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融資計劃

時間:2023-06-06 17:52:17 計劃 我要投稿

有關融資計劃模板錦集8篇

  時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,立即行動起來寫一份計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編為大家整理的融資計劃8篇,歡迎大家分享。

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融資計劃 篇1

  第一部分 摘要

  一、公司概況描述

  二、公司的宗旨和目標

  三、公司目前股權結構

  四、已投入的資金及用途

  五、公司目前主要產品或服務介紹

  六、 市場概況和營銷策略

  七、主要業務部門及業績簡介

  八、 核心經營團隊

  九、 公司優勢說明

  十、目前公司為實現目標的.增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一、 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二、 財務分析

  1、財務歷史數據

  2、財務預計

  3、資產負債情況

  第二部分 綜述

  第一章 公司介紹

  一、公司的宗旨

  二、公司簡介資料

  三、各部門職能和經營目標

  四、公司管理

  1、董事會

  2、經營團隊

  3、外部支持

  第二章 技術與產品

  一、技術描述及技術持有

  二、產品狀況

  1、主要產品目錄

  2、產品特性

  3、正在開發/待開發產品簡介

  4、研發計劃及時間表

  5、知識產權策略

  6、無形資產

  三、產品生產

  1、資源及原材料供應

  2、現有生產條件和生產能力

  3、擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

  4、原有主要設備及需添置設備

  5、產品標準、質檢和生產成本控制

  6、包裝與儲運

  第三章 市場分析

  一、市場規模、市場結構與劃分

  二、目標市場的設定

  三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

  四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和) 產 品排名及品牌狀況

  五、市場趨勢預測和市場機會

  六、行業政策

  第四章 競爭分析

  一、有無行業壟斷

  二、從市場細分看競爭者市場份額

  三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況

  四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五、公司產品競爭優勢

  第五章 市場營銷

  一、概述營銷計劃

  二、銷售政策的制定

  三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

  四、主要業務關系狀況

  五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六、促銷和市場滲透

  1、主要促銷方式

  2、廣告/公關策略、媒體評估

  七、產品價格方案

  1、 定價依據和價格結構

  2、影響價格變化的因素和對策

  免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。

融資計劃 篇2

  一、項目企業摘要

  創業計劃書摘要,是全部計劃書的核心之所在。

  其它需要著重說明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

  二、業務描述

  企業的宗旨(200字左右)

  主要發展戰略目標和階段目標

  項目技術獨特性(請與同類技術比較說明)

  介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標,主要包括:

  1、研究資金投入

  2、研發人員情況

  3、研發設備

  4、研發產品的技術先進性及發展趨勢

  三、產品與服務

  創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要有下列內容:

  1、產品的名稱、特征及性能用途;介紹企業的產品或服務及對客戶的價值

  2、產品的開發過程,同樣的產品是否還沒有在市場上出現?為什么?

  3、產品處于生命周期的哪一段

  4、產品的市場前景和競爭力如何

  5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本,利潤的來源及持續營利的商業模式

  生產經營計劃。主要包括以下內容:

  1、新產品的生產經營計劃:生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況,勞動力和雇員的情況,生產資金的安排以及廠房、土地等。

  2、公司的生產技術能力

  3、品質控制和質量改進能力

  4、將要購置的生產設備

  5、生產工藝流程

  6、生產產品的經濟分析及生產過程

  四、市場營銷

  介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等,

  目標市場,應解決以下問題:

  1、你的細分市場是什么?

  2、你的目標顧客群是什么?

  3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少?

  4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?

  5、你的營銷策略是什么?

  行業分析,應該回答以下問題:

  1、該行業發展程度如何?

  2、現在發展動態如何?

  3、該行業的總銷售額有多少?總收入是多少?發展趨勢怎樣?

  4、經濟發展對該行業的影響程度如何?

  5、政府是如何影響該行業的?

  6、是什么因素決定它的發展?

  7、競爭的本質是什么?你采取什么樣的戰略?

  8、進入該行業的障礙是什么?你將如何克服?

  競爭分析,要回答如下問題:

  1、你的主要競爭對手?

  2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

  3、可能出現什么樣的新發展?

  4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況,相關技術使用情況)和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什么?

  5、你的策略是什么?

  6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在?

  7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

  8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢?

  市場營銷,你的.市場影響策略應該說明以下問題:

  1、營銷機構和營銷隊伍

  2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設

  3、廣告策略和促銷策略

  4、價格策略

  5、市場滲透與開拓計劃

  6、市場營銷中意外情況的應急對策

  五、管理團隊

  全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:

  1、公司的管理機構,主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

  2、要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

  列出企業的關鍵人物(含創建者、董事、經理和主要雇員等)

  企業共有多少全職員工(填數字)

  企業共有多少兼職員工(填數字)

  尚未有合適人選的關鍵職位?

  管理團隊優勢與不足之處?

  人才戰略與激勵制度?

