證

  ⑴、印章:國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個章,發(fā)票無效。

  ⑵、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

  ⑶、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

  2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí),避免假票。

  3、發(fā)票抬頭:購貨方名稱(需提供給開票者公司全稱,不得是簡稱或有錯別字),如果是增值稅專用發(fā)票,需提供給開票者公司的完整開票信息。

  4、發(fā)票版面:不允許有任何涂改的痕跡,包括(金額、購貨方名稱以及其他項(xiàng)目),即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。

  5、當(dāng)報(bào)銷人獲得增值稅專用發(fā)票時,注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章,當(dāng)場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致,避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時,注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊,不能有痕跡,避免以后在稅務(wù)局認(rèn)證時通不過,造成不必要的損失。

  6、當(dāng)帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時,及時將專用發(fā)票聯(lián)提供給財(cái)務(wù),將發(fā)票進(jìn)行粘貼報(bào)銷即可。

  第五條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

  1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)整潔美觀,不得隨意涂改;

  2、報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好);

  3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;

  4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;

  5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;

  6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,特殊備注用鉛筆填寫,便于審核后擦掉;

  7、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致;報(bào)銷單據(jù)不得涂改,票據(jù)金額小于報(bào)銷金額的不予報(bào)銷。

  8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單;

  第六條:費(fèi)用報(bào)銷流程:

  第七條:報(bào)銷時間的規(guī)定

  第八條:差旅費(fèi)報(bào)銷

  第九條:辦公用費(fèi)用管理

  第十條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理

  第十一條:交通費(fèi)

  第十二條:車輛使用費(fèi)

  第十三條:通訊費(fèi)

  第十四條:培訓(xùn)費(fèi)

  第十五條:會議費(fèi)

  第十六條:水電氣費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、社保等固定費(fèi)用,由經(jīng)辦人員根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請報(bào)銷。

  第十七條:單據(jù)類型

  第三章 借款標(biāo)準(zhǔn)及流程 

  第十七條:借款標(biāo)準(zhǔn)

  第十八條:借款流程

  第四章 費(fèi)用審批管理

  第十九條:費(fèi)用審批管理

  1、公司所有資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。

  2、總經(jīng)理外出時,由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以支付,總經(jīng)理回來后要補(bǔ)辦審批手續(xù)。對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付。

  3、審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

  4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。

  5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟藢τ纱艘鸬牟涣己蠊?fù)連帶責(zé)任。

  6、報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假的,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷;對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,并按相應(yīng)制度處理。

  7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽字準(zhǔn)予報(bào)銷的,對審核人及審批人予以追責(zé)。

  8、因?qū)徍诉^失造成借款人無法報(bào)帳沖銷借款或歸還借款或無法從工資扣回借款的,經(jīng)辦責(zé)任人(含各級審批人)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)的填寫、粘貼是否規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時審核,經(jīng)逐級審批后交與出納付款,對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。

  10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、各級審批人員、會計(jì)簽名等是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時給予報(bào)銷,對不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度6

  一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序

  1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

  2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

  3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

  4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級主管。

  5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。

  6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。

  二、報(bào)銷規(guī)定

  (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

  1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)

  2、員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,連同出差“申請單”、原始報(bào)銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

  4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  5、交通費(fèi):員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費(fèi)用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車票不得連號。

  6、出差津貼:每人每天30元。

  (二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

  公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷單上

  注明,報(bào)銷時出租車票不得連號。

  (三)、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

  報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為:

  1、費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

  2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假票以及非行政部門開具的`收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

  3、差旅費(fèi)報(bào)銷單:按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對應(yīng)的時間、車船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

  4、填寫報(bào)銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

  三、報(bào)銷時間

  購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報(bào)銷,員工報(bào)銷其他費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

  四、下列情況不予報(bào)銷:

  1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

  2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度7

  一、總則

  1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  崗位職務(wù)

  出差工資

  住宿費(fèi)

  交通費(fèi)

  生活補(bǔ)助

  電話補(bǔ)助

  出差補(bǔ)貼

  1

  總經(jīng)理

  出勤工資

  據(jù)實(shí)

  據(jù)實(shí)

  據(jù)實(shí)

  ——

  100元/天

  2

  辦公人員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  3

  施工領(lǐng)隊(duì)

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  4

  施工隊(duì)員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  5

  25元/天

  說明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費(fèi)

  (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

  3、交通費(fèi):

  (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

  (2)出租車不能報(bào)銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  (4)乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

  4、生活補(bǔ)助

  客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

  5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

  6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

  7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

  8、行政、采購、辦公人員出差:

  按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

  9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

  三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

  1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢,超過報(bào)銷期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過2個月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

  2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開。

  4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

  7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

  四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

  1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

  2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

  3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

  五、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

  2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷資格,并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

  4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。

  5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

  9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,他人不得代報(bào)。

  10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

  11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計(jì)算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度8

  第一章總則

  第一條目的

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,做到有計(jì)劃、合理地控制費(fèi)用支出,節(jié)省資金,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。

  第二條適用范圍

  本細(xì)則適用于全公司

  第二章管理原則及職責(zé)

  第四條管理原則

  (一)費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合理;報(bào)銷的憑證應(yīng)當(dāng)合法、有效;報(bào)銷的手續(xù)應(yīng)當(dāng)健全、嚴(yán)格。

  (二)各項(xiàng)費(fèi)用開支一律憑證式發(fā)票報(bào)銷。

  (三)費(fèi)用發(fā)票要求開票單位填寫清楚,大、小寫相符,不得涂改,要素齊全,要素包括:發(fā)票抬頭(公司完整開票信息)、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。不符合要求的發(fā)票,不予報(bào)銷。

  (四)辦理報(bào)銷必須根據(jù)不同費(fèi)用類型填制報(bào)銷單據(jù)。對支出內(nèi)容填寫不清的、單據(jù)填寫金額與附件不一致的,不予報(bào)銷。

  (五)當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月及時報(bào)銷,不得跨月報(bào)銷。

  (六)根據(jù)公司薪酬福利管理制度,對于已享受公司各類補(bǔ)貼、津貼的人員,不再報(bào)銷其與補(bǔ)貼、津貼范圍重疊的相關(guān)費(fèi)用。

  (七)對于公司統(tǒng)一管理、發(fā)放、結(jié)算的各類費(fèi)用事項(xiàng),參照相關(guān)對應(yīng)制度執(zhí)行,由公司統(tǒng)一與合作單位結(jié)算的,不再另行向員工支付相關(guān)款項(xiàng)。

  (八)本細(xì)則所涉及報(bào)銷人費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)的級別為公司人力資源部制訂的職級。

  第五條管理職責(zé)

  (一)報(bào)銷人:對申請報(bào)銷的內(nèi)容真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

  (二)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人:對報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性和合理性進(jìn)行審核。

  (三)財(cái)務(wù)管理部:對原始票據(jù)的合法性、有效性,報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性以及報(bào)銷內(nèi)容是否符合報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行審核。

  第三章具體實(shí)施細(xì)則

  第六條行政類費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  一般是指因日常運(yùn)營發(fā)生的行政管理類的費(fèi)用。此項(xiàng)費(fèi)用由各公司行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。

  主要包括:辦公費(fèi)用、電話費(fèi)用、信息運(yùn)維費(fèi)用、車輛費(fèi)用、水電費(fèi)用、維修保養(yǎng)費(fèi)用、租賃費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)用、辦公區(qū)域裝修費(fèi)用、低值易耗品購置費(fèi)用等。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  各項(xiàng)行政類費(fèi)用按照對應(yīng)管理部門的相關(guān)管理規(guī)定據(jù)實(shí)結(jié)算。

  (三)附件要求

  1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷均需提供發(fā)票原件或公司內(nèi)部自制表單;

