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項目計劃

時間:2023-06-08 10:47:12 計劃 我要投稿

有關項目計劃匯編十篇

  時間就如同白駒過隙般的流逝,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,是時候認真思考計劃該如何寫了。計劃怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編精心整理的項目計劃10篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

有關項目計劃匯編十篇

項目計劃 篇1

  一、市場分析

  1.1 網絡游戲的定義及分類

  “網絡游戲”也就是人們一般所指的“在線游戲”,是通過互聯網進行、可以多人同時參與的電腦游戲,通過人與人之間的互動達到交流、娛樂和休閑的目的。這里我們將網絡游戲分為角色扮演類大型網絡游戲和休閑游戲(本游戲)。

  休閑娛樂游戲(Casual / Lobby Game)--本游戲,包括大中型休閑網絡游戲和游戲平臺上的游戲。休閑游戲的特點在于回合制、階段性,玩一盤所耗費的時間一般不會超過10分鐘。通過玩休閑游戲這種娛樂方式,玩家通常可以得到放松、休息。休閑游戲中的游戲平臺是通過集成眾多流行游戲,也構筑一個有基本健全的平臺社會體制和經濟系統的世界,讓玩家扮演特定角色進行對抗博弈。本游戲打破傳統游戲虛擬化的特點,產品以區域著手,以地區玩家娛樂和游戲習慣為背景,把地區玩家的生活和娛樂網絡化。

  1.2 網絡游戲產業數據分析報告

  網絡游戲這個自1998年開始出現在人們視野中的新名詞,經過5年寂寞發展的時間后,在20xx年隨著陳天橋的財富故事成為沖擊財富榜首的熱門;此后幾年,大量的精英人才和資本迅速進入這個新興產業,至今國內已有7家游戲公司上市,均創造了驕人的業績;一組組驚人的財報數據,使網絡游戲毫無爭議的成為財富增長最快、最暴利的新興產業。

  中國經濟持續高速增長,人均收入和個人支付能力持續提高,經濟水平的提高刺激了人們對娛樂業務的需求,尤其是對寬帶娛樂業務的需求不斷高漲;另一方面,隨著人口流動性的增大,用戶需要更多的娛樂產品從不同的時間、空間上提供娛樂服務,用戶對網游產品的需求日益增多。與此同時,網絡游戲場上推出的產品數量增多,促使更多的互聯網用戶轉化為網絡游戲用戶。從年齡層面來看,截至20xx年第三季度,中國網絡游戲用戶群已經從原來的18-22歲的高密度集中轉化到了18-55歲為主的相對年齡層分散的局面,游戲人群年齡層將會不斷擴大,用戶的付費能力進一步提升,用戶對網游產品的需求類型日益增多,從而促進了整個網絡游戲市場的快速發展。

  1.3 網絡游戲盈利的本質

  所謂游戲的本質就是通過虛擬情境,構建了一個虛擬(本游戲在設計時,通過點對點音視頻,使其更真實化)的社會,將現實社會中人吸引到這個社會中來,游戲公司通過發行游戲社會中流通的虛擬貨幣(Q幣、U幣、等等游戲幣)來分配游戲社會資源和建立游戲社會秩序,以虛擬貨幣換取玩家的真金白銀,從而擁有了貨幣發行權。通過虛擬貨幣換取玩家的絕對貨幣;再制定游戲規則、推出服務產品來消耗掉用戶持有的虛擬貨幣,從而最終實現了對用戶財富的攫取,這就是網絡游戲公司的盈利本質。本游戲運普遍采用的消耗手段是比賽、競技、虛擬裝備、金融貶值、收取正常的轉賬服務費、根據07年稅務制度提取喜金以及扣水為主的 20多種消耗方式。例如目前的騰訊、聯眾、中國游戲中心等休閑游戲平臺均在采用這種模式盈利;當然,這些平臺也經常打點擦邊球,以賺取暴利。游戲對戰平臺則是通過提供多種游戲的聯機比賽服務,構建了一個對戰比賽的社會環境,也同樣通過對比賽輸贏結果進行分配消耗玩家持有的虛擬貨幣。

  二、游戲平臺的機會與前景

  2.1 游戲平臺的分類與發展

  游戲平臺是越來越為人所熟悉和喜愛的網上休閑娛樂場所,也是國家大力支持和推動的電子競技這項新興體育項目的載體。休閑游戲將成為未來網絡游戲的重點發展領域,也是目前玩家人數最多的游戲,知名的QQ游戲平臺同時在線人數高達500多萬人。大量的用戶流導致網速遠遠不能滿足玩家的要求。

