采購管理制度15篇(經(jīng)典)
在現(xiàn)實社會中,接觸到制度的地方越來越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
1、負責中心重要文稿,包括年度工作計劃、總結(jié)報告、規(guī)章制度、相關文件的具體起草工作和各部門上報材料匯總整合工作;
2、根據(jù)各相關職能部門編制的具體采購項目計劃,并制定相關采購計劃和實施方案,并做好建設采購的調(diào)配計劃工作;
3、負責編制物資采購招標文件,與采購單位聯(lián)系落實采購工作,協(xié)調(diào)采購單位做好編制采購文件、發(fā)布采購招標信息和公告等其他準備工作;
4、負責對供應廠商的聯(lián)系、接待工作;
5、做好招標會議記錄,負責采購項目申請、驗收、履約及交付使用等相關信息的'統(tǒng)計、匯總;
6、負責協(xié)調(diào)處理采購單位和供應商的反饋意見,認真負責地做好供應商履約情況記錄,協(xié)助使用單位共同處理采購中的投訴、爭議和糾紛;
7、負責收集、整理有關各類采購信息,及時掌握市場最新信息情報,為學校各使用單位提供信息咨詢服務;
8、負責供應商及校內(nèi)專家信息的收集、整理。完善供應商信息庫的建設、管理,逐步建立評審專家信息庫;
9、負責采購文件的整理、立卷、歸檔工作;
10、完成領導交辦的其他工作。
采購管理制度2
一、目的
加強選購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1:選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供給部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負譴責品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供給部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上按照市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1:全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門舉行會審,選購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部舉行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結(jié)算付款時,應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的`付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結(jié)果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要,仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時,應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
采購管理制度3
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求:
1、所有授權(quán)范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;
2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責;
3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取(包括非授權(quán)物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;
6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;
7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監(jiān)督要求:
1、所授權(quán)的.物品,分為兩類:A、供貨商月結(jié);B、直接到市場采購,授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等),將物品進行分類(制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié);
2、月結(jié)的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論,對各類月結(jié)物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);
3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;
4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權(quán)物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;
5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。
三、各類物品采購流程(該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品,授權(quán)范圍外的按以前流程操作):
1、倉庫補倉物品的采購流程:
該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉
庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合
理的采購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);
C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;
D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;
E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當天經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);
B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結(jié))或者次日直接到市場采購。
C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);
3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;
4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;
5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;
五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。
以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!
采購管理制度4
為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需,倡導勤儉節(jié)約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:
一、物品采購的申請程序
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下,應先向行政管理部提出購物申請(填寫申購單)→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關領導按規(guī)定批準權(quán)限審簽→財務科核銷。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統(tǒng)一采購;
2、采購人員應采取急用先買,緩用后買;
3、隨用隨買的零星物品采購,200 元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;200 元以上的物品,由董事長審批;
4、采購工作要科學、合理,增強透明度。采購前應充分做好市場調(diào)查,掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實,物美價廉,就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管,零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各施其責,不得一人雙兼;
2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的.物品可適量庫存,但要避免庫存過量積壓,在確保供應的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省;
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字;
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用,科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管,機關事務管理科要及時回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;
5、定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時、適量增加庫存,保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是:工作任務清楚,使用目的明確.一次一領,按規(guī)定領用,用多少領多少,專領專用。領用物品時,應征得本部門經(jīng)理同意;
2、領取時,領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時,須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發(fā)票或領取登記本上簽字;
3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù),保證辦公需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領取基準,明顯超出常規(guī)的申領,領取人應作出解釋,否則保管員有權(quán)拒付;
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領;
5、大件物品領取后,應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應立即退還給保管員,保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫;
6、為接受民主監(jiān)督,強化節(jié)約意識,每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門為家,牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本;
2、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用、不得用辦公設備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;
