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退稅申請書

時間:2024-07-22 21:21:24 申請書 我要投稿

有關退稅申請書(精選27篇)

  在一步步向前發展的社會中,申請書與我們不再陌生,我們在寫申請書的時候需要注意問題。那么申請書應該怎么寫才合適呢?下面是小編整理的有關退稅申請書(精選11篇),希望對大家有所幫助。

有關退稅申請書(精選27篇)

  退稅申請書 篇1

_______稅局:

  _____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于_____年____月____日繳入________市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。

  望貴局協助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇2

___國稅局:

  我公司是______________。 根據____規定,我公司為免稅企業。

  ____月份,我公司銷售收入________元(企業經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇3

_______國家稅務局城區稅務分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元。

  因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇4

______稅務局:

  我是被拆遷戶____________公司職工_________,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產坐落在_________,面積_________㎡,住房一套。我現購買了____________室,住房一套,用于居住,房產面積_________㎡,購買價_________元,并已依法繳納契稅_________元。稅票號:_________號。

  根據昆地稅發_________號文件第十二條的規定,現申請房產所在地主管稅務機關(_________地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇5

___區稅務局:

  ______年___月,我公司向貴局申報并上繳______年度、______年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅______元;多交土地稅______元。

  現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇6

地稅局領導:

  ______年___月___日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的.發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

  由于______經開區國稅局在______年___月___日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇7

____市____區國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。______年銷售收入:________元,______應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇8

國家稅務局:

  我公司成立于______年______月,____________年______月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_________,法定代表人:_________財,注冊資本_________萬元,地址:____________,登記注冊類型:____________公司,經營范圍:____________齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的.商品和技術除外)。

  公司于____________年____________月____________日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:____________,進出口企業代碼:____________,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____________。貴局于____________年______月______日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

  我公司____________年______月______日發生第一筆出口業務,出口金額____________美元,人民幣____________元。____________年累計出口____________美元,人民幣____________元。

  因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇9

寧海縣國家稅務局:

  我公司屬于______企業,根據財稅______號文件,我公司符合退稅要求,_______年實際繳納所得稅共計______元,應退所得稅______元。

  特申請退稅。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇10

________海區稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。

  現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書 篇11

___________稅局:

  本公司____________。因_______年______月______日在申報稅款所屬期為_______年______月______日至_______年______月______日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至_______年______月______日,申報成功,該筆稅款是¥______元,已扣款成功。

  因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥______元。

  請予核準。

  申請人:

  日期:

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