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公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則(通用11篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編精心整理的公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 1
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定,公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定。
第二章 請(qǐng)款報(bào)銷程序
第二條 請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限
(一) 公司購(gòu)置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
(二)各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
第三條 請(qǐng)款審批手續(xù)
(一) 請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;
(二) 請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;
(三) 請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;
(四) 請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過(guò)7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。
第四條 報(bào)銷管理程序
(一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借;
(二)報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;
(三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;
(四)報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);
(五)請(qǐng)款購(gòu)置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單,管理制度《公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定》。
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
第五條 關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(一) 坐車船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī),其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);
(二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的'人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)(含三星級(jí))以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房,一般人員不應(yīng)超過(guò)200元/日;與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;
(三) 出差住勤補(bǔ)助:工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元,特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算),參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷;
(四)夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過(guò)夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助;乘臥鋪者,不予補(bǔ)助;
(五)白天和夜間的劃分:早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間,其余時(shí)間為夜間時(shí)間。白天行車超過(guò)6小時(shí)者,按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者,按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過(guò)5小時(shí)者,不準(zhǔn)購(gòu)買臥鋪,連續(xù)乘車的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。 夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、輪船最低一級(jí)艙位(統(tǒng)艙)超過(guò)6小時(shí)的,每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 2
一、目的
為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。特制本制度。
二、報(bào)銷項(xiàng)目
日常報(bào)銷費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。
三、費(fèi)用報(bào)銷基本流程:
略
四、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
1、差旅費(fèi)
2.1手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,直接補(bǔ)助到工資中。
2.2享受公司通訊補(bǔ)助的手機(jī)必須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。
3、辦公費(fèi)用
