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審計主管崗位的主要工作職責
在快速變化和不斷變革的今天,各種崗位職責頻頻出現,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的審計主管崗位的主要工作職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
審計主管崗位的主要工作職責1
1、根據國家財稅政策,負責對集團資產帳、負債賬、費用賬、憑證進行內控審計,并出具審計報告;
2、負責對集團各子公司的半年、年度經營情況進行審計,并出具審計報告;
3、根據公司銷售制度、方案,負責對銷售、經營部門的合同、政策的執行情況進行審計,并出具審計報告;
4、負責組織對部門、分公司經理、總監離任,進行效益離任審計,并出具報告;
5、負責對集團上報的月度、年度財務報表進行審核,提出修改意見;
6、負責監督財務中心執行公司審核、審批等相關流程的執行情況;
7、負責監督會計賬目清理、應收款對賬函的簽發、應收款催收工作、應付暫估、應付借項清理等工作,及時提醒,防范財稅風險;
8、負責不定期監督檢查財務軟件數據的準確性、安全性,防范風險;
9、負責對公司收購、并購、控股的綜合審計工作,并出具報告
審計主管崗位的主要工作職責2
職責:
1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;
2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;
4、協助經理完成年報等外部審計工作;
5、負責審計資料的歸檔和保管工作;
6、完成領導安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;
2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;
3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;
4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;
審計主管崗位的主要工作職責3
職責:
1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;
2、根據需要,對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;
3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的.合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;
6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;
7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、具有大學專科及以上學歷,審計、財務、會計類相關專業,中級以上職稱,有審計類資格證書更好;
2、具有3年以上財務管理、會計核算或內部審計工作經驗,對企業內部審計工作有一定認識,掌握一定的審計技術方法;
3、熟悉國家財經法規、審計法規和內部審計準則、企業管理制度,能夠獨立或協助完成各類審計項目、出具審計報告;
4、具備高尚的職業道德和較強的溝通、協調能力,一定的分析和寫作能力,原則性強;
5、能適應不定期偶爾出差。
審計主管崗位的主要工作職責4
1、協助上級制定年度審計計劃,制定并完善審計程序,有效開展審計工作。
2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度信息披露數據等進行審核,確保信息披露數據的真實完整。
3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。
4、組織對公司內部控制流程進行梳理并優化,協助完成公司內控自我評估相關工作,對存在問題提出改進建議。
5、強化內控監督職能,參與內控自我評估測試工作,提高制度流程執行力的監督與評價效果。
6、協助部門制定審計相關規章制度。
7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(凈值調查、年度工程項目復盤、委外業務審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。
8、參與工程、設備項目的材料進場驗收、付款進度審核,并出具審核報告。
9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。
10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。
審計主管崗位的主要工作職責5
職責:
1、擬定公司內部審計相關制度,具體編制年度內部審計工作計劃;
2、對內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和反饋意見,對業務開展過程中的經營風險進行評估和反饋意見;
3、對投資、融資等重大經濟活動進行審計監督;
4、對大額資金調動、使用情況及涉及資金安全的內控流程及執行情況進行審計監督;
5、對重要的經濟合同的談判、訂立、履行、變更及終止進行審計監督;
6、對財務收支、財務預決算、經濟運行質量、經濟效益、資產質量及其他有關經濟活動進行審計監督,提出改進經營管理的建議;
7、對年度財務決算的審計質量進行監督;
學歷及專業背景要求:
會計、審計、財務管理等相關專業本科及以上學歷。
任職要求:
1、2年以上企業審計經驗;
2、熟練掌握和運用最新審計理論和方法,能夠獨立進行審計工作并撰寫審計報告;
3、具有優秀的職業判斷能力和豐富的分析處理經驗;
4、具有較強的邏輯分析、觀察及歸納能力,善于分析判斷、發現問題并及時追蹤的能力。
審計主管崗位的主要工作職責6
職責:
1、負責對國家財務稅收政策執行、公司財務制度執行情況進行審計;
2、負責對公司全面預算執行、年度目標任務完成情況進行審計;
3、負責對公司資產、負債、所有者權益真實性進行審計;
4、負責對公司內控制度建設及實施情況進行審計;
5、負責對公司資金運用、融資業務辦理及管理情況進行審計;
6、負責對公司流程制度執行、相關崗位離任進行審計;
7、負責對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計;
8、負責對銀行帳戶、印鑒、稅務證件及有關檔案管理情況進行監督檢查;
9、協助部門負責人開展公司制度執行檢查、反舞弊調查、預防腐敗建設等工作;
10、領導交代的其他工作。
任職條件:
1、財務、會計、審計、經濟類等相關專業,統招本科及以上學歷;
2、3年以上地產開發/建筑施工行業工作經驗,5年以上財務審計經驗;
3、熟悉國家審計、財經等相關法規,熟悉審計、財務、稅收等相關專業知識,熟悉企業內審準則、審計方法等審計業務,國際注冊內審師/注冊會計師證書優先;
5、較強的組織協調能力、溝通能力,較強的分析、發現問題與判斷能力;
6、具有強烈的事業心和責任心,客觀公正,嚴以律己,良好的職業操守。
審計主管崗位的主要工作職責7
職責:
1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;
2、負責制訂公司內部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4、負責制訂各項審計制度;
5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務總監委托的其它工作。
要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;
2、5年及以上審計工作經驗,必須有制造業內審工作經驗;
3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。
審計主管崗位的主要工作職責8
【職責】
1、負責公司內部審計工作的開展;
2、負責公司內部賬務,報表的規范管理;
3、協助及維護內審、內控、風控制度的建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領導交辦的其他專項審計,確定關鍵環節和主要內控,評估風險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學歷,財務、審計等相關專業畢業;
2、3年及以上內外審經驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神。
審計主管崗位的主要工作職責9
職責:
1、在審計總監的領導下負責具體審計項目的組織實施;
2、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規劃的擬定工作;
3、制定具體項目審計方案,合理進行審計人員分工,指導、檢查審計人員的工作;
4、做好與被審計單位的溝通協調工作,具體負責審前調查、審計通知書下發、現場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;
5、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產、負債和內控管理情況,并提出適當的審計建議。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務或審計相關專業;
2、有3年以上企業內審或會計事務所審計工作經驗;
3、溝通表達良好,邏輯思維能力強,性格外向,抗壓性較好。