  外部支持:公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。

  六、財務預測

  財務分析包括以下三方面的內容:

融資計劃 篇3

  項目名稱:天門民生農產品股份有限公司

  所在國家(地區):中國

  申報日期:20xx年04月12日

  保 密 承 諾

  本商業計劃書內容涉及商業秘密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業計劃書時做出以下承諾:

  妥善保管本商業計劃書,未經本人同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。

  一、 項目基本情況

  二、項目主要內容概述

  (一)企業的宗旨(200字左右)

  (二)項目提出的背景和必要性。包括: 1.國內外研究現狀和發展趨勢;

  2.現有技術成果來源及其知識產權狀況;

  3.技術的產業關聯度分析以及技術突破對產業技術進步的重要意義和作用;

  (三)項目國內外市場分析。包括: 1.國內外現有份額和市場優勢分析;

  2.項目可能形成的產業規模和市場前景分析;

  (四)項目主要研究開發內容。包括:

  1.項目的主要研究開發內容、關鍵技術和創新點、先進性和成熟度分析; 2.預期的主要技術指標、經濟指標和達產規模(必須有具體量化指標);

  (五)項目實施的技術方案。包括: 1.技術路線、工藝流程;

  2.可能存在的環境壓力及環境保護方案;

  3.產品技術性能水平與國內外同類產品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經獲得的自主知識產權;

  (六)項目預期的總體目標和階段目標。包括: 1.項目總體目標(開發年限、預期規模、預期效益); 2.開發的分階段目標、進度安排;

  (七)項目實施的現有基礎。包括:

  1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥項目要明確項目進展,并提供臨床批件、臨床試驗報告、生產批件、(試)生產文號等相關證明文件);

  2.現有人員組成、運行機制(匿名描述);

  三、產品與服務

  (一)介紹擬建企業的產品與服務。包括:

  營銷模式、利潤的來源、持續營利、對客戶的`價值等分析。

  (二)競爭對手分析及比較

  1.有哪些技術雷同的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 2.有哪些相同技術的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 3.待開發的產品與上述產品相比的相對優勢和市場前景等分析;

  四、市場營銷

  介紹企業對該項目的營銷策略。包括: 1.市場分析和定位;

  2.競爭環境、競爭優勢與不足;

  3.營銷戰略、模式和預期達到的目標; 4.營銷團隊組成、結構和不足(匿名描述);

  五、財務預測

  (一)投資概算表

  單位:萬元人民幣

  (二)融資計劃表

  (三)概算說明

  對以上概算表內各欄目作逐項說明。

融資計劃 篇4

  一、投資局限性

  手持5w,可投資的項目有局限,就拿投資茶餐廳來說,承受的租金是,80平方米月租金10000元以下。或者40平方米6000以下,最好選擇靠鬧市又近住宅小區的地方。租金支付最好是一個月一付,或三個月一付!

  二、裝璜及設施

  三、經營特色及毛利計劃

  小吃的最大特點,就是做一些一般人做不好,但利潤相當高的食品。如果不是加盟店,投資這5w,起碼做老板的是一個美食專家,能做出各種適合地方習慣的美食來,再規范化制作過程。

  店里有:粵式制作螺螄,用骨頭煲,加入酸竹筍再炒,一碟制作成本為2元,售價為5元。香芋蒸餃,選用桂林產的香芋,減少肉的含量,香味感覺豐厚。制作成本為2元10個,售價5元10個。

  四、員工使用

  請兩班員工,一個收款,一個收桌兼洗碗,三個在廚房式窗口內操作,一個派外賣送貨。收款人是老板或相任人當的,關系到打折促銷問題管理。

  員工要統一服裝,員工聘用要交20xx押金,統一服裝問題差不多算投資相抵,不算統一服裝方面的投資。

  員工基本工資為800—120xx,再將每月營業額的5%做員工獎金,按出勤率平均分配。

  五、營銷策略(購價券,再換物)

  1、為了節約成本,可以印名片式的小廣告分發在附近的小區或商店或市場中。除了裝璜置物再留3000元做流動資金外,盡量用在廣告上。

  2、開業前一個月派發8折優惠券。

  六、毛利潤分析

  總結

  開小餐廳,做的.是特色,一般人不想做而做不好的食品,著重的是地方口味,食品品位高,毛利潤率才高。

  食品再好吃,推銷手段也要獨特。本店采用抽牌打折,是一種買一送一機率銷售手段,讓享受美食的人們獲得打折刺激,也是一個樂子。

融資計劃 篇5

  歲月不居!公司在鞏固與發展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別20xx,憧憬激勵我們在20xx年開創事業的新高。為了更好地完成工作,總結經驗,揚長避短,現將20xx年工作情況總結如下:

  一、思想匯報

  自進入20xx年以來,我部門成員認真完成工作,努力學習,積極思考,工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長,特別是我策劃部門所參與的各項實際工作,我們都能夠時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。

  此外,火車跑的快還靠車頭帶,年輕的我們參與著建設年輕的公司,無論從業務能力,還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領導的正確引導和幫助,使得我們的工作能力逐步提高,方向愈加明確。從而,對我部門乃至公司的發展打下了良好的基礎。

