審計專員工作職責(15篇)
審計專員工作職責1
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的.審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責2
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的.擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計專員工作職責3
1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。
2.負責集團內部審計團隊建設。
3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。
4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。
5.及時將審計工作中發現的`重大問題向上級匯報,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的改進建議。
審計專員工作職責4
嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;
日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
完成其他相關工作或上級交予的`任務。
審計專員工作職責5
1、協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。
2、按總部領導要求,實施對各公司的.財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結果進行跟蹤檢查。
審計專員工作職責6
1.負責參與公司內控體系及財務體系的.建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見并督促落實;
5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
審計專員工作職責7
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的'審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計專員工作職責8
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的'收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責9
1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施;
5、領導安排的.其它事項。
審計專員工作職責10
1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。
2.配合協助基建辦、采購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。
4.負責做好審計工作的'檔案管理工作。
審計專員工作職責11
1、客戶上市前的.賬務整理,業績、成本核算等工作;
2、協助項目負責人完成各項審計工作;
3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及復核工作,協助編寫審計報告;
4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。
審計專員工作職責12
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的`判斷與決策能力;
審計專員工作職責13
1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;
2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;
3、負責公司各板塊業務的財務審計;
4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。
5、負責對所涉及的'審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;
6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,
7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;
8、按時、保質完成分配的審計任務。
審計專員工作職責14
1、能獨立完成各類企業的`年報、專項等審計業務;
2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;
3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;
4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;
5、完成項目經理交辦的其他事宜。
審計專員工作職責15
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的.可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
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