  2、日常辦公文具、低值易耗品、勞保用品等批量采購的物品和書籍購置,需提供審批通過的采購申請單或釘釘審批流程截圖,入庫清單或明細(xì)訂單;

  3、車輛費(fèi)用中維修、保養(yǎng)同時需提供維修清單,車輛保險費(fèi)用報(bào)銷需注明保單保管人,根據(jù)使用年限、行駛里程和車況,達(dá)到大修標(biāo)準(zhǔn)的車輛,應(yīng)事先由駕駛?cè)藛T提出報(bào)告,經(jīng)行政部及上級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可送到具備修理?xiàng)l件的定點(diǎn)廠家進(jìn)行修理;

  4、固定資產(chǎn)購置后報(bào)銷,需在設(shè)備接收后7個工作日內(nèi)將設(shè)備接收單提交至財(cái)務(wù)部,費(fèi)用報(bào)銷時需提供相應(yīng)入庫單設(shè)備接收單復(fù)印件,注明固定資產(chǎn)編號、使用人、接受時間;

  5、租賃費(fèi)用報(bào)銷,同時需提供租賃合同復(fù)印件。

  6、水電費(fèi)用及物業(yè)費(fèi)報(bào)銷,如先付款后到票的情況需提供催繳單作為附件并在備注中列明費(fèi)用所屬時間段,如發(fā)票直接開具給物業(yè)公司,需提供物業(yè)公司開具的費(fèi)用分割單;

  第七條交通費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  因公務(wù)需要,在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費(fèi)用。且按公司出差流程進(jìn)行提前申請,對應(yīng)釘釘外勤考勤雙項(xiàng)前提下,所發(fā)生的交通費(fèi)用予以審核報(bào)銷。

  (二)報(bào)銷范圍

  1、因公務(wù)需要,外出乘坐市內(nèi)公共交通工具:公交車、地鐵等所發(fā)生費(fèi)用;

  2、因公務(wù)需要,外出乘坐出租車、網(wǎng)約車,需符合以下條件:

  (1)外市出差的出差地;

  (2)公司加班(指因工作需要加班,并已提前報(bào)備加班申請,經(jīng)上級審批通過的加班)至21點(diǎn)之后;

  (3)領(lǐng)導(dǎo)安排的緊急事務(wù);

  (4)出差出發(fā)時間7點(diǎn)之前及返回時間21點(diǎn)之后;

  (5)相應(yīng)職級人員,發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用。

  3、不得報(bào)銷范圍:

  (1)極短途行程(小于3公里);

  (2)上下班產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi);

  (三)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  (四)附件要求:發(fā)票原件。

  (五)其他要求

  1、除出租車、協(xié)議網(wǎng)約車外,其他市內(nèi)交通費(fèi)用應(yīng)一人一報(bào),不得多人匯總報(bào)銷。

  第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)

  (一)費(fèi)用定義

  行政職能部門因工作需要招待客戶所產(chǎn)生的包含但不限于各種餐飲、送禮等費(fèi)用。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)餐飲招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  一次招待,人均超200元或單次招待總額超過2,000元;對同一對象一年內(nèi)累計(jì)招待、送禮金額超過5,000元,需經(jīng)過美年大健康集團(tuán)合規(guī)部審核方可報(bào)銷。

  招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn),接待用餐時應(yīng)合理控制陪同人數(shù)。

  (三)附件要求

  1、各項(xiàng)招待費(fèi)用,憑發(fā)票原件報(bào)銷;

  2、有經(jīng)授權(quán)主管審批的業(yè)務(wù)招待申請單。

  (四)其他要求

  1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需先審批后使用,需先在每刻報(bào)銷中填寫業(yè)務(wù)招待審批單,有授權(quán)的主管審批后實(shí)施。

  2、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用時,報(bào)銷內(nèi)容中應(yīng)注明招待何單位、招待客人數(shù)及陪同人數(shù),并關(guān)聯(lián)事前提交并通過的業(yè)務(wù)招待申請單。

  3、公司任何員工,一律不得將個人招待消費(fèi)納入招待費(fèi)用內(nèi)報(bào)銷。

  4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行一事一報(bào)的原則,同一事項(xiàng)支出不允許拆分審批和報(bào)銷。

  第九條差旅費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  因公務(wù)需要,離開辦公所在城市的行程產(chǎn)生的費(fèi)用。

  主要包含交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、異地市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)貼。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  1、差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表

  差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表

  1)、月度經(jīng)營會議、年度會議或第三方組織舉辦的會議住宿標(biāo)準(zhǔn)及餐費(fèi)按會務(wù)組統(tǒng)一公布的價格為準(zhǔn),報(bào)銷時應(yīng)提供證明文件,無補(bǔ)貼;

  2)、2人及以上人員同行差旅標(biāo)準(zhǔn)從級別最高人員;2人同住1間時,以級別較高人員住宿標(biāo)準(zhǔn)X1.5倍確定2人的住宿標(biāo)準(zhǔn);

  3)、特殊地區(qū)指:北京、上海、深圳、廣州;

  4)、省會城市及其他指:各省省會城市、廈門、青島、大連、蘇州、天津、重慶、寧波、溫州、東莞;

  5)、一般地區(qū):指上述城市之外的其他城市;

  6)、午餐補(bǔ)貼天數(shù)計(jì)算規(guī)則為:以機(jī)票或者火車票、長途汽車票出發(fā)時間為準(zhǔn),若工作日時間出差不滿半天按0.5天計(jì)算補(bǔ)貼,不滿一天超過半天按照1天計(jì)算補(bǔ)貼;若非工作日時間出差不滿半天沒有補(bǔ)貼、不滿一天超過半天按0.5天計(jì)算補(bǔ)貼、滿一天按照1天計(jì)算補(bǔ)貼。下午從13點(diǎn)以后開始計(jì)算、上午至12點(diǎn)截止。

  (三)附件要求

  審批結(jié)束的出差申請單為差旅費(fèi)報(bào)銷的必要附件憑證,差旅各類費(fèi)用的具體附件要求如下:

  1、交通費(fèi):發(fā)票原件;

  2、住宿費(fèi):發(fā)票原件及酒店入住清單;

  3、異地市內(nèi)交通:發(fā)票原件(網(wǎng)約車需提供清單、時間、目的地必須一致);

  4、出差補(bǔ)貼:體現(xiàn)實(shí)際出差日期的審批完結(jié)的出差申請單。

  (四)其他要求

  1、員工出差,無論何種類型的出差均需在系統(tǒng)中發(fā)起出差審批流程,員工的差旅費(fèi)報(bào)銷,需同步附上系統(tǒng)中審批完結(jié)的出差申請流程作為報(bào)銷依據(jù);

  2、差旅行程中發(fā)生機(jī)票,由公司統(tǒng)一預(yù)訂;住宿行為,出差人可在商旅系統(tǒng)中按照個人職級進(jìn)行預(yù)訂;

  3、所有人員嚴(yán)格按照《差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用由員工個人自行承擔(dān),情節(jié)嚴(yán)重的按違紀(jì)處理。

  4、商務(wù)出差是工作行為,不是玩樂旅游,出差的工作安排必須緊湊、飽滿且有工作成果產(chǎn)出。杜絕低效、無效出差,嚴(yán)厲懲戒任何假借出差名義到地方公司旅游觀光玩樂的行為。

  5、出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差目的地有動車高鐵且行程不超過八小時,需選乘動車高鐵出行;

  6、無論任何原因、任何情況,自行預(yù)訂機(jī)票均不予報(bào)銷;

