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內審崗位職責

時間:2024-09-11 14:56:51 崗位職責 我要投稿

內審崗位職責

  在當下社會,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編幫大家整理的內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

內審崗位職責

內審崗位職責1

  1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

  2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的.執行情況。

  4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內審崗位職責2

  1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

  2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

  3、核對客戶的'財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;

  4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時交辦事情。

內審崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的`落實;

  3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;

  2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;

  3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

內審崗位職責4

 。1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

 。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;

 。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;

 。4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

 。5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責5

  工作職責:

  1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計

  2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

  3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

  4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

  6、完成領導交辦的`其他任務

  任職要求:

  1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;

  2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;

  3、專業知識扎實,熟悉財務處理

  4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。

  工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內審崗位職責6

  1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進行審計;(內控評價)

  2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的.財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;

  3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計;

  4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價,并提出可行性建議;

  5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查,提出處理意見;

  6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計;

  7、提請或配合外部審計機構進行審計工作;

  8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

內審崗位職責7

  1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責8

  1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。

  2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質量管理體系運行工作的`指導和監督。

  8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。

內審崗位職責9

  a、嚴格執行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規和規章。努力學習業務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

  b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的要求,進行檢查評審,并督促其改正。

  c、根據本公司制定的'內審計劃,配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。

  d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。

  e、完成領導交辦的其它任務。

內審崗位職責10

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關流程制度;

  2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協助彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

  3、根據審計方案要求,組織優化現有內部審計工作,并根據現場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;

  5、熟悉企業it部門的'整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等;

  7、對審計過程中發現的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;

  8、協調、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷;

  2、10年以上工作經驗,具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗,或5年企業或事務所內控實踐經驗,具國際四大會計事務所的從業經驗者優先;

  3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;

  5、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進;

  6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責11

  職責描述

  1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

  2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

  3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

  2.具有一定的'數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

  4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

  財務內審員崗位

內審崗位職責12

  職位描述

  職責描述:

  1、根據管理層要求,以風險為導向,協助完成公司業務內控體系的建設、優化和完善,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程;

  2、指導和協助公司各部門開展風險識別、評估和監控工作,為業務部門提供日常內控的咨詢和評估服務,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低運營、操作及財務風險等;

  3、開展專項內控檢視,對公司各項業務流程進行梳理評估,識別風險點及關鍵控制點,對項目底稿進行審閱,形成風險控制矩陣、風險流程圖等,并基于內控缺陷提出優化建議,跟進整改;

  4、建立并完善公司內控自評估體系,并維護自評估體系的流程及工作標準;

  5、根據內控發展趨勢和公司實際需求,開發先進的內控方法,提升內控工作的效率和效果;

  6、組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化建立;

  7、吸引并培養優秀的.內控人員,加強團隊建設和管理;

  8、完成其他職責范圍內日常工作和領導交辦的臨時性工作

  職位要求

  1、金融類、管理類、會計等相關專業。7年以上四大、互聯網金融公司、大型企業內控、審計或咨詢相關經驗,熟悉風險管理及內部控制的相關工作,有一定的團隊管理經驗。其中具有信貸、資管、支付等領域相關工作經驗優先;

  2、熟悉國家財務法律法規、企業內控基本規范及配套指引,有系統的內部控制、風險管理理念;

  3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協調能力,有一定的文字功底,書面表達能力強;

  4、有一定計算機基礎,能熟練使用OFFICE系列軟件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

內審崗位職責13

  內審總監崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

  3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

  4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

  5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的'內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

  6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責14

  崗位職責:

  1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

  2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

  3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

  4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

  5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

  6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

  7、完成領導交辦的.其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

  2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

  3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責15

  職責描述:

  1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;

  2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

  3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

  4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

  5、完成領導交辦的.其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財務、會計及相關專業優先;

  2、2年以上財務管理經驗,熟悉核算、稅務業務的實際操作,具有公司內部審計經驗者優先;

  3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

  4、具有過硬的業務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創新能力,具有良好的組織協調能力。

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