[熱]退稅申請書
在一步步向前發展的社會中,有各項事務需要申請書,申請書可以使我們的愿望和請求得到合理表達。大家知道申請書的格式嗎?下面是小編整理的退稅申請書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
退稅申請書1
__國稅局:
20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款__元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:___
納稅編碼號:___
開戶行名稱:__
開戶行收款帳號:___
申請退款金額:__元
稅款所屬期:20__年9月
申請單位:
20__年2月21日
退稅申請書2
____市地方稅務局____分局:
我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業所得稅額為零。
現向貴局申請退稅,退回多繳企業所得稅,稅款為________元。
希望貴局給予批準!為盼!
________有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請書3
xx國稅局:
我公司是xxx(基本情況)。根據xx規定,我公司為免稅企業。
xx月份,我公司銷售收入xx元(企業經營狀況。)由于xxx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
xxx公司(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書4
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的`有關規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表企業(公章)
x年xx月xx日
退稅申請書5
國家稅務局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的.商品和技術除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書6
關于申請退稅的報告
XXX:
公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的.文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
公司
年 月 日
退稅申請書7
x國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的'有關規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
企業(公章)
申請日期:x月x日
退稅申請書8
國家稅務局城區稅務分局:
20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書9
xxx國家稅務局城區稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協助辦理。
xxx有限公司
年月日
退稅申請書10
xxxxxxxx國稅局:
我公司是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(基本情況)。根據xxxxxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
根據xxxx規定,先想貴局申請退稅。特此報告,請審批!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司(公章)
申請公司:xxX
日期:20xx年X月xx日
退稅申請書11
我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經營范圍:____齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或制止進出口的.商品和技術除外)。
公司于____年____月____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠精確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進展進出口業務退(免)稅的申報。
我公司____年____月____日發生第一筆出口業務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊急,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書12
xxx海區稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書13
xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
xx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的有關規定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表
xx企業(公章)。
x年xx月xx日。
退稅申請書14
__x稅局:
因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:__________x)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。稅務登記類型:私營合伙企業開戶行:__銀行
銀行賬號:________
特此說明!
此致
敬禮
申請公司:__日期:20__年月__日
退稅申請書15
xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的有關規定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
申請公司:xx公司
xx月xx日
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