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備件管理方案

時間:2023-07-05 21:42:59 方案 我要投稿

備件管理方案范文(通用9篇)

  為了確保工作或事情能有條不紊地開展,往往需要預先進行方案制定工作,方案具有可操作性和可行性的特點。寫方案需要注意哪些格式呢?以下是小編幫大家整理的備件管理方案范文(通用9篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

備件管理方案范文(通用9篇)

  備件管理方案1

  1、目的

  為了滿足客戶不斷增長的需求,達到客戶滿意, 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。

  2、范圍

  適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。

  3、術語和定義

  安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的`預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求 。

  4、職責

  4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。

  4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

  5、作業程序

  5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量,發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。

  5.2采購收貨時如超出庫存上限時,需及時報主管領導處理。

  6、安全庫存設定標準

  6.1結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。

  6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天

  杭鋼采購周期為30天

  寶鋼φ20以下的采購周期為30天,

  寶鋼φ20以上的采購周期為60天

  6.1.2安全庫存周轉日期為15天

  例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

  1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;

  2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

  6.2為了控制庫存,可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律,每季度適當調整安全庫存量。

  7、安全庫存的原則

  7.1不缺料導致停產

  7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存

  7.3不呆料

  備件管理方案2

  第一條 目的

  1. 為了加強商品存貨管理,明確商品進出庫手續,規范盤點流程,促進庫存商品管理水平提高。

  2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。

  第二條 適用范圍

  適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

  第三條 庫存商品管理條款

  1. 庫存商品的'定義

  庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

  2. 庫存商品入庫

  a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單,經由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內,分配貨架,辦理入庫手續,制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份:采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

  b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內,辦理入庫手續,制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份:經辦人、庫管、存檔各存一份。

  3. 庫存商品盤點

  a. 常規盤點:每月3日、13日、23日盤點庫存,核對庫存表。

  b. 非常規盤點:

  采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

  批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

  c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責,盡量保證盤點準確。

  第四條 倉庫現場管理條款

  1. 倉庫日常維護

  a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風,檢查倉庫窗戶門鎖是否完整,檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

  b.根據商品數量合理分配倉位,做好倉位資源整合優化,充分利用倉庫空間。

  2. 倉庫鑰匙管理

  a.倉庫鑰匙常備兩套,庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套,不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

  b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員,需經庫存管理直屬領導(xx)批準,并辦理倉庫鑰匙交接單,接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存,明確庫存商品責任。

  3. 未經庫管人員允許,非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

  人員陪同,嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

  第五條 商品發貨條款

  1. 零售商品發貨流程

  a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據訂單取出相應商品,并留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯,出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

  b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤,打包并發送快遞。

  c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

  2. 批發商品發貨流程

  a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據訂單備貨下架,放置在倉庫指定備貨區,并留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯,待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

  b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤,并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上,聯系顧客自取或打包并發送快遞。

  3. 零售上門自提發貨

  顧客上門選購,由庫管人員陪同顧客去庫房挑選,選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單,訂單打印人員打印訂單后交庫管人員,庫管人員留下訂單出庫聯(綠色),其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

  4. 員工內購發貨流程

  依據《員工內購規定》執行操作。

  5. 公關性(贈品)商品發貨流程

  如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品,需辦理公關性(贈品)商品出庫手續,公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效,相應商品可以出庫。

  第六條本制度自公布起立即執行。

  備件管理方案3

  一、 計劃編制

  1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術,實現網上編制、審批計劃,網上查詢庫存物資,對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

  2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫,內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

  3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續,并及時制定該機組的備品備件清冊。

  4、 編制備品備件計劃應按一定的格式,明確備件的'名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更,因客觀原因或檢修變更的,需立即通知供應部門計劃員修改,重要備件需有關領導批準。

  5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定,確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金,根據實際需要確定需用量。

  6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件,對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃,一般配件只需要提請季度及月計劃。

  二、 修材料與備品備件的儲備管理

  1、 企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

  2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量,并做到帳、卡、物相符。

  3、 企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額,并按規定程序審批后執行。

  4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額,根據實際情況及時修訂,不斷優化化儲備定額和庫存定額,減少資金占用。

  5、 對資金占用較大的事故備品,應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。

  6、 備品備件的領用應嚴格執行審批手續,事故備品被領用后應及時補充。

  三、 備品備件的質量保證

  1、 抓住到貨、入庫和領用三個環節,認真執行驗收制度,并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