  第十條會務(wù)費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  因公需要,參加外部會議或組織會議而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,包括會議期間租用的場地費(fèi)用、車輛費(fèi)用、資料印刷費(fèi)用、物資費(fèi)用、住宿費(fèi)、餐費(fèi),往返交通費(fèi)等。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  實(shí)報(bào)實(shí)銷,交通、住宿、補(bǔ)貼和招待參照差旅費(fèi)用和招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (三)附件要求

  發(fā)票原件及參會批示或會議組織批示。

  (四)其他要求

  1、參加外部會議,應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人指定參會人員的批示,參會人員在費(fèi)用

  報(bào)銷時提供該批文;

  2、組織會議,應(yīng)有會議組織相關(guān)的通知或批復(fù)生效的批文、會議流程說明、會議簽到表等,會議批示應(yīng)包括但不限于會議時間、地點(diǎn)、人員、議程及主題等。

  3、單次會議的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)一次性報(bào)銷完成,不得拆分多次報(bào)銷。

  第十一條培訓(xùn)費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  因公需要,安排或組織員工參加培訓(xùn)或員工申請參加與本崗位相關(guān)的培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、差旅費(fèi),師資費(fèi)等。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  實(shí)報(bào)實(shí)銷,如有住宿、交通等費(fèi)用發(fā)生,參照本細(xì)則第三章第七條、第八條和第九條執(zhí)行。

  (三)附件要求

  發(fā)票原件及培訓(xùn)通知/申請等。

  (四)其他要求

  1、參加外部培訓(xùn),應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人指定參培人員的批示或員工經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的培訓(xùn)申請;

  2、內(nèi)部組織培訓(xùn),應(yīng)有相應(yīng)的培訓(xùn)通知;

  3、單次培訓(xùn)的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)一次性報(bào)銷完成,不得拆分多次報(bào)銷。

  第十二條中介費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  因公需要,外聘中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢、審計(jì)、評估、驗(yàn)資、公證等以及外聘企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)顧問而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  (三)附件要求:發(fā)票原件及合同復(fù)印件。

  第十三條招聘費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  1、服務(wù)費(fèi):獵頭公司人才推薦費(fèi)、招聘網(wǎng)站費(fèi)、招聘軟件費(fèi)及其他招聘渠道費(fèi)用;

  2、專項(xiàng)招聘費(fèi):面試場地費(fèi)、宣傳用品費(fèi)、服務(wù)費(fèi);

  3、面試費(fèi):應(yīng)聘者往返面試地點(diǎn)的交通及住宿費(fèi);

  4、入職費(fèi):體檢費(fèi)。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  1、服務(wù)費(fèi)&專項(xiàng)招聘費(fèi):實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  2、面試費(fèi):由人力資源部按照招聘崗位的級別,參照公司正式員工出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

  3、入職體檢費(fèi):員工轉(zhuǎn)正后,可報(bào)銷100元以內(nèi)在公司體檢機(jī)構(gòu)入職體檢費(fèi)。

  (三)附件要求

  1、服務(wù)費(fèi)&專項(xiàng)招聘費(fèi):發(fā)票原件及合同復(fù)印件;

  2、面試費(fèi):經(jīng)人力資源部簽字的面試確認(rèn)表;

  交通費(fèi):發(fā)票原件及人選參照職級;

  住宿費(fèi):發(fā)票原件、酒店入住清單及應(yīng)聘的職級;

  本地交通費(fèi):面試期間本地交通費(fèi)發(fā)票原件,面試人應(yīng)在發(fā)票上簽字。

  3、入職體檢費(fèi):新員工本人簽字的入職表

  體檢費(fèi):發(fā)票原件;

  住宿費(fèi):發(fā)票原件+酒店入住清單。

  (四)其他要求

  需同時報(bào)銷多筆費(fèi)用的,須附明細(xì)清單。

  第十四條專項(xiàng)費(fèi)用

  (一)費(fèi)用定義

  用于專項(xiàng)事項(xiàng)所產(chǎn)生的費(fèi)用,主要是捐贈、贊助支出,行業(yè)協(xié)會會費(fèi)支出,購買大型軟件及辦公系統(tǒng),及各類專項(xiàng)活動事項(xiàng)。

  (二)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  (三)附件要求

  發(fā)票原件及相關(guān)文件。

  公司各類專項(xiàng)活動事項(xiàng)還應(yīng)提供相應(yīng)合同或?qū)m?xiàng)事項(xiàng)費(fèi)用報(bào)告。

  第四章具體實(shí)施流程

  第十五條報(bào)銷紙質(zhì)單據(jù)粘貼規(guī)定

  (一)票據(jù)粘貼統(tǒng)一用A4紙作為底紙,豎向粘貼。單據(jù)粘貼時,底紙左側(cè)留出三公分裝訂線。票據(jù)較多時可使用多張底紙,但必須在每張底紙底端標(biāo)注小計(jì)金額及頁碼,如:“小計(jì):100元,1/4”。

  (二)不同類型票據(jù)分類粘貼報(bào)銷,如辦公用品、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、資料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等等,按照類別由左至右、由上至下順序粘貼。如果同類票據(jù)大小不一樣,按照金額先大后小的順序粘貼。

  (三)粘貼的原始單據(jù)相互不能覆蓋、遮擋,每張平鋪粘貼。

  (四)將膠水涂抹在票據(jù)背面,沿著底紙裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上、下、右三邊依次均勻排開橫向粘貼,避免將票據(jù)貼出底紙外。不要將票據(jù)集中在底紙中間粘貼,以免造成中間厚,四周薄,使憑證裝訂不整齊,達(dá)不到裝訂要求。

  第五章附則

  第十六條本細(xì)則由財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行制訂。

  第十七條本細(xì)則自發(fā)布之日起生效。

  第十八條本細(xì)則的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)管理部。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度9

  1、目的

  為加強(qiáng)內(nèi)部管理,進(jìn)一步規(guī)范公司的資金使用、款項(xiàng)支付和報(bào)銷審批程序,特制定本制度。

  2、適用范圍

  適用于公司各部門的付款、報(bào)銷業(yè)務(wù),包括材料款項(xiàng)支付、辦公費(fèi)用、員工費(fèi)用、車輛費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用、固定資產(chǎn)和低值易耗品購置費(fèi)用等。銷售員借款及報(bào)銷按《銷售管理制度》執(zhí)行。

  3、報(bào)銷、付款審批權(quán)限規(guī)定

  3.1費(fèi)用報(bào)銷、生產(chǎn)物資采購款項(xiàng)支出審批人為公司總經(jīng)理;總經(jīng)理外出(出差)期間,可書面授權(quán)公司副總經(jīng)理代為審批。

  3.2后勤及基建款項(xiàng)支出審批人為公司董事長。

  4、申請審批規(guī)定

  4.2其他事項(xiàng)在費(fèi)用發(fā)生前,均須事先辦理申請備案或?qū)徟掷m(xù)。

  4.3計(jì)劃外生產(chǎn)物資采購由供應(yīng)科科長、生產(chǎn)副總審核,總經(jīng)理審批。

  4.4員工通訊費(fèi)報(bào)銷名單及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按公司統(tǒng)一規(guī)定的文件執(zhí)行。

  4.5員工培訓(xùn)發(fā)生費(fèi)用由行政辦提出預(yù)算申請,經(jīng)分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4.6公司車輛發(fā)生費(fèi)用須事先到車隊(duì)長處備案,具體按《公司車輛管理制度》執(zhí)行。

  5、費(fèi)用報(bào)銷管理

  5.1 費(fèi)用報(bào)銷流程

  經(jīng)辦人持報(bào)銷單附單據(jù) →部門負(fù)責(zé)人、主管副總審核→總經(jīng)理審批 →財(cái)務(wù)部支付

  5.2費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

  5.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后3個工作日辦理報(bào)銷手續(xù),差旅費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生當(dāng)月辦理報(bào)銷手續(xù),超過規(guī)定時間的原則上不予報(bào)銷。

