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材料會計崗位職責

時間:2023-01-19 16:02:59 崗位職責 我要投稿

材料會計崗位職責

  在快速變化和不斷變革的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的材料會計崗位職責,希望對大家有所幫助。

材料會計崗位職責

材料會計崗位職責1

  崗位職責:

  1、嚴格執行國家規定的成本開支范圍,遵照公司成本核算規定費用開支標準,做好成本核算工作。

  2、負責公司成本核算制度的管理,組織成本核算相關的方案、制度、政策、業務流程的.制訂、優化和貫徹執行。

  3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。

  4、負責組織公司成本項目核算,對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算;對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

  5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析,正確計算并分析盈、虧原因。

  6、負責提出降成本措施建議,向公司及各級管理部門報告。

  7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計崗位職責2

  崗位職責:

  1.原材料、料率的核算;

  2.服裝加工制作加工工序的核算;

  3.應付業務;

  任職要求:

  1.熟練使用財務系統;

  2.熟練使用辦公軟件;

  3.有較強的'抗壓能力和邏輯思維能力;

  3.有材料成本會計工作經驗者佳。

材料會計崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責根據公司發交明細表處理,收款及跨業務范圍業務,及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。

  2、負責審查銷售單據,核算銷售收入及應收賬款業務。

  3、負責根據銷售憑證,協助開具銷售發票。

  4、負責檢查銷售合同及回款的執行情況,及時與客戶對帳,催收欠款;預測銷售回款,為資金管理提供依據。

  5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。

  6、負責分析應收賬款的變動原因,提出相應對策;分析應收賬款帳齡;

  7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策;

  8、負責編制銷售會計報表。

材料會計崗位職責4

  材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統計及月底材料庫存的盤點等。點等。

  一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。

  二、對工地倉管員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。

  三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時,并對所進材料進行匯總。

  四、供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

  五、負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

  六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

  七、配合會計對物資賬目的`清理、核算。

  八、按時按月向財務傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

  九、忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。

  十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責5

  1、材料核算審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備,依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;審核購入材料的發票和入庫單,在系統中確認物資已入庫,依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進行結賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表,并與總賬進行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具,并與總賬、采購部核對其相應估價明細;定期整理三個月已結算發票未到的.供應商,編制報表并催收發票,使發票及時入賬;定期組織倉庫對材料進行盤點,編制盤點報告,確保賬實相符和資產安全,為倉庫管理提供依據。

  2、應付賬款對賬定期出具對賬函,與供應商實時對賬,確保賬面金額一致;

  3、查看產品出庫情況及發票結算情況,并依據單據填制記賬憑證,確保數據準確;整理負責的業務憑證,轉交稽核會計復核;完成領導交辦的其他工作,確保及時完成;

材料會計崗位職責6

  工作內容:

  1、負責統計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

  2、負責統計與管理機械管理部固定資產流轉臺賬

  3、負責統計與管理機械維修臺賬

  4、負責統計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

  5、負責參與公司固定資產及材料的盤點工作

  6、負責倉庫材料、公司固定資產與公司財務賬,賬實相符

  7、其他領導交辦的事項

  倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

  1、高中以上學歷

  2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數。

  3、有耐心,堅持原則

  4、有倉庫管理員經驗、有統計員經驗、有會計證優先

材料會計崗位職責7

  職位描述:

  1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

  2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;

  3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;

  4、其他臨時性財務工作;

  任職要求:

  1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的.情況下,可接受加班;

  2、有工業制造業成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執行能力

  3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

  4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業成本會計經驗者可適當放寬年限

  面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

材料會計崗位職責8

  1.建立完整的.賬務核算體系,及時提供可靠的會計信息。

  2.有效、合理地使用資金,及時進行資金預測、籌集工作,保證公司健康現金流。

  3.執行國家稅法政策,及時做好納稅申報工作,負責公司整體稅務籌劃工作。

  4.編制各類對內、對外報表,分析財務計劃的執行情況,提供財務分析報告,進行經營監控。

  5.當好決策參謀,及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數據支持。

  6.健全財務管理,編制財務計劃,開展預算工作,有效進行成本控制管理。

  7.設計、執行公司財務內控管理制度,負責公司全面風險管理。

  8.對公司資產進行有效管理,保證公司資產安全。

  9.管理公司戰略,制定執行公司財務戰略。

  10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

  11.進行財務部門知識管理、信息系統管理、會計檔案管理。

材料會計崗位職責9

  1、負責采購入庫的所有物資的價格維護;

  2、負責所有購入材料、固定資產(包括無形資產)及低值易耗品的票據入賬勾兌,檢查貨到票未到情況;

  3、每月核對材料科目總帳和明細帳,確保帳帳相符;

  4、對各相關倉庫的系統操作業務進行指導;

  5、負責每月對倉庫的帳實數進行抽查并考核;

  6、參與公司組織的'年度庫存盤點工作;

  7、定期與供方核對帳務,確保帳帳相符;

  8、負責增值稅發票的認證及核對

材料會計崗位職責10

  (一)計劃

  (1)根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作;

  (2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系;

  (3)做好每月監督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

  (4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;

  (5)完成領導臨時交辦的其他工作。

  (二)報告

  根據每月和供應商對好的賬務,以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表,報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬,待正式票收到后再將暫估價

  對材料入庫的監督沖出,按發票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。

  2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的一致,并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說的`“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

  5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調整,以保證其真正差異不是太大。

  (四)評價時性、準確性

  (五)匯報

  對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。

  (六)業務

  1.會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任,加強管理。

  2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本,制定存貨儲備定額,提高儲備資金利用率。

  3.負責存貨的日常明細核算和有關業務結算,按存貨保管地點、類別、品種、規格、登記明細賬,按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表,進行賬務處理工作。

材料會計崗位職責11

  1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發票是否合法;

  2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致,填寫是否規范,領用部門歸集是否正確,領料業務是否正常等;

  3.對預付款業務進行跟蹤,并落實到責任人,在規定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發票;

  4.負責監督跟蹤對采購物資的'索賠結案工作;

  5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

  6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

  7.進行系統核算,審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;

  8.執行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;

  9.監控庫存物資狀態,對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責12

  以下就是施工企業材料會計崗位職責等等的.介紹,希望為各位帶來幫助。

  1.審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證

  2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚

  3.負責監督公司財務運作情況,及時核對現金銀行帳,做到票據、賬務、資金相符

  4.負責公司稅金計算及稅務申報

  5.負責發票的購買與管理,認真保管發票,嚴禁丟失

  6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發票,與業務對賬開具銷售發票

  7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案

  8.完成上級分配的其他工作

材料會計崗位職責13

  (一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。

  (二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。

  (三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

  (五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  (六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

  (九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

  崗位職責:

  1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

  2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

  3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

  4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的`申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

  5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。

  7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

  8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

  9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

  任職資格:

  1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。

  2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。

  3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。

材料會計崗位職責14

  1、負責產品成本的核算,進行各部門的成本分析;

  2、監督控制產品采購成本;

  3、分析產品成本各構成環節,確認產品銷售成本;

  4、負責成本的歸集、分配、結轉;

  5、參與庫存產品的清查和盤點,參與分析庫存產品的'儲備情況;

  6、編制企業月度和季度的成本報表;

材料會計崗位職責15

  1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

  2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的.材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

  3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。

  4.根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更,代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

  5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

  6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

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