  2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

  3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施,保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響,金屬制品做好防腐工作。

  4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

  5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關,重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

  6、 調查備品備件是否存在因質量問題,造成設備投運后發生故障的情況。

  7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件,應編制專門計劃、制定技術規范書,并按集團公司有關規定進行招標采購。

  8、 三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后,應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

  9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行:特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃,經有關部門審核后執行。

  10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

  備件管理方案4

  第一章總則

  第一條 為使倉庫管理工作規范化,保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經營管理服務,結合本公司的具體情況,特制訂本制度。

  第二條 倉庫管理工作的任務:

  (一)根據本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

  (二)做好物資的保管工作,據實登記倉庫實物電腦臺賬/手工賬,及時按照所需采購進貨,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、物相符。

  (三)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好陳置物資的處理工作。

  (四)做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。

  第三條 倉庫所有產品出庫嚴格遵循“見款發貨”,如需白條出庫,需要得到上級領導審批。

  第四條 本規定適用于公司所有部門的工作人員。

  第二章入庫管理規定

  第一條 采購物資抵庫后,倉庫入庫管理者要按照已核準的“訂貨單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記“入庫單”并及時反饋在庫存群。與此同時記錄詳細的入庫統計,并及時錄入發貨系統。

  第二條 如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題,要及時向上級反映,同時通知相關負責人進行鑒定處理。(拍照反饋破損程度,統計破損數量,如果是物流方原因需要追責)

  原則上單貨不符的物資不得接受,如經過和相關負責人確認后,確認收下該批次物資,倉庫人員要及時告知上級,并于單據上注明實際收貨情況。

  第三條 物資抵庫但倉庫部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,倉庫人員應先電話洽詢相關采購人員,確認無誤后驗收入庫。

  第四條 發生退貨產品時要審核“退貨單”或有關憑證,認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放,如可重新銷售應優先出庫。

  (一)退貨產品有良品及不良品的區別,如良品退貨,貨物保持完好無損不影響二次銷售的狀態,否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符。

  (二)倉庫收到退貨時,必須及時反饋,客服第一時間給客戶處理;到付產品出現拒收退回時第一時間聯系相關人員進行解決處理。

  (退貨入庫需要登記表格,確認是否可以二次銷售,如若可以,做退貨入庫單,不可以則計為報損)

  (三) 收到客戶退貨,產品未拆封,不影響二次銷售時,需要在軟件系統中做退貨入庫。

  (四)保管員依據單據錄入倉庫賬。

  對于使用單位退回的物資,倉庫人員要依據退庫原因,研判處理對策,要立即通知相關人員處理。

  第三章出庫管理規定

  出庫原則:見款發貨,實事求是

  1.訂單處理

  1.1 所有的出庫必須有付款成功記錄作為發貨依據。

  1.2 接到客戶訂單或出庫通知時,客服需要準確的備注,其次根據物流包裝箱進行拆分/合并訂單打單員進行單據審核(檢查單據的正確性),審核完畢后,通知倉庫安排出貨。

  1.3 當遇到問題單時,一定是先核實清楚再進行處理,不具備處理能力時及時聯系相關人員。

  1.4 訂單出庫時,遵循訂單備注。

  2.發貨

  3.1 發貨人員依據發貨物流單核對出庫產品種類/數量贈品等(如存在任何異議隨時和打單員進行溝通)在整個打包過程中,檢查無誤打包包裹,有序存放。

  3.2 發貨人員按照快遞單將每單貨品依次出庫,并核對出庫產品品類、數量、贈品等。

  3.3 快遞每日收貨時,一定要進行核對發貨數量,做好出庫記錄。

  4.盤點

  4.1 所有的貨物每個月必須大盤一次(包含所有包材),盤點確認無誤后簽字存檔。

  4.2 針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他產品的一部分進行循環盤點,以保證貨物數量的準確性。

  4.3 每天出庫產品以及剩余庫存都需要按時盤點,填寫盤點表。

  4.3 盲盤:給盤針對每次盤點,倉管人員打印盤點表,包括產品結存數量,交點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數量。

  將盤點表交于統計庫存人員,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。

  如有差異,需進行核查,如發現有收發貨錯誤的,需及時聯系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照處罰辦法辦理。