3.1公司辦公用品的購(gòu)買統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)。由各部門填制辦公用品申購(gòu)單,交至行政部,行政部將辦公用品申領(lǐng)單報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批同意后,向財(cái)務(wù)借款統(tǒng)一購(gòu)買。拿到正式發(fā)票的當(dāng)天,由經(jīng)手人、入庫(kù)驗(yàn)收人、部門經(jīng)理簽字齊全后,報(bào)總經(jīng)理審批,合格后,由經(jīng)手人到財(cái)務(wù)報(bào)帳。
3.2行政部對(duì)公司辦公用品建立領(lǐng)用臺(tái)賬管理,領(lǐng)導(dǎo)用人要簽字確認(rèn),每個(gè)月末,行政部對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。
4、招待費(fèi)
4.1一般工程費(fèi)用在30000元以下的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過(guò)400元;30000元以上的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過(guò)800元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2公司招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報(bào)銷,寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。
5、交通費(fèi)
5.1公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用:公司因工所配車輛,實(shí)行專人管理制,責(zé)任人負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作,具體費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.2公司所配車輛加油,統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。
5.3因公產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi),報(bào)銷時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn),事件等。
5.4其它崗位人員因公產(chǎn)生的.交通費(fèi)用,注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一貼票報(bào)銷。
6、公司的培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)一由行政部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,具體費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、報(bào)銷票據(jù)要求
1、正面應(yīng)符合下列要求:
(1)外來(lái)原始票據(jù)指購(gòu)買物品或支付費(fèi)用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)等。原始票據(jù)基本要素應(yīng)齊全:原始票據(jù)上印有稅務(wù)局或財(cái)政局監(jiān)制章,必須加蓋對(duì)方單位財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章,否則視同白紙發(fā)票一律不予報(bào)銷。原始票據(jù)臺(tái)頭應(yīng)列明公司全稱。若無(wú)法取得發(fā)票,則應(yīng)寫(xiě)明事由,并由收款單位開(kāi)具收據(jù)并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。
(2)購(gòu)買實(shí)物的原始票據(jù)正文應(yīng)詳細(xì)列明日期、品名、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量、金額(金額大小寫(xiě)必須相符)并填寫(xiě)入庫(kù)單。凡以籠統(tǒng)名稱及匯總金額列示時(shí),還應(yīng)附有售貨單位出具的明細(xì)單并加蓋開(kāi)出單位的財(cái)務(wù)章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應(yīng)當(dāng)在發(fā)票上注明使用出租車事由以及出發(fā)地和目的地,無(wú)法說(shuō)明原因的不予以報(bào)銷。
(3)如果辦事人購(gòu)貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)以上任何一個(gè)環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補(bǔ),必須要求對(duì)方單位重開(kāi),發(fā)現(xiàn)有筆誤的應(yīng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正,更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位的財(cái)務(wù)章。如發(fā)票已標(biāo)明手寫(xiě)范圍或注明手改無(wú)效,需對(duì)方單位重新開(kāi)據(jù)。
2、票據(jù)時(shí)限:票據(jù)應(yīng)在辦理事務(wù)完成后,一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù);不得跨年度報(bào)銷(12月20日后取得的票據(jù)可在下年度1月報(bào)銷);特殊情況當(dāng)年不能報(bào)銷,需事先填寫(xiě)情況說(shuō)明書(shū),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可在下年度報(bào)銷。
六、本制度從簽字日開(kāi)始生效,未盡事宜參照公司其它標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 3
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
一、費(fèi)用報(bào)銷程序