3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,及時關閉電源。定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命;
4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費;
6、對于高檔耐用辦公用品,部門之間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。
采購管理制度5
食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的.高效、衛(wèi)生和安全,為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務。內(nèi)容主要包括以下幾個方面:
1.崗位職責:明確每個工作人員的職責,如廚師、服務員、清潔工等。
2.工作流程:規(guī)定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節(jié)的操作流程。
3.衛(wèi)生標準:設定衛(wèi)生規(guī)范,包括個人衛(wèi)生、工作環(huán)境清潔和食品安全。
4.安全規(guī)定:強調(diào)操作安全,預防火災、食物中毒等事故。
5.培訓與考核:定期進行食品安全培訓和技能考核。
6.紀律與行為規(guī)范:規(guī)定工作時間、著裝要求、行為準則等。
7.應急處理:設定應對突發(fā)事件的預案。
內(nèi)容概述:
1.人員管理:包括招聘、入職培訓、考勤制度、績效評估等。
2.設備管理:設備維護保養(yǎng)、使用規(guī)定、故障報告等。
3.質(zhì)量控制:食材驗收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。
4.客戶服務:服務態(tài)度、投訴處理、滿意度調(diào)查等。
5.成本控制:食材成本、能源消耗、浪費管理等。
6.法規(guī)遵守:遵循相關食品安全法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策。
采購管理制度6
一、物資集中采購的重要性
集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區(qū)域,對某一類或某幾種物資實行統(tǒng)一招標集中采購,按需用計劃結(jié)合市場條件,實行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集約”的管理要求,充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢,建立公開陽光透明操作的采購機制,有效降低公司采購成本,提高項目盈利能力,加強公司綜合管理能力,擴大公司經(jīng)營業(yè)務范圍。
二、物資集中采購存在的不足
目前國內(nèi)大型建筑集團公司陸續(xù)不同程度地實行了集中采購,從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發(fā)展,但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊,存在較多問題,具體體現(xiàn)在以下七個方面:
(一)是各級領導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認識不到位,還存在慣性思維、本位主義、懈怠,物資集中采購文件執(zhí)行難度大,導致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權(quán)利在使用,還存在個別“人情采購”等現(xiàn)象。
(二)是物資集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質(zhì)比價等方式,但這些都還是淺層次、初級的采購方式,大多停留在各公司、單項目獨自作戰(zhàn)的層面,集團整體和區(qū)域優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn),與先進企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。
(三)是優(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團企業(yè)年物資采購額雖然較大,但供應商的數(shù)量也較多,少則幾百家多則上千家,資源較分散,戰(zhàn)略合作機制還處于起步階段,覆蓋面較低,缺乏資源掌控能力。
(四)是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同,導致集團企業(yè)內(nèi)各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執(zhí)行,除甲供、甲控外,對自購物資能主動向集團公司物資集中采購中心上報采購請示,并履行采購程序;但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報,采購混亂、程序不完善、資料不閉合,導致集團企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。
(五)是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續(xù)上漲等原因,導致項目資金持續(xù)緊張,給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團企業(yè)下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉(zhuǎn)的手段,大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂,集團內(nèi)部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應,影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。
(六)是物資集中采購人員業(yè)務水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠,物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足,特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴重缺乏,專業(yè)培養(yǎng)未能及時跟進,物資隊伍的整體素質(zhì)不高,很多崗位的物資人員都是半路出家,有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負責項目物資管理工作。
(七)是物資集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度,考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面,但在實際工作中并未嚴格執(zhí)行。
三、做好物資集中采購管理的途徑
為了使集團公司物資集中采購能適應企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問題,應做好以下工作。
(一)切實加強領導,進一步提高物資集中采購管理的認識
要切實履行各崗位職責,全面落實集中采購工作領導責任制和逐級分工負責制,發(fā)揮積極作用,特別是各單位主耍領導要把推進物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓,切實擔負起第一責任人的職責,親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化,并以適當?shù)臋?quán)重加入到各級領導和班子的績效考核中,切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業(yè)走向規(guī)模化、專業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求,針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板,重點圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作,認真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗和好的做法,樹立標桿,發(fā)掘典型,并通過管理培訓等方式在系統(tǒng)內(nèi)進行學習和交流,不斷推進物資集中采購工作。
(二)成立物資集中采購領導小組,完善制度建設
根據(jù)股份公司“四個集中”的管理要求,集團公司高度重視物資集中采購工作,成立物資集中采購領導小組,切實加強組織領導。集團公司針對原有采購管理辦法權(quán)責不清、采購程序不規(guī)范的等情況,總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗和教訓,結(jié)合實際情況進行重新梳理,制定《物資招標實施細則》,明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構(gòu)的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內(nèi)容。通過對采購管理制度的細化,明確集團公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實施,集團公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的監(jiān)督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部(項目部)或子公司簽訂供應合同,這有利于集團公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制,有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負責采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購,則由集團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實施物資采購,繼續(xù)深化“采管分離”的運行機制,實行管理部門與物流公司權(quán)力分置,強化物流公司物資集中采購職能,達到職責明晰,相互制衡,分工協(xié)作的目標。以制度建設為抓手,規(guī)范采購業(yè)務流程,使采購活動由傳統(tǒng)的、簡單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變,提高工作效率和市場應變能力。
(三)加大創(chuàng)新力度,進一步改進物資集中采購方式和手段
集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段,要主動地與國內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進行對標,拓寬集中采購思路,創(chuàng)新管理機制,加快“集中”步伐,逐步實現(xiàn)單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變;由單個項目采購向多個項目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)變;由單個公司采購向集團化采購轉(zhuǎn)變;由短期的單批次采購向長期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變,充分地發(fā)揮集團化、規(guī)模化和專業(yè)化優(yōu)勢,提高采購效率和效益。要借助集團企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進的“供應鏈”管理理念,逐步實現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢,優(yōu)先使用集團公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
