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商業計劃書

時間:2023-07-13 14:10:50 商業計劃書 我要投稿

商業計劃書[熱]

  時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作又將迎來新的進步,該好好計劃一下接下來的工作了!計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編整理的商業計劃書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

商業計劃書[熱]

商業計劃書1

  目錄

  報告目錄

  第一部分 摘要(整個計劃的概括)

  (文字在2-3頁以內)

  一. 項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

  二. 市場目標概述

  三. 項目優勢及特點簡介

  四. 利潤來源簡析

  五. 投資和預算

  六. 融資方案(資金籌措及投資方式)

  七. 財務分析(預算及投資報酬)

  第二部分 綜述

  第一章 項目背景

  一. 項目的提出原因

  二. 項目環境背景

  三. 項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)

  四. 項目運作的可行性

  五. 項目的'獨特與創新分析

  第二章 項目介紹

  一. 網站建設宗旨

  二. 定位與總體目標

  三. 網站規劃與建設進度

  四. 資源整合與系統設計

  五. 網站結構/欄目板塊

  六. 主要欄目介紹

  七. 商業模式

  八. 技術功能

  九. 信息/資源來源

  十. 項目運作方式

  十一. 網站優勢(資源/內容/模式/技術/市場等)

  十二. 無形資產

  十三. 策略聯盟

  十四. 網站版權

  十五. 收益來源概述

  十六. 項目經濟壽命

  第三章. 市場分析

  一. 互聯網市場狀況及成長

  二. 商務模式的市場地位

  三. 目標市場的設定

  四. 傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)

  五. 市場定位及特點(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析市場規模、市場結構與劃分,特定受眾等

  六. 市場成長(網站PageView與消費者市場)

  七. 本項目產品市場優勢(對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)

  八. 市場趨勢預測和市場機會

  九. 行業政策

  第四章 競爭分析

  一. 有無行業壟斷

  二. 從市場細分看競爭者市場份額

  三. 主要競爭對手情況

  第五章 商業實施方案

  一. 商業模式實施方案總體規劃介紹

  二. 營銷策劃

  三. 市場推廣

  四. 銷售方式與環節

  五. 作業流程

  六. 采購、銷售政策的制定

  七. 價格方案

  八. 服務、投訴與退貨

  九. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

  1. 主要促銷方式

  2. 廣告/公關策略、媒體評估

  3. 會員制等

  十. 獲利分析

  十一. 銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  十二. 市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額、占有率及計算依據

  第六章 技術可行性分析

  一. 平臺開發

  二. 數據庫

  三. 系統開發

  四. 網頁設計

  五. 安全技術

  六. 內容設計

  七. 技術人員

  八. 知識產權

  第七章 項目實施

  1. 項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)

  2. 網站開發進度設計與階段目標

  3. 營銷進度設計與階段目標

  4. 行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排

  5. 項目執行的成本預估

  第八章 投資說明

  一. 資金需求說明(用量/期限)

  二. 資金使用計劃(即用途)及分期

  三. 項目投資構成和固定資產投資的分類

  四. 主要流動資金構成

  五. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

  六. 資本結構

  七. 股權結構

  八. 股權成本

  九. 投資者介入公司管理之程度說明

  十. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

  十一. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

  第九章 投資報酬與退出

  一. 股票上市

  二. 股權轉讓

  三. 股權回購

  四. 股利

  第十章 風險分析與規避

  一. 政策風險

  二. 資源風險

  三. 技術風險

  四. 市場風險

  五. 內部環節脫節風險

  六. 成本控制風險

  七. 競爭風險

  八. 財務風險(應收帳款/壞帳/虧損)

  九. 管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

  十. 破產風險

  第十一章 管理

  一. 公司組織結構

  二. 現有人力資源或經營團隊

  三. 管理制度及協調機制

  四. 人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

  五. 薪資、福利方案

  六. 股權分配和認股計劃

  第十二章 經營預測

  一. 網站經營

  1.訪問人數成長預測

  2.會員增長預測

  3.行業聯盟預測

  二. 銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

  第十三章 財務可行性分析

  一. 財務分析說明

  二. 財務數據預測

  1. 收入明細表

  2. 成本費用明細表

  3. 薪金水平明細表

  4. 固定資產明細表

  5. 資產負債表

  6. 利潤及利潤分配明細表

  7. 現金流量表

  三. 財務分析指標

商業計劃書2

  1. 背景

  冬蟲夏草俗稱蟲草,為中國名貴中藥材,據《本草綱目》、《本草從新》、《本草綱目拾遺》等記載,冬蟲夏草具有“保肺益腎,秘精益氣,止血化痰,能治諸虛百損,專補命門”之功效。幾千年來蟲草一直被列為滋補藥物之首,并有“東方傳奇式珍寶”之美譽,但由于蟲草在自然界天然生長所需條件極高導致其產量極少,貨源奇缺。因此其價格始終居高不下,也由此限制了其 應用與推廣的范圍。隨著上一世紀末海內外華人經濟條件的普遍好轉,以及對生存質量的逐步升級,造成了全球對天然蟲草“掠奪性”的開發,加之自然生態環境的日益破壞,從爾導致天然蟲草資源的日益枯竭。據權威部門統計,目前全球天然蟲草的年產量已不足10噸,且還在逐年減少。而每年的市場需求遠遠大于其產量,需求矛盾使得蟲草價格節節攀高,流通領域的假冒偽劣品充斥市場。

  2. 產品基本概述

  2.1 蟲草概述:

  目前世界上已發現同屬“蟲草屬”的蟲草已有三百五十種之多,其中在中國已發現過六十余種,包含冬蟲夏草(c. sinensis)、北冬蟲夏草(c. militaris)、大團蟲草(c.ophioglossoides)、亞香棒蟲草(c.hawkesii)、古尼蟲草(c.gunnii)、珊瑚蟲草(martialis)、鐮刀狀蟲草(c.falcata)、泰山蟲草(c.taishanensis)、山西蟲草(c.shanxiensis)、涼山蟲草(c.liangshanensis)、新疆蟲草(c.gracilis)、香棒蟲草(c.barnesii)、蟬花(c.sobolifera)等等。雖然已發現的品種繁多,但其中具有藥用價值的品種卻并不多,比較具有代表性的兩個品種是北冬蟲夏草(c. militaris)與冬蟲夏草(cordyceps sinensis(berksacc.)。

  2.2 北冬蟲夏草

  蛹蟲草(cordyceps. militaris(l.fr)link) 又稱北冬蟲夏草,簡稱北蟲草,為子囊菌亞門(ascomycotina)麥角菌科(clavicipitaceae)蟲草屬(cordyceps),蛹蟲草種真菌,是蟲草屬的模式種,在中國、美國、加拿大、意大利、日本、德國、前蘇聯均有分布,但在自然界的產量遠比冬蟲夏草(c. sinensis)稀少,由于產量太低,在過去是難以開發利用的。

  2.2.1 人工培育

  經過多年的努力,對北蟲草子實體的人工培育和工廠化生產技術已經成熟,并且透過穩定而良好的技術大大的提高了藥用成分的含量,為這種珍貴的天然中藥的低價量產和品質提升,開創了良好的基礎。發明人不但運用現代生物工程解決了對北蟲草的馴化、量產與品質提升,并取得了多項制程和產品類別的專利,擁有充分的知識產權,這也對未來產品的`上市和競爭取得了相對的優勢和保障。

  2.3 人工培育北冬蟲夏草的成分

  2.3.1 代表性成分

  a、 蟲草素(3’-脫氧腺嘌呤核苷)蟲草素是一種具有抗菌活性的核苷類物質,它能參與ran ,對核多聚腺苷酸合酶有很強的抑制作用。因此,dna轉錄mrna過程中使mrna成熟障礙,從而影響蛋白質合成,抑制癌細胞的生長,具有抗癌作用;可增強血小板的生成,增強骨髓造血功能,并有降血糖的作用。

  b、 蟲草酸(d甘露醇)蟲草酸可以顯著地降低顱壓,促進機體新陳代謝,因而使腦溢血和腦血栓病癥得到緩解,可以治療腦血栓、腦溢血,并可治療腎功能衰竭。

  c、 蟲草多糖,一種高度分枝的半乳甘露聚糖。它能促進淋巴細胞轉化,提高血清igg的抗體含量和機體的免疫功能,激活t細胞的功效,增強人體巨噬細胞的吞噬能力,可使脾漿細胞增生,增強機體自身抗癌抑癌的能力,提高血清皮質酮含量,促進機體核酸及蛋白質的代謝,具有抑瘤作用。

  d、 超氧化物歧化酶sod(superoxde dismutase)能消除機體內超氧自由基,具有抗衰老、防止色素沉著,消除局部炎癥及抗癌作用。

  e、 硒(se)人體必需的微量元素,是谷胱甘肽過氧化酶的活性中心,以硒半胱氨酸的形式連接在酶蛋白的肽鏈上,保護細胞膜的穩定性的正常的通透性,并刺激免疫球蛋白和抗體的產生,增強機體免疫和抗氧化能力,能抑制癌細胞的生長,通過抗基因突變達到抗癌的目的。

商業計劃書3

  一.概述

  1)項目名稱:xx茶店

  2)經營范圍:

  1、專業生產各種口味的奶茶、咖啡、熱飲、冷飲;

  2、同時經營甜點等各種個性化小吃。可以送到門口。

  3)項目投資:5萬元

  4)場地設置:xx街號(xx學校附近),地面店鋪規模30-45平方米。

  5)企業類型:服務類型;按個體工商戶登記。

  二、市場分析

  1)現在茶葉店行業競爭激烈。在一些人流量大的街道上,平均有三四家茶店,但同時也可以看到市場需求很大。不然這些店鋪都活不下去,只要能贏得店鋪的口碑就有利可圖。根據茶店大小,盈利情況不同。所以,由于剛開始人手不足,估計剛開始每天能賣100杯左右,然后會有所改善。

  2)現在的茶葉店很普遍,所以你要想在這個市場生存下去,就必須貼上自己的招牌。所以品牌效應很重要。我們必須與眾不同,才能吸引顧客。除了質量保證,服務態度也很重要。我們也要在服務態度上讓客戶滿意,讓他們愿意下一次消費,同時接受更多的人消費。這兩點是吸引客戶最重要的因素。

  3)競爭對手的主要優勢是開業時間長,群眾有消費慣性,喜歡去熟悉的茶葉店消費。因此,吸引顧客來到這些新開的商店對我們來說是一個巨大的挑戰。

  4)創新奶茶包裝,讓人耳目一新。產品會隨著店鋪運營而發展。逐步推出新產品,讓客戶不斷感受到新鮮感和我們的真誠。

  5)同時場地位于學校附近,人流量大。同時,學生是奶茶的主要消費者。雖然租金比較高,但是價值足夠。

  三、前期(三個月)成本預算

  1)掛號費,店鋪租賃費1萬元;