  5.2.2費(fèi)用經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單,費(fèi)用歸類明確、內(nèi)容填寫齊全,報(bào)銷金額符合實(shí)際,所附單據(jù)、憑證必須真實(shí)、合法、完整,做到一事一報(bào),按以上流程審批后提交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  5.2.3審核人必須對發(fā)生費(fèi)用的合理性、真實(shí)性簽署意見,承擔(dān)審核責(zé)任。

  5.2.4財(cái)務(wù)部出納在支付資金前有權(quán)對報(bào)銷票據(jù)合規(guī)、合法性做復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:

  1) 審核審批手續(xù)是否完整、規(guī)范;報(bào)銷內(nèi)容、金額是否符合公司規(guī)定范圍;報(bào)銷憑證是否真實(shí)、合法、齊全;

  2) 發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等應(yīng)退回并說明原因,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交;

  3) 發(fā)現(xiàn)弄虛作假、浪費(fèi)超支報(bào)銷等違規(guī)現(xiàn)象有權(quán)拒絕報(bào)銷,并應(yīng)及時匯報(bào)主管部門調(diào)查處理。

  5.2.5凡在財(cái)務(wù)部有預(yù)借款的員工,報(bào)銷時應(yīng)先扣除借款,方可支付或返還現(xiàn)金。

  5.2.6報(bào)銷單據(jù)和憑證由財(cái)務(wù)部入賬及妥善保管。

  5.3堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,嚴(yán)禁假公濟(jì)私,虛報(bào)冒領(lǐng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實(shí)將嚴(yán)肅處理。

  6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理

  6.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)本著“自覺、必須、合理、節(jié)約”的原則,嚴(yán)格控制,據(jù)實(shí)列支。

  6.2 業(yè)務(wù)招待如在公司協(xié)議酒店/飯店,簽字掛賬人必須為公司有效的授權(quán)人,非授權(quán)人 必須事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  6.3發(fā)生招待費(fèi)前由業(yè)務(wù)承辦接待部門填寫《招待費(fèi)用申請單》,注明招待對象、事由、 日期、地點(diǎn);陪同人員等,并根據(jù)招待對象進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審核同意報(bào)公司行政辦備案,發(fā)生除餐飲、住宿外的其他招待費(fèi)用均屬非常規(guī)招待費(fèi)用, 還須事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  6.4嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),接待對象在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

  6.5簽單掛賬實(shí)行每月結(jié)算,由掛賬單位于次月初開具發(fā)票并附明細(xì),經(jīng)行政辦審核, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷結(jié)算;非掛賬現(xiàn)款報(bào)銷的按費(fèi)用報(bào)銷流程辦理。

  6.6遇突發(fā)或特殊情況來不及事先申請的開支,必須于事后及時補(bǔ)辦申報(bào)手續(xù),否則不予報(bào)銷。

  6.7業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):原則上要求用工作餐,工作餐標(biāo)準(zhǔn)按被接待對象的級別安排:

  6.7.1招待科級(經(jīng)理)以下級別人員,人均控制在70元以內(nèi)(包括陪同人員);

  6.7.2招待科級(經(jīng)理)及以上級別人員,人均控制在100元以內(nèi)(包括陪同人員);

  6.7.3公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)出席或招待重要部門的主要領(lǐng)導(dǎo),視重要程度,人均200元以內(nèi)(包括陪同人員),每次不超過2000元,特殊情況及特別消費(fèi),須經(jīng)總經(jīng)理特批。

  6.7.4涉外活動招待的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),人均標(biāo)準(zhǔn)視具體情況而定。

  6.7.5無正當(dāng)理由且無審批手續(xù)發(fā)生費(fèi)用超支,一律由簽單人(報(bào)賬人)承擔(dān)。

  6.8招待物品的采購與領(lǐng)用

  6.8.1業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮品(金) 、煙酒、食品等一律事先報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),按批準(zhǔn)的額度標(biāo)準(zhǔn)開支,按程序?qū)徟鷪?bào)銷。

  6.8.2常規(guī)招待物品(茶葉、水果等)由行政辦統(tǒng)一采購,并由專人進(jìn)行物品與臺賬管理,憑采購發(fā)票按程序?qū)徟髨?bào)銷;由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取。

  6.8.3財(cái)務(wù)部按公司結(jié)算政策列入簽單人(部門)的費(fèi)用支出。

  7、差旅費(fèi)報(bào)銷管理

  7.1員工出差依下列程序辦理

  7.1.1出差前應(yīng)填具《出差申請單》。出差期限由派遣部門負(fù)責(zé)人視情況需要,事先予以核定,并以核準(zhǔn)權(quán)限呈報(bào)核準(zhǔn)。

  7.1.2出差人可憑核準(zhǔn)的《出差申請單》向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的旅差費(fèi),并于出差回來后3個工作日內(nèi)且不超過當(dāng)月填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》結(jié)報(bào)旅差費(fèi)用,未于規(guī)定期限內(nèi)結(jié)報(bào),財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回。

  7.1.3售后服務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷流程:

  經(jīng)辦人持報(bào)銷單→用戶服務(wù)科主管審核→銷售管理中心主任審核→財(cái)務(wù)部支付

  7.1.4其他人員差旅費(fèi)用報(bào)銷按5.1規(guī)定流程辦理。

  7.2出差的核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定

  7.2.1員工出差期限由直屬主管核定,上報(bào)部長核準(zhǔn)。

  7.2.2部長以上人員出差,由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  7.3出差行程視為工作時間,不得報(bào)支加班費(fèi)。

  7.4出差期間除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,還將視情節(jié)輕重給予處罰。

  7.5出差費(fèi)用分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、誤餐補(bǔ)助費(fèi)及其它費(fèi)用(因公需要的郵電費(fèi)等),其給付標(biāo)準(zhǔn)如下:

  7.5.1交通費(fèi)

  1) 交通費(fèi)以單據(jù)認(rèn)定,無單據(jù)者,費(fèi)用自理。使用公司交通工具者不支付交通費(fèi)。

  2) 出差人員乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上可購(硬)臥鋪車票,如購坐位車票,可補(bǔ)貼火車(硬)臥鋪票差價。

  3) 市內(nèi)交通費(fèi),按實(shí)結(jié)報(bào)。

  4) 出差在外,事先未經(jīng)允許,不得乘坐飛機(jī)(不高于硬臥票價除外)、火車軟臥,輪船頭等艙,如遇特殊情況可自行處理,但在報(bào)賬時應(yīng)由部門詳細(xì)審核。

  5) 員工乘出差之便,事先經(jīng)主管批準(zhǔn)就近探親辦事的,其繞道車、船費(fèi),超支部分個人自理;如果繞道車、船費(fèi)少于直線單程車、船費(fèi),憑車、船票按實(shí)支報(bào),但不得享受在繞道和探親辦事期間的出差補(bǔ)貼及住宿、交通等費(fèi)用。

  7.5.2住宿費(fèi)

  1) 住宿費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供住宿費(fèi)憑證。副部長以上干部及工程師或本公司工作8年以上的技術(shù)人員出差,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為300元。專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場維修調(diào)試,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為200元;出差地點(diǎn)為北京、上海、廣州、深圳,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以適當(dāng)放寬。

  2) 如兩人以上同行,同性員工應(yīng)兩人同住一個標(biāo)準(zhǔn)間且不享受節(jié)約獎勵,副總以上級別除外。

  3) 實(shí)際住宿費(fèi)比標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約部分獎勵個人,超過部分自理50%。

  4) 晚上乘坐臥鋪車者,不再報(bào)支住宿費(fèi)。

  7.5.3誤餐補(bǔ)助費(fèi)