  我部門的工作內容,要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識,跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業,每個人都有不同的認識和感受。自來到公司,同在一個辦公室中工作,在思想上早已有了共通點。

  首先是心態,態度決定一切,有了正確的態度,才能運用

  正確的方法,找到正確的方向,進而取得正確的結果。具體而言,工作不該是一個任務或者負擔,應該是一種樂趣,是一種享受,而只有你對它產生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作,我們更加充分的認識到,只有對業務的努力探索和發現,找到工作的樂趣,才能毫無保留的為它盡我們最大的力量。可以說,懂得享受工作,才能懂得如何成功,期間來不得半點勉強。

  其次,是能力問題,又可以分成專業能力和基本能力。專業能力決定了你適合于某種工作,基本能力,包括自信力,協作能力,承擔責任的能力,冒險精神,以及發展潛力等,將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們,能力再次得到了很好的鍛煉與提高,兩種能力也得到了很好地協調發展和運作。

  三、主要工作業績

  1、開拓融資渠道

  繼續保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業及華能貴誠信托等金融機構的積極溝通,密切關注國家金融政策,并與**建設、**城建等大型企業建立戰略合作意向。

  2、項目推進情況

  (1)編寫《河北***項目及融資平臺簡介》;

  (2)編寫《***關于赴北京與**公司座談情況的報告》;

  (3)編寫《河北省*****地塊合作開發協議》;

  (5)編寫《***商住項目合作開發方案》;

  (6)編寫《***地塊房地產開發價值分析報告》;

  (7)編寫《***開發改造項目可行性研究報告》;

  (8)編寫《***項目情況報告》

  (9)編寫***項目《銷售包裝策劃建議方案》。

  3、公司及部門建設

  (1)制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。

  (2)編寫了《公司投融資發展探討》,初步確定了公司業務框架,即把***做為公司未來發展的支柱產業。

  (5)編寫了《公司金融服務業發展探討》,對公司未來發展金融服務業業務初步探討。

  四、20xx年計劃、展望

  本著公司重點發展業務板塊,為更好的完善公司整體業務結構,我部門明年將著力從發展**業務開始,逐步涉足于金融服務行業,實現公司金融業務起步,為公司進一步做大金融服務業夯實基礎,積累經驗。

  公司開展金融服務業可更好的服務石家莊金融發展及實體

  經濟,保證更好的完成政府交予的政治任務,符合《20xx-2013河北省金融產業發展規劃》及《河北省金融產業“十二五”發展規劃》未來幾年致力于合理規劃河北省金融產業布局的`總體要求。

  公司計劃發展***、***、***等金融服務業,但由于對開展金融業務風險控制、監控考核、發展環境等方面了解的不足,急需建立、完善開展金融服務業的內部體系和管理結構,避免較大風險,積累行業經驗。結合自身實際及河北省金融發展環境,經過斟酌比較,公司決定選擇從擔保行業開始,待取得一定成績,形成一套投資、預算、監控、考核體系和管理模式之后,逐步發展其他金融業務。

  公司將順應金融行業發展規律,推動擔保公司金融業務經營與管理實現專業化、規范化、市場化,著重秉承“規范、創新、協同”的經營管理理念,強化風險防控、創新管理方式,積極發揮與公司實業板塊協同發展的優勢,以優化企業機制、擴大企業規模、增強企業實力為重點工作目標,以預算、監控、考核為重要管理手段,在不斷優化資產結構的同時,逐步提高擔保公司的市場競爭力和影響力,努力打造值得信賴的金融品牌。

  隨著公司發展壯大,將逐步引進有實力及專業背景的股東,以提升公司商業價值,擴大公司規模,為建立資本、業務經營、

  人力資源可持續發展機制奠定基礎,使公司逐步發展成為實力較強的專業擔保機構。

  未來經濟又好又快發展將為金融產業發展提供新的空間。近幾年,我省經濟規模不斷壯大,呈現增長較快、結構優化、效益提高的良好態勢。今后一個時期,我省經濟將保持10%左右的年均增長速度,人口將保持千分之六的年均增長率,企業融資將逐步走向多元化,規模迅速擴大,為金融產業發展提供巨大商機。

  省金融生態環境改善為金融產業發展提供了廣闊的前景。省委、省政府高度重視金融工作,把發展金融業放在突出的位臵,作為一個重要的主導產業來發展,打造新的經濟增長極。在加強金融生態環境建設上,連續出臺了一系列政策措施,強化誠信建設,化解金融風險,整頓和規范市場秩序,嚴厲打擊各種逃廢金融債務行為,為金融產業發展營造了良好的社會環境。