(四)加強資金管控,進一步降低物資集中采購成本
從近幾年施工的項目來看,不同的項目資金狀況存在差異性,由于資金緊張造成資金支付困難,導致采購資金的大量拖欠,存在較大的法律訴訟風險,既損害了企業(yè)自身的聲譽,同時也付出了高昂的資金成本。因此應積極創(chuàng)新工作思路,通過集中管理,把這項工作放在集團公司層面來進行,通過計劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金,形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度,這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。
(五)加強隊伍建設,進一步提高物資管理人員整體素質(zhì)
物資管理是一個專業(yè)性很強的業(yè)務,必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來完成。建設一支高素質(zhì)的物資人才隊伍,是關系物資集中采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員,但從年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識來看,離要求還有相當大的距離,都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此,各單位一定要切實改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì),要充分認識加強高素質(zhì)物資人才隊伍建設的必要性,加快人才培養(yǎng),加速知識更新,加大業(yè)務培訓。要強化人才激勵機制,提高基層物資管理人員的待遇,開展物資管理方面的創(chuàng)先爭優(yōu)活動,給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間,促進人才合理流動,充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性,不斷加強物資專業(yè)骨干隊伍建設,以改進物資采購管理質(zhì)量,提高物資采購管理水平。
(六)狠抓現(xiàn)場卡控,進一步推進物資管理規(guī)范化和標準化
眾所周知,工程施工的物資消耗比例大多在60%以上,加強施工現(xiàn)場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點卡控手冊》,對主要物資的供應渠道、生產(chǎn)過程、運輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場驗收以及加工使用等各個環(huán)節(jié)實施全過程控制,并落實到人,杜絕未按規(guī)定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進入施工現(xiàn)場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能,建立真實的臺賬,實行“價量雙控”制度,在嚴格控制材料采購成本的.同時,科學組織進料,合理控制庫存,嚴格實行限(定)額發(fā)料制度,定期開展材料核算與經(jīng)濟活動分析工作。同時,應加強外協(xié)隊伍物資管理,要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中,嚴禁以包代管,對外協(xié)隊伍所需的主要材料應實行集中供應,及時掌握其現(xiàn)場材料的消耗情況,嚴禁外協(xié)隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執(zhí)行火工品采購、運輸、領用及退庫制度,建立周轉(zhuǎn)材料管理臺賬,把好大堆料驗收關,堵塞現(xiàn)場管理漏洞。
(七)強化監(jiān)督考核,進一步提升物資集中采購管控能力
要進一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機制,嚴格執(zhí)行物資管理的各項制度和辦法,克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現(xiàn)狀,堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”,堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”,堅決克服消極應對,不按規(guī)定程序進行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃,明確各公司、工程指揮部(項目經(jīng)理部)施工單位(項目分部)及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權(quán)限的劃分,對招標采購、合同管理、計劃管理、進貨驗收、現(xiàn)場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進行詳細說明,理順采購供應關系,夯實管理基礎,使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務系統(tǒng)平臺,通過全面推進電子化采購、公開采購業(yè)務全過程,加強紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能,確保物資集中采購供應持續(xù)有效推進。
四、通過物資集中采購管理取得的成效
(一)加強業(yè)務培訓,提高管理水平
集團公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓方式對物資管理人員進行培訓。20xx年,在組織培訓的基礎上,舉辦了集團公司第一屆物資專業(yè)技術干部比武大賽,物資集中采購和公開招標題目占相當大的比例。通過這次比武,營造了“比、學、趕、超”的技術練兵氛圍,大大地促進了物資人員的業(yè)務能力;20xx年,按照集團公司總體部署,對各子(分)公司、指揮部(項目部)項目分部物資負責人進行了第一期100人的培訓,培訓內(nèi)容包括物資基礎知識、法律法規(guī)、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面,針對性和可操作性較強,對于進一步提高物資人員業(yè)務能力和管理水平具有積極的促進作用。
(二)采購范圍擴大,降本成效明顯
集團公司根據(jù)股份公司下達的集中采購管理目標,積極推行物資集中采購及供應工作,實現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總額167億元,超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%,采購成本平均降降幅為4~6%。自20xx年底以來,集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實施了公開招標采購,砂、石等地域性較強的物資,采取競爭性談判的方式實施采購,共計中標金額達8.5億元,與當?shù)匦畔r比較,采購降低額5000余萬元,降低率達5.8%。實施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前新開項目的全覆蓋。
采購管理制度7
食堂經(jīng)營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質(zhì)量的'規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環(huán)節(jié),旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內(nèi)容概述:
1.食材管理:規(guī)定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件,確保食材新鮮、安全。
2.加工制作:制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標準,防止交叉污染,保證食品口感和營養(yǎng)。
3.衛(wèi)生規(guī)定:明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設備清潔等要求,預防食源性疾病。
4.員工培訓:定期進行食品安全知識培訓,提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務意識。
5.服務標準:設定服務態(tài)度、響應速度、投訴處理等服務標準,提升客戶滿意度。
6.應急預案:建立食品安全事件和突發(fā)事件的應對機制,快速妥善處理問題。
采購管理制度8
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類:
A類:建筑鋼材、黑色金屬等。
B類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求(采購)計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為:
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定,經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的'成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經(jīng)材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項:
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由材料設備部門負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
采購管理制度9
一、采購管理制度的特點是什么
1、文字化
任何制度都是以文字的形式表示出來的,采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求,口說無憑,應以文字的形式固定下來,作為大家共同的行動綱領,對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。文字化的采購制度可以張貼起來,也可以打印成冊,分發(fā)給每一個采購人員,要求大家領會其內(nèi)容,自覺地按采購制度要求自己。
2、可行性
任何企業(yè)的采購制度都應在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標、行業(yè)特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定,應切實可行。不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異,即使是同一個企業(yè)在不同時期也應有不同的采購制度,我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度,強調(diào)采購制度在實施貫徹中的切實可行性,而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。
3、嚴肅性
采購管理制度一旦確定,采購人員應不折不扣地執(zhí)行,只制定制度而不加強執(zhí)行與實施的監(jiān)督,這樣的規(guī)定、制度是毫無價值的.。在實際運作中,對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施,應提倡采購制度的嚴肅性。
