亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

采購合同評審程序

時間:2021-06-12 10:54:43 合同范本 我要投稿

采購合同評審程序

  篇一:采購合同評審控制程序

采購合同評審程序

  1. 目的

  保證所簽訂的合同合法有效,確認合同是否符合國家法律法規的規定;確認合同條款及內容的合理性,確認供需雙方對合同規定的內容是否理解一致,確認在技術、質量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力,從而滿足供需雙方的要求。

  2. 范圍

  適用于各子分公司采購合同。

  3.職責

  3.1 集團采購部負責采購類購銷合同樣本的編制、修改;

  3.2 各子分公司采購負責人負責組織采購合同的評審;

  3.3 綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作;

  3.4 各公司總經理負責在授權范圍內簽訂合同。

  4.合同擬定

  4.1 集團公司采購部門負責采購類購銷合同樣本的擬定;

  4.2 各子分公司無權對合同樣本進行修改,僅可按照已有樣本內容填寫相關信息;

  4.3 對于合同擬定過程中需單獨約定或所加特殊條款,需由集團公司采購部審批后方可執行;

  5 合同評審

  5.1 評審內容

 。1)對方當事人的真實性和合法性; (2)產品質量的要求; (3)產品品種的要求; (4)產品數量的要求; (5)交付期限; (6)運輸方式; (7)接受價格; (8)結算方式; (9)合同表述是否準確; (10)合同條款內容是否完備; (11)合同條款是否對抗法律法規; (12)特殊要求; (13)違約責任;

 。14)發生爭議的解決方式; (15)其他。

  5.2 評審方式

  根據實際情況,物資的購銷合同評審由各分公司采購負責人組織各公司總經理、工程部、財務部、綜合部及相關部門進行評審,并填寫《采購合同評審記錄表》!恫少徍贤u審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

  5.3 評審依據

  依據《中華人民共和國合同法》和燃氣設計、施工相關標準、規范,并結 合公司實際情況,對合同的相關條款進行評審。

  5.4 經一次評審不能確定,應再次舉行相應等級的合同評審,直至產生決議為止。 6.引用文件

  6.1《中華人民共和國合同法》 6.2《城鎮燃氣設計規范》

  篇二:采購合同評審流程

  1 采購執行

  1.2采購合同評審流程(生產材料及辦公)

  1.2.1目的

  降低經營風險,保證購買性價比更好的原材料,確保原材料的保質保量按期交付,規范采購合同評審流程。

  1.2.2范圍

  適用于公司所有經采購部購買的原材料,經采購部與供應商簽訂的原材料采購合同。

  1.2.3職責

  1.2.3.1部門崗位職責

  采購部職責

  依據采購計劃,詢價、議價,編寫采購合同審批表,簽訂合同。

  法務專員職責

  審核合同條款

  技術部職責

  審核采購材料技術規范

  財務部職責

  審核采購材料價格

  1.2.4 IT支撐

  注:1、原材料采購合同由生產部長、副總經理評審(玻管用原材料由總工評審),總經理批準。

  2、設備儀器類采購合同由開發部長、生產部長、財務總監、副總經理評審,總經理批準。 3、備件類采購合同由開發部長、生產部長評審,總經理批準。

  4、基建和行政類合同由綜合辦主任、財務總監、副總經理評審,總經理批準。

  5、評審人因出差可由指定人員電話委托代簽,但出差回來后必須由本人補簽,若沒有按照此評審表要求進行評審的,經辦人業績考核5分。

  6、評審單內容經辦人必須填寫完整,否則辦公室拒絕蓋章。

  篇三:采購合同評審記錄

  采購合同評審流程

  1、 目的:

  規范公司采購合同評審的業務流程,加強采購合同評審的過程控制。

  2、 適用范圍:

  2. 1.金額5萬元以上的采購合同;

  2.2.根據售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產品采購合同;

  2.3.結構復雜(常規產品以外,供應商新設計的產品)、介質條件特殊(一般河道清水、工業清潔水以外),高溫(800C以上)高壓高磨損(輸送介質中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結晶等)可能會出問題的外購成臺泵產品采購合同;