游戲創業項目計劃書

  Hostelling International(國際青年旅社)雖然已經進入了中國,并獲得了一定成功,但其服務目前只集中在經濟發達的珠江三角洲地區(廣州、南海、珠海、肇慶、深圳),與大學生目前的旅行要求有很大的差距。在廣大的旅游熱點地區,類似青年旅社的服務是相當缺乏甚至沒有,面對大學生這個龐大的旅游群體,近年來出現了"旅游點高校接待"等萌芽狀況的大學生旅游服務中介,但其信譽始終難以穩定。

  針對為數眾多的大學生旅游者對旅游地區"青年旅館"式服務的需求,uchostelling網站將通過網絡形式,結合國內各地高校旅行社的建立情況,通過合作兼并(已建立相應旅游組織)和聘用兼職(尚未建立相應體系)等形式,在網上開展大學生領域的異地接應、當地導游和結伴同行等服務項目,以建立以高校為主要場所的流動性青年旅館服務體系。

  二、技術

  1、前端:

  多位有旅游開發經驗的業務聯絡人員及青年旅館業務管理經驗的人員,同時網站具備一支有經驗的旅游信息采編隊伍。

  (1)訂票系統:為客戶提供網上預訂機票及其相關服務。

  般班查詢

  機票預計

  訂單的查詢與修改

  退票

  代理出票/退票/訂單維護功能。

  (2) 酒店系統:為需要在上查詢和預訂酒店的客戶提供迅速,方便,可靠的在線服務。

  客戶登錄

  酒店查詢

  酒店預訂

  更改預訂

  取消預訂

  房源維護

  庫存預警

  退款模塊

  (3) 旅游線路系統:為客戶提供迅捷,方便,可靠的在線旅游信息服務和在線預訂。

  客戶登錄

  信息查詢

  線路預訂

  更改預訂

  取消預訂

  旅行社管理和維護

  (4) 支付系統:提供與各大商業銀行安全的在線支付功能。

  三、訪問者得益

  通過訪問本網站,上網者可以看到豐富的旅游資料及專門為大學生設置的旅游導向,可聯系到各種旅游幫助機構,如到達旅行目的地的途徑、花費、時間、落腳點及到達目的地后的行程安排等等,從高校到高校,既可享受異地旅行的樂趣,又在食住行方面得到相對可靠的保證,既有朋友式的照顧,又以較實惠的價錢完成旅程。

  四、市場分析

  1999年年末我國上網人數890萬,根據不完全統計,目前我國網民已突破1000萬,隨著以大學生為主的校園網民的成長,中國互聯網用戶的數目急劇增加。

  20xx年3月份開始,在電子商務熱潮下,旅游網站作為模式清晰的ICP,其發展前景一度被廣泛關注,國內幾大旅游網站紛紛有所行動,最為引人注目的是全國最大的旅游網站華夏旅游網與TOM。COM達成合作意向。旅游網站以其不涉及配送和支付問題以電子商務為主要形式,一時成為投資熱點。

  但無論是華夏旅游網,中國旅游資訊網還是后起之秀的攜程旅游網,他們都把業務重點放在"旅游行業"上面,重點放在飛機訂票,酒店房間預約等傳統旅游業務上,在個人自助游,學生背包游方面始終搞不起特色,所提供的服務作不到本質實處,表現在只介紹相關的旅游知識和由旅行社提供的路線及景點介紹,有關個人旅游的細節鮮見提及。在去年末異軍突起的攜程旅游網雖然在個人自助游方面搞出一定特色,但其定位仍帶有傳統自助游的影子,沒有充分顧及大學生旅游階層,其攜程旅游方式對于在校的大學生仍存在難以操作的地方。

  而另一方面,目前許多旅游網站號稱網絡旅游便宜、舒適,但熟悉旅行社業務的人都知道,通過網絡購票、訂房,很難達到旅行團隊的人數規模,也即不可能享受到旅行社所得到的折扣,現時網絡旅游的風光只不過是網站不惜血本的降價賣廣告,不是長期生存的辦法。根據一份調查,在整個旅游市場的大批散客當中,90以上原先就不通過旅行社出游,而在這批散客中的上網者,才是目前旅游網站真正爭奪的目標顧客。從某種意義上說,傳統旅行社和旅游網站說到底并沒有正面交鋒。目前國內旅游網站的發展主流只不過是旅行社的`架構調整,同旅游網站的發展沒有什么聯系。網上旅游必須根據自己的特點走出自己的路向,做一些通過互聯網很容易可以實現的服務。

