單位自查自糾報告
隨著人們自身素質提升,報告有著舉足輕重的地位,報告成為了一種新興產業。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的單位自查自糾報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
單位自查自糾報告1
行政單位小金庫自查自糾報告篇根據市財政局《關于開展會計監督檢查的通知》(酒市財監〔xx〕4號)、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》(酒市財發〔xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》(酒市財發〔xx〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現將自查自糾情況匯報如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
根據市財政局《關于開展會計監督檢查的通知》、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫和扶貧資金監督是深入貫徹落實中央八項規定和扶貧政策的有力保障,加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監督
(一)按照《關于開展會計監督檢查的通知》要求,我局對度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、小金庫治理等情況進行檢查。
1.我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2.會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據算全部按要求進行核算。
3.為了落實工作要求,監管財務會計工作執行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執行會計準則。
4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理,實施國庫支付制度,固定資產全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的`清查。
1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的小金庫。
2.我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3.各類票據均管理規范,并建立相應的備查賬薄。
4.按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。
(三)按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。
單位自查自糾報告2
按照省市統一部署,我局立即將《關于全省人社系統窗口單位開展工作作風專項檢查的通知》傳達到每位干職工,全面安排部署了縣、鄉兩級人社部門窗口單位工作作風專項治理與檢查,對照要求認真開展自查自糾活動。現將自查自糾情況匯報如下:
一、高度重視,精心部署
一是及時成立了以黨總支書記、局長任組長,各分管局長任副組長,各股室負責人,各窗口代表為成員的窗口單位作風建設工作領導小組。二是機關全體、各經辦機構分別召開窗口建設專題會議,傳達《關于全省人社系統窗口單位開展工作作風專項檢查的通知》精神,學習省人社廳制定出臺的窗口單位《服務規范》、《紀律要求》、《文明用語》,強調窗口單位紀律要求(二十個禁止),要求各窗口工作人員務必嚴格要求自己,強化機關作風建設。三是結合我局實際,在嚴格執行紀律規定的基礎上,出臺了《關于辦公電腦使用的管理規定》,并加強日常的督查。
二、強化措施,切實對照整改
一是健全“五制”、“四公開”、“三亮明”。五制:首問負責制、全程代理制、一次性告知制、限時辦結制、責任追究制。四公開:辦事程序公開、辦事依據公開、辦事時限公開、辦事結果公開。三亮明:亮身份、亮承諾、亮職責。二是透明公開政務信息。利用各業務經辦機構公示欄、顯示屏、局網站等多種渠道發布政務信息,將與服務事項有緊密聯系的工作職責、工作人員信息、辦事流程等信息公開發布,對各項政務信息及時調整、更新。三是規范干職工行為。全局干職工統一掛牌上崗,著裝整潔,儀表端莊,嚴格工作紀律,對每位服務對象,做到“三個有”(來有迎聲,問有答聲,走有送聲)、“四個不”(不把個人不良情緒帶入窗口,不推諉扯皮敷衍應付,不為難服務對象,不與服務對象發生爭執沖突)、“五個用心”(待人熱心、解難誠心、答詢耐心、辦事細心、工作專心)。四是整潔服務環境。服務窗口擺放盆景花卉、購置飲水機、休息椅、老花鏡等便民設施,各類用品用具放置有序,保持服務場所干凈整潔、環境優美、秩序井然,營造溫馨宜人的氛圍。五是創新服務舉措。對用人單位和群眾主動上門聯系,了解服務需求,建立聯系溝通機制,拓寬服務方式,提供一對一服務;通過召開座談會、發放調查問卷等方式暢通反饋渠道,搜集意見和建議,定期組織群眾代表、服務對象進行民主評議。六是加強紀律巡查,定期通報。我中心督查科定期不定期的.到大廳進行紀律巡查,重點查看守崗、著裝、掛牌、玩游戲、看電影、服務態度等方面的問題,一旦發現問題,均記錄在案,及時通報,并作為年終考核依據。
三、真抓實干,務求實效
一是強化監督問責機制建設,加大治庸、治懶、治散力度,制定投訴程序,暢通監督渠道,公布投訴電話及投訴范圍,組織局辦公室和聘用社會“監督員”不定期開展明察暗訪,不間斷強化跟蹤監督,對發現的問題立即著手督促整改,對頂風違紀的嚴肅問責。
二是深入開展優質窗口評選活動,堅持從基層單位抓起,培育、樹立、宣傳、推廣先進典型,發揮典型示范、典型帶動的作用,以點帶面,整體推進,樹立窗口的良好形象,進一步增強干部職工文明素質和服務意識、規范服務行為、提高工作效能。
下一步,我局將進一步強化窗口單位作風建設力度,加強執行力和檢查監督,形成科學的監督制約和考核機制;進一步完善窗口制度,推動服務水平和辦事效率的提升;進一步簡政放權、規范服務,制定各窗口單位的責任清單,有效克服懶政、怠政,堅決糾正不作為和亂作為現象發生。
單位自查自糾報告3
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規與重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的'情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督與控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督與管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序與審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
單位自查自糾報告4
按照《xxx市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【xx】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《學優區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責,確保件件有交待、事事有著落事業單位小金庫自查自糾報告。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照《學優市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行為。
3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
【單位自查自糾報告】相關文章:
單位自查自糾整改報告12-03
施工單位自查自糾報告02-15
單位小金庫自查自糾報告10-24
單位食堂自查自糾報告范文(精選8篇)01-12
單位小金庫自查自糾報告5篇10-24
公司單位財務自查自糾報告900字02-24
單位食堂財務自查自糾報告(通用17篇)01-11
藥房自查自糾報告07-27
自查自糾安全報告11-21