4、協(xié)調(diào)性
采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào),把上下級工作、前后環(huán)節(jié)工作有機地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來,以體現(xiàn)集體利益。
5、相對穩(wěn)定性
采購制度已確定,一般地,短期內(nèi)不要變動,通常一兩年、甚至更長時間應保持穩(wěn)定,便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動,采購人員剛剛領會了老制度,又出現(xiàn)了新制度,這樣就會難以適應,容易造成采購工作的混亂。當然,采購制度并不是長期固定不變的,隨著外部環(huán)境的變化,企業(yè)內(nèi)部條件的改進,采購制度也可以適當進行調(diào)整。
采購管理制度10
1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的'材料。
2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。
6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
采購管理制度11
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長一人,采購員二人,內(nèi)勤一人。
2.分工
計劃分為板材材料采購一人,墊片材料采購一人,零星及設備、模具采購一人,內(nèi)勤一人(基礎資料管理、體系、賬務處理等)
五、程序
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,降低成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、技術、控制、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
(一)請購及其規(guī)定
1.請購單要填寫完整,具體應包括以下要素:
(1)請購的部門;
(2)請購物品所屬項目;
(3)請購的用途;
(4)請購的物品名;
(5)請購的物品數(shù)量;
(6)請購的物品規(guī)格;
(7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料(技術標準及使用要求)等;
(8)請購的物品的需求時間(使用時間);
(9)請購如有特殊需要請備注;
(10)請購單填寫人;
(11)請購部門主管;
(12)請購單審核人;
(13)倉庫保管員;
(14)公司總經(jīng)理。
2.計劃單及其提報規(guī)定
(1)計劃單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部;
(2)固定資產(chǎn)申購按照(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;
(3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計劃)的格式填寫提報;
(4)請購部門在提報計劃單時,應要求采購部簽字接收人,請購部門備份;
(5)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
(6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,并在計劃單上寫上說明。
(7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
(8)計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門
(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報材料使用追加計劃。
(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設備維修等零星材料,需使用部報月材料使用計劃;
(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
(二)請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
(1)采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查計劃單是否經(jīng)過公司領導審批;
(2)接收計劃單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
(3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購;
(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定
(1)對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
(2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
(3)無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
(1)常規(guī)商品采購周期在7天時間;
(2)遇到緊急采購,應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略,緊急采購商品周期在3天時間;
(三)詢價及其規(guī)定
1.詢價應認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或?qū)傩越频腵產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則不能通過中間商詢價;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報,并說明基本情況;
7.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在101萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標;
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
(四)比價、議價
1.對供應商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況,設定目標或理想價格;
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
(五)合同的簽訂及其規(guī)定。
1.合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。
(1)合同正文應包含的要素
(2)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求;合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;付款方式;交貨日期;質(zhì)量保證期;質(zhì)量要求及規(guī)范;違約責任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息;其他約定。
(3)合同簽訂及其規(guī)定
1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3)為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù),采購時要求供貨方提供報價清單;
4)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
5)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;
6)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;
7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;
8)違約責任一定要詳細、具體;
9)比價完畢后方可進行合同的簽訂工作;
10)合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查;
11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;
12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔;
(七)付款及合同執(zhí)行
1.付款規(guī)定
(1)所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款;
(2)按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
(3)按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;
(4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2.合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;
(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握材料情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;
(八)驗收與入庫
1.報驗
(1)供應商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收;
(2)對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行;
(3)達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;
(4)質(zhì)檢部門在接到報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;
(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2.入庫
(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;
(2)材料在運達公司后采購部應及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運;
(3)質(zhì)檢部門未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
(5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;
(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。
采購管理制度12
一、釋義
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類:
A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。
(二)與采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
(四)采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應部。
(六)采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責