  另一方面,隨著人們生活水平及知識水平的雙重提高,對于旅行的要求也越來越苛刻,傳統的"填鴨式"隨團游對許許多多出外旅行者日漸失去了吸引力,在年輕人當中,自主自由的自助式旅游越來越受到認可,但一個嚴峻的問題是面對發展迅速的自助游(背包旅行一族)群體,國內的社會配套設施源源跟不上需求,造成許多后旅行遺癥。 uchostelling(大學旅舍)就是通過網絡將"青年旅館"式的配套服務首先在國內有條件的大學區建立起來。目前在廣東以外的中國諸多旅游地區,還沒有直接以青年旅館命名的機構,但相類似的為背包旅行者服務的飯店已經出現,這都體現了市場的實際需要,像云南大理、廣西桂林都有為自助旅行者服務的配套住宿飯店,在上海黃浦江邊古老的理查飯店也已經很接近青年旅館的標準,但他們缺乏一定的系統協調,在旅游業中的聚焦效應沒有充分發揮。

項目計劃 篇6

  第一章 概況

  投資者公司現有情況

  提供公司營業執照(開業證明)或個人資料(身份證復印件)

  第二章 項目基本情況

  1.項目設立組織形式(指內、外資企業,內資企業包括有限責任公司、個人獨資企業等形式)

  2.項目的投資規模、經營范圍 、經營期限

  3、工藝過程

  包括工藝流程、產品目錄及生產工藝等。

  4、土地、廠房

  說明土地面積、廠房建筑總面積等。

  5、公司員工人數

  6、產品銷售情況

  介紹主要產品名稱及產品市場銷售情況,內外銷比例。

  7、項目選址要求或現有選址情況

  第三章 生產原料供應

  1.主要原料

  說明主要原料需求量以及供應渠道。

  2.水、電、燃料等主要能源消耗情況(可折算為標準煤)

  說明每年消耗量和解決途徑。

  3.主要設備生產能力及購置計劃

  第四章 安全環保

  應根據我國環境保護法及有關安全規定、工業衛生標準的要求執行。

  1、污染物的處理

  說明本產品的`生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標準。

  2.勞動安全保護措施

  生產中可能產生的職業危害及造成危害的因素;遵循的安全衛生規程和標準;設計中考慮的勞動安全和工業衛生措施。

  第五章 技術上的合理性和可實現性

  投資者的生產歷史、技術力量和在同行業中的信譽,項目設立后產量與質量可能達到的水平。

  第六章 資金投入計劃

  說明每一期投資的金額、時間和方式。

  第七章 實施計劃

  具體列出完成可行性研究報告(內資企業除外)、辦理營業執照、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試產、投產等一系列主要工程的時間。

  第八章 經濟效益分析(單位:人民幣萬元)

  1.經濟效益分析

  產品銷售收入:

  減 銷售成本(材料):

  直接人工:

  生產費用:

  毛利:

  減 行政費用:

  折舊:

  土地使用權攤銷:

  稅前利潤:

  所得稅:

  凈利潤:

  2.項目投產后,預計稅收繳納情況

  包括增值稅、消費稅、營業稅、所得稅、堤圍費等稅費情況。

  項目投資者:來源于:福建教育在線

  年 月 日

  聯系人:

  電話(手機):

  郵箱:

項目計劃 篇7

  一、項目總體情況概述

  1、工程概況

  新建XX至華中地區鐵路煤運通道工程MHTJ—1標段,位于內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗境內。標段起點于DK9+600,標段終點至恩陶DK175+250,正線路基長125。7km。主要工程量有:區間土石方1274萬方,站場土石方307萬方;正線橋梁11座/2952延米,框構橋11座;涵洞6891橫延米/306座;正線鋪砟41萬方,站線鋪砟7萬方;車站5座。