1、外購(gòu)材料用品及支付任何款項(xiàng)均需取得對(duì)方開(kāi)具的收款憑據(jù),在原始單據(jù)上要注明費(fèi)用發(fā)生明細(xì)、日期、金額大小寫(xiě)要全,原始單據(jù)不得有涂改的痕跡,除伙食費(fèi)(購(gòu)菜、米、面)以外的原始單據(jù)必須加蓋有銷售方的章,憑合法的原始單據(jù)將票據(jù)粘貼好,用中性筆填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷單。費(fèi)用支出類的單據(jù)要有經(jīng)辦人在原始單據(jù)上簽字、產(chǎn)品及消耗品入庫(kù)類單據(jù)要有各店庫(kù)管(收銀兼)確認(rèn)簽字;報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要將不同店的費(fèi)用分開(kāi)填具經(jīng)費(fèi)支出單。
2、將付款憑單傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),由其核對(duì)所報(bào)銷的費(fèi)用是否合理,手續(xù)是否完整、支出金額是否正確,并對(duì)所審核的單據(jù)簽字確認(rèn)。
3、將財(cái)務(wù)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批。
4、出納報(bào)銷時(shí)審核簽字手續(xù)是否齊全,手續(xù)完備后進(jìn)行付款,并在付款單上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。
5、特殊事件急需付現(xiàn),先向總經(jīng)理請(qǐng)示后,出納先行付款手續(xù),后補(bǔ)審批手續(xù)。
6、各店、員工發(fā)生的費(fèi)用必須在發(fā)生費(fèi)用一周內(nèi)報(bào)銷,不得拖延時(shí)限。
二、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷:要憑正規(guī)發(fā)票(公交車票、車租車票)進(jìn)行報(bào)銷手續(xù),需要在經(jīng)費(fèi)支出單上注明起始地、目的地、辦理事項(xiàng)。員工辦公無(wú)特殊情況不許打車,如有需要,向總經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可打車辦事并進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)(在報(bào)銷單上注明打車原因)。
2、差旅費(fèi)用報(bào)銷:因公出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑正規(guī)車票、住宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷;餐飲費(fèi)按公司規(guī)定按日定額給予報(bào)銷。公司員工出差借款,應(yīng)填寫(xiě)借款單,并注明出差時(shí)間行程,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應(yīng)在出差回來(lái),一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。未在規(guī)定期限內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷:各店業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷對(duì)象為店長(zhǎng),店長(zhǎng)發(fā)生招待事項(xiàng)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示,經(jīng)同意后方可進(jìn)行限額接待。報(bào)銷時(shí)憑正規(guī)餐飲業(yè)服務(wù)發(fā)票、若有在外購(gòu)的酒水,會(huì)同酒水發(fā)票或收據(jù),填制經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷單上必須注明招待對(duì)象、事由、參加人員。
4、伙食費(fèi)的報(bào)銷:各店伙食費(fèi)按公司在定額(xx元/日/人)范圍內(nèi)給予報(bào)銷,員工就餐應(yīng)設(shè)立簽字簿,不得代簽。報(bào)銷時(shí)要把伙食費(fèi)購(gòu)買單據(jù)和就餐簽字表一起粘貼到費(fèi)用支出單據(jù)上。伙食費(fèi)暫按每周報(bào)銷二次(周、周),由財(cái)務(wù)到各店進(jìn)行單據(jù)審批報(bào)銷手續(xù)。
5、加班用餐費(fèi)的報(bào)銷:各店因加班用餐報(bào)銷費(fèi)用,需要有加班人員的簽字方可履行報(bào)銷手續(xù)。
6、水電費(fèi)的報(bào)銷:各門店水電費(fèi)用由店長(zhǎng)(或財(cái)務(wù))負(fù)責(zé)向出納借款支付和報(bào)銷,做好抄表記錄;報(bào)銷時(shí)要附上交費(fèi)單;報(bào)銷時(shí)要將營(yíng)業(yè)用水電和辦公用水電分開(kāi)記錄,員工宿舍用水電由員工住宿人員分?jǐn)偅静唤o予報(bào)銷。
7、各店辦公及營(yíng)業(yè)設(shè)施的維修。需要發(fā)生維修費(fèi)用時(shí),由店長(zhǎng)向總經(jīng)理提出申請(qǐng),經(jīng)同意后進(jìn)行維修,維修購(gòu)買材料及支付人工費(fèi)均需要取得原始憑證,按規(guī)定填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)支出單進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)。
8、店內(nèi)需要發(fā)生的其他支出及購(gòu)置,應(yīng)由店長(zhǎng)向總經(jīng)理請(qǐng)示后方可支出。(店長(zhǎng)是否有xx元以下零星支出的權(quán)限)
三、備用金的.管理
各店由公司總部給予備用金(xx元)。由財(cái)務(wù)開(kāi)具支出單,經(jīng)收銀員簽字收款后由其管理,財(cái)務(wù)記入收銀員應(yīng)收款名下。備用金主要用于顧客找零、店內(nèi)小額零星支出(視店長(zhǎng)是否有xx元以下零星支出權(quán)限而定),不得移做他用,更不得將備用金借于他人使用,各店長(zhǎng)及員工不得向收銀員借公款使用。財(cái)務(wù)在盤點(diǎn)收銀員現(xiàn)金時(shí)備用金也要一起盤點(diǎn)。收銀員用備用金發(fā)生零星小額支出后,應(yīng)取得完整的報(bào)銷憑據(jù)(見(jiàn)第一條單據(jù)注意事項(xiàng))并在一周內(nèi)填寫(xiě)費(fèi)用支出單進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)。(見(jiàn)收銀員管理辦法)