  1) 出差富陽主城區(qū)以外、富陽市境內(nèi)半天以上的,按15元補(bǔ)助。

  2) 出差至杭州及杭州市郊地區(qū)一天補(bǔ)助30元。半天內(nèi)不支付誤餐補(bǔ)助費(fèi)。

  3) 出差至省外及省內(nèi)除上述1、2條規(guī)定以外地區(qū),每天補(bǔ)助100元,但晚上20:00前回到富陽的補(bǔ)助50元。

  4) 享受誤餐補(bǔ)助費(fèi),不得再報(bào)銷餐費(fèi)。

  7.5.4 其它費(fèi)用處理

  經(jīng)公司主管批準(zhǔn)出差如培訓(xùn)、會議,由對方單位提供餐飲住宿等無需個人承擔(dān)費(fèi)用的不得報(bào)銷住宿費(fèi)用及誤餐補(bǔ)助費(fèi)。

  8、現(xiàn)金借支管理規(guī)定

  8.1公司現(xiàn)金借支審批流程:

  經(jīng)辦人填寫借款單→部門負(fù)責(zé)人審核 →總經(jīng)理或董事長審批 →財(cái)務(wù)部支付

  8.2 借支金額在1萬元(含)以下,由部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審批;借支金額在1萬元以上,由部門負(fù)責(zé)人審核,董事長審批。

  8.3管理要求:

  8.3.1財(cái)務(wù)部審核、跟進(jìn)借款情況,一般情況下保證做到一月一結(jié),員工因公現(xiàn)金借支,處理完業(yè)務(wù)后一月內(nèi),必須到財(cái)務(wù)部辦理銷賬手續(xù);

  8.3.2原則上借款管理執(zhí)行“前款不清,后款不借”的規(guī)定。

  9、付款管理規(guī)定

  9.1付款審批流程:

  業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持用款申請單(含附件)→部門負(fù)責(zé)人審核 →主管副總意見 →總經(jīng)理或董事長審批 →財(cái)務(wù)部支付

  9.2預(yù)付款業(yè)務(wù)

  9.2.1無特殊情況,除采購生產(chǎn)急需材料業(yè)務(wù)外,其他預(yù)付款業(yè)務(wù)在未結(jié)算總貨款或工程款前,不得預(yù)付全部貨款。

  9.2.2預(yù)付款業(yè)務(wù)付款手續(xù):業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫《用款申請單》附合同書、采購計(jì)劃單,按流程審批交財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

  9.3貨到付款業(yè)務(wù):原則上必須先取得發(fā)票再付款。

  9.3.1貨到入庫、發(fā)票未到,需按合同付款的,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫《用款申請單》附采購合同、供應(yīng)商送貨單、入庫單,按流程審批交財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

  9.3.2貨到入庫、發(fā)票已到,要求付款的: 由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將填寫《用款申請單》附發(fā)票、采購合同、供應(yīng)商送貨單、入庫單,按流程審批交財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

  9.3.3支付帳面應(yīng)付款業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫《用款申請單》,注明申請支付金額,到財(cái)務(wù)部材料會計(jì)處核填帳面應(yīng)付金額,按流程審批交財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

  9.4付款管理規(guī)定

  9.4.1財(cái)務(wù)部在接到業(yè)務(wù)經(jīng)辦人交來的經(jīng)批準(zhǔn)付款的用款申請時,安排復(fù)核:

  1) 審核審批手續(xù)是否完整、規(guī)范;報(bào)銷憑證是否真實(shí)、合法、齊全;發(fā)票是否合規(guī)、有效,必要時通過網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證發(fā)票的真實(shí)性;

  2) 發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、單據(jù)虛假、填寫錯誤等有權(quán)退回并說明原因,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交。

  3) 發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象有權(quán)拒絕報(bào)銷,并應(yīng)及時匯報(bào)主管部門調(diào)查處理。

  9.4.2財(cái)務(wù)部核對無誤后按實(shí)際批復(fù)的付款金額及付款方式付款,如果批復(fù)付款方式欄為空的,由財(cái)務(wù)部合理安排付款方式辦理付款手續(xù)。

  9.4.3付款經(jīng)辦人應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)取得付款業(yè)務(wù)收據(jù),所有傳遞到財(cái)務(wù)部的《用款申請單》,均應(yīng)進(jìn)行單據(jù)登記,詳細(xì)記錄傳遞時間及所傳單據(jù)信息,以明確責(zé)任。

  9.4.4財(cái)務(wù)部付款結(jié)算時所需單據(jù):用款申請單、申請審批單(如需審批)、采購合同(一次性付款需要提附合同復(fù)印件;分期付款第一次需提附合同復(fù)印件)、供應(yīng)商送貨單、檢驗(yàn)入庫單、購貨發(fā)票、其它必需附件,單據(jù)不齊全,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

  9.4.5付款方式為預(yù)付或現(xiàn)付的采購訂單需總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。凡未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)付、現(xiàn)付方式的訂單一律采用月結(jié)貨款的方式。

  9.5采購(或勞務(wù))發(fā)票管理規(guī)定

  9.5.1所有材料物資(含固定資產(chǎn))采購業(yè)務(wù)原則上均應(yīng)由供應(yīng)商出具增值稅專用發(fā)票, 特殊業(yè)務(wù)不能出具增值稅專用發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)的可開具增值稅普通發(fā)票;

  9.5.2所有采購結(jié)算發(fā)票(含運(yùn)費(fèi)結(jié)算發(fā)票)應(yīng)由該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按流程審批后,報(bào)送財(cái)務(wù)部;

  9.5.3采購(或勞務(wù))發(fā)票所開具的內(nèi)容必需與實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容相符,否則,財(cái)務(wù)部不接受該業(yè)務(wù)的結(jié)算發(fā)票。特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn),總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)的除外。

  10、附加說明

  本制度由XXX制定并負(fù)責(zé)解釋。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度10

  一、目的:

  此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關(guān)出差費(fèi)用給以明確,使其更加規(guī)范化。

  二、適用范圍:

  此規(guī)定適用于公司員工的國內(nèi)與國外出差。

  三、出差分類:

  (一)國內(nèi)出差

  規(guī)定中所指的國內(nèi)出差是指按照公司指示,外出到國內(nèi)指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓(xùn)、會議、講座、學(xué)習(xí)等。

  1、國內(nèi)出差的申請

  員工出差前,應(yīng)及時填寫《出差申請單》(附件1),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門經(jīng)理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。員工出差完畢后,應(yīng)及時到行政人事部確認(rèn)考勤。

  2、交通標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)職級不同,員工出差時選擇不同的交通工具。

  3、住宿標(biāo)準(zhǔn)

  住宿費(fèi)用的支付標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按《員工國內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》(附件2)報(bào)銷住宿費(fèi),但以下情況可以例外:與客戶或較高級別標(biāo)準(zhǔn)的人員同行,或特殊情況下超出規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)時,寫明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后可以報(bào)銷。

  具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標(biāo)準(zhǔn):四星賓館雙人標(biāo)準(zhǔn)間

  4、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差餐費(fèi)。

  具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):100元/天

  注:總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進(jìn)行計(jì)發(fā)。

  5、特別說明:不同職級人員一同出差時,以職級較高人員標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

  (二)國外出差:國外出差標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

  四、附則:

  此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,此前相關(guān)規(guī)定相應(yīng)廢止。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度11

  為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱“公司”)費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程,特制定本制度。以前制定的與本規(guī)定不相符合的條款一律廢止,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

  一、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)要求

  1、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供合法、真實(shí)有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。

  2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱,即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票,票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。

  3、發(fā)票日期與費(fèi)用報(bào)銷日期應(yīng)大體一致,一般不得跨年度報(bào)銷。

  4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實(shí)的業(yè)務(wù)一致,不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型分項(xiàng)整理填寫在費(fèi)用報(bào)銷單上。