  2)裝修費5000元;

  3)設備及原材料購置費15000元;

  4)前期推廣宣傳費5000元;

  5)流動備用資金5000元;

  6)員工工資;

  3)萬元

  四、盈利能力(預估)

  茶館的消費模式是直接向顧客銷售產品或服務。預計前三個月月平均銷售收入可達1.5萬至1.8萬元。除去營銷費用、公用事業費用、維護費用、折舊費用、保險費和其他費用及稅金,估計凈收入可達8000至12016元左右

  商業風險評估

  1)前期市場開發困難作為一個剛起步的企業,前期市場開發是最大的困難,尤其是附近的競爭對手已經占據了一定的份額。因此,我們應該制定完善的營銷計劃,進行全面的.營銷培訓,樹立良好的企業形象,提供周到的服務,做好心理準備,為美好的未來而努力。

  2)缺乏專業的財務人員。由于專業限制,會員缺乏財務預算方面的專業知識,所以經驗不足,部分論據不足。

  3)團隊穩定性創業初期,會因為投入少而出現資金困難。同時,業務發展需要一個循環的過程。付出很多而沒有得到利益的時候,會影響團隊成員的穩定性。

  4)奶茶原料積壓。銷售低谷高峰可能導致原材料積壓,進而可能導致原材料過期的風險。公司決定在此期間加大市場部的宣傳推廣力度,通過降價降低運營損失。

  五、相關人力資源的配置

  當初決定招聘三名員工,一名主要負責奶茶、咖啡和飲料的準備和包裝,一名主要負責給客戶送飲料和零食,一名主要負責銷售訂單的登記、統計和發貨。

  六、行業相關法律法規

  1)按照開業相關法律法規,向工商、稅務、消防、勞動和社會保障等政府相關部門辦理開業相關手續。

  2)根據《中華人民共和國經濟合同法》和《勞動法》識別各種對應合同。

  七、宣傳推廣

  1)校園推廣:通過在校園內提供兼職,學生可以散發傳單或張貼海報,在校園內進行推廣和宣傳。并且可以為住校學生提供外賣上門服務,從而增加學生的品牌認知度。

  2)活動推廣:可以不定期開展一些優惠活動或返利活動,比如贈送電影票,提升形象和在客戶心中的形象

  3)分店模式:可以在門店運營上走上正軌,在各大消費群體中有一定知名度。可以考察周邊地區,在消費群體集中的地區設立分支機構,擴大品牌的實力,在此基礎上相應擴大自己的經營范圍。

商業計劃書4

  背景

  一日三餐必不可少,早餐最重要。早餐的質量決定了人一整天的精神狀態。所以,我們把目光放在這個重要的領域。除了人們思維的現代化,愿意自己準備早餐的人越來越少,尤其是一些大中型公司的學生和員工。一是因為早上時間短,二是因為準備早餐太麻煩,我們給他們發早餐的計劃很有希望。現在,很多人去一些早餐店吃早餐,甚至有些人在路上收拾行李吃飯。而且有時候因為各種原因買不到自己想要的東西。這樣,如果我們能根據顧客的口味準備好他們需要的早餐,用一種溫暖新鮮的方式送給他們,他們還有理由拒絕嗎?這再次表明了我們計劃的可行性。目前,我們的服務目標最初是針對公司的學生和員工,這是經過深思熟慮的。這是一個龐大的人群,從而為我們創造了一個巨大的市場。而且學生需要營養的早儲,為一天的學習打好基礎,公司也希望員工早餐營養均衡,讓員工每天精神飽滿的見面。因此,對學生和員工實施我們的計劃是有根據的,也是完全可行的。

  前景

  雖然我們的市場還很小,但許多社區居民家里都有家庭主婦準備早餐,然后舒舒服服地吃營養早餐。許多學生早起在食堂吃飯。他們起床晚,根本不吃早餐,但我們公司有信心拓展市場。我們公司的早餐種類很多,包括一些餐廳的特色食品和小吃,一般都不送。

  冬天來了,天氣變冷了。有些大學生不想早起去食堂吃早餐。我們可以送到你家,早餐質量絕對有保證。許多學生會接受我們的送貨上門服務,以確保課堂效率和保護他們的健康。

  早餐商業計劃書范文早餐商業計劃書范文很多公司的白領早上都趕著上班,經常空腹。我們可以與各公司合作,在工作時間前的某個時間為公司員工提供營養和早餐,讓員工有足夠的精神投入到一天的工作中。提供的早餐種類很多,物美價廉,送到公司,為員工節省時間,不影響早餐質量。我相信許多企業會與我們合作

  對手

  孫子兵法有一個經典的戰略思想:只有認識自己,認識自己,才能打贏每一場戰役。商業也是一樣,不僅需要了解自己的優勢和劣勢,還需要了解競爭對手的優勢和劣勢。

  我們的商業計劃主要是做早蠶的配送,它的重要服務對象是學生、公司和其他有興趣點早餐的人。根據市場調查,大多數人選擇出去吃早餐或在家做飯。所以我們的競爭對手應該是食堂、早餐店和顧客本身。

  首先是食堂。學生習慣在食堂吃飯,食堂經濟衛生。所以面對這個競爭對手,要從兩個方面入手:食物本身,服務質量和時間。食物方面,一定要便宜漂亮,品種豐富,服務方面,一定要隨叫隨到。其次,早餐店是我們的競爭對手,也可以成為合作伙伴。我們可以和他們建立合作關系,不僅可以減少競爭壓力,還可以豐富我們的食物類型,從而實現雙贏。顧客本身又是在家做早餐的人。在家做早餐衛生、經濟、個性化,但需要時間和精力。我們的計劃可以讓他們在早餐上花更少的時間和精力,在早餐的種類上給他們更多的選擇。

  總之,競爭是一種動力。只要我們處理好與競爭對手的關系,并向他們學習,我們相信我們的計劃會有一個美好的未來。

  公司名稱:早上好早餐配送有限公司

  商標:

  公司構成

  我們早上好早餐供應公司是一家有限責任公司,由八名股東共同出資。

  1.名稱:早上好早餐供應有限公司

  地址:

  2.經營范圍:負責從專門的早餐店購買早餐,根據消費者的需求配送早餐,配送給消費者,按時配送。

  3.公司注冊資本:50萬元

  4.股東名稱:鄒憲益、史晶晶、戴新祿、

  5.股東出資方式:實際出資額

  6.股東轉讓出資的條件:經三分之二以上股東同意,可以轉讓

  7.公司組織:董事會:董事長一人

  監事會:一名監事

  市場部:有兩位經理,其余是15名銷售人員

  人事部:兩位經理(其中一位也是主管)

  會計部:一個會計,一個出納

  議事規則:董事會和股東大會應當定期召開,董事會應當首先作出初步審議決定,然后提交股東大會審議決定。

  9.公司法定代表人:董事長

  10.公司解散的原因:

  (一)股東會解散決議;

  (二)因公司合并或者分立需要解散的;

  (三)違反法律、行政法規被責令關閉的。

  11清算:成立清算組,制定清算方案,最終終止清算并辦理注銷登記。

  宣傳方式:

  我們出版了各種海報供閱讀。傳單的副本也用于在人流密集的地區向各行各業的人分發。我們也可以開通熱線電話供您咨詢,也可以上網查詢我們的網站。并在高校、居住區、辦公密集區加大宣傳力度。同時,長假來臨,寒暑假期間會進行一系列的宣傳活動。總之,我們的宣傳會到位

  總部:

  可以選擇學校附近或者寫字樓、住宅區附近的店面,在人流量進出的顯眼地方,讓更多的人看到,讓他們感興趣,廣泛傳播。

  移動服務站:

  我們會有專門的銷售人員來推廣我們的服務,就像訂購牛奶一樣,方便消費者,讓他們樂于與我們合作。或者去一些院校向學生宣傳,讓感興趣的人加入我們。不吃東西就不要去上課,傷身體。

  網站:

  通過建立網站,在網上預定,聯系想訂早餐的人,然后上門服務。服務到位!讓接受我們服務的消費者吃我們精心準備的`早餐。

  宣傳也可以通過以下方式進行:信封、名片、公事包、工作證、公章、文件、合同、廣告、櫥窗展示、紀念品、目錄、包裝、門面、招牌、衛生桶、毛巾、茶具、送貨車、工作服、帽子和徽章

  風險評估和預防

  我們的計劃是評估這里的風險。因為我們的計劃利潤隨著點餐人數的變化而變化,所以存在一定的風險。我們使用報告分析方法來評估計劃,直觀、客觀、準確。

  主要評價以下幾個方面:公司盈利能力如何,是否穩定;公司的償債能力如何;公司資本結構是否合理,資金是否充足;庫存是否過剩,周轉是否順暢;是否會因應收賬款過多而有資金存入結算領域,甚至形成壞賬損失;銷售能力,是否形成產品積壓等。

  公司承擔的風險包括經營風險和財務風險。公司產品的市場需求越穩定,經營風險越小。我們的計劃適合大多數學生、上班族和一些家庭。同時節假日也會有更好的銷售。所以需求比較穩定。但是我們的售價沒有太大的變化,原材料的采購價格和工人的工資也沒有太大的變化,經營的風險也不會太大。

  防范經營風險的關鍵是分析各種因素,避免其對生產經營的不利影響。首先要指定一個完善的商業計劃書,進行綜合評估,全面檢驗商業計劃書的可行性,避免受挫的可能。其次,可以通過以下途徑不斷降低成本:

  (1)開發新產品,改進現有產品的設計,利用價值工程增加產品功能成本的比重;

  (2)采用先進的設備、技術和材料。

  (3)開展作業成本計算、作業成本管理和作業管理。

  (4)加強員工培訓,提高技術水平,樹立成本意識。

  防范經營風險,要適度分散經營,分散經營風險。

  影響財務風險的主要因素是:負債率水平、投資回報率水平、現金流和資產流動性。

  防范財務風險的方法有很多:

  (1)足額、按時籌集企業發展所需資金。

  (2)合理調動貨幣資金,嚴格執行防范金融風險的有關規定;

  (3)保持資產的流動性。公司的償債能力直接取決于其債務資本總額和資產的流動性。公司可以通過增加流動資產占總資產的比例和速動資產占流動資產的比例來保持資產的流動性。

  (4)選擇最佳資本結構,確定合理的負債規模。

  (5)建立風險基金和償債基金;

  (6)獲得政府的幫助和支持。

  (7)企業家加強自身素質的培養

  早餐商業計劃模型工作計劃公司的生產經營活動是一個連續系統的有機過程,每個經營環節都可能存在一定的風險,一個環節的風險也可能影響到另一個環節。風險普遍存在于公司經營的全過程,甚至總有風險,凡事都有風險。因此,我們的計劃會有風險。經過我們的綜合分析,風險已經降到了最低點,我們有信心贏得利潤。