四、電話費(fèi)的管理
公司給各店配備公用電話,并給予費(fèi)用限額(店xx元),超支部分由各店自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
五、辦公費(fèi)的管理
辦公用品的采購(gòu)由公司財(cái)務(wù)集中采購(gòu),各店在月末20日向財(cái)務(wù)上報(bào)次月辦公用品需求,由財(cái)務(wù)實(shí)行登記造冊(cè)管理,各店在領(lǐng)用時(shí)履行簽字手續(xù)。
六、各店領(lǐng)用內(nèi)部單據(jù)的管理
內(nèi)部單據(jù)及用品的購(gòu)置由公司統(tǒng)一進(jìn)行,各店領(lǐng)用時(shí)參照辦公費(fèi)的管理規(guī)定,履行各項(xiàng)簽字調(diào)撥手續(xù)。
七、員工借款的管理
員工因生活困難向公司借款,應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示,經(jīng)同意后辦理借款手續(xù),員工借款金額不應(yīng)超過(guò)月平均工資的三分之一,財(cái)務(wù)在次月發(fā)放工資時(shí)應(yīng)將借款扣回;員工因工作借款應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示,經(jīng)同意后辦理借款手續(xù),并在費(fèi)用發(fā)生后一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),前次借款沒(méi)有清理,不能出現(xiàn)再次借款的現(xiàn)象。如遇次月發(fā)放工資,需要將未報(bào)銷的借款辦理完報(bào)銷手續(xù)后財(cái)務(wù)再給予發(fā)放工資。
八、促銷禮品的管理
各店做促銷活動(dòng)購(gòu)買禮品,需由店長(zhǎng)向總經(jīng)理書(shū)面出具活動(dòng)方案、禮品購(gòu)買計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排購(gòu)買,禮品分發(fā)到各店需由庫(kù)管(收銀兼)簽字確認(rèn)收貨,一并納入系統(tǒng)視同庫(kù)存商品管理,禮品的發(fā)放在營(yíng)業(yè)流水單上注明并視同銷售在系統(tǒng)內(nèi)做銷單處理(如不能納入系統(tǒng)管理,需要把禮品做好簽收表,每月末交財(cái)務(wù)核實(shí)銷)。相關(guān)業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)店內(nèi)庫(kù)管簽收的單據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù)。
九、公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理
財(cái)務(wù)設(shè)財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)賬,對(duì)這些資產(chǎn)按部門管理,于9月進(jìn)行一次清查建賬,由各店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后,由其對(duì)資產(chǎn)的安全性進(jìn)行管理。各店之間資產(chǎn)調(diào)撥,調(diào)撥方要開(kāi)具出庫(kù)單經(jīng)調(diào)入方簽字確認(rèn),并將確認(rèn)單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理,年底財(cái)務(wù)核實(shí)一次各店財(cái)產(chǎn)。各店長(zhǎng)遇輪崗換崗,財(cái)產(chǎn)賬同樣需要辦理簽字移交手續(xù)。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 4
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對(duì)教職工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定:
一、 差旅原則
1. 全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。
2. 因公出差享受學(xué)校差旅報(bào)銷。
3. 赴省學(xué)習(xí)培訓(xùn)與會(huì)報(bào)校長(zhǎng)審批;赴市或下鄉(xiāng)工作與會(huì)由處室主任審批,處室主任向辦公室主任通報(bào)。
4. 縣內(nèi)與會(huì)均報(bào)辦公室登記備查。
5. 出差因工作需要租車,必須報(bào)辦公室主任批準(zhǔn),然后由辦公室主任安排車輛。
二、 差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1. 所有差旅報(bào)銷必須使用合法規(guī)范票據(jù),否則不予報(bào)銷。
2. 縣內(nèi)一切學(xué)習(xí)與會(huì)等工作不報(bào)銷差旅費(fèi)。
3. 下鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)工作只報(bào)銷車費(fèi)。
4. 赴市辦事報(bào)銷往返車費(fèi),每天報(bào)銷生活補(bǔ)助及公交車費(fèi)共40元,住宿限每晚120元。赴市與會(huì)只報(bào)往返車費(fèi),非自備車往返當(dāng)日?qǐng)?bào)20元市內(nèi)公交車費(fèi)。
5. 赴省(含外省)辦事報(bào)銷往返車費(fèi),每天報(bào)銷生活補(bǔ)助及公交車費(fèi)共60元,住宿限每晚140元。赴省與會(huì)只報(bào)往返車費(fèi),非自備車往返當(dāng)日?qǐng)?bào)60元,自備車往返當(dāng)日?qǐng)?bào)40元。