  2、繼續推進其他方面工作

  (1)加強信息收集,更為全面的掌握國家及地方針對房地產開發、開展金融服務的有關政策,準確把握投融資風向,提高項目策劃水平,保障項目順利實施。

  (2)夯實既有融資基礎,繼續開拓新的融資渠道,加強對商業性銀行、信托機構及戰略投資者的溝通。

融資計劃 篇6

  1. 摘要

  1.1. 項目公司

  1.2. 市場營銷

  1.3. 營運與管理

  1.4. 投資與財務

  2. 項目規劃

  2.1. 酒店位置及現狀

  2.2. 許可經營及法律文件

  2.3. 項目總體規劃

  2.3.1. 酒店大堂

  2.3.2. 餐廳

  2.3.3. 客房

  2.3.4. 娛樂中心

  2.3.5. 會議設施

  3.環境評估

  3.1. 區位優勢

  3.1.1. 自然情況

  3.1.2. 城市功能區劃

  3.1.3. 氣候特點

  3.1.4. 交通情況

  3.1.5. 獨特區位優勢

  3.2. 區域經濟

  3.3. 旅游資源

  4. 酒店行業概況

  4.1. 酒店業概況

  4.1.1. 我國星級酒店數量、結構及分布

  隨著我國對外開放經濟的發展,旅游業得到了迅速的發展,作為旅游服務業的重要組成部分-酒店業也得到了迅猛的發展。有關統計資料顯示,我國星級酒店數量和客房數量自1997年至20xx年一直保持著超過10%的增長率,至20xx年我國星級飯店數量已經達到7358家,客房數量達接近90萬間,我國近年來星級酒店的數量變化情況見圖4.1所示。

  從星級酒店的地區分布上,四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區,在其他地區,則均以二星、三星酒店為主。

  從星級酒店的比例來看,五星、四星高檔酒店約占酒店總數量的9%,三星級酒店約占酒店總數量的32%,一星、二星中低檔酒店約占酒店的60%;而從酒店客房比重來看,三星級酒店的客房比重高達近39%。說明在我國酒店市場中,三星級酒店的供給最大。

  4.1.2. 我國星級酒店行業景氣情況

  由于酒店具有建造時間較長、供給變化有一定的滯后性,通常酒店行業具有較明顯的周期性。由于我國星級酒店的供給迅速增加,我國星級酒店出租率和行業經營利潤在1992年達到一個高點后,至1998-20xx年一直處于下降過程中,酒店出租率在1998年達到52%左右的低點后開始回升,酒店行業整體經營利潤在經歷1998-20xx年四年連續虧損后,于20xx年開始實現盈利。我國星級酒店近年來出租率和利潤波動情況見圖4.2。

  國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60%,我國目前星級酒店出租率剛剛超過60%,還遠低于1992年接近95%的歷史最高出租率,也明顯低于香港20xx年接近90%的酒店出租率,從酒店出租率上開看,還有提高的空間。

  從星級酒店的平均房價來看,通常酒店房價上升會滯后出租率2年左右,20xx年我國星級酒店平均房價達到近10年最低點(約215元)后,已經呈現緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房價、酒店經營利潤情況分析,我國酒店行業目前行業景氣度尚不高,但自20xx年開始應當已經步入了一個正在緩慢上升的行業景氣周期。

  4.1.3. 我國星級酒店經營情況

  從20xx年我國星級酒店的整體運行情況看,五星級酒店的出租率最高,盈利也明顯集中于五星級酒店,從人均利潤角度看,三星級酒店的虧損最為嚴重。

  造成高星級酒店與其他星級酒店經營效益出現如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網絡的支持等因素外,很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高,如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業占62%,而在全國星級酒店中有67%是國有或集體經濟成份,相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業的接待單位而存在,這一部分酒店缺少經營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多,很多只能依靠主辦單位的補貼維持經營,從而出現了大面積、高金額的虧損。這一點突出地表現在不同注冊類型酒店出租率的差異上。根據20xx年中國星級酒店統計公報顯示,在星級酒店中,國有星級酒店的出租率最低,而港澳臺投資的酒店出租率最高。

  4.2. 酒店業經濟特點

  4.2.1. 屬于資本密集型和勞動密集型行業

  興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用,同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設,需要的投資額很大,屬于資金密集型行業;同時,酒店業作為服務行業,又需要大量的服務人員,也屬于勞動密集型行業。酒店業的這一特點,決定了資產折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高,企業利潤對收入的敏感性很高,在出租率低于盈虧平衡點時,收入的降低將造成大額的虧損,在出租率高于盈虧平衡點時,收入的提高又會帶來利潤的大量增加。

  4.2.2. 對經營管理的要求高

  星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環境,同時取得比較好的經濟效益,就必須在服務質量保證和監控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的'管理模式,由于星級酒店為客人提供的服務種類多、標準高、市場競爭激烈、企業員工眾多,這一切都對星級酒店的經營管理提出了較高的要求。

  4.3. 酒店業發展趨勢

  4.3.1. 旅游行業整體發展趨勢預測

  酒店作為旅游基礎設施,酒店業的發展與旅游業息息相關。我國改革開放以來,伴隨著經濟的快速增長,旅游業得到了快速的發展,旅游服務總收入自1995年至20xx年一直保持10%以上的增長率,高于GDP的增長,占GDP的比重也穩步上升,至20xx年我國旅游總收入已經達到5500億元,占GDP的5.4%。旅游的產業規模已經確立,并逐步發展成為我國的新興支柱產業。我國近年來來入境旅游人數及收入增長迅速,1991年-20xx年旅游外匯收入年復合增長率達到14%以上。