  本項目于20xx年4月1日開工,20xx年3月1日竣工,總工期47個月,線下工程需滿足鋪架節點的要求。本項目合同額22。76億元。

  2、項目組織架構

  項目部根據業主要求與項目總體實施方案,設工程管理部、質量管理部、安全管理部、經濟管理部、財務部、物資設備部、綜合管理部、中心試驗室共七部一室。

  按施工里程劃分為三個工區,由局城交公司、二公司、五公司組建,分別負責正線26。6km、53。3km、45。8km的施工任務。考慮到本標段橋梁工程量較小且分布于三個工區,由項目部專門成立一支直屬橋梁作業隊,負責三個工區的橋梁施工。

  3、項目管理模式

  項目部提出了實行“一體化”管理模式。可以概括為:項目部為“合同成本、資金稅務、技術質量、生產安全、物資設備”管理中心,各工區為“生產組織”管理中心。項目部承擔履約、創效的主要責任,需要統籌全局、科學決策、精心組織、嚴格管控,履行引領、指導、管控、協調的職責;各工區認真執行項目部指令,集中精力抓好施工生產,由此可發揮集體智慧,分工協作,利益共分,榮譽共享,最終取得“1+3>4”的效果。

  4、項目物資供應特點:

  (1)、點多、面廣、線路長,供應物資品種多和數量大;

  (2)、供應渠道多(物資來源有甲供、聯采和自購),對自購物資,項目部和各工區聯合成立物資市場調查小組,共同研究策劃采購供應方案,堅持“分級限額采購”與“大宗物資集中采購”,按照“合理低價”原則選定供應商。

  (3)、地材需求量大。

  二 、20xx年物資工作完成情況

  1、工程量完成情況

  項目20xx年度完成產值140607.78萬元,開累完成產值165845.12萬元,完成合同額的72.85%。開累完成工程量:

  2、物資管理情況

  (1)計劃管理

  強化計劃管理的龍頭作用,由各工區上報需求計劃,項目部審核后編制總體采購計劃,工區按照計劃組織進料,項目部對供應過程進行核查。

  (2)合同管理

  嚴格按照招標文件中的相關要求對招標物資的采購合同內容進行審核,20xx年簽訂物資采購合同45份。

  (3)物資一體化管理

  各工區物資人員工作,實行集中管理分工負責,充分發揮XX項目一體化管理的優勢,物資管理由項目部物設部牽頭、各工區配合的管理模式,較大程度上提高了項目整體管理控制的目標。

  為確保項目物質盤點成果真實可靠,以便項目部領導掌握現場物資儲備情況,項目部月度(季度)物資盤點、物資成本分析均由局項目部物設部組織各工區物資部統一進行盤點,并進行物資成本分析,達到了項目物資成本整體真實、受控的效果。

  工區物資設備管理人員除了完成本工區的工作任務外,還按照項目部統一安排認真完成了項目部交辦的相關管理工作,提升了個人業務能力和綜合素質。

  (4)分包用料管理

  深入了解各工區的現場管理情況,確保項目物資管理工作全面受控。嚴格按照分包合同中規定的范圍及時供料。在物資發放環節,結合設計用料量進行限額領料控制,嚴格按規定程序辦理物資領用手續,杜絕了重復領料、超額領料現象。

  (5)降本增效

  XX項目A、B組料和道砟用量大,施工地材料短缺,需要從外地購進。A、B組料和道砟采購成本的高低對項目成本的影響非常大,為降低成本,項目部組織利用當地運煤返程車運輸,利用冬季運輸費用低的有利條件提前儲備,減少了集中運輸的運價風險,降低了運輸成本。

  三、物資管理存在的不足

  (1)、物資現場管理水平有待提高,由于線路較長,個別工點管理不到位,物資現場存放、標識達不到要求。

  (2)、工區對在中國交建物資采購信息平臺進行操作認識理解不深、不透,除局項目部招標采購的物資進行線上操作外,工區自采物資的上線采購較少。

  四、存在的問題及解決情況

  (1)存在的問題:

  根據鋪架時間(20xx年3月15日)分析,當前道砟儲備不足,XX項目部道砟需求總量約90萬噸,截止20xx年12月末,道砟儲備為30。5萬噸。缺口還有近60萬噸。分析原因主要有以下幾點:

  1、我標段道砟來源主要來自青銅峽和棋盤井兩個方向,20xx年12月1日青銅峽因環境治理,道砟已經停止供應,現在僅有棋盤井方向可以供應,導致道砟供應量嚴重不足。

  2、因鄂爾多斯冬季雨雪較多,對公路運輸影響較大,導致運輸困難,影響道砟備料。

  3、相鄰標段及其他項目搶購道砟對我標段的道砟儲備產生了較大影響。

  (2)解決情況

  為了保障道砟儲備,項目部按照鋪架方向先后,優先安排三工區和二工區進行冬季備料,為確保備料現場卸料及時有序,要求工區領導帶隊定崗,加班加點組織進料,以確保鋪架工期不受影響。

  五、20xx年物資工作計劃

  1、年度產值及形象進度計劃

  20xx年計劃完成產值4。5億元,路基主體及附屬防護工程、橋梁、涵洞、軌道、房建等工程施工全部完成。(其中六角空心塊鋪砌9月30日完成,綠化11月份施工完成。)

  2、年度主要物資供應計劃

  (1)加強道砟儲備管理工作,確保按鋪架節點順序及時完成道砟儲備。

  (2)加強剩余路基、橋梁涵洞、輔助工程材料進場組織和管理。

  (3)加強新開工分項工程(本標段有車站5處,當前還沒有圖紙)材料組織和管理工作。

  3、年度物資管理要點

  20xx年是XX鐵路項目至關重要的.收官之年,項目部將根據公司總部相關物資管理要求,按照XX鐵路公司的工作部署,做好以下工作:

  (1)繼續加強同蒙陜指揮部的溝通與協調,做好甲供、聯采物資的計劃上報、供應和結算工作。

  (2)根據公司總部《項目管理標準化手冊》、《物資管理細則》等相關管理要求,強化物資管理流程的規范化、標準化、程序化,提升項目部整體物資管理水平。

  (3)根據施工進度安排,組織好自購物資進場工作,重點是道砟儲備。

  (4)加強項目物資成本的管控,深入了解各工區成本管理與現場管理情況,確保項目物資管理工作全面受控;項目部將繼續組織工區物資管理人員,對各工區現場大宗物資進行盤點復核,加強過程中的管控,為項目的成本管理提供準確依據。

  (5)加強現場物資管理的日常檢查工作。依據公司相關管理文件要求,結合項目部績效考核管理辦法對各工區的物資管理情況進行檢查。協調督促各工區零星物資采購逐步納入中交物資采購信息平臺上線操作。

  (6)加強物資管控,提升和總結管理經驗。 本年度是XX項目的收關之年,也是項目管理的提升年,通過過去兩年的工作,項目部將認真總結物資管理經驗,查找不足,以達到提升項目部物資管理水平的目的。

  20xx年項目部將繼續在公司的正確領導下,精心策劃、積極組織協調物資供應,把物資采購的質量和成本控制放在首位,認真做好項目物資管理工作,為全面完成年度施工任務,做出應有的貢獻。

項目計劃 篇8

  一、項目背景

  千姿百態的花兒述說著千言萬語,每一句都述說著美好,特別是現在。隨著人們的生活水平不斷地進步,生活質量不斷地提高和對生活的追求。鮮花已經是人們生活不可缺少的點綴!花卉消費近些年來呈越來越旺的趨勢,除了花卉本身所具俏麗姿容,讓人們賞心悅目,美化家居等功效外,它還可以開發人們的想象力,使人們在相互交流時更含蓄,更有品位

  這樣我們創辦網上校園花店以鮮花專遞為市場切入點,兼顧網站長期市場占有率和短期資金回報率以搶占市場,以滿足個性消費為主題,以鮮花為試點帶動其他產品,最終能形成具有地質大學青鳥花店品牌優勢的市場。是十分可行的。

  二、公司項目策化

  1、提供鮮明,公司使命有效,暢通的銷售渠道,提供產品服務為根本,促進鮮花市場的大發展。我們的青鳥將成為一個可愛的.信使,把祝愿和幸福送到千家萬戶。為人類創造最佳生活環境

  2、公司目標

  立足地大,服務武漢,輻射華中。創建網上花店一流的公司。本公司將用一年的時間在武漢的消費者中建立起一定的知名度,并努力實現收支平衡。在投入期僅選擇網站總站所在地質大學西校區作為試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月。當模式成功后,以asp的形式在分站推廣。經過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場