6. 所有外出考察憑上級(jí)文件通知,并報(bào)校長(zhǎng)審批后方可外出(如出境必須依法辦理出境手續(xù),并經(jīng)縣級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出)。學(xué)校只報(bào)銷文件通知的金額,一切自費(fèi)項(xiàng)目不予報(bào)銷。
7. 赴省市培訓(xùn)只報(bào)銷往返車費(fèi),赴市培訓(xùn)往返當(dāng)日?qǐng)?bào)20元,赴省往返當(dāng)日?qǐng)?bào)60元。
8. 因職務(wù)評(píng)聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個(gè)人考證等為目的'的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校不報(bào)銷任何費(fèi)用。
9. 出差回校后一周內(nèi)報(bào)銷,每次填一張差旅單(生活補(bǔ)助填寫(xiě)領(lǐng)條)。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長(zhǎng)簽字后領(lǐng)取。
10. 報(bào)銷程序:由出差人填好差旅報(bào)銷單,用粘貼單貼好票據(jù)或文件通知,分類注明票據(jù)張數(shù)、金額,由處室負(fù)責(zé)人簽證明,再由校長(zhǎng)審批簽字后到總務(wù)處報(bào)銷。校長(zhǎng)單獨(dú)外差,其差旅單由辦公室主任按規(guī)定整理,由一名副校長(zhǎng)簽證明后方可報(bào)銷。
本制度自9月起執(zhí)行,本制度如在執(zhí)行過(guò)程中與上級(jí)新的文件精神相抵觸,以上級(jí)文件規(guī)定為準(zhǔn)。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 5
一、目的
為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于運(yùn)營(yíng)一部。
三、出差管理
1.員工因公出差,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2.員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成出差匯報(bào)和差旅報(bào)銷部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1.員工出差使用交通工具為火車、汽車等普及工具。
2.特殊情況如市內(nèi)打的等,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇。
3.違反公司規(guī)定使用交通工具,超出部分由個(gè)人支付。
4.市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5.員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6.員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1.根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由部門經(jīng)理審核,交上級(jí)簽批。
2.備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖銷,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)3天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖銷,可書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不可超過(guò)7天。
3.對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的'個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1.出差人員在結(jié)束出差后及時(shí)報(bào)銷,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)每月統(tǒng)一寄回公司后交由出納審核報(bào)銷。
2.費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3.單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法:
差旅費(fèi)報(bào)銷單,費(fèi)用報(bào)銷單要符合公司粘貼的要求。
希望大家在費(fèi)用報(bào)銷的過(guò)程中,本著有效節(jié)約成本,合理控制費(fèi)用的理念做好公司大家庭的一員。具體內(nèi)容還可參見(jiàn)《公司規(guī)章制度匯編》。
此制度適用于公司運(yùn)營(yíng)一部,本制度解釋權(quán)歸運(yùn)營(yíng)一部。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 6
一、引言:
作為一家成功的企業(yè),公司的財(cái)務(wù)健康至關(guān)重要。為此,本文重點(diǎn)介紹了一套符合公司實(shí)際需求且科學(xué)的費(fèi)用報(bào)銷制度及流程。本篇文章旨在讓讀者全面了解公司對(duì)費(fèi)用的處理方式和要求,幫助員工更清晰地認(rèn)識(shí)到自己在費(fèi)用報(bào)銷方面的責(zé)任和權(quán)益。
二、費(fèi)用定義及分類:
首先,作者解釋了費(fèi)用的定義,指出公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各種支出均為費(fèi)用。隨后,根據(jù)不同用途將費(fèi)用分為幾大類,如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)等。同時(shí),強(qiáng)調(diào)了相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和注意事項(xiàng),如發(fā)票管理、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等。
三、費(fèi)用報(bào)銷流程:
接下來(lái),作者詳細(xì)介紹了費(fèi)用報(bào)銷的流程,包括申請(qǐng)、審批、支付等環(huán)節(jié)。具體步驟如下:
1. 員工填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單,注明費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、用途、金額等信息;
2. 部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)銷單據(jù)是否真實(shí)、完整;
3. 財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷單據(jù)后進(jìn)行審核,確保合規(guī)性;
4. 審批通過(guò)后,財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工;
5. 對(duì)于異常情況或重大事項(xiàng),財(cái)務(wù)部門需及時(shí)上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。
四、各部門協(xié)作與責(zé)任:
強(qiáng)調(diào)了各部門在費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中的'協(xié)作和責(zé)任。具體包括:
1. 部門負(fù)責(zé)人需對(duì)員工報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行審核;
2. 財(cái)務(wù)部門需及時(shí)處理報(bào)銷申請(qǐng),確保流程的順暢;
3. 員工應(yīng)遵守公司規(guī)定,如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷單據(jù),不得虛假報(bào)銷。
五、監(jiān)督與管理:
公司對(duì)費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督和管理,以防止虛假報(bào)銷等問(wèn)題。具體措施包括:
1. 定期對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審計(jì),確保合規(guī)性;
2. 對(duì)異常報(bào)銷進(jìn)行調(diào)查和處理,如有虛假報(bào)銷行為將嚴(yán)肅處理;
3. 對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的宣傳和教育,提高員工的合規(guī)意識(shí)。
六、實(shí)用建議和解決方案:
為了提高員工的工作效率和生活質(zhì)量,作者提出了一些實(shí)用建議和解決方案:
1. 優(yōu)化報(bào)銷流程,提高審批效率;
2. 推廣電子化報(bào)銷系統(tǒng),減少紙質(zhì)單據(jù)的傳遞;
3. 加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)知識(shí)水平;
4. 建立完善的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)員工節(jié)約成本、提高效率。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 7
1、根據(jù)省財(cái)政廳規(guī)定,車輛維修統(tǒng)一在定點(diǎn)廠家。
2、一般車輛維修(費(fèi)用1000元以下)由駕駛員提出項(xiàng)目范圍,填寫(xiě)省水利廳公務(wù)用車送修單,報(bào)隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)后送修;車輛中修(費(fèi)用5000元以下)報(bào)后勤中心分管主任批準(zhǔn)后送修;車輛大修(費(fèi)用5000元以上)報(bào)后勤中心主任批準(zhǔn)后送修。
3、車輛維修本著節(jié)儉的原則,以修復(fù)為主,對(duì)確實(shí)不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的,經(jīng)車隊(duì)長(zhǎng)同意,方可更換。廠家在拆解零部件時(shí),駕駛員必須在場(chǎng),換下的零部件由駕駛員交倉(cāng)庫(kù)保存一年。
4、車隊(duì)根據(jù)車輛具體情況,做好臺(tái)帳;督促駕駛員定期做好車輛的.日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng),以確保車況良好、減少維修費(fèi)用。
5、維修費(fèi)用由后勤中心直接與定點(diǎn)維修廠結(jié)算。后勤中心在支付維修費(fèi)用時(shí),憑送修單、維修廠出具的正式發(fā)票、簽認(rèn)的材料清單、人工費(fèi)計(jì)算單等資料,車隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)相應(yīng)的定額初審,財(cái)務(wù)人員審核,中心主任審批后方可報(bào)銷。
6、車輛公務(wù)在外發(fā)生故障需就近修理的,必須報(bào)車隊(duì)長(zhǎng)同意后方可修理。其修理費(fèi)需憑外出派工單,隨車公務(wù)人員證明,經(jīng)車隊(duì)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員審核批準(zhǔn)后報(bào)支。
7、維修使用零配件必須是車輛原生產(chǎn)廠家或配套生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的合格品,假冒偽劣產(chǎn)品不得使用。主要維修項(xiàng)目和零配件要確保規(guī)定的保用期限和里程,未達(dá)到規(guī)定使用里程的應(yīng)向修理廠索賠免費(fèi)更換或維修。
8、凡擅自不到定點(diǎn)維修廠維修保養(yǎng)的,其維修費(fèi)用不予報(bào)銷,費(fèi)用自理。
9、駕駛員需及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷時(shí)實(shí)行一事一單,由車隊(duì)指定專人審核并記入各車臺(tái)帳,經(jīng)后勤中心主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
10、車輛清洗費(fèi)、車內(nèi)裝潢費(fèi)、物品配置費(fèi)以及違章罰款等無(wú)資金渠道開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)不予報(bào)銷。