  物資不如糧食。人們以食物為第一要務。中國人有文明世界的飲食文化。食品的規模、品種、布局、結構一般不受干擾。食品行業投資可大可小,容易切入,選擇面廣。

  市場調查報告:

  根據我們的問卷調查,90%的人都有吃早餐的習慣,這為我們的計劃提供了一個很好的機會。

  首先確定我們的消費主體和消費水平。調查顯示,70%的早餐消費水平在2-3元,他們不會在早餐上花太多錢。因此,我們的合作伙伴應該尋找中低檔次的早餐或小吃店。我們必須為他們提供物美價廉的食物,我們的服務費不應該太高。

  第二,送貨時間。根據調查,80%的早餐時間在7點左右,所以我們不僅要提前做好準備,還要與合作伙伴做好溝通,從而保證為客戶提供新鮮溫暖的食物。

  再次,早餐的內容也是一個很重要的問題,90%的人仍然選擇常見的低價傳統食品,如粥、牛奶、饅頭、豆漿、混沌、面包、油條、煎餃等。這樣,我們就可以確定我們的伴侶,并定期做早餐。當然,剩下的食物可以根據個人喜好來決定。如果有必要,我們會添加其他早餐品種。

  調查顯示,人們現在更愿意自己或和家人在外面的各種早餐店或小賣部吃早餐,有些人選擇在家(國內)度過時間。但是調查顯示,有很多學生和上班族很少或沒有時間吃早餐。所以他們經常空腹去上課或者開始一天的工作。

  有些消費者因為一些原因沒有選擇點外賣,比如擔心外賣費用太高,食物不衛生不新鮮,不能及時拿到早餐。所以首先要讓客戶對我們有足夠的信任,比如提前說明我們的服務質量、保鮮衛生技術、送貨率、合理的服務費等。這樣這個問題就好克服了,應該不是問題。

  最后,雖然35%的回答者不能接受我們的配送方案,20%的不在乎,但是他們還是有一定的購買力的,如果服務質量好的話,是可以接受的。另有45%的受訪者可以接受我們的上門服務,表示這種服務非常人性化,有一定的市場潛力。所以我們的可行性還是很大的。只要我們提供符合客戶要求的服務,他們就會接受并支持這一計劃。

  總之,經過市場調查,從數據上可以看出,我們的市場廣闊,前景可觀。

商業計劃書5

  公司名稱

  地址

  郵政編碼

  聯系人及職務

  電話

  傳真

  網址/電子信箱

  第一部分摘要(整個計劃的概況,文字在2-3頁以內)

  一.對公司的簡單描述

  二.公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

  三.公司目前的股權結構

  四.已投入的.資金及用途

  五.公司目前主要產品或服務介紹

  六.生產概況和營銷策略

  七.主營業務部門及業績簡介

  八.核心經營團隊

  九.公司優勢說明

  十.目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一.融資方案(資金籌措及投資方式)

  十二.財務分析

  1.財務歷史數據(前3-5年銷售匯總、利潤、成長)

  2.財務預計(后3-5年)

  3.資產負債情況

  第二部分綜述

  第一章公司介紹

  一.公司的宗旨(公司使命的描述)

  二.公司介紹資料

  三.各部門智能和經營目標

  四.公司管理

  1.董事會

  2.經營團隊

  3.外部支持(外聘人士/會計事務所/顧問事務所/技術支持/行業協會等)

  第二章技術產品

  一.技術描述及技術

  二.產品狀況

  1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

  2.產品特性

  3.正在開發/待開發產品簡介

  4.研發計劃及時間表

  知識產權策略

  6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

  三.產品生產

  1.資源及原材料供應

  2.現有生產條件和生產能力

  3.擴建設施、要求及成本,擴建后的生產能力

  4.原有主要設備及添置設備

  5.產品標準、質檢和生產成本控制

  6.包裝與儲運

  第三章市場分析

  一.市場規模、市場結構與劃分

  二.目標市場的設定

  三.產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

  四.目前公司產品市場狀況、產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)、產品排名及品牌

  五.市場趨勢預測和市場機會

  六.行業政策

  第四章競爭分析

  一.有無行業壟斷

  二.從市場細分看競爭者市場份額

  三.主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等)

  四.潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五.公司產品競爭優勢

  第五章市場營銷

  一.概述營銷計劃(區域、方式、渠道、欲估目標

  、份額)

  二.銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

  三.銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

  四.主要業務關系狀況(代銷商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者),各級資格認定標準政策(銷售量、回款期限、付款方式、應收帳款、貨運方式、折扣政策等)

  五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六.促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

  1.主要促銷方式

  2.廣告/公關策略、媒體評估

  七.產品價格方案

  1.定價依據和價格結構

  2.營銷價格變化的因素和對策

  八.銷售資料統計和銷售記錄方式,銷售周期計算

  九.市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額,占有率及計算依據

  第六章投資說明

  一.資金需求說明(用量/期限)

  二.資金使用計劃及進度

  三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、認股權/對應價格)

  四.資本結構

  五.回報/償還計劃

  六.資本原負債結構說明(每筆債務的時間、條件、抵押、利息等)

  七.投資抵押(是否有抵押、抵押品價值及定價依據、定價憑證)

  八.投資擔保(是否有抵押、擔保者財務報告)

  九.吸納投資后股權結構

  十.股權成本

  十一.投資者介入公司管理之成都說明

  十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

  十三.雜費支付(是否支付中介人手續費)

  第七章投資報酬與退出

  一.股權上市

  二.股權轉讓

  三.股權回購

  四.股利

  第八章風險分析

  一.資源(原材料/供應商)

  二.市場不確定性風險

  三.研發風險

  四.生產不確定性風險

  五.成本控制風險

  六.競爭風險

  七.政策風險

  八.財務風險(應收帳款/壞帳)

  九.管理風險(含人事、人員流動、關鍵雇員依賴)

  十.破產風險

  第九章管理

  一.公司組織結構

  二.管理制度及勞動合同

  三.人事計劃(配備、招聘、培訓、考核)

  四.籌資、福利方案

  五.股權分配和認股計劃

  第十章經營預測

  增資后3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

  第十一章財務分析

  一.財務分析說明

  二.財務數據預測

  1.銷售收入明細表

  2.成本費用明細表

  3.薪金水平明細表

  4.固定資產明細表

  5.資產負債表

  6.利潤及利潤分配明細表

  7.現金流量表

  8.財務指標分析

  (1)反應財務盈利能力的指標

  a.財務內部收益表

  b.投資回收表

  c.財務凈現值

  d.投資利潤表

  e.投資利稅表

  f.資本金利稅表

  g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

  (2)反映項目清償能力的指標

  a.資產負債率

  b.流動比率

  c.速動比率

  d.固定資產投資借款償還期

  第三部分附錄

  一.附件

  1.營業執照影本

  2.董事會名單及簡歷

  3.主要經營團隊名單及簡歷

  4.專業術語說明

  5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

  6.注冊商標

  7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

  8.簡報及報道

  9.場地租用證明

  10.工藝流程圖

  11.產品市場成長預測圖

  二.附表

  1.主要產品目錄

  2.主要客戶名單

  3.主要供貨商及經銷商名單

  4.主要設備清單

  5.市場調查表

  6.預估分析表

  7.各種財務報表及財務估計表

商業計劃書6

  一、企業概況

  主要經營范圍:窗簾加工、銷售、安裝

  企業類型:

  制造業、零售業和批發服務業

  新興產業、傳統產業等

  二、商業計劃書作者的個人情況

  以往相關經歷(包括時間):

  20xx——現在從事窗簾加工銷售。

  學歷,相關課程(包括時間):

  1、19xx年初中畢業。

  2、20xx年7月參加SYB創業培訓。

  三、市場評估

  目標客戶描述:

  1、當地居民。隨著經濟的發展和人民生活水平的提高,大量農村人口進入縣城買房或新建裝修房屋,這就需要大量物美價廉的窗簾。

  2、地方企事業單位。隨著我國旅游業的發展,縣城和集鎮新建了不同級別的'酒店,對窗簾的需求逐年增加。

  企業的市場容量或預期市場份額:

  資陽縣只有兩家從事窗簾加工銷售的企業,年銷售總額約200萬元。預計該企業年銷售額將在100萬元左右,占市場總銷售額的50%。

  市場容量趨勢:

  隨著20xx年政府鼓勵農民進城的政策的實施,下一個10 —20年內,大量農民將逐步進城成為城市居民,住房是農民進城的首要問題。據已經進城的農民統計,約70%的人購買新開發的商品房或二手商品房,約20%的人自建住房,約10%的人通過租房等其他渠道解決住房問題。無論是買房、買房還是租房,都需要一定程度的裝修。一般來說,對窗簾的需求會逐漸增加。

  競爭對手的主要優勢:

  1、資金雄厚,產品檔次高。

  2、團購銷售渠道相對穩定。

  競爭對手的主要劣勢:

  1、價格更高。

  2、管理模式不靈活。

  該企業與競爭對手相比的主要優勢:

  1、價格更低,目標客戶群體更大。

  2、地理位置好,服務周到。

  該企業與競爭對手相比的主要劣勢:

  1,知名度不高。

  2、資金少,推廣不夠。

  四、銷售計劃

  1、制品

  產品或服務主要特征織物窗簾各種布藝窗簾和珠簾

  2、價格

  產品或服務成本價賣價競爭對手價格織物窗簾24元/米36元/米40元/米窗簾花邊8元/米10元/米12元/米導軌15元/米20元/米25元/米珠簾65元/米80元/米100元/米

  3、位置

  (1)選址細節:

  地址面積(平方米)租金或建筑成本資陽縣子福路中段金橋市場9812000元/年

  (2)選擇此地址的主要原因:

  紫府路是進出資陽市的主要道路。該店位于紫府路中段,在大型市場,人流大,交通便利。

  (3)銷售方式:最終消費者、零售商、批發商

  (4)選擇這種銷售方式的原因:

  窗簾雖然屬于人們的日常消費品,但平均消費并不是很大;另外窗簾使用壽命長,不方便大量銷售。

  4、促進

  個人銷售成本預測廣告成本預測公關聯系接待單位團購成本預測一萬促銷印刷小冊子和名片成本預測20xx

  動詞(verb的縮寫)企業組織結構

  企業將注冊為:個體工商戶

  擬建企業名稱:

  企業員工(附企業組織機構圖和員工崗位說明書):

  郵政月薪物主1500元機械師1200元安裝工1200元

  業主。企業組織結構圖:

  安裝工

  員工工作描述:

  1、業主:負責采購、接待客戶、聯系團購單位等。

  2、機械師(兼職銷售人員):負責窗簾縫制和庫存管理。

  3、安裝人員:負責窗簾安裝和售后服務。

  企業取得的營業執照和許可證:

  類型預計成本(元)個體工商戶營業執照120稅務登記證80

  企業法律責任(保險、員工工資、納稅):