  根據我國旅游業發展的“十五”規劃,到20xx年我國將接待海外旅游者11,200-12,000萬人次,年均增長6%-8%;實現國際旅游收入240-260億美元,年均增長8%-10%;實現國內旅游收入5350-5850億元,年均增長11%-13%。根據世界旅游組織的預測,到20xx年,我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地,接待旅游入境人數可達1.37億人次,占世界市場份額為8.6%;我國也將成為世界第四個客源國,出境旅游人數將達到1億人次,占世界市場份額為6.2%。旅游業將是我國增長最快的產業之一。

  4.3.2. 酒店業發展趨勢預測

  酒店的建造由于受到經濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大,另外從酒店建造到開始營業的時間也較長,因此很難確定酒店開始營業時市場的真正需求,從而有可能造成在某地或者在某一時間對某一類型的酒店供求不均衡,因此酒店盈利情況有較大的周期性。

  我國星級酒店數量自1992-20xx年一直保持15%以上的增長速度,使得酒店行業利潤率迅速下降,甚至在1998年-20xx年連續四年出現了行業整體虧損的局面,根據我們前面對酒店行業景氣度的分析,我國酒店行業目前已經走出低谷,目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據國際著名咨詢公司德勤公司對20xx年1-8月中國酒店業的調查測評,我國酒店業在20xx年1-8月的入住率、平均房間收入這二個酒店業重要營運指標方面,不僅遠高于發生“非典”的20xx年,較20xx年也有了顯著的提高,這也充分說明我國酒店業已經走出低谷。

  我國酒店數量分布不平衡,三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大,在中西部地區比重較小;同時,中西部星級酒店的房價也明顯低于經濟發達地區,因此隨著中西部地區經濟和旅游業的發展,市場對中西部地區星級酒店的需求將進一步增長,酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高,中西部地區酒店業將會以高于全國平均水平的速度增長。

  5. 市場、競爭和項目定位

  5.1. AA酒店市場分析預測

  5.1.1. AA市旅游業基本情況

  5.1.2. AA市酒店基本情況

  5.1.3. AA市酒店住宿人員狀況

  5.1.4. AA市酒店價格和出租率

  5.1.5. AA市酒店市場預測

  5.2. 競爭分析

  5.2.1. 競爭對手基本情況

  5.2.2. SWOT分析

  ⑴優勢

  ⑵劣勢

  ⑶機會

  ⑷威脅

  5.2.3. 競爭分析結論

  根據項目的優勢、劣勢、機會、威脅的分析,項目的實施具有難以替代的內部優勢和眾多的機會,存在的劣勢均可以通過企業自身努力和正確的經營策略加以彌補,面臨的威脅并不大,應當采取增長型進取戰略,盡快實施新疆名豪酒店項目,使名豪酒店能夠在20xx年新疆旅游旺季到來之前正式投入運營。

  5.3. 項目目標定位。

  根據地區經濟和旅游發展狀況、區域環境及發展趨勢,項目定位于三星級標準酒店,設置餐飲和各種娛樂設施。

  酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務、商務活動,外省市來旅游的人員,即酒店根據客戶群體定位于商務、旅游、會議酒店。