(一)公司供應領導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
(二)總經(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
(三)生產(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
(四)經(jīng)營副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
(五)總會計師負責
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責
采購合同的審查。
(七)供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
(八)生產(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
(九)各二級單位負責
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。
三、程序
(一)物資需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
(1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
(2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
(3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
(二)物資采購審批程序
供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長審查,經(jīng)營副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
(三)物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
(四)采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
(五)采購物資付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的`規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。
(五)采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
(6)售后服務
對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。
1)采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由物資供應部門負責聯(lián)系。
2)對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由物資供應部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
采購管理制度13
酒店海鮮池管理制度的重要性不言而喻:
1.提升品牌形象:良好的'海鮮管理能體現(xiàn)酒店的專業(yè)水平和品質(zhì)追求。
2.保障食品安全:防止因管理不當引發(fā)的食物中毒事件,保護消費者權(quán)益。
3.降低成本:有效控制庫存,減少浪費,降低運營成本。
4.提高效率:規(guī)范的操作流程能提高工作效率,減少錯誤和延誤。
5.增強員工專業(yè)素養(yǎng):通過培訓提升員工技能,增強團隊凝聚力。
采購管理制度14
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):
⑴申購的部門;
⑵申購的日期;
⑶申購物品的需求日期;
⑷申購的辦公用品名稱;
⑸申購的物品數(shù)量;
⑹申購的物品規(guī)格;
⑺申購如有特殊需要備注;
⑻申購單填寫人簽字;
⑼申購分支機構(gòu)負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);
⑽集團行政人資部確認簽字;
3.申購單提報規(guī)定:
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報行政人資部;
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:
1.申購的接收要點
⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批;
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;
⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;
⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.采購周期的規(guī)定
⑴每月12——15號各部門提交申購單;
⑵采購周期不應超過每月17號;
⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
四、比價、議價
1.經(jīng)成本分析后,研擬底價,設定議價目標
2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等)
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結(jié)果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關系的`協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)質(zhì)量保證期;
7)質(zhì)量要求及規(guī)范;
8)違約責任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司信息;
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導;
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規(guī)定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款;
⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收;
⑵已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
采購管理制度15
為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。
第一章 總則
第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設專職采購員具體負責采購工作。
第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務,采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。
第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。
第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱'全質(zhì)辦')負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。
第二章 采購程序及管理
第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。
第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。
第七條 物業(yè)集團各部(::室)的'采購計劃參照以上的程序進行申報,經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。
第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。
第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。
第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。
第十一條 樓盤負責人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準。《供方評價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:
1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);
2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內(nèi)送貨上門);
3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);
4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));
供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。
第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。
第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關人員一起進行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批,憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續(xù)。
第十五條 涉及采購某些專利技術產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關情況,并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業(yè)集團負責人審批后進行采購。
第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。
第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。
第三章 固定資產(chǎn)采購程序
第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設施設備除外)的,必須以專題報告的形式上報。
第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關的權(quán)限進行。
第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負責人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進行開標。采購員根據(jù)開標結(jié)果進行采購。
第四章附則
第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關的實施細則和考核辦法。
第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務總部負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。
【采購管理制度】相關文章:
采購管理制度06-13
采購管理制度06-30
餐廳采購管理制度11-13
采購制度管理制度08-02
采購工作管理制度02-06
企業(yè)采購管理制度02-07
集團采購管理制度02-20
采購管理制度推薦01-18
采購業(yè)務管理制度12-23
招標采購管理制度02-24