  種類預計付款員工工資28800納稅額15000

商業計劃書7

  內容如下:

  項目名稱

  項目單位

  地 址

  聯 系 人

  聯系電話

  傳 真

  電子郵件

  一、公司基本情況

  1、公司名稱

  2、法定代表人

  3、總經理

  4、成立時間

  5、注冊資本

  6、注冊地址

  7、公司性質

  8、主營業務及主要產品

  9、職工情況

  10、公司未來3—5年的發展方向

  二、擬投資項目技術情況

  1、擬投資項目描述(主要介紹擬投資項目的背景、目前發展階段,與同行業其他公司同類產品的比較,及本項目的新穎性、先進性和創新性等)。

  2、簡述項目產品生產流程、工藝流程。

  3、技術持有屬性(專利、專有技術、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等)。

  4、核心技術來源(自主開發、合作開發、轉讓他人技術)。

  5、技術成熟度(屬于研發階段、中試階段,還是產業化階段,以及技術鑒定情況、獲獎情況等)。

  6、目標市場(項目產品面向的用戶群體、市場容量)。

  7、產品標準

  8、本公司及本項目的競爭優勢。

  三、行業及市場情況

  1、行業情況(行業發展簡史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等,行業市場前景分析與預測)。

  2、過去3-5年各年全行業銷售收入估計(注明資料來源)。

  3、未來3-5年各年全行業銷售收入預測(注明資料來源)。

  4、本公司與行業內主要競爭對手的比較。

  5、本項目未來3-5年的銷售收入預測。

  四、融資說明

  1、項目投資總額,新增投資總額;新增投資中,需投資方投入‘額,對外借貸額,公司自身投入額/

  2、投入資金的`用途和使用計劃。

  3、希望讓投資方參股本公司還是與投資方成立新公司,并注明原因。

  4、擬向投資方出讓多少權益?計算依據是什么?

  5、預計未來3-5年平均每年凈資產回報率多少?

  6、投資方可享有哪些監督權和管理權?

  7、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間?

  8、與本公司業務有關的稅種和稅率,公司享受哪些由政府提供的優惠政策及未來可能的情況?

  9、需要向投資方說明的其他情況。

  五、財務計劃

  1、項目產品預計年生產能力、年銷售收入?形成規模銷售時,利潤率、凈利潤率?

  2、未來3-5年項目盈虧平衡分析、資產負債及損益及損益分析、銷售計劃、成本核算情況。

  六、風險控制

  說明,該項目實施過程中可能遇到的風險(包括政策風險、加入 wto的風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控制和防范手段)。

  七、項目實施進度

  列明項目實施計劃和進度,注明截止時間。

  八、附件

  1、營業執照(復印件)

  2、資信證明

  3、法人代碼證書

  4、稅務登記證明

  5、專利證書、鑒定證書

  6、高新技術企業、高新技術產品、高新技術成果認定證書

  7、其他有關資料

  (本提綱僅供參考,請根據實際情況增刪)

商業計劃書8

  商業計劃書,英文名稱為Business Plan,是包括企業籌資、中小企業融資、企業戰略規劃與執行等一切經營活動的藍圖與指南,也是企業的行動綱領和執行方案,其目的在于為投資者提供一份創業的項目介紹,向他們展現創業的潛力和價值,并說服他們對項目進行投資。

  商業計劃書是公司、企業或項目單位為了達到招商中小企業融資和其它發展目標為目的,在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料,它有別于傳統的《項目建議書》和《項目可行性研究報告》。商業計劃書考慮問題更全面,更注重操作性、更強調經濟效益,也有不同的格式和內容的具體要求。另外所針對的`對象也有所不同,《項目建議書》和《項目可行性研究報告》是針對我國各級政府和其它有關部門的要求而整理的書面材料,而商業計劃書是針對各類潛在的投資者而一開始就需要準備的一項最重要的書面材料。并且,如果國際中小企業融資是你中小企業融資計劃的一個范疇,那么你一定要準備一份英文版的商業計劃書。

商業計劃書9

  一、項目背景

  各種花訴說千言萬語,句句“美”。

  隨著人們生活水平的不斷提高,生活質量不斷提高,人們對生活的追求也在不斷追求。

  鮮花已經成為人們生活中不可缺少的裝飾品!近年來,花卉消費越來越繁榮。除了花的外形美觀,讓人賞心悅目,美化家居之外,還能開發人的想象力,讓人與人交流時更加含蓄有品味

  這樣,我們建立了一個網上校園花店,以送花為市場切入點,兼顧網站的長期市場占有率和短期資金回報率來搶占市場,以個性化消費為主題,以鮮花為先導帶動其他產品,最終形成了具有品牌優勢的“Geo大學玉鳥花店”市場。

  很可行。

  二、公司項目規劃

  1、提供清晰、有效、暢通的銷售渠道,以提供產品和服務為基礎,促進花卉市場的大發展。

  我們的藍鳥將成為一個可愛的信使,向成千上萬的家庭傳遞祝福和幸福。

  2、公司目標

  立足大土地,服務武漢,輻射華中。

  創建一流的網上花店公司(Hi Box Network)。

  公司將在一年內在武漢消費者中建立一定的知名度,努力實現收支平衡。

  在投資期內,只選擇網站主站所在的地質大學西校區作為試點市場。這個地區的市場容量在3000人以上,比較有代表性。試點時間為一個半月。

  當模型成功后,將以asp的形式在分站中推廣。

  經過3到6個月的運營,它將擴展到其他市場

  三、商業環境和客戶分析

  1、行業分析

  "地球大學玉鳥花店”網站是大學生針對650萬大學生推出的垂直網站,所以目標消費者是大學生。

  網站除了武漢地質大學主站外,在湖北高校還有子站。因此,暫定目標消費群體以湖北大學生為重點,未來市場將逐步擴大。以中國地質大學為例,各類學生近2萬人,8所學校目標消費者近20萬人。最新統計顯示,全國約有650萬大學生,這是一個巨大的市場規模,考慮到未來學生畢業后仍然會對網站變得忠誠。

  2、調查結果分析

  我公司以武漢大學生客戶分析為主,主要采用問卷調查(問卷見附件1)和個人訪談。

  這次我們發出了50份問卷,收回了37份。

  由于時間有限,問卷數量不多,但還是在一定程度上反映了廣大消費者朋友的消費心理和需求:

  (1)在創新上有明顯的好奇心和趨同性,聽同學或朋友介紹購買行為;

  (2)購買行為基本上是感性的,但由于自身經濟收入的影響,其購買行為具有理性色彩,一般選擇價格較低但浪漫色彩較強的品種;

  (3)大學生沒有固定的購買模式,購買行為往往比較隨意。

  (4)接受和吸收新事物能力強,追求時尚,崇尚個性;

  (5)影響產品購買的因素有:價格、品種、包裝、服務等。

  (6)購買行為非常喜慶,一般集中在教師節、情人節、圣誕節、朋友生日前后。

  3、目標客戶分析

  (1)大學生一般不問價格,但從網上訂單來看,重點是中檔價格。

  (2)訂單的數量傾向于表達一個人的心聲,比如大部分訂單1(你是我唯一)、3(我愛你)、19(愛情之路長久)、21(最愛)等。在教師節,鮮花通常是根據班級人數訂購的。

  (3)包裝一般傾向于要求高檔,傾向于向個性化方向發展,對花的品質要求嚴格,如不掉色現象。

  四、營銷策略分析

  1、品牌戰略

  在網站建設之初,我們非常重視品牌。

  在品牌包裝上,藝術家根據詳細的市場調查和大膽的預測,采用動態頁面和靜態頁面相結合的設計方案,精心規劃視覺圖像和文本字體,力求獨特創新

  2、價格策略

  玉鳥網上花店在原材料、包裝、服務上力求完美,力求給顧客最大的享受和心理滿足。

  省價格路線,走質量路線,滿足不同層次消費者的需求。

  3、促銷策略

  (1)宣傳策略

  利用學校廣播電臺、報紙專欄、宣傳欄進行免費宣傳,利用網站本身的信息流優勢進行宣傳,突出形象,與各大報紙、地方廣播電視臺建立良好關系,采取互利共贏的戰略模式

  (2)服務

  網上花店的服務一定是一流的。對于配送團隊成員來說,只要有訂單,就必須按照訂單要求按時發貨,是微笑服務。

  在售后服務方面,客戶服務部負責采取以下方式:

  (1)打感謝電話或發電子郵件進行友情提醒服務,客戶有重大節假日時發電子賀卡。

  (2)無條件受理客戶退貨,集中受理客戶投訴

  (3)建立帶禮品的消費者問卷,掌握消費者需求的第一手信息

  (4)首次訂購的客戶將收到帶花花瓶,并享受優惠價格,成為會員后享受會員價格。

  (5)不定期在線或線下舉辦會員沙龍,交流信息,交流感受,回答客戶最感興趣的問題。

  (6)建立客戶數據庫文件。當客戶重復下單時,只需輸入姓名,客戶的其他信息就會自動轉入系統。

  4、渠道建設

  目前網上花店主要與一流批發商建立業務關系。

  選擇批發商時,一般要考察其經營業績、信譽、合作態度、交貨及時等。要求批發商在同一個城市的不同區域有幾個營銷網點,方便高校的配送會員現場取花。

  通常,與批發商簽訂合作協議,就價格和產品質量等問題達成協議

  五、網上花店策略的實施

  1、市場范圍選擇:投資期間,僅選擇主網站所在地中國地質大學西校區作為試點市場。這個地區市場容量3000多人,比較有代表性,試點時間一個半月。

  該模式成功后,以asp的形式在分站中推廣。

  先在其他已建的7個變電站試運行,運行3-6個月后再向其他市場拓展。

  2、重點推廣客戶。宣傳對象主要是在校學生。他們對時尚感興趣,并傾向于引領潮流。對于邏輯思維較強的工科學生,我們利用早期受眾進行傳播,達到宣傳效果。

  3、現場推廣選擇每年的9月8日和9月9日作為重點推廣日期,在此之前向學生宿舍發放傳單。

  宣傳內容包括:

  (1)掛統一的彩旗,位于校園主干道上,號碼3-5,以“玉鳥花店”網址和“校園花店隆重推出”匹配掛為題。

  ⑵在校園人流量大的宿舍、食堂門口附近設立宣傳臺,放置3-5臺微電腦,可在線查詢訂購;放一個宣傳板詳細介紹花店的內容,放實物花,宣傳當天送出配送禮物。

  ⑶要求學校電臺播出《玉鳥花店》宣傳部門擬定的宣傳資料,將分早、中、晚三個時段進行一次,連續幾天。

  ⑷為了營造氣氛,安排兩條褲子穿“玉鳥花店”網站絲帶,講解,組織抽獎,中獎者可以當場訂購20元以下的鮮花,網站會付費。

  ⑸宣傳日請向學校相關媒體報道,如武漢晚報、地方電視臺等

  六、營銷效果的預測與分析

  1、周轉收入

  根據調查分析,可以預測重大節假日日銷售額在1000元以上。

  2、付款方式

  根據相關資料,網上支付將達到20%。我們正在積極聯系招商銀行等金融機構,建立業務合作,推廣網上支付

  3、訂單方法

  電子郵件訂購,直接訪問“玉鳥花店”網站校園花店訂購,電話訂購。

  此外,我們重點介紹了在學生中流行的`短信訂閱

  4、客戶特征

  更年輕,100%年輕人,以男學生為主;他們信譽高,文化素質高,沒有壞賬

  5、消費特征

  60元以下的花最受歡迎

  6、信息基礎設施

  公司網站主要以虛擬主機的形式存在,所以公司暫時不需要信息硬件設施。

  對于信息軟件的開發和網站的建設,公司將通過內部成員中計算機技能較好的學生和招聘該領域具有特殊技能的成員來完成。

  雖然理論上b2c網站可以做到零庫存,但現實中很難做到這一點。

  七、運營成本估算

  1原理

  把每一分錢花在刀刃上,充分發揮每一分錢的價值

  2、最初投資

  期間資金主要用于全網服務外包(虛擬主機)、產品采購、系統開發維護、前期宣傳、物流配送等。

  估計需要2萬左右。

  從網站建立到網站正常運行大約需要一個月的時間

  3、二期投資

  現階段,我們的服務將輻射到高校和武漢市。

  服務內容將大大擴展,服務質量將進一步提高。

  資金的主要來源是公司以前利潤的積累和引進外資,如銀行信貸

  八、系統開發計劃

  1、系統開發計劃

  根據公司成立初期資金不足和我們開發團隊的實際情況,我們決定選擇虛擬托管的方式來搭建我們公司的網站。

  當然,隨著業務的拓展和資金的充裕,我們會考慮建立自己的網站。

  系統成型后,公司將根據預定的系統功能需求,逐步進行實時測試。

  系統的完成無疑是一個測試、完善、再測試和完善的過程,直到系統功能達到公司的預期要求

  2、系統邏輯方案

  系統邏輯方案是實現電子商城業務目標、策略和方法的總體框架。

  根據我公司的實際情況,闡述了以下六個模塊:系統業務活動流程、系統總體邏輯結構、系統數據分發、信息處理模塊和安全控制模塊

  九、項目酷

  1、主要工作完成情況調查

  了解大學生朋友的真實需求,公司從實現目標、運行機制、項目策略等方面做了整體規劃。

  此外,在系統開發方案方面,公司還結合在課堂上學到的電子商務知識,參考了大量關于網站服務的文檔,制定了適合公司的網站運營流程和設計流程,以及適合我公司的系統邏輯方案

  最重要的是,針對目前大學生對花卉市場的特殊要求,我們自行設計了一系列服務產品,如短信訂花、附送祝福卡、電話發信息等,并制定了合理的價格。

  同時,我們還成立了一個論壇,不僅滿足了青年學生的實際需求,也滿足了社會不同年齡消費者的需求

  2、缺點和困難

  由于我們企業剛剛開始規劃,資金嚴重短缺。同時,整個計劃難免有所欠缺,但我們會盡力充實和完善。

  在網站設計和制作方面,由于我們的團隊成員對相關知識了解不夠,我們在網站設計上有很大的困難。但是通過我們的共同努力和合作,玉鳥花店的網站已經初具規模,給人玫瑰之手,留香長久。

  我們相信,在未來的努力中,這個網站將會得到進一步的完善。

商業計劃書10

  一、 企業描述

  1、公司簡介

  “ 非凡”美容中心是一家致力于為廣大女性同胞保養護膚服務的機構,主要提供美容美甲,皮膚護理、按摩及護膚品代理代銷服務。致力于為女性客戶提供優質,健康,安全的產品和服務。本機構將多元化發展,做底、中、高收入女性能享受的美容院,歷時推動全民美容理念的發展。

  2、企業宗旨

  非凡美容中心以“美麗重要,安全更重要”為宗旨,塑造完美,引領時尚,創造美好人生為已任,用安全、高效、時尚的尖端技術幫助愛美人士擁有健康、完美的容顏,提升自我形象,享受高品質的生活,讓美麗的您更健康、更快樂、更幸福!

  3、使命

  讓女性享受美和高品質的生活!

  4、現狀

  非凡美容中心籌備于20xx年1月1日開張營業。下列是20xx年9月1日公司組建以來,為成功開業而完成的及尚待完成的重大事項:

  ①已完成事項

  可行性分析、前景調查已完成

  創業計劃書已完成

  六人管理團隊已組建

  店長、行政營銷部、美容美甲師咨詢部門已組建

  已簽約的場地、管理團隊已投資,和其他資金支持

  ②待完成事項

  獲取更多的資金,建筑裝修,選擇器械,設置服務,招聘員工

  二、產業分析

  1、美容行業的發展

  目前在我國,美容院大致可分為發廊型、沙龍型、治療型、休閑型、享受型、專門型、會員型七大類。各類美容院,有各自的項目設置、經營方式、收費標準、目標消費群,形成了各自不同的文化內涵和企業風格。

  從上世紀80年代初中期興起的中國美容化妝品業,經過近30年的發展期,從單一的產品以及店面服務,已發展成為以美容、美發、醫療美容、美體、SPA、美甲、紋繡、形象設計、色彩以及專業職業教育、相關專業儀器、用品用具、研發、生產、銷售為主體的綜合性產業。隨著市場經濟的發展,美容熱催生了一個行業的繁榮興盛。

  2、中國美容業行業現狀

  (1)、行業概況

  ●經營面積普遍偏小。中國美容業以中小型店占主流。

  ●經濟屬性以民營經濟為主。

  ●經營形式以傳統方式為主。

  ●經營場所以租賃為主。

  ●中國每家美容店平均年租金水平為2.50萬元

  中國美容業以單體店占絕大多數,以中小型店為主流,其比重達83.6%,開有一家以上分店者僅占16.4%。50平方米以下的小美容店占總量的65.04%,50至100平方米中小型美容店占總量的24.12%,100平方米以上美容店僅占美容店總量的10.84%。最近五年的新開店數占總數的78%。

  中國行業咨詢網的《20xx-2012年中國美容市場預測與產業投資咨詢研究報告》指出,20xx年美容服務業實現產值就已經達到3000億元左右,行業從業人員超過1200萬,行業年平均發展速度呈30%以上的增長態勢,而上游企業的銷售更是以每年50%的增長率迅猛發展。美容服務業在各行業中保持了最高增長率,遠超全國年平均GDP的增長速度,市場容量逐年放大。由于中國人口多,消費需求總量大,按照人均需求,中國的美容美發化妝品業還具有很大的發展空間,未來市場非常樂觀。

  3、美容院的發展趨勢

  隨著美容業的不斷發展和美容消費市場的日益成熟,美容院未來的發展呈現以下趨勢:

  趨勢一: 實力雄厚的連鎖經營。目前的中國美容業仍處于不規范、不成熟的發展階段,整個行業在社會中的信譽度難以提高,品牌難以深入人心,因此推廣和實行連鎖經營模式,提供優質的產品和服務,建立科學的運作程序,形成良好的品碑和品牌形象勢在必行。

  趨勢二:導入心理美容。美容院除了提供美容服務外,更應該對顧客進行心理疏導。因為來美容院的顧客心理比較復雜、對美的期望值比較高,這就要求美容師不失時機地給她們灌輸正確的觀念,讓其樹立信心,放心接受護理。

  趨勢三:男士美容蔚然成風。由于受傳統觀念的影響,目前接受美容護理的男士并不多。其實,由于男性的皮脂分泌旺盛,大多數人又缺乏正確的清潔保養知識,對于護膚品的需求實際上相當大,因此男士護膚的前景十分看好。

  4、發展前景

  有人說,沒有顧客會抱著僅僅為了購買一套保養品的目的特意走進一家美容院。百貨商場、超市里化妝品琳瑯滿目,可供選擇的產品何止成百上千種。消費者之所以選擇美容院,是因為這里有百貨公司、超市所無法比擬的專業技術、一對一的人性化服務、空間的私密性等得天獨厚的優勢,心理上感覺能讓她們的夢想變得更有實現的可能。

  一方面,普通消費者至所以放棄百貨公司專柜等傳統渠道,繼而選擇進入美容院進行美容消費,多數原因則是為了美容院專業的體驗式服務以及完善的人性化服務;另一方面,美容院渠道區別于百貨公司專柜等傳統渠道最大的特點就是:美容院會根據每一位目標顧客量體裁衣、出具針對性的美容護膚方案,而百貨公司專柜等傳統渠道則沒有個體化的差異,基本上秉承和固守的都是千人一面的格式化的產品群結構。

  綜上,美容院市場在一定程度上還是很有前景的.

  三、市場分析

  1、目標市場的選擇

  我國美容化妝品的銷售額82年為2億元人民幣,85年為10億元,90年為40億元,95年為190億元,98年280億元,前15年美容銷售額平均以24%速度遞增,最高年份達到了41%,至98年起,增長雖有減緩,但仍明顯高于國民經濟的增長速度。20xx年,中國美容化妝品市場空前繁榮,年銷售額突破400億元,躍居世界第8位,亞洲第2位。其中,作為生產基地的廣東,化妝品銷售額超過全國2/5。據權威機構預測,至20xx年,中國化妝品年銷售額將超過1000億元,這與中國自身的推測基本相符。80年代初,我國美容消費是人均1元錢,90年代初上升到人均5元錢,到1998年上升到16元,可以說我國美容人均消費的上升還是很快的。廣東、上海、北京三地人均消費水平達到了80—100元,大大高于全國水平,而發達國家美容人均消費水平為35—100美元。由這兩方面都能看出,中國美容市場的潛力還相當大,消費市場還有很大的上升空間

  (1)目前走進美容院的消費者大致分為如下三類:

  其一,具有一定經濟實力和消費基礎的時尚女性,希望走進美容院能夠預防肌膚的衰老并確保容顏永駐;

  其二,由于對于自己的肌膚問題充滿擔憂和恐懼,或是有過美容失敗經歷的女性,希望能夠以持之以恒的決心和韌勁繼續取得美容的長跑勝利;

  其三,工作穩定、事業順利、生活安逸的女性,既沒有肌膚問題的窘境困擾,也沒有肌膚癥狀的思想和精神壓力,她們將美容院個人理療和身體調養作為了一種休閑生活方式,已經成為其自身日常生活的一部分。

  (2)美容院作為美容產品銷售的最末端,在銷售和推廣美容產品技術和體驗式服務的同時,更帶給了消費者專業美容、科學護膚的全新觀念。雖然美容院提供的“系統產品”具有很大潛力和發展空間