  6. 發展規劃

  6.1. 總體設想

  6.2. 公司發展戰略步驟設想

  6.2.1. 完成酒店試營業

  ⑴本階段目標

  ⑵工作重點

  6.2.2. 通過三星級認定、并成為AA市知名酒店之一

  ⑴本階段目標

  通過三星級酒店認定,并在酒店入住率、客戶美譽度、經濟效益等方面占據AA市三星級酒店的領先地位,成為AA市知名酒店之一。

  ⑵工作重點

  加強酒店內部管理、進一步提高服務質量,嚴格控制成本費用。

  加強銷售隊伍建設,探索銷售創新手段,努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

  6.2.3. 實施后樓改造工程,進一步提高經濟效益

  ⑴本階段目標

  ⑵工作重點

  7. 市場營銷

  7.1. 目標市場

  7.2. 產品與服務

  主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。

  7.3. 定價

  定價采用競爭定價法。

  7.4. 銷售渠道

  7.4.1. 直接渠道

  7.4.2. 間接渠道

  7.5. 公關宣傳策略

  7.6. 初步銷售策略

  7.6.1. 客房業務

  ⑴旅行社客源

  ⑵會務客源

  ⑶散客客源

  7.6.2. 餐飲業務

  7.6.3. 提高回頭率的措施

  7.7. 銷售激勵制度

  8. 營運和管理

  8.1. 基本業務流程

  8.2. 營運管理初步計劃

  8.2.1. 服務項目和基本設施安排

  8.2.2. 建立并實施完善的質量標準

  8.2.3. 建立并實施完善的財務內控制度

  8.3. 機構設置

  8.4. 人員配備

  8.5. 管理團隊

  8.6. 遵循的標準

  9. 投資與財務評價

  9.1. 項目實施計劃進度

  9.2. 投資估算

  9.3. 收入、成本費用及利潤預測

  9.3.1. 住宿收入預測

  9.3.2. 餐飲收入預測

  9.3.3. 物業租賃收入預測

  9.3.4. 總收入預測

  9.3.5. 成本費用預測

  9.3.5. 利潤預測

  9.4. 現金流量預測

  9.5. 財務評價

  10. 風險與對策分析

  10.1. 風險

  10.1.1. 客源影響帶來的風險

  10.1.2. 人力資源風險

  10.1.3. 市場競爭風險

  10.1.4. 行業特點決定的風險

  10.2. 對策

  10.2.1. 客源影響對策

  10.2.2. 人力資源風險對策

  10.2.3. 市場競爭風險對策

  10.2.4. 行業特點風險對策

  11. 融資計劃

  11.1. 融資資金金額、方式與用途

  11.1.1. 融資金額

  11.1.2. 融資方式

  11.1.3. 融資資金用途

  11.2. 公司治理與投資者保護

  12. 結論

  本項目具有良好的宏觀經濟和產業景氣周期背景,且具有廣闊的市場空間,投入運營后將成為烏魯木齊市增加一座新型的現代化三星級酒店,為當地帶來巨大的社會效益及經濟效益,同時為項目投資者帶來豐厚的回報。

融資計劃 篇7

  一 公司介紹

  公司始建于20xx年,公司堅持以焦煤和無煙煤為主大力發展煤炭產業。公司依托科技進步,牢固樹立科學發展觀,堅持以“科學發展、安全發展、和諧發展”為指導,以“四化管理”為主線,以打造本質安全型、生產效益型、環保清潔型、資源節約型、發展和諧型煤礦為目標,堅持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推進高產高效煤礦建設,裝備水平和管理水平持續提高,安全形勢持續穩定,提高煤炭產量和經濟效益。

  煤礦堅持以企業文化打造高標準全國文明煤礦,把培育優秀的企業文化作為提高企業的管理水平、增強核心競爭力的根本。該礦構建實施了企業文化建設“211”系統工程。全面實施以人為本精細化管理,導入“SC”(標準化、安全、準時、清潔、素養、目標)行為規范和“4E”(每人、每事、每天、每處)工作標準,通過創建學習型組織和實施精細化管理兩條基本途徑,突出抓了安全文化、行為文化、“三基”文化、品牌文化、環境文化建設。公司目標愿景是:把煤礦建成生產經營業績優,綜合競爭實力強,持續發展后勁足,員工文明富有的全國一流煤礦。

  根據煤炭市場狀況,公司擬建生產能力90萬噸/年的優質無煙煤礦區,以滿足當地煤炭市場的需求,促進地方經濟的發展。

  二 項目分析

  1 項目基本情況

  柴水溝-小西溝煤礦地處阿爾金山南麓,柴達木盆地北西邊緣部,屬典型的大陸荒漠性氣候。柴水溝煤礦位于海西州茫崖行委花土鎮北西方向約47公里的柴水東岔溝上游,小西溝煤礦位于花土鎮北西方向33公里,西距柴水溝煤礦16-18公里。315國道1230及1246里程碑處往北皆有十余公里的便道開通二煤礦,交通非常便利。柴水溝煤礦東西長7.4公里,南北平均寬1.6公里,面積12平方公里。小西溝煤礦東西長5.3公里,南北寬2.1公里,面積11平方公里,

  兩煤礦位于同一東西向煤條帶,其間十余公里范圍內亦可能有其他煤礦點出現。

  柴水溝—小西溝煤礦儲量豐富,經勘查儲量600多萬噸,煤質優良。在柴水溝和小西溝建立礦區,擬建生產能力90萬噸/年的優質無煙煤礦區,可開采7年。主要煤種為優質無煙煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分較少,發熱量很高,可達25000—32500kJ/kg, 揮發分釋出溫度較高。固定碳含量高,揮發分產率低,密度大,硬度大,燃點高,燃燒時不冒煙,黑色堅硬,有金屬光澤,以脂摩擦不致污染,燃燒時火焰短而少煙。不結焦。一般含碳量在90%以上,揮發物在10%以下。無角質層厚度。熱值約6500—7000千卡/公斤。無煙煤塊煤主要應用是化肥,陶瓷,制造鍛造等行業;無煙粉煤主要應用在冶金行業用于高爐噴吹。是十分理想的工業化工、電力和動力用煤,鐵路專線緊鄰敦煌直接秦皇島集散港,交通十分便利。

  3 市場定位

  根據煤礦自身情況和市場需求,依托最大的'煤炭集散地秦皇島港和煤炭運輸的大動脈大秦鐵路,開展港口煤炭的現貨交易、中遠期交易、探索期貨交易,公司采用市場化的運作模式,客戶自主選擇交易方式,以暢通交易渠道,提高交易效率,化解交易風險,降低交易成本為宗旨,服務于煤炭產銷企業、服務于煤炭用戶、服務于煤炭運輸生產。建立一個服務一流、功能全面的下水煤炭的專業化交易市場。