11、車隊(duì)每月張榜公布所有車輛使用費(fèi)用、公里數(shù)等;每季度將車輛使用費(fèi)用情況報(bào)使用處室;處室車輛使用費(fèi)超支將停止用車,直至追加費(fèi)用到位后方可恢復(fù)使用。
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為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)的實(shí)效,現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用報(bào)銷要求如下:
一、報(bào)銷項(xiàng)目。
由學(xué)校選派外出講課、作報(bào)告、聽(tīng)評(píng)課、聽(tīng)報(bào)告、研討會(huì)、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通費(fèi):按照陳莊至活動(dòng)地點(diǎn)的公共交通車實(shí)際車費(fèi)計(jì)算(包含車站至?xí)h地點(diǎn)的出租車費(fèi)),憑實(shí)際車票數(shù)額報(bào)銷。
2、會(huì)務(wù)費(fèi)(培訓(xùn)費(fèi)、聽(tīng)課費(fèi)):憑發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
3、住宿費(fèi):指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動(dòng)住宿,按住宿發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
4、餐費(fèi):路途較遠(yuǎn)在外食宿的`活動(dòng)按照發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷;路途較近當(dāng)天返回的活動(dòng)只報(bào)銷午餐費(fèi)(每次標(biāo)準(zhǔn)15元)。
三、報(bào)銷程序
1、活動(dòng)歸來(lái)都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉,撰寫(xiě)出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報(bào)材料,并在由學(xué)科主任(選派人)組織的學(xué)科內(nèi)部會(huì)議上交流匯報(bào)。
2、匯報(bào)完后,學(xué)科主任(選派人)要在匯報(bào)材料上簽字證實(shí)。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報(bào)材料到校長(zhǎng)室簽字報(bào)銷。
4、最后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。
報(bào)銷程序:撰寫(xiě)匯報(bào)材料――學(xué)科內(nèi)匯報(bào)――學(xué)科主任簽字――校長(zhǎng)室簽字――財(cái)務(wù)報(bào)銷。
四、報(bào)銷要求
1、必須是正式稅章發(fā)票,并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的左上角注明事由(時(shí)間、地點(diǎn)、活動(dòng)級(jí)別與內(nèi)容、參加人姓名等)。
2、財(cái)務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長(zhǎng)簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付,后報(bào)銷的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報(bào)銷費(fèi)用。
五、未盡事宜另行研究。
xx小學(xué)
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一、差旅申請(qǐng)程序:
1、出差人員憑借出差申請(qǐng)(或廠家公文)到人力資源部進(jìn)行備案,人力資源部根據(jù)出差事由、廠家公文及實(shí)際交通訂票情況核定標(biāo)準(zhǔn)后告知出差人員,并由出差人員填寫(xiě)借款單。
2、經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字;
3、呈總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
二、差旅費(fèi)的預(yù)支:
填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財(cái)務(wù)部辦理借款事宜。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
員工出差費(fèi)用符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)原始發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,各種收據(jù)及收款憑證一律不予報(bào)銷。具體報(bào)銷辦法規(guī)定如下:
(一)開(kāi)支范圍:
公司員工因公在境內(nèi)外出差而發(fā)生在符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的'費(fèi)用,包括往返機(jī)場(chǎng)、火車站的車費(fèi),飛機(jī)(車、船)票款,住宿費(fèi)、購(gòu)票服務(wù)費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
(1)出差人員乘坐火車,從晚8點(diǎn)至次日晨7點(diǎn)間,在車上過(guò)夜6小時(shí)以上的,或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的,可購(gòu)?fù)P鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務(wù)緊急需要乘坐飛機(jī)的,應(yīng)提出合理理由經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
(2)員工出差途中需轉(zhuǎn)到其他城市應(yīng)乘坐各種大巴、城際鐵路,原則上禁止以出租車作為交通工具,除遇緊急情況須告知領(lǐng)導(dǎo),否則出租車費(fèi)一律不予報(bào)銷。