  (3)美容院在銷售產品和服務的同時,更是在銷售和推廣科學的護膚理念、專業的美容技術、完善的心理精神救治以及個性化的客戶心靈體驗

  2、市場細分

  (1)市場范圍

  面部項目:潤澤紅唇保養療程、美白凝眸護理療程、眼部祛皺護理療程、煥彩明眸護理療程、暗瘡炎癥護理療程、凈化排毒護理療程、保濕護理療程、去黑頭護理療程、修復護理療程、美白護理療程、抗衰護理療程。

  按摩項目:香薰精油按摩,能量石精油按摩,淋巴排毒按摩,熱姜按摩。

  美甲項目:修甲型,去死皮,拋光,貼鉆,彩繪。

  代理化妝品:爽膚水,保濕乳,面膜。

  (2)潛在顧客的基本需求

  健康、靚麗、時髦、安全、方便、服務好等。

  (3)不同潛在用戶的'不同要求

  十幾二十幾的年輕女性要求在美麗,服務好的前提下,更要求的是方便和完美;相對于年輕女性,三四十歲的女性更注重的是安全與健康

  (4)根據潛在顧客基本需求上的差異,將其劃分為不同的群體或子市場,并賦予每一子市場一定的名稱。

  針對不同的顧客分成年輕女性市場和中年女性市場,年輕女性可以通過推出新開發、快效的產品及療程快速籠絡市場人群,但是中年女性需要推出一些以有品牌、健康舒適為主的產品及療程。

  3、競爭者分析

  1)中國美容業以單體店占絕大多數,以中小型店為主流,其比重達83.6%,開有一家以上分店者僅占16.4%。50平方米以下的小美容店占總量的65.04%,50至100平方米中小型美容店占總量的24.12%,100平方米以上美容店僅占美容店總量的10.84%。最近五年的新開店數占總數的78%

  2)中國美容業總的經營效益較好。從被調查的美容店來看,20xx年49.6%的店盈利,38.6%持平,只有10.6%虧損,表明該行業總的經營狀況尚好。

  3)美容業從業人員高達1120萬人。中國美容業近6年發展迅速,1996年從事美容業的人員僅為現在的1/4。這1120萬從業者遍布于中國各地的154.2萬家美容機構,85%的美容機構為個人所有

  綜上,中國美容業現在正處于市場發展的較快增長期,是一個完全競爭的成長型產業,競爭壓力大.

  4、市場份額優勢分析

  1、專業:美容院的專業美容師用專業用品、專業技術來給顧客提供專業服務,而且美容師能夠以專業知識,在提供服務的同時給予顧客專業的咨詢指導,從而得到消費者的信賴與支持。

  2、服務項目豐富:美容院針對消費者設置了多種護理服務項目,消費者的選擇面寬,可以在美容院選擇享受各類服務項目。

  3、靈活:美容院的服務項目定價沒有標準,經營者可靈活定價,自由控制高額的利潤空間。靈活的定價讓經營者對顧客的掌握游刃有余,大量的利潤積累可以更好地服務于顧客。

  4、低成本投入:美容院主要以服務為主,不需要大量的產品成本投入,美容院的投入成本主要是店鋪租金成本與人力資源成本,而美容院的人力資源成本低廉,經營成本低。正因為如此才讓美容院賺取高額利潤,也可說是暴利。也因為如此的利潤空間及低門檻吸引大量的投資者進入,導致美容院的快速發展,讓美容行業快速繁榮。

  5、顧客忠誠度高,凝聚力強:美容院消費都是感性消費,通常都是以服務為主,美容師與顧客間的單個服務時間長,溝通時間長,加強了與消費者間的客情關系,顧客忠誠度高。建立了顧客忠誠度之后,自然銷售的客單量就可以很高,這樣給美容院的高銷量打下了堅實的基礎。

  四.營銷計劃

  1、總體營銷計劃

  營銷是企業經營中最富挑戰性的環節。對于剛起步的企業來說,由于產品和企業的知名度低,很難進入其他企業已經穩定的銷售渠道中去。因此,我們不得不暫時采取高成本低效益的營銷戰略,如上門推銷,打商業廣告等策略,最起碼先讓消費者知道有這么一間美容美甲公司存在。針對美容美甲市場的變化和影響營銷的因素,我們會從走進市場、促銷計劃和廣告策略、價格決策、產品策略等多方面來開展我們的銷售活動。

  ① 走進市場

  經過上一環節的市場分析,我們總體上對現在美甲美容中心的市場狀況有一定的了解。女性對美容美甲的需求正在逐步的上升,這個趨勢在將來的變化并不大,還有可以會持續上升。因此,第一步我們就需要讓我們的服務、產品走進市場。企業進行廣告宣傳,提高消費者對美容美甲的認知,促進消費者接受我們的產品,滿足我們的服務。讓消費者了解我們、信任我們、支持和信賴我們。

  ② 價格策略

  然而,價格策略是贏得消費者了解我們的基本前提。所以,我們一開始會進行一些促銷活動:促銷過程降低產品的價格出售,向顧客提供詳盡的產品信息,通過溝通和交流誘發引導顧客產生購買的行為;贈送一些試用品;辦理VIP會員卡,打折策略等促銷活動,吸引消費者對我們的了解。

  ③ 產品策略

  得到消費者的認可后,產品質量和服務將會影響到消費者對我們的信任和支持我們。消費者希望購買具有良好信譽的商家,這就要求我們不能貪小便宜,偷工減料。對于一些難以避免的消費者說我們的產品哪里不好,我們要及時給予熱情和耐心的溝通,解除對我們不好的看法,提供公司的整體形象。

  五、 管理團隊與公司結構

  1、 管理團隊結構

  企業管理的好壞,直接決定了企業經營風險的大小。而高素質的管理人員和良好的組織結構則是管理好企業的重要保證。一個企業必須要具備負責產品設計與開發、市場營銷、行政管理、企業理財等方面的專門人才。因此,我們根據美容院的需求及管理要求,定制我們的企業結構。

  ① 店長

  店長的職責就是管理和維持美容店的正常經營,為顧客享受優質服務提供保證,并且協助行政營銷部門對美容中心的宣傳和管理工作,及時有效的提高員工的專業水平和自身素質。

  ②店長下屬部門的義務和權利

  日常運營管理機構、營銷隊伍、美容師顧問、美甲師等專業人士要做好各方面的工作,貫徹執行高層管理者所制定的重大決策,監督協調管理者的工作。每周一參加工作會議,提交工作報告,包括:本周完成銷售數、本周收入、下周工作計劃和銷售預測、遇到的困難等。

  六、運營計劃

  1、運營模式

  ⑴、建立完善的管理規章制度。其中包括新員工制度、業務提成獎金分配方案、評選營銷標兵、安全管理規定等諸多細節。對于影響公司形象和服務的工作人員,給予警告、教育;嚴重影響的應立即開除,維護公司的形象!

  ⑵、美容院的經營方式:美容美甲和美容產品銷售相結合。根據顧客需求與專業人員對顧客的建議,對顧客進行全方位的服務。在進行服務的同時,專業人員還要誘導消費者購買本店的美容產品,吸引顧客更多的消費,從而提高業績和營業額。

  2、商業區位

  珠江新城一帶住宅區附近的商業街。隨著美容行業的發展和人民生活水平的提高,人們對美容的要求不再是單純地為了清潔、養護和美化形象,而是開始把美容當成是使身心得到放松和整體的一種需要。所以接近住宅區可以營造一個相對寧靜的環境,可以得到放松的效果。

  3、條件與設施

  ⑴、具備專業的美容師。如今,顧客不但對美容師的技術服務品質和水準有一定要求,而且對美容院的設備、營造的氛圍都極為講究,并且還希望經常能夠得到許多有關消費的資訊,如新潮的服飾、流行的妝容、熱賣的化妝品、時尚的休閑方式等,都是顧客感興趣的話題,越來越多的進美容院消費的人都愿意和希望享受到這種高附加值的服務。

  ⑵、美容院的設備要符合美容美體的需要而選擇高質量、高品質的儀器。如肌膚測試儀,能清晰、準確地展示、分析肌膚的各種狀態;超聲波美容儀、超頻同步迭加儀、機理美顏機等,能增加皮膚基底層細胞的滲透性,強化功能性產品的滲透、傳遞細胞信息、加速細胞更新。

  4、運營策略與計劃:

  第一種方式是:①、美容院為顧客設計護膚方案,通過護理療程收取費用;

  ②我們可以讓顧客開卡消費,可以包療程卡、月卡、季卡和年卡。在這里,美容院的收費自然包含了產品成本和服務成本。

  第二種方式是:美容院向顧客推薦合適她皮膚的產品,由顧客將整套產品(通常是小套裝)買下來,然后,向顧客另外收取護理服務費。為了達到促銷目的,我們可以提高一套產品的價格再賣給顧客,然后讓顧客將整套產品買下后,再給顧客“買產品送服務”。這個服務費當然就可以包含在產品價格上,屬于偷換概念,滿足顧客圖實惠的心理。

  七、產品服務設計

  本店提供的服務有:

  ⑴美容類項目:面部項目、按摩項目,美甲項目,代理化妝品。

  面部項目:潤澤紅唇保養療程、美白凝眸護理療程、眼部祛皺護理療程、煥彩明眸護理療程、暗瘡炎癥護理療程、凈化排毒護理療程、保濕護理療程、去黑頭護理療程、修復護理療程、美白護理療程、抗衰護理療程。

  ⑵按摩項目:香薰精油按摩,能量石精油按摩,淋巴排毒按摩,熱姜按摩。

  ⑶美甲項目:修甲型,去死皮,拋光,貼鉆,彩繪。

  (4)代理化妝品:爽膚水,保濕乳,面膜。

  護理效果分類

  1.基礎護理(補水、保濕、眼部護理等)

  2.功效護理(美白、淡斑、去皺、祛痘等)

  3.美體類護理(豐胸、美腿、塑性等)

  4.修飾類護理(美甲、身體脫毛、植眉等)

  八、融資計劃

  1、融資來源與用途

  一個企業的運營不僅僅靠人員的努力就可以,最重要的是要有資金的支撐。所以,美容院的運營必然要尋找資金。現根據我們團隊對美容院的可行性分析,制定我們的創業資金是40萬。我們只要的資金來源分別兩種方式:①、創業團隊的六人分別出資六萬;②、剩余十萬通過銀行貸款。

商業計劃書11

  (XXX香薰燈)

  項 目 名 稱 XXX藝術香薰燈系列產品全國獨家總代理 項目單位 銷售有限公司(暫定名)地址電 話 傳 真電子郵件 聯 系 人

  銷售有限公司(暫定名)

  20xx.3.09

  目 錄

  第一部分 公司基本情況

  第二部分 第三部分 第四部分第五部分第六部分第七部分第八部分 第九部分

  公司成員及組織架構

  產品/服務

  研究與開發

  行業及市場情況

  營銷策略

  產品制造

  投資說明和財務計劃

  風險控制

  第一部分公司基本情況

  1. 計劃成立的公司的基本情況:

  公司名稱銷售有限公司(暫定名) 計劃成立時間20xx-4-30 (預計)注冊資本 100萬 注冊地點 公司性質為: 有限責任公司

  2. 公司主要股東情況:

  3.