  4 項目建設

  根據確定的露天礦出入溝位置,結合礦區地形、地勢條件,初步確定第一期項目建設規模,項目概算總投資17126萬元。在基建期結束時露天礦年生產能力將達到90萬噸;可開采7年,基建工程將在3-4個月內完成。

  根據確定的露天礦出入溝位置,結合礦區地形、地勢條件,為了簡化地面布置,避免出現大而不全現象,利于生產,方便生活,盡量避開污染源及噪音地帶,不壓煤或減少壓煤,統籌考慮礦區前、后期的發展,合理確定用地,依據工業場區布置原則確定。

  礦區總平面布置及露天礦總平面布置根據現場地理條件設計。

  5 生產工藝

  根據煤層賦存條件,為減少初期基建工程量,降低初期生產剝采比及降低原煤開采時的損失和貧化率,設計確定工作線沿走向布置,經專家論證,公司決定按照實際地理條件設計確定如下原則:

  1、新建一座年產90萬噸規模的露天礦山,要求在1年內達產(90萬噸/年)。

  2、優質無煙煤煤綜合開發利用;

  3、充分利用現有通往二礦區的公路,砂石柏油路面;

  4、選擇推薦技術可行、經濟合理的采礦工藝;

  5、裝備水平要結合礦山現狀和無外部電源特點進行設備選型,要保持一定的先進性;

  6、公用設施、輔助生產設施及生活福利設施原則上與生產規模配套;

  7、按方便生產,有利管理的原則進行總圖布置;

  8、用電負荷需要解決;

  9、生活用水按截流蓄水或建水源井考慮;

  10、礦山生產所需炸藥及爆破材料,礦山新建一座炸藥庫;

  11、產品用戶主要為通過秦皇島煤炭集散港等外銷;

  12、外部運輸車輛依靠社會運力解決考慮;

  13、資金籌措按部分自籌,部分融資考慮,總投資控制在1.7126億元之內。 設計確定礦山采用機械鏟—汽車開采工藝,隨著企業經濟的發展,資金的積累,礦山規模滾動發展。礦山將對目前的開采工藝進行合理調整,本次采用的工藝方案、設備選型、開拓開采方式以及采區劃分、開采程序將為礦山今后的發展打下堅實的基礎,并提供極為便利的條件。

  根據確定的開采工藝和運輸方式,煤層的采裝由前裝機完成。爆破后的煤塊度小,無需經過二次破碎可直接裝車外運。

  三 市場分析

  1 市場分析展望

  今年以來,在國家“擴內需、保增長”一系列措施的強烈刺激下,煤炭市場在一季度觸及低點后,逐漸從底部回升,呈現出前松后緊、價格先抑后揚的總體態勢。市場形勢繼續向著供應寬松、基本平衡、穩中趨緊轉化。目前部分品種、個別地區則出現供應偏緊的態勢。

  從20xx年的簽訂合同看,各品種煤的價格均呈現上升的態勢,其中冶煉精煤上漲60-120元/噸、電煤價格上漲幅50-80元/噸,煤炭價格上漲的態勢基本確立。從經濟發展來看,20xx年煤炭需求總體上仍處在從波動周期的低谷向上攀升的狀態,國內供求關系基本平衡。

  1 原煤產量持續快速增長

  今年以來,全國原煤產量持續保持快速增長勢頭。統計數據顯示,3月份全國完成原煤產量27980.8萬噸,僅略低于去年11、12

  月份,同比大增23.75%,與2月份相比,增幅擴大11.89個百分點。

  3月份,全國主要煤炭產區原煤產量均呈較快增長勢頭,增幅多在兩位數。統計數據顯示,3月份,山西、內蒙、陜西原煤產量依次位列全國前三,分別完成原煤產量6112萬噸、6064萬噸和2712萬噸,同比分別增長60.76%、26.24%以及18.98%。3月份,以上三省原煤產量占全國比重達到53.2%,與1、2月份相比,分別提高0.7和0.2個百分點,煤炭生產的區域集中度持續提高。除了以上三省區之外,河南、貴州、四川、寧夏、新疆等主產區原煤產量增幅也均在兩位數以上。其中,處于資源整合過程中的河南3月份完成原煤產量1928萬噸,同比增長24.12%,雖然與月度最高產量相比,尚有一定差距,但仍處于歷史較高水平,可見資源整合尚未對河南煤炭產量造成較大影響;3月份,西南旱情較為嚴重的兩大煤炭主產區四川和貴州分別完成原煤產量1019萬噸和1235萬噸,分別同比增長16.78%和18.94%;近年來原煤產量增長勢頭正旺的寧夏、新疆3月份分別完成原煤產量574萬噸和620萬噸,分別同比增長73.76%和14.68%。

  2、各煤種需求表現不一

  首先,進入4月份,氣溫繼續回升,動力煤進入消費淡季,電煤需求有所回落。據中能電力燃料工業公司數據顯示,4月份,直供電廠日均耗煤量為319.1萬噸,與3月份相比,減少13.1萬噸,下降3.9%。此外,隨著西南部分地區旱

