內部審計的崗位職責通用
在現在的社會生活中,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編整理的內部審計的崗位職責通用,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
內部審計的崗位職責通用1
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
內部審計的崗位職責通用2
1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的.編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計的崗位職責通用3
1、在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2、完成內控手冊相關表單的.設計;
3、結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;
4、收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;
5、維護內控手冊;
6、日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7、按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;
8、配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
內部審計的崗位職責通用4
1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的'真實性以及其填制是否符合企業財務制度
內部審計的崗位職責通用5
1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;
7、為企業解決在培育期間遇到的`財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內部審計的崗位職責通用6
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的`審核與執行,編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。
內部審計的崗位職責通用7
1、 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2、 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;
3、 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;
4、 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的'問題提出有意義的見解;
5、 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6、 監督審計發現的后續整改及落實情況;
7、 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;
8、 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9、 完成上級主管交辦的其他工作。
內部審計的崗位職責通用8
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的`落實。
內部審計的崗位職責通用9
1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警; 3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
內部審計的崗位職責通用10
1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的.審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
內部審計的崗位職責通用11
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的`執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
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