  公司經營的業務:

  主營產品或服務: 創新型

  XXX香薰燈

  主營行業: 綜合性公司 經營模式: 代理,經銷批發

  4. 公司設置情況:

  5. 銷售公司與A陽光公司、東莞工廠的關聯關系:

  第二部分銷售公司成員及組織架構

  1. 銷售公司團隊情況:

  初期(13年5月-10月)員工計劃設定 4-6人,其中行政財務1 人,其余為銷售人員 3 人;全部人員為大專以上文化程度。

  3. 組織架構設置:

  第三部分產品/服務

  ●產品描述:(創新型XXX藝術香薰燈):

  ●知識產權: 法國專利授權

  ●產品商標注冊情況:無,未申請

  ●目標客戶群:

  ●公司產品的競爭優勢:

  創新型XXX藝術香薰燈系列產品擁有美國核心技術,中國市場上目前沒有完全同類型的`產品。純天然香薰片經加熱后散發天然芳香、安神、驅蚊;浪漫柔和的XXX夜光、方便、安全使用,整體外觀藝術觀賞性強。

  ●產品標準:按A陽光公司提供之標準。

  ●產品的售后服務網絡和用戶技術支持: 由東莞工廠提供

  第四部分研究與開發

  公司技術研究及開發依托A陽光公司

商業計劃書12

  摘要

  市場背景

  隨著經濟水平的提高,人們對食品的要求已不僅要求于吃飽,且開始注重營養和健康。尤其是當今社會的90后對飲食更是有一種時尚的追求。大學生食堂里的食品供應已經不能滿足大學社工求新、求異的追求,與此同時,大學食堂的飲食質量不高已成為公認的問題,僅僅是滿足了學生們的溫飽問題,而質量卻遠遠沒有達到學生們的要求。

  本企劃針對以上問題,為滿足大學生的在飲食方面求新、求質量、求時尚的雪球,在食堂創辦以時尚、健康的早餐為主的餐廳窗口。旨在為高校大學生提供價格低廉安全高質并富有特色的食品,并且同時為我校提供一定的勤工助學崗位,幫助貧困生更好的完成學業。

  產品簡介

  吐司面包是西式面包的一種,在歐美式早餐中常見,在香港的茶餐廳也有。我們將以吐司為原料制作一系列的早餐食品,搭配牛奶、各種果蔬汁等飲品。 我們所有的產品將必須主打新鮮綠色、健康和時尚的理念。在產品上實現大學生消費者“求異”的心態。

  實施計劃

  在食堂還沒有同類產品的出現,我公司計劃將此類系列產品打造成一個品牌,在各大高校的食堂設立自己的分公司,實現連鎖經營,產品標準化生產。在全國的早餐行業打下自己的一片天地。

  目錄

  摘要 ........................................................................ 2

  第1章 公司描述 .............................................................. 4

  1.1公司名稱 ............................................................. 4

  1.2經營范圍 ............................................................. 4

  1.3公司宗旨 ............................................................. 4

  1.4公司服務對象 ......................................................... 4

  1.5選址與布局設計 ....................................................... 4

  1.6人員及組織結構 ....................................................... 4

  1.6.1人員能力分析 ................................................... 4

  1.6.2人員分工 ....................................................... 5

  第2章 產品介紹 .............................................................. 5

  2.1產品介紹 ............................................................. 5

  2.1.1產品種類 ....................................................... 5

  2.1.2產品特色 ....................................................... 7

  2.2收費設定 ............................................................. 7

  第3章 市場分析 .............................................................. 8

  3.1環境分析 ............................................................. 8

  3.1.1企業本身 ....................................................... 8

  3.1.2競爭者分析 ..................................................... 8

  3.1.3宏觀環境分析 ................................................... 8

  3.2目標市場 ............................................................. 9

  3.3 SWOT分析 ............................................................ 9

  第4章 公司經營 .............................................................. 9

  4.1營銷策略 ............................................................. 9

  4.2推廣策略 ............................................................ 10

  4.3創新機制 ............................................................ 11

  4.3.1技術創新 ...................................................... 11

  4.3.2產品設計創新 .................................................. 11

  4.3.3經營模式創新 .................................................. 11

  第5章 財務分析 ............................................................. 11

  第6章 風險及對策 ........................................................... 12

  6.1風險 ................................................................ 12

  6.1.1內部管理風險 .................................................. 12

  6.1.2市場風險 ...................................................... 12

  6.1.3原料資源風險 .................................................. 13

  6.2對策 ................................................................ 13

  第7章 總體進度安排 ......................................................... 13

  第1章 公司描述

  1.1公司名稱

  瘋狂的土司

  1.2經營范圍

  以吐司為基本原料的早餐系列產品,牛奶、各種果蔬汁等飲品

  1.3公司宗旨

  產品:綠色、時尚、健康

  服務:周到、優質

  1.4公司服務對象

  高校大學生

  1.5選址與布局設計

  各大高校的食堂

  目前的選址是燕山大學西校區燕園餐廳

  1.6人員及組織結構

  店長1名,西餐面點師1名,采購員1名,服務員1名。(如圖為組織結構圖)

  店長

  西餐面點 采購員

  圖1 瘋狂的土司組織結構圖 服務員

  1.6.1人員能力分析

  店長:具有領導能力,激發團隊熱情,具備處理突發事件能力和較強的溝通能力,為人誠實守信,具有良好的職業素養

  西餐面點:具有相應的職業資格證書,從事該工作一年以上 采購員:了解相關產品的.原材料,對相關的基礎材料的價格敏感,價格有較

  強的議價能力,

  服務員:有相應工作經驗、溝通能力較好,辦事效率高

  1.6.2人員分工

  店長:1、獨立負責本店的日常管理工作;2、對本店的行政、人事、營運、采購監管、企劃執行、成本控制、人員流失、員工滿意、顧客滿意度、收銀負全責;3、負責帶領全體門店員工為顧客提供良好用餐環境、可口的食品、滿意的服務;5、協調好內部員工關系;6、協調好本店所在區域的學校相關管理部門的公共關系;7、負責正確解決顧客抱怨,提高顧客滿意度

  西點師:1、負責本店食品制作;2、負責菜品的研發更新,使食品更加符合當地大學生的口味;3、負責食材的盤點與采購量

  采購員:1、負責原材料的采購;2、與供應商議價簽合同等

  服務員:1、負責服務顧客就餐;2、協助采購食材;3、店內的清潔工作 另外,其他相關的廣告標語的制定,舉辦活動及宣傳工作,大家共同參與。

  第2章 產品介紹

  2.1產品介紹

  2.1.1產品種類

  1、土司系列:

  原味吐司、全麥吐司、藍莓吐司、

  草莓土司

  營養:面包含有蛋白質、脂肪、碳

  水化合物、少量維生素及鈣、鉀、鎂、

  鋅等礦物質,口味多樣,易于消化、吸

  收,食用方便,在日常生活中頗受人們

  圖 2 肉桂蘋果面包布丁 喜愛。

  2、布丁系列:

  肉桂蘋果面包布丁:

  做法:吐司去邊,切成丁,將鮮奶、奶油、砂糖混合在小鍋中慢火加熱,慢

商業計劃書13

  第六章 組織與管理

  6.1人員配置及各部門職責

  6.1.1人員配置

  本公司的主要由董事會全權負責和掌控,采用總經理負責制。下屬設辦公室、技術部、財務部、信息部、人力部. 其中設總經理1名,辦公室主任1名,其他各部部長1名。

  6.1.2部門職責

  一、董事會:

  1、負責召集股東會;執行股東會決議并向股東會報告工作;

  2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

  3、決定公司內部管理機構的設置;

  4、批準公司的基本管理制度;

  5、聽取總經理的工作報告并作出決議;

  6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

  7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

  8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人,并決定其獎懲

  二、總經理

  1、執行董事會決議,主持全面工作,保證經營目標的實現,及時、足額地完成董事會下達的利潤指標。

  2、組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。

  3、組織實施經董事會批準的新上項目。

  4、組織指揮公司的日常經營管理工作,在董事會委托權限內,以法人代表的身份代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。

  5、決定組織體制和人事編制,決定總經理助理,各職能部門和下屬各關聯公司經理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲,決定派駐下設辦事處和人員。建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。

  6、根據生產經營需要,有權聘請專職或兼職法律、經營管理、技術等顧問,并決定報酬。

  7、決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級,對違紀員工的處分,直至辭退。

  8、審查批準年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告。

  9、健全財務管理,嚴格財經紀律,搞好增收節支和開源節流工作,保證現有資產的保值和增值。

  10、抓好公司的生產、服務工作,配合各分公司搞好生產經營。

  11、搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設,建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素,適應“四個一流”需要的員工隊伍。

  12、堅持民主集中制的原則,發揮“領導一班人”的作用,充分發揮員工的積極性和創造性。

  13、加強企業文化建設,搞好社會公共關系,樹立公司良好的社會形象。

  14、加強廉正建設,搞好精神文明建設,支持各種社團工作。

  15、積極完成董事會交辦的其他工作任務。

  三、辦公室:

  1、堅決服從總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向決經理負責;

  2、嚴格遵守公司規章制度;認真履行其工作職責

  3、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務;

  4、負責匯總公司年度綜合性資料,草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿,及時擇寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作;

  5、及時收集和了解各部門的工作動態,協助總經理直轄市地各部門之間有關的業務工作,掌握全公司主要活動情況,編寫公司年度大事記;

  6、根據公司領導意見,負責召集公司辦公會議和其他有關會議,做好會議記錄,按擇寫會議紀要,并檢查督促會議決議的貫徹實施;

  7、負責公司行政文書的處理,做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔,以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作,進行業務指導;

  8、負責公司的`印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作;

  9、協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論;

  10、負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作,協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作;

  11、組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作,及時編制項目計劃和項目進度統計報表,認真做好項目的監督管理工作;

  12、負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應=采購,做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;

  13、負責組織全公司員工大會工作。開展年度總結評比和表彰活動;

  14、負責做好公司來賓的接待安排,做好重要會議的組織、會務工作;

  15、負責公司對上級主管部門聯系,公司有關法律咨詢和聯系工作;

  16、負責做好公司的宣傳報導工作;

  17、完成公司領導交辦的其他工作任務;

  四、技術部:

  1、堅決服從分管副總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向分管領導負責;

  2、嚴格遵守公司規章制度,認真履行其工作職責;

  3、負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產品設計、新產品的試制、標準化技術規程、技術情報管理制度,組織、協調、督促有關部門建立和完善設備、質量、能源等管理標準及制度;

  4、組織和編制公司技術發展規劃。編制近期技術提高工作計劃,編制長遠技術發展和技術措施規劃,并組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作;

  5、負責制訂和修改技術規程。編制產品的使用、維修和技術安全等有關的技術規定;

  6、負責公司新技術引進和產品開發工作的計劃、實施,確保產品品種不斷更新和擴大;

  7、合理編制技術文件,改進和規范工藝流程;

  8、研究和摸索科學的流水作業規律,認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作,為逐步實現公司現代化銷售的目標,提供可靠的指導依據;

  9、負責制定公司產品的企業統一標準,實現產品的規范化管理;

  10、編制公司產品標準,按年度審核、補充、修訂定額內容;

  11、認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度;

  12、及時指導、處理、協調和解決產品出現的技術問題,確保經營工作的正常進行;

  13、及時搜集整理國內外產品發展信息,及時把握產品發展趨勢;14.負責編制公司技術開發計劃,抓好技術管理人才培養,技術隊伍的管理。有計劃的推薦引進、培養專業技術人員,搞好業務培訓和管理工作.