(3)員工在出差地所發(fā)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 10
一、報(bào)銷原始憑證必須是印有稅務(wù)監(jiān)制章的合法有效憑證,取得的.合法有效憑證應(yīng)該寫(xiě)明公司全稱,內(nèi)容必須完整,金額大小寫(xiě)必須一致,書(shū)寫(xiě)清晰正確,各種收款收據(jù)(除財(cái)政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據(jù)外)一律不予報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書(shū)寫(xiě),用膠水粘貼附件,不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部門作退回處理。
二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報(bào)銷票據(jù)(除增值稅發(fā)票不要粘貼外)后,準(zhǔn)確填寫(xiě)報(bào)銷金額(填上大小寫(xiě)金額),注明票據(jù)張數(shù),做到清晰無(wú)誤,不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門負(fù)責(zé)人,核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實(shí),并簽字確認(rèn)。
四、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按公司相關(guān)規(guī)定對(duì)各種報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審核,審核其手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確。對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷票據(jù),應(yīng)予退回。
五、在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權(quán)副總)簽字批準(zhǔn)。
七、報(bào)銷時(shí)間為每周一次,每月截止時(shí)間為每月28日(逢節(jié)假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)間,期間不再辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)(特殊情況除外)。具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)為:星期三之前報(bào)銷憑證提交到財(cái)務(wù)部,星期三財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)簽字,星期四財(cái)務(wù)部報(bào)銷付款給各報(bào)銷人。
八、如總經(jīng)理不在情況下,又有特殊情況急于報(bào)銷,授權(quán)副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)情況下,先給予報(bào)銷,待總經(jīng)理回來(lái)后給予補(bǔ)簽。
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定的細(xì)則 11
為了使差旅費(fèi)報(bào)銷有章可依,有規(guī)可行,結(jié)合我校實(shí)際,本著節(jié)約不浪費(fèi),為民辦實(shí)事的原則,凡學(xué)校指定派出教師出公差、辦事、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、開(kāi)會(huì)、考察、參賽等,可以根據(jù)實(shí)際情況,申請(qǐng)差旅費(fèi)報(bào)銷。具體原則如下:
1、報(bào)銷程序,先由報(bào)銷本人填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單,校長(zhǎng)審核后,再由校長(zhǎng)簽同意報(bào)銷,方可到出納處領(lǐng)錢。
2、出差地及附近有房子的不報(bào)住宿費(fèi),無(wú)房子的按每人每晚不超過(guò)100元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)住宿費(fèi),學(xué)校統(tǒng)一安排住宿的則不報(bào)住宿費(fèi)。
3、交通費(fèi)按物價(jià)局核定的公交車船費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)消實(shí)報(bào),但市內(nèi)交通費(fèi)不報(bào),其它的打的`摩托車費(fèi)等不報(bào)。
4、伙食補(bǔ)助費(fèi),開(kāi)了公餐則不予報(bào)銷,如沒(méi)有開(kāi)公餐,可按每天15元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5、出外開(kāi)會(huì)辦事,必須把事情辦好,須認(rèn)真做好會(huì)議記錄,返校后傳達(dá)好會(huì)議精神,方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
6、出外考察學(xué)習(xí),應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí),并向?qū)W校作好匯報(bào),傳達(dá)精神,該上示范課的要上示范課,如學(xué)習(xí)不認(rèn)真或受到批評(píng)者,則不予報(bào)銷。
7、出外培訓(xùn),則培訓(xùn)必須達(dá)到合格以上等次,且必須培訓(xùn)完才能報(bào)銷差旅費(fèi)。
8、出外參賽和帶隊(duì)參賽的教師可以報(bào)銷差旅費(fèi)。
9、辦事如須打的或包車,則事先應(yīng)請(qǐng)示校長(zhǎng)同意,方可報(bào)打的包車費(fèi),否則不予報(bào)銷。
10、外出一次辦多事,只報(bào)一次差旅費(fèi),順便辦事不報(bào)差旅費(fèi)。
報(bào)銷差旅費(fèi)須遵循以上原則,如有例外,須經(jīng)行政會(huì)議討論后,方可特事特辦,予以報(bào)銷。
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