  三、經營環境與客戶分析

  1、行業分析

  地質大學青鳥花店網站是由在校大學生推出的面向650萬在校大學生的垂直網站,因此目標消費者定位為在校大學生。該網站除武漢地質大學的總站外,在湖北各高校設有分站,因此,暫定的目標消費群以湖北各高校大學生為重點,將來逐步擴大市場,以中國地質大學為例,各類在校生近2萬人,則投入8校共有近20萬的目標消費者,而最新的統計表明,全國在校大學生有650萬左右,這樣的市場規模是相當龐大的,而且考慮到將來在校生畢業后仍將成為網站的忠誠客戶這一現實,目標市場的容量將是相當可觀的

  2、調查結果分析

  本公司對武漢的各高校大學生為重點進行客戶分析,主要采取問卷調查(問卷調查表見附錄一)和個別訪談的方式。此次我們共發出問卷50份,收回37份。由于時間有限,問卷數量不多,但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求:

  ⑴有明顯的好奇心理,在創新方面有趨同性,聽同學或朋友介紹產生購買行為;

  ⑵購買行為基本上是感性的,但由于受自身經濟收入的影響其購買行為又帶有理性色彩,一般選擇價位較低但浪漫色彩較濃的品種;

項目計劃 篇9

  第一部分 摘要

  一. 公司概況描述

  二. 公司的宗旨和目標

  三. 公司目前股權結構

  四. 已投入的資金及用途

  五. 公司目前主要產品或服務介紹

  六. 市場概況和營銷策略

  七. 主要業務部門及業績簡介

  八. 核心經營團隊

  九. 公司優勢說明

  十. 目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二. 財務分析

  1. 財務歷史數據

  2. 財務預計

  3. 資產負債情況

  第二部分 綜述

  第一章 公司介紹

  一.公司的.宗旨

  二.公司簡介資料

  三.各部門職能和經營目標

  四.公司管理

  1. 董事會

  2. 經營團隊

  3. 外部支持

  第二章 技術與產品

  一.技術描述及技術持有

  二.電動模型產品狀況

  1. 主要產品目錄

  2. 電動模型產品特性

  3. 正在開發/待開發產品簡介

  4. 研發計劃及時間表

  5. 知識產權策略

  6. 無形資產

  三.電動模型產品生產

  1.資源及原材料供應

  2.現有生產條件和生產能力

  3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

  4.原有主要設備及需添置設備

  5.電動模型產品標準、質檢和生產成本控制

  6.包裝與儲運

  第三章 電動模型市場分析

  一.市場規模、市場結構與劃分

  二.目標市場的設定

  三.電動模型產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響電動模型市場的主要因素分析

  四.目前公司電動模型產品市場狀況,電動模型產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)電動模型產品排名及品牌狀況

  五.市場趨勢預測和市場機會

  六.行業政策

  第四章 競爭分析

  一.有無行業壟斷

  二.從市場細分看競爭者市場份額

  三.主要競爭對手情況:公司實力、電動模型產品情況

  四.潛在競爭對手情況和電動模型市場變化分析

  五.公司電動模型產品競爭優勢

  第五章 市場營銷

  一.概述電動模型營銷計劃

  二.電動模型銷售政策的制定

  三.電動模型銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

  四.主要業務關系狀況

  五.電動模型銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六.促銷和市場滲透

  1. 主要促銷方式

  2. 廣告/公關策略、媒體評估

  七.電動模型產品價格方案

  1. 電動模型定價依據和價格結構

  2. 影響電動模型價格變化的因素和對策

  八. 電動模型銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  九. 電動模型市場開發規劃,銷售目標

  第六章 投資說明

  一.資金需求說明(用量/期限)

  二.資金使用計劃及進度

  三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

  四.資本結構

  五.回報/償還計劃

  六.資本原負債結構說明

  七.投資抵押

  八.投資擔保

  九.吸納投資后股權結構

  十.股權成本

  十一.投資者介入公司管理之程度說明

  十二.報告

  十三.雜費支付

  第七章 投資報酬與退出

  一.股票上市

  二.股權轉讓

  三.股權回購

  四.股利

  第八章 風險分析

  一.資源風險

  二.電動模型市場不確定性風險

  三.電動模型研發風險

  四.電動模型生產不確定性風險

  五.電動模型成本控制風險

  六.競爭風險

  七.政策風險

  八.財務風險

  九.管理風險

  十.破產風險

  第九章 管理

  一.公司組織結構

  二.管理制度及勞動合同

  三.人事計劃

  四.薪資、福利方案

  五.股權分配和認股計劃

  第十章 財務分析

  一.財務分析說明

  二.財務數據預測

  1. 銷售收入明細表

  2. 成本費用明細表

  3. 薪金水平明細表

  4. 固定資產明細表

  5. 資產負債表

  6. 利潤及利潤分配明細表

  7. 現金流量表

  8. 財務指標分析

項目計劃 篇10

  一、項目名稱:島嶼旅游建設項目

  二、項目地址:**旅游景點

  三、承辦單位:****有限公司

  四、項目總負責人:

  聯系電話:

  五、項目總投資:上億元

  六、項目概論:

  1、企業根基

  介紹承辦單位的企業,展示企業實力。

  2、景區介紹

  景點所在地的旅游優勢。

  3、項目設計構思 現代人們崇尚自然、渴望在自然的環境中娛樂、休閑和健身,以獲得身心上的放松,還希望在休閑的同時受到文化的熏陶和情操的陶冶,體驗現代文明的脈搏。因此,本項目設計定位為一座融參與性、觀賞性、娛樂性、趣味性于一體的中國現代主題景點。本項目將以全新的現代休閑理念和高新娛樂科技手段,吸引國內外廣大游客,必然形成一定的品牌知名度。它將在建成后不斷創新,與時俱進,用智慧為游客創造歡樂,實現景點的可持續發展。

  4、擬建設項目

  景點集多種業務于一身,包括島上生態文化旅游休閑山莊,水上俱樂部,水上會所。配套建設旅游商業區、餐飲購物區、度假區。其中蛇生態文化觀賞、特色民俗文化表演、養身休閑山莊為岸上項目的主要業務。水上俱樂部、水上茶藝表演、觀光娛樂參與等項目、摩托艇、碰碰船、皮筏艇等為水上項目的主要業務。

  (一)岸上項目規劃

  生態園、民俗文化表演舞臺、休閑山莊(各種規格的小別墅)、餐廳、會議室、康體中心、觀景臺、生活服務區等。

  (二)水上會所規劃

  五個漂流屋,每個計劃60平方米(可用做水上表演舞臺、水上餐廳、卡拉OK吧、酒吧、茶吧等)。

  (三)水上俱樂部規劃

  包括皮筏艇、摩托艇、碰碰車等刺激項目。

  5、項目優勢及市場定位

  **旅游風景區利用自身的優勢建設島嶼旅游景點,不僅豐富了**的旅游品種,還可以通過不斷的推出不同的文化表演節目,讓游客經常玩,增加重游率。

  限于景點的自身條件,設定一日游,主要推行“生態觀光、游玩娛樂、商務休閑”三大功能,鮮明突出表現島嶼這一景點的旅游特色,抓住游客的心里,使游客更加容易識別和選擇。

  6、環境保護與安全衛生

  擬建設景點位于國家自然保護區,很大一部分利用原有的林地、山地和水體。因此需依據生態保護的原則及有關規定,確定具體范圍,對生態加以保護,并且把保護原有自然生態系統放在首位。生態保護要保護原有風貌,即只能改善、改良,不能破壞、損毀,開發項目要放在重點保護范圍之外。

  本項目立足于自然生態、人文景觀資源的'開發與保護,融環境保護于項目建設、經營全過程,有利于生態建設的健康發展。經營過程中產生的垃圾等廢棄物,實行定時、專人、集中處理的景區保潔措施。

  在較為危險處設置醒目的警示標志,對游客進行旅游安全教育,定期對旅游區防護設施進行檢查,及時維修、加固,確保游客人身安全。在景點內設立醫療急救點,并配備醫務人員及醫療設備。

  7、效益分析與預測

  景點建成后設定為一日游,按每天接待游客量300人,吃、住、游、購預計人均消費500元,景點一天收入15萬元,每年旅游天數按300天計算,年收入為4500萬元。可創稅收450萬,解決就業人數100人。將給**旅游帶來新的亮點,增加游客在**旅游的停留時間,有力地帶動酒店、餐飲等相關產業發展,這樣既改善了當地旅游結構,又有效優化了當地旅游生態環境,提升了當地收入,實現政府、企業、游客等多主體共贏,使景區能夠實現和諧發展。

  綜上所述,本項目的實施有著深遠的意義,寬廣的市場空間、良好的自然環境、得天獨厚的地理位置、符合**旅游發展的總體規劃。

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