  5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致,且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù),不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱,如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應(yīng)付“明細(xì)清單”,詳細(xì)羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價、金額并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

  6、發(fā)票金額大小寫必須一致,數(shù)量、單位、單價必須匹配。

  7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財(cái)務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”,用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致,并與相關(guān)附件的單位名稱相符。

  8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫,有實(shí)物需要驗(yàn)收的應(yīng)由驗(yàn)收人在申購單上簽字確認(rèn)。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。

  9、除財(cái)務(wù)部門監(jiān)制的`行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)外,其他收據(jù)原則上不能作為報(bào)銷憑證。

  10、不符合以上要求的票據(jù),公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人,并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。

  11、發(fā)票必須真實(shí)有效,不得虛開、代開或有意取得假的發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。

  二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求

  1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用報(bào)銷單、付款單、代墊費(fèi)用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。

  2、報(bào)銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍(lán)色鋼筆或者簽字筆填寫,不得使用圓珠筆填寫。

  3、報(bào)銷單或者付款單應(yīng)按照項(xiàng)目填寫完整、清楚,不得涂改。報(bào)銷金額必須保持大小寫一致,填寫大寫金額時應(yīng)在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

  4、費(fèi)用報(bào)銷所附票據(jù)(面積小于報(bào)銷單)應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單上,不得以印制的未報(bào)廢報(bào)銷單據(jù)作為粘貼單。

  自制粘貼單大小與報(bào)銷單一致,上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度,并保持單據(jù)平整,厚度均勻。票據(jù)過大時應(yīng)按費(fèi)用報(bào)銷單大小折疊好,個票據(jù)不得突出于粘貼單和費(fèi)用報(bào)銷單之外。

  5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼,不同金額的票據(jù)分類粘貼,便于核實(shí)。

  6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的票據(jù)),一方便裝訂后查閱。

  7、不符合以上要求的,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報(bào),且不論是否通過相關(guān)審批流程。

  三、報(bào)銷費(fèi)用時間規(guī)定

  1、一般性的費(fèi)用報(bào)銷,原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個月內(nèi)到公司財(cái)務(wù)報(bào)賬。

  2、原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷完畢,不得無故將費(fèi)用延后。所有費(fèi)用用在年度終了(12月31日)前報(bào)銷完畢,一般不得留待在第二個年度結(jié)算。凡是以前年度的費(fèi)用在第二個季度報(bào)銷的,如無特殊原因公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。

  四、費(fèi)用報(bào)銷所需附件

  1、辦公費(fèi)用

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單

  (2)正規(guī)普通發(fā)票

  (3)申購單

  (4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票,必須附詳細(xì)清單

  (5)大額采購需要附采購合同,定點(diǎn)采購可簽訂期間合同,合同應(yīng)交公司財(cái)務(wù)部備案

  (6)驗(yàn)收單或入庫單

  2、通訊費(fèi)

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單

  (2)通訊發(fā)票

  3、差旅費(fèi)

  (1)差旅費(fèi)報(bào)銷單

  (2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費(fèi)發(fā)票等

  (3)出差申請單

  4、車輛費(fèi)用

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單

  (2)正規(guī)的油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。

  (3)車輛維修需維修申請單和車輛結(jié)算單。

  5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單

  (2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作

  為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷

  (3)按月結(jié)算的需附消費(fèi)清單(備案)

  6、其他費(fèi)用報(bào)銷

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單

  (2)相關(guān)業(yè)務(wù)證明

  (3)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)

  上述費(fèi)用報(bào)銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的,一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

  五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度12

  一、費(fèi)用管理細(xì)則

  (一)差旅費(fèi)、交通費(fèi)

  1、出差申請與批準(zhǔn)

  員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》,分別按要求注明出差目的、行程路線、預(yù)計(jì)時間、預(yù)借款額及預(yù)計(jì)還款日期,由部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,分別轉(zhuǎn)交公司人資行政部及財(cái)務(wù)部作為員工出勤以及差旅費(fèi)借款、報(bào)銷的依據(jù)。

  2、出差借款

  2.1出差人員憑批準(zhǔn)的《借款單》作為差旅費(fèi)借款依據(jù)。

  2.2財(cái)務(wù)對個人出差借款的執(zhí)行原則為:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項(xiàng),待結(jié)清后才允許再次借款。

  2.3個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習(xí)期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款,須經(jīng)總經(jīng)理簽字特批。

  3、費(fèi)用報(bào)銷

  3.1銷時間:原則上每周一、周六報(bào)銷(特殊費(fèi)用隨時報(bào)銷)。市場人員因出差產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用要求一周一報(bào)。

  3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):見附件1《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》

  3.3票據(jù)的管理:

  3.3.1出差人員憑取得的車票(含船票、機(jī)票)、住宿或會務(wù)發(fā)票、其他票據(jù)(不含保險費(fèi)單據(jù))報(bào)銷;取得的票據(jù)須為本次出差實(shí)際發(fā)生的,并且符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。

  3.3.2出差人員在報(bào)銷時,票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊,粘貼順序?yàn)椋很?船、飛機(jī))票、住宿發(fā)票或會務(wù)票據(jù)、其他票據(jù)(不含保險費(fèi)單據(jù))并注明單據(jù)張數(shù);車票有日期、起始地點(diǎn)的可直接粘貼,無日期、起始地點(diǎn)的要注明。報(bào)銷時須后附經(jīng)公司人資行政部標(biāo)注具體返回時間的《出差申請單》,以便計(jì)算相應(yīng)出差補(bǔ)助。

  3.3.3公司駐外辦事處人員往返總部,參照出差人員的報(bào)銷規(guī)定外,需另在車票后注明往返是由。

  3.3.4下列單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷:白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。

  3.3.5出差人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行,發(fā)生的住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)部分原則上不予報(bào)銷(特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批);如出差單據(jù)丟失,責(zé)任自負(fù)。

  3.3.6購買車票、飛機(jī)票、船票發(fā)生的訂票費(fèi),憑合法有效票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷;退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷,特殊情況由公司總經(jīng)理特批。

  3.3.7出差人員出差期間可乘坐的交通工具標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)附件1《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。特殊情況需要升格使用交通工具的,應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行,否則一律按可乘坐的交通工具最低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

  4、出差補(bǔ)助:

  根據(jù)出差天數(shù),按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》中的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過部分原則上不予報(bào)銷。

  4.1伙食補(bǔ)助:

  4.1.1出差(市區(qū)以內(nèi)不按出差計(jì)算)來回時間不超過8小時的,只報(bào)車票,不享受伙食補(bǔ)助,但可以按公司規(guī)定的午餐標(biāo)準(zhǔn)(10元/日)領(lǐng)取補(bǔ)助。

  4.1.2出差人員外出參加各類會議(培訓(xùn))時,如會議(培訓(xùn))費(fèi)中包含食宿費(fèi),則不再報(bào)銷住宿費(fèi)及會議(培訓(xùn))期間的伙食補(bǔ)助。

  4.1.3差人員出差期間如有招待,每招待一次扣減半天的伙食補(bǔ)助,招待費(fèi)用與差旅費(fèi)同時報(bào)銷。

  4.1.4無特殊原因不得單獨(dú)報(bào)銷異地招待費(fèi)用。

  4.1.5未出差期間,相關(guān)人員凡是中午有招待需求的,一律不再享受午餐補(bǔ)助(10元/日)。

  4.1.6出差人員連續(xù)乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續(xù)乘火車超過6小時且未坐臥鋪者,補(bǔ)助20元,不再享受伙食補(bǔ)助。