  2.4.客戶要求性能(技術評審時已對招標文件澄清認為達不到,要求降低的)或材質(雙相鋼或高Cr鑄鐵)比較高的外購成臺泵產品采購合同;

  2.5.800mm以上口徑泵產品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調速成套產品的'采購合同。

  3、 職責:

  3.1.供應部:負責按上述規定范圍,確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關部門或人員,并組織評審;

  3.2.技術部:負責對合同條款和技術協議是否滿足銷售合同和銷售技術協議要求的評審;

  3.3.工藝部:負責合同條款和技術協議中的工藝參數、工藝方法的評審;

  3.4.質量管理部:負責合同條款中的質量要求、質量控制點與銷售技術協議的相符性,質量控制的可行性評審;

  3.5.財務部:負責合同條款中的價格及付款條件的評審;

  3.6.生產副總:負責合同的交貨周期、質量控制等方面的綜合性評審;

  3.7.供應部經理:負責綜合各部門的評審意見,確定合同條款要求;

  3.8.總經理:負責所評審采購合同的審批

  4、流程簡圖

  5、 操作指南

  流轉表單:采購合同評審表、采購合同初稿

  輸出結果:采購合同

  5.1.評審發起

  5.1.1.采購員根據采購計劃要求,在同供應商協商并擬出合同或協議初稿后,在OA系統中填寫采購合同評審表,提交供應部經理助理審核,采購合同初稿或技術協議作為評審附件一并提交;

  5.1.2.供應部經理助理在審核采購員提交的申請后,在供應部經理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關項目,參加評審的具體部門,并在OA系統中確定本流程需要參加評審的相關人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同,緊急采購合同在提交OA評審流程后,供應部經理助理應另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環節的評審時間一般不得超過一個工作日,緊急采購合同的評審時間,由供應部經理助理向評審人員臨時約定(原則上不超過2小時);

  5.2.技術部評審:技術部經理在收采購合同評審要求后,根據采購員提供的采購合同初稿、技術協議初稿及相關圖紙進行評審,審核相關條款是否滿足銷售合同與銷售技術協議的要求;

  5.3.工藝部評審:工藝部在收到采購合同評審要求后,根據采購員提供的合同初稿和技術協議初稿中規定的工藝方法、工藝過程、技術工藝參數進行評審,審核相關條款是否滿足銷售合同與技術協議的要求,并在合同實施過程中進行跟蹤驗證;

  5.4.質量管理部評審:質量管理部在收到采購合同評審要求后,對采購合同的質量要求與銷售技術協議的相符性、采購合同的質量控制點(見證點)與銷售技術協議的相符性、提供的質保資料與銷售合同或享受技術協議及質管部要求的相符性、質量控制的可行性等幾個方面進行評審,并在合同實施過程中進行跟蹤驗證;

  5.5.財務部評審:財務部在收到采購合同評審要求后,對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進行評審;

  5.6.生產副總評審:生產副總在收到采購合同評審要求后,對合同的交貨周期、質量控制等方面進行綜合評審;

  5.7.供應部經理審定,

  5.7.1.供應部經理綜合各部門的評審意見后,在采購合同評審表中提出合同簽訂要求,到此,采購合同評審OA流程結束,供應部經理將采購合同評審表發送采購員;

  5.7.2.采購員在收到供應部經理提供的采購合同評審表后,先將此表打印出來,然后將評審意見納入正式采購合同,再將紙質的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應部經理核定后,提交總經理審批;

  5.8.總經理審批:總經理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后,對采購合同進行審批,審批意見簽署在采購合同評審表總經理審批欄;所評審的采購合同經總經理審批后,由采購員跟供應商正式簽訂采購合同。

  6、附則

  6.1、本流程自頒布之日起實施,原有操作流程與本流程有沖突的,以本流程為準

  6.2、本流程解釋權歸屬公司

  6.3、本流程附件:采購合同評審表。

【采購合同評審程序】相關文章:

采購合同評審控制程序06-19

關于合同評審程序的范本05-04

管理評審報告_合同評審12-28

材料采購評審會議紀要12-22

合同評審制度及流程03-22

銷售合同評審管理辦法11-16

采購合同04-25

采購合同..07-15

花崗石采購合同范本-采購合同12-24