  情有所緩解,水電發電量有所回升,這也在一定程度上減少了電煤需求。3月份全國水電發電量為339.2億千瓦時,環比增加79.3億千瓦時,增長30.5%,同比降幅由2月份的15.2%,縮小至2.6%。其中,旱情較為嚴重的西南五省區市,3月份合計完成水電發電量116.9億千瓦時,環比增加21.5億千瓦時,增長22.5%。

  其次,受鋼材產銷兩旺影響,煉焦煤需求保持良好態勢。由于需求旺盛,4月份,全國生鐵和粗鋼產量分別完成5162.3萬噸和5540.3萬噸,同比分別增長23.0%和27.0%,前者產量略低于3月份,位居歷史第二,后者產量則再創月度新高。生鐵、粗鋼產量持續高位運行必然帶動焦炭以及煉焦煤產量快速增長。 再次,受氮肥需求疲軟等因素影響,無煙塊煤需求繼續疲軟。由于今年全國部分地區入春較晚,春播被迫推遲,再加上西南部分地區旱情較為嚴重,部分地塊無法下種,從而導致尿素等氮肥施用量受到一定影響。據有關數據顯示,全國尿素價格自3月初開始持續小幅回落,直到目前為止,仍未顯示回升跡象。尿素價格的持續回落必將使其產量受到一定影響,從而影響無煙塊煤需求。

  3、煤炭進口繼續高位運行 出口依舊疲軟

  雖然國內動力煤價格正處于季節性回調,同時國際煤價又震蕩上揚,但是,3月份我國煤炭進口依舊保持高位。海關數據顯示,3月份我國實現煤炭進口1522萬噸,與去年同期相比,增加950萬噸,增長165.3%。與進口相比,出口依舊呈疲軟態勢。海關數據顯示,3月份我國實現煤炭出口226萬噸,與去年同期相比減少1萬噸,下降0.3%。

  通過分國別煤炭進口數據可以看出,今年以來,來自澳大利亞的煤炭進口量逐步下滑,1、2、3月份分別為497萬噸、329萬噸、253萬噸;來自印尼的煤炭進口量勢頭不減;來自越南的煤炭進口量有所減少;來自蒙古、俄羅斯等北方陸上鄰國以及來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量大幅增長。 中國、印度等亞洲新興經濟體的快速發展帶動了亞太地區煤炭需求快速增長,煤炭供求逐漸趨緊,煤價快速上揚。而歐、美地區經濟復蘇較慢,煤炭需求較為疲軟,這些地區煤炭價格水平較低,再加上當前國際海運費尚處于較低水平,因此,今年以來,來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量快速增長。

融資計劃 篇8

  20xx年,我國經濟仍然存在諸多不確定因素,一是國際金融環境不容樂觀,歐元區國家經濟形勢進一步惡化,中東地區政治局面不穩,美國市場仍舊未能走出低迷態勢,從而影響我國的一大批進出口企業,導致國內經濟局勢不穩,gdp增速減緩;二是我國為抑制通貨膨脹,加大宏觀調控力度,數次提高存款準備金率,銀行信貸政策緊縮;三是原材料價格波動幅度較大,增加了企業的成本,加大了企業的資金困難。為保持我市經濟增速強勁勢頭,給繼續擴大融資規模帶來新的挑戰,據此提出以下目標:

  一、業務目標

  (一)我公司全年擔保融資目標為確保5億元爭取5.5億,并以此作為公司考核目標。

  (二)鑒于經濟走勢的不確定性,信貸政策的`收緊可能會造成相當部分企業流動性降低,考慮到涉農企業經營風險較大,加之公司處于初創階段,面對的客戶規模較小,按業務增長幅度比例適度調高逾期代償額,全年風險代償率控制在8‰以內。

  二、發展目標和思路

  發展目標和思路是:通過不斷創新,優化資源配置,在繼續保持公司現有業績的基礎上,積極開拓業務,爭取創出優異業績,實現公司自身進一步發展。

  (一)調整經營思路,拓寬業務領域。一是對符合黨委、政府發展戰略和政策導向的新興產業,在風險基本可控的前提下,放寬條件給予支持。二是對各區縣招商引資項目進行培育扶持。三是積極加強與四川省現代農業融資擔保有限公司合作,對市內涉農企業資金需求較大、超過公司擔保上限,且母公司難以解決的,通過與省農擔公司的聯手,滿足這部分企業的融資需求。四是創新服務,探索有效解決“三農”信貸難的新途徑。

  (二)繼續保持與現有合作銀行良好關系,努力開拓擔保渠道,積極爭取更多銀行授信。公司將針對銀行在授信時提出的一些規定,繼續與銀行保持溝通,爭取采取直接授信為主再授信為輔的方式,爭取獲得更多銀行授信,開拓銀行渠道資源。

  在新的一年里,我們將緊密圍繞市委、市政府發展戰略,在市經委的堅強領導下,與時俱進,奮發圖強,開拓進取,全力提高農業企業信貸增量,為確保我市“三農”經濟持續增長作出更大貢獻。

  二oxx年一月三日

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