  4.1.7員工10:00以后出差或16:00以前返回的按半日計(jì)算當(dāng)日補(bǔ)助。

  4.1.8享受出差伙食補(bǔ)助的不再享受公司午餐補(bǔ)助。

  4.2交通補(bǔ)助

  4.2.1出差人員帶車出差,報(bào)銷時不計(jì)算市內(nèi)交通費(fèi)。

  4.2.2出差人員出差期間發(fā)生交通費(fèi),按照《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》的交通補(bǔ)貼額在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的不予報(bào)銷;若未發(fā)生交通費(fèi)則不予享受交通補(bǔ)貼。

  4.2.3原則上不報(bào)銷出租車費(fèi);特殊情況需要報(bào)銷出租車費(fèi)的,在單據(jù)后附由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《出租車費(fèi)報(bào)銷審批單》。

  (二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)與外聯(lián)費(fèi)

  1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指各單位為滿足經(jīng)營或管理需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待支出。

  2、招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

  2.1渠道客戶只提供工作餐,按20元/人標(biāo)準(zhǔn)控制;上游供應(yīng)商一般按50元/人標(biāo)準(zhǔn)控制,重要客戶按80元/人標(biāo)準(zhǔn)控制;

  2.2所有招待與外聯(lián)費(fèi)用,需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意,不得擅自決定;

  2.3招待前,自購煙、酒、茶葉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得在酒店消費(fèi)煙、酒、茶葉。

  2.4招待金額超過200元的,需提供酒店菜單。

  3、單據(jù)審核

  3.1招待費(fèi)報(bào)銷須取得符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票(發(fā)票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點(diǎn)無法提供有效發(fā)票,需提供收款收據(jù),若合理合規(guī),報(bào)銷人需以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r附就餐說明。

  3.2報(bào)銷時要后附公司總經(jīng)理簽批的《招待費(fèi)用審批單》(見附件3)。

  3.3對丟失發(fā)票或取得假的發(fā)票的一律不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。

  (三)手機(jī)電話費(fèi)

  1、報(bào)銷范圍:手機(jī)費(fèi)只報(bào)銷正常的月租費(fèi)、包月費(fèi)、市內(nèi)通話費(fèi)、長途電話費(fèi)、漫游費(fèi)、短信費(fèi)、功能費(fèi)(含來電顯示費(fèi))等,除此以外,如:SP信息費(fèi),互動視界費(fèi)、滯納金等其他費(fèi)用一律不予報(bào)銷;

  2、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員,所報(bào)手機(jī)費(fèi)發(fā)票顯示的姓名應(yīng)與本人一致;如不一致必須事先在財(cái)務(wù)部門備案,否則不予報(bào)銷。

  報(bào)銷手機(jī)人員因換號一個月發(fā)生兩次交費(fèi)時,除按規(guī)定在財(cái)務(wù)辦理變更備案手續(xù)外,兩號相加報(bào)銷費(fèi)用不得超出本人月度預(yù)算規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

  3、手機(jī)話費(fèi)單據(jù)必須為正規(guī)的話費(fèi)發(fā)票(采用預(yù)付費(fèi)方式交納話費(fèi)的單據(jù)不作為報(bào)銷的憑據(jù)),手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度以話費(fèi)發(fā)票顯示的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn),繳費(fèi)額度不作為報(bào)銷額度。

  4、報(bào)銷額度的管控:

  業(yè)務(wù)人員的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度按“預(yù)算額度X上月度指標(biāo)完成比例”進(jìn)行管控;職能部門人員的手機(jī)費(fèi)用以預(yù)算額度進(jìn)行管控。

  5、報(bào)銷人員使用的手機(jī),不得與家庭電話和親友電話捆綁消費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將其所有報(bào)銷的話費(fèi)全部收回,并處以20%的罰款。

  (四)車輛費(fèi)用

  按《公司車輛使用管理規(guī)定》執(zhí)行。

  二、費(fèi)用報(bào)銷流程

  經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單——>部門負(fù)責(zé)人審批——>會計(jì)主管審核報(bào)銷憑證——>財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批——>總經(jīng)理審批——>出納審核并付款——>經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款

  三、費(fèi)用預(yù)警的管控

  公司財(cái)務(wù)部門對超預(yù)算費(fèi)用的支出與報(bào)銷實(shí)施預(yù)警服務(wù),對于違反財(cái)務(wù)紀(jì)律以及相關(guān)制度的費(fèi)用支出與報(bào)銷,公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付并向公司總經(jīng)理匯報(bào),由公司總經(jīng)理安排調(diào)查核實(shí),并依據(jù)調(diào)查核實(shí)結(jié)果做出相關(guān)處理。

  對有質(zhì)疑的單據(jù),財(cái)務(wù)可請示總經(jīng)理后視情況處理。

  四、罰則

  1、對違反招待相關(guān)規(guī)定的,將由公司總經(jīng)理視情況具體處理;情節(jié)嚴(yán)重者將給予消費(fèi)金額20%的處罰。

  2、對違反報(bào)銷時限規(guī)定的,按20元/單處罰;累計(jì)三單以上無特殊情況者將不予報(bào)銷。

  3、市場崗位不提交市場周報(bào)者,將不予簽字報(bào)銷。

  4、報(bào)銷人無視公司報(bào)銷制度,弄虛作假,虛假報(bào)銷,除不予報(bào)銷外,另給予100元處罰;其業(yè)務(wù)上級受連帶責(zé)任,給予50元處罰。

  五、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行,其他與本規(guī)定相抵觸的條款廢止。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度13

  (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容,經(jīng)部門主管審核,報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后,方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

  (2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷;特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報(bào)銷。

  (3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

  (4)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

  一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。(包括:食宿,市內(nèi)交通費(fèi))。

  二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元(包括:食宿,市內(nèi)交通等)。

  三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元(包括:食宿,市內(nèi)交通費(fèi))。

  因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷出差補(bǔ)助,只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決,公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則超標(biāo)部分(以總額計(jì))不予報(bào)銷,由報(bào)銷人自理。

  出差歸來報(bào)銷時,應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷。

  (5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報(bào)銷及補(bǔ)貼。

  (6)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當(dāng)日以一天計(jì);出發(fā)時間在12:00-24:00的,當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時間在0:00—12:00的,當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時間在12:00—24:00的,當(dāng)日以一天計(jì)。

  (7)出差人員在到達(dá)出差地后,應(yīng)及時向部門經(jīng)理報(bào)告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報(bào)一次。

  出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,下屬要扣除出差補(bǔ)助。

  (8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,仔細(xì)填列清楚,由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,沖減以前借款,多退少補(bǔ)。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度14

  1.0目的

  因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范出差人員出差申請、借款與費(fèi)用報(bào)銷的流程及要求,遵從真實(shí)、節(jié)約的原則,根據(jù)公司的實(shí)際情況,特制本管理制度。

  2.0適應(yīng)范圍

  適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請,以及公差借款與費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)辦理。

  3.0職責(zé)

  3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼;

  3.2直接上級與部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費(fèi)用報(bào)銷的審核;

  3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn);

  3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的最終批準(zhǔn);

  3.5財(cái)務(wù)部復(fù)核后控制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。

  4.0程序

  4.1出差申請與借款:

  4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外),應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項(xiàng)目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等,交由直接上級和部門經(jīng)理審核后,由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)。

  4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定,因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻,需延后回廠時,以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理,待回來后補(bǔ)辦出差或請假手續(xù)。

  4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管,作為出考勤依據(jù),第二聯(lián)由出差人員自己保留,待出差回廠時作為注銷憑證,交給財(cái)務(wù)部。

  4.1.4出差人員必須提前準(zhǔn)備好出差所需用品,并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認(rèn)。以確保出差工作便利,不誤事務(wù)。

  4.1.5出差人員必須對出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算,填寫《借支單》,按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后,方可到財(cái)務(wù)部借款。