  五、財務部:

  1、堅決服從分管副總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向主管領導負責;

  2、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度,認真履行其工作職責;

  3、組織編制公司撲、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;

  4、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執行;

  5、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;

  6、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門,

  組織經濟行動分析會,總結經驗,找出經營活動中產生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經濟報警和風險控制措施,預測公司經營發展方向;

  7、有權參加各類經營會議,參與公司生產經營決策;

  8、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

  9、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區別不同部門和經營部門,層層分解資金占用額,合理地有計劃地調度占用資金;

  10、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;

  11、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式,指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作,力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

  12、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;

  13、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督,加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;

  14、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,采購貨款支付除按計劃執行外,還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意,方可支付;

  15、認真完成甕領導交辦的其它工作任務

  六、信息部:

  1、大力組織信息資源開發,編制全市信息資源開發利用規劃。

  2、承擔經濟信息采集、及時收集有關企業產品的相關信息。積極配合企業各部門開展經濟預測與調查分析等應用開發任務。

商業計劃書14

  商業計劃書應能反映經營者對項目的認識及取得成功的把握,它應突出經營者的核心競爭力;最低限度反映經營者如何創造自己的.競爭優勢,如何在市場中脫穎而出,如何爭取較大的市場份額,如何發展和擴張。種種“如何”是構成商業計劃書的說服力。若只有遠景目標、期望而忽略“如何”,則商業計劃書便成為“宣傳口號”而已。

  第一部分 XX項目摘要

  一、公司簡單描述

  二、公司的宗旨和目標

  三、公司目前股權結構

  四、已投入的資金及用途

  五、公司目前主要產品或服務介紹

  六、XX市場概況和營銷策略

  七、主要業務部門及業績簡介

  八、核心經營團隊

  九、公司優勢說明

  十、目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二、財務分析

  1、財務歷史數據

  2、財務預計

  3、資產負債情況

  第二部分 XX項目綜述

  第一章公司介紹

  一、公司的宗旨

  二、公司簡介資料

  三、各部門職能和經營目標

  四、公司管理

  1、董事會

  2、經營團隊

  3、外部支持

  第二章XX技術與產品

  一、技術描述及技術持有

  二、產品狀況

  1、主要產品目錄

  2、產品特性

  3、正在開發/待開發產品簡介

  4、研發計劃及時間表

  5、 知識產權策略

  6、 無形資產

  三、XX產品生產

  1、資源及原材料供應

  2、現有生產條件和生產能力

  3、擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

  4、原有主要設備及需添置設備

  5、產品標準、質檢和生產成本控制

  6、包裝與儲運

  第三章XX市場分析

  一、XX市場規模、市場結構與劃分

  二、XX目標市場的設定

  三、XX產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

  四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和) 產品排名及品牌狀況

  五、XX市場趨勢預測和市場機會

  六、XX行業政策

  第四章XX競爭分析

  一、有無行業壟斷

  二、從市場細分看競爭者市場份額

  三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況

  四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五、公司產品競爭優勢

  第五章XX市場營銷

  一、概述營銷計劃

  二、銷售政策的制定

  三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

  四、主要業務關系狀況

  五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六、促銷和市場滲透

  1、主要促銷方式

  2、廣告/公關策略、媒體評估

  七、產品價格方案

  1、定價依據和價格結構

  2、影響價格變化的因素和對策

  八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  九、市場開發規劃,銷售目標

  第六章XX投資說明

  一、資金需求說明(用量/期限)

  二、資金使用計劃及進度

  三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

  四、資本結構

  五、回報/償還計劃

  六、資本原負債結構說明

  七、投資抵押

  八、投資擔保

  九、吸納投資后股權結構

  十、股權成本

  十一、投資者介入公司管理之程度說明

  十二、報告

  十三、雜費支付

  第七章XX項目投資報酬與退出

  一、股票上市

  二、股權轉讓

  三、股權回購

  四、股利

  第八章XX項目風險分析

  一、資源風險

  二、市場不確定性風險

  三、研發風險

  四、生產不確定性風險

  五、成本控制風險

  六、競爭風險

  七、政策風險

  八、財務風險

  九、管理風險

  十、破產風險

  第九章公司管理

  一、公司組織結構

  二、管理制度及勞動合同

  三、人事計劃

  四、薪資、福利方案

  五、股權分配和認股計劃

  第十章XX項目財務分析

  一、財務分析說明

  二、財務數據預測

  1、銷售收入明細表

  2、成本費用明細表

  3、薪金水平明細表

  4、固定資產明細表

  5、資產負債表

  6、利潤及利潤分配明細表

  7、現金流量表

  8、財務指標分析

  注意事項

  一般商業計劃書編制時間:一份完整的商業計劃書編制,專業投資顧問公司需要10-15個工作日。

商業計劃書15

  [公司或項目名稱]

  商業計劃書

  [主聯系人]:

  [職 務]:

  [電話號碼]:

  [傳真號碼]:

  [電子郵件]:

  [地 址]:

  [郵政編碼]:保密須知

  本商業計劃書屬商業機密,所有權屬于 [公司或項目名稱]。其所涉及的內容和資料只限于投資有限公司的投資者使用。收到本計劃書后, 應在7個工作日內予以回

  復確認立項與否,并遵守以下的規定。

  1、若完整退回。

  2、在沒有取得[公司或項目名稱]的許可,地傳遞給他人;

  3、應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對等本計劃書所提供的所有機密資料。

  本商業計劃書所涉及項目投資與管理內容均可具體協商。

  申請人 /公司(牽章): 項目負責人簽字:申請日期:

  一、摘要

  二、公司介紹

  1、公司歷史沿革

  2、公司宗旨

  3、組織及管理(公司位置、組織結構、人員構成和管理模式)

  4、公司歷史業績

  5、公司的外部公共關系

  三、管理團隊

  1、管理團隊:主要管理人員(總經理、銷售、生產、研發、財務等重要部門領導)的資料,包括:姓名,職位,性別,學歷,以往業績,畢業院校,所持有公司股份或期權等重要資料;

  2、管理體制和激勵機制:公司組織結構、經營決策程序、運行管理機制、員工激勵制度;

  3、外部支持(顧問關系):公司聘請的法律顧問、投資顧問、會計師事務所等中介機構的名稱;

  4、股份分配在貴公司的股本中重要股東的情況,列表說明重要股東的名稱、持股量、股份單價、占總股份的比例等資料。若有自然人、持股會為股東,要詳細介紹其背景。

  5、董事會:簡略概括一下你的董事會的背景、組成和董事會成員的簡歷。

  四、產品和服務

  該部分主要介紹風險項目下的核心產品,內容包括:

  1、公司目前所有產品清單及其適用領域,簡要介紹主導產品;

  2、風險項目的簡要介紹,包括:產品應用領域;

  3、產品前期開發研究進來 自3722資料搜索網 最大學習庫下載展情況和現實物質基礎,包括:產品開發處于何種階段; 產品的創新之處,在國內外領先程度(提供相關證明材料); 開發和研究的設備、條件; 生產線建設程度;

  4、產品的市場優勢,包括:專利技術; 產品上市的周期; 產品自身的影響力或依托單位的品牌形象等;

  5、該產品是否申請過國家有關基金資助?有無最后驗收、鑒定的'結論、評獎等。

  6、就風險項目而言,詳細介紹有關開發資源與條件情況,包括: 產品開發能力的保障,包括 1)資金籌措2)開發隊伍:技術專家、協作開發人員3)設備場地4)政府許可5)外協外委單位6)外部技術專家等資源;

  7、資金籌措到位后,對于上述資源的滿足程度。

  五、技術來源

  該部分詳細描述風險項目產品所依賴的關鍵技術、相關技術的情況。

  1、貴公司近年來主要研究的技術領域和相關的技術成果;

  2、風險項目產品開發、生產業務流程圖,要具體畫出從原材料到中間試驗、到規模生產各階段的工作流程和業務內容;

  3、簡要介紹產品開發、生產所采用的共性技術、專有技術及(Know-how)的相關名稱,標明上述技術中的關鍵技術(即限制其他競爭者的技術“瓶頸”);

  4、具體描述現實的、潛在的國內外競爭單位(科研機構、生產商)的名稱,及其產品(或類似功能產品)開發工藝路線、技術狀況;貴公司與競爭單位的技術、工藝的判別以及創新之處和顯著優點、領先程度與存在的差距(要有相關文獻資料支持),導致的產品功效的差異;

  5、專利技術來 自3722資料搜索網 最大學習庫下載

  6、相關技術的使用情況(技術間的關系):

  若應用的其他非專利技術存在技術共享、協議或授權使用情況,特別列出相關單位和其他共享者的確認使用文件;

  7、風險項目的技術團隊情況介紹,包括技術負責人、關鍵技術骨干的學歷、專業、工作背景等情況。

  六、市場分析

  1、整個行業的市場需求狀況是什么?

  2、產品特定的細分市場,包括回答以下問題:

  3、市場的定位以及產品的價格

  4、銷售渠道、銷售戰略和市場計劃

  七、競爭分析

  1、國內主要競爭對手情況分析,包括:

  2、國外主要競爭對手產品開發民政部或銷售情況,與其相比貴公司的優勢或劣勢,包括:

  八、財務與成本分析

  1、融資需求(含權益資本來 自3722資料搜索網 最大學習庫下載和債務需要)

  2、資金使用計劃

  3、預計未來三年產品銷量、損益表和資產負債表,并提供預測依據。

  九、戰略分析

  1、公司戰略的擬訂

  2、公司戰略的具體實施步驟

  十、公司的核心競爭力

  十一、風險分析

  1、技術 2、市場 3、政策 4、管理體制5、其他

  十二、附件

  1、公司客戶名單(目前和正在接洽)

  2、有關媒體對于產品的介紹、宣傳等資料等等,公司需要

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