  4.1.6財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi),保證出差工作的正常進(jìn)行。

  特別是借支大額現(xiàn)金時,有必要采取安全措施。

  4.2出差借款流程:

  出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認(rèn)—總經(jīng)辦審批—財(cái)務(wù)部借款

  4.3費(fèi)用報(bào)銷流程:

  出差工作匯報(bào)—填寫《支出證明單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實(shí)—財(cái)務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部報(bào)銷

  4.4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

  4.4.1國內(nèi)出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  4.4.2國外出差:

  4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國外出差者,應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.4.2.2公司派遣出國受訓(xùn)的員工,除工作原因的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷外,其他交通費(fèi)用自理。交通、食宿由對方提供的,其費(fèi)用不得再行報(bào)銷。

  4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差,膳食、住宿以當(dāng)?shù)匾话銟?biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,工作交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(具體情況另行公布)。

  4.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說明:

  4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機(jī)或高鐵時,必要時提前申請或用電話提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

  4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷出租車費(fèi),若多人同時公差或可順道時,應(yīng)共同乘坐,而由一人代表報(bào)銷,其他作為證明人簽字。

  4.5.3部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班;緊急文件;攜帶重要文件、現(xiàn)金;有貴賓陪同;其他類似情況。

  4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差,因工作需要同住包房的可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4.5.5當(dāng)同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報(bào)銷費(fèi)用的城市。

  4.5.6除公司電話卡外,出差人員出差電話費(fèi)補(bǔ)助為:部門經(jīng)理15元/天,業(yè)務(wù)員8/天,執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費(fèi)用和其他費(fèi)用)。

  4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報(bào)實(shí)銷外,超過用餐時間1小時以上的補(bǔ)助誤餐費(fèi)用10元/餐;部門經(jīng)理級以上人員補(bǔ)助誤餐費(fèi)用15元/餐。

  4.5.8以上標(biāo)準(zhǔn)作為出差待遇與報(bào)銷參考。一般本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、真實(shí)、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。

  4.6出差報(bào)銷要求:

  4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷時,必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實(shí)合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。

  4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票據(jù)報(bào)支旅費(fèi)。

  4.6.1.4乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

  4.6.1.5因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

  4.6.1.6搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

  4.6.1.7電報(bào)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  4.6.1.8郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  4.6.1.9因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。

  4.6.2員工若使用私家車出差的,以每公里1元為計(jì)算單位,路橋收費(fèi)依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4.6.3禮品費(fèi)、招待費(fèi)等須單獨(dú)粘貼,并填寫禮品費(fèi)、招待費(fèi)申請報(bào)告單(一式兩聯(lián)),列明事由、時間、地點(diǎn)、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處,一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部。

  4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費(fèi)、招待費(fèi)必須先請求,后開支,不得先斬后奏,否則公司有權(quán)不予報(bào)銷。在外招待貴賓,依實(shí)際報(bào)銷,不得再加報(bào)膳食費(fèi)。

  4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間,不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用,不得借出差之際游出玩水,不得繞道坐車,特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。

  4.6.6公司員工參加特定會議或外培,憑會議或外培通知報(bào)經(jīng)(副)總經(jīng)理報(bào)銷:如會議或外培統(tǒng)一安排食宿,則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,不再享受補(bǔ)助,如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿,則執(zhí)行公司級別標(biāo)準(zhǔn)。

  4.6.7住宿費(fèi)發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名,住宿天數(shù)等項(xiàng)目,項(xiàng)目不全者視不合格票據(jù),不能享受住宿補(bǔ)助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等),致使費(fèi)用超支的,也作報(bào)銷并備注,呈送(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.6.8公司有關(guān)人員因公出差,不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中,需由本人申明原因,經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷。

  4.6.9如客戶或接待單位提供上述費(fèi)用的,員工不得另行報(bào)銷。

  4.6.10員工出差期間,無論平時、周末或假日,均不加班費(fèi)。休息日與假日出差可調(diào)休。

  費(fèi)用報(bào)銷支付流程管理制度15

  為加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則,結(jié)合VN項(xiàng)目實(shí)際情況,特制定本辦法。

  一、交通費(fèi)等級標(biāo)準(zhǔn)和住宿費(fèi)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  出差人員交通費(fèi)實(shí)行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷;住宿費(fèi)實(shí)行限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷的辦法,按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)發(fā);通訊費(fèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。

  二、交通費(fèi)開支辦法

  1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實(shí)行憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷的辦法。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理,不予報(bào)銷。

  2、乘坐火車,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購?fù)P鋪票。

  3、員工出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

  4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

  5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的,其差價不獎勵給個人。

  6、交通費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告,報(bào)銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,并經(jīng)審批人簽字同意,否則不予報(bào)銷。

  三、市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法

  1、員工出差期間,市內(nèi)交通費(fèi)按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

  2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費(fèi)用時不再實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法,憑據(jù)報(bào)銷。

  3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費(fèi)不實(shí)行包干,憑據(jù)報(bào)銷; 原則上在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。

  4、自帶交通工具的出差人員不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),也不實(shí)行包干辦法。

  四、住宿費(fèi)開支辦法

  1、員工出差期間的住宿費(fèi)按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報(bào)銷。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

  2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計(jì)算日住宿費(fèi)。

  3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報(bào)銷住宿費(fèi)用(特殊情況除外)。

  4、員工外出開會,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,憑據(jù)報(bào)銷住宿費(fèi)。

  5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、治安費(fèi)、城市建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、人身保險費(fèi)等住宿費(fèi)以外的費(fèi)用,與住宿費(fèi)一并計(jì)算。

  6、員工出差由接待單位免費(fèi)接待的,不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

  7、住宿費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告,報(bào)銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,并經(jīng)審批人簽批同意,否則不予報(bào)銷。

  五、出差人員的伙食補(bǔ)助

  1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn),以出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算,計(jì)發(fā)員工出差期間的伙食補(bǔ)助,不再報(bào)銷相關(guān)的費(fèi)用。

  2、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的,不再報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。

  3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據(jù)實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補(bǔ)助。

  六、項(xiàng)目建設(shè)期間的生活補(bǔ)助費(fèi)

  在VN項(xiàng)目建設(shè)期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關(guān)項(xiàng)目管理人員一定額度的生活補(bǔ)助費(fèi),具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)確定,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  七、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程

  1、員工出差由總經(jīng)理審批,相關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷的簽批手續(xù)按《VN項(xiàng)目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

  2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

  3、員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單 、“出差明細(xì)清單” 和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,無“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  八、差旅費(fèi)管理

  (一)加強(qiáng)對備用金和預(yù)借款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。

  公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單,編制會計(jì)憑證,會計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門核銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報(bào)銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

  (二)加強(qiáng)差旅費(fèi)核銷管理。

  1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時再行支付。

  2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷,并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢,如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,公司將按情節(jié)輕重處罰。

  (三)加強(qiáng)原始憑證的審核。

  1、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

  (1)、憑證名稱;

  (2)、填制憑證的日期;

  (3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

  (4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

  (5)、接受憑證的單位名稱;

  (6)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

  (7)、數(shù)量、單價和金額;

  (8)、發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。

  2、對原始憑證的技術(shù)性要求:

  (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

  (2)、購買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。

  (3)、支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

  (4)、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

  (5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

  九、差旅費(fèi)的核算

  差旅費(fèi)在長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)的三級科目差旅費(fèi)中列支。

  十、報(bào)告與監(jiān)督檢查

  差旅費(fèi)的報(bào)告與監(jiān)督制度按《VN項(xiàng)目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  十一、其他

  1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),上報(bào)董事會備案后,于20xx年1月1日起執(zhí)行。

  2、本辦法解釋權(quán)屬VN項(xiàng)目籌建部。

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