  5.倉庫日常管理

  “三高一低”(提高庫存準確率,提高揀貨包裝效率,提高倉庫面積利用率,降低發貨差錯率)

  第一條 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”,核查出庫批準手續是否齊全,嚴格依據所列項目辦理出庫,并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知人員更正后發貨。

  第二條 發放物資時要堅持“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約”的原則,發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四檢數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。(特殊單需要破損產品,下單時會備注清楚,依照備注進行發貨。)

  對貪圖方便,違反發卸貨原則造成物資破損、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,倉庫人員負經濟責任。

  如遇包裝破損,又是急需用品,需與要下單人聯系,確認之后才能發貨。

  第三條 打包人員在打包時要根據貨物的輕重大小進行排放。由于打包質量直接導致貨物受損,相關人員要受經濟懲罰。

  第四條 出庫時要認真查抄出庫產品數量以及物流統計(到付/寄付),核對當日庫存。

  第四條 做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作,在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量同時保證充足的庫存。

  第五條 定期進行庫存物資結構與周轉分析,及時上報預警信息,協助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。

  第四章 物資儲存保管規定

  第一條 物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,合理有效使用倉庫面積。

  第二條 物資堆放的原則是:

  (一)本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排位置和規定地距、墻距、垛距、頂距。

  (二)按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放,要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

  第三條 根據產品類別以及劃分區域、生產日期、儲備定額進行存放。

  第四條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。

  第五條 倉庫盡可能及時核對庫存數量賬,每日根據出入庫憑單及時登記核算,月終結賬和實盤完畢后與財會部門對賬。

  第六條 經常進行盤點,做到日清月結,按規定時間編報庫存日報和庫存月報。

  每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經批準不得擅自調賬。

  第七條 倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作,每次作業完畢要及時清理現場,保證庫容整潔。

  第八條 做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

  第九條 確實做好安全保衛工作,嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記,快遞員上門提貨的人員可在一旁等候。

  第十條 確實做好防火安全工作,庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。

  第五章處罰辦法

  第一條 倉庫全體:嚴格按照倉庫管理規定做好本職工作,維護和管理好各種搬運工具,加強學習,不斷提高自身素質。

  第二條 發貨員:嚴格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區的貨品擺放整齊有序,定額儲存,做好標識。

  A: 如果在盤點中發現由于商品管理員的管理不當,造成實、賬嚴重不符的現象,將給予管理員每次罰款100元的處罰,倉庫主管則每次罰款200元的處罰。

  B:在配貨的過程中,由于發貨員的不認真,發現有嚴重的錯發現象,影響了實際庫存以及客戶體驗感,每次處以30元罰款。訂單備注正確,打印無誤,未按照要求發貨,高價貨物低出無法追回時,發貨人員需處以補差價賠償。

  第三條 打單員:嚴格按照進、出倉程序制作各種單據,保證制作的各種單據以及輸入電腦的數據準確無誤、資料存放整齊有序。

  如果在月尾的工作總結中發現、由于打單員工作的不認真仔細造成了賬務的混亂,將給予打單員每次50元的處罰,在出貨的過程中如果由于打單員的工作不認真、單據制作上出現嚴重的錯品、錯數的現象影響了包裝發貨的將給予打單員以下處罰:

  A:錯品每次罰款20元;B:錯數每次罰款30元。

  第四條 倉庫主管:嚴格按照工作流程及管理規定進行收、發貨品,不定時的對不正常庫存進行上報及示警。

  A:如果在收貨的過程中由于工作不認真發現了收入庫存的貨品有誤,影響了庫存的正確性、將給予每次20元的處罰。

  B: 發貨的過程中由于工作不認真,貨品發出后出現錯品、錯數的現象將給予每次20元的處罰。

  第五條 倉庫主管:嚴格執行公司各項管理規定,按照上級部門的工作要求,做好倉庫的整體管理工作,完善各項規章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況,跟進貨品進、出的`實際情況。

  如果在工作中出現以下情況,將給予倉庫主管以下處罰:

  ①進、出貨品出現錯品、錯數影響庫存的每次給予罰款50元。

  ②在發貨的過程中如果出現貨品發出后有多發的現象每次給予主管罰款按成本金額的30%。

  ③貨品發錯地方的現象每次給予罰款50元。

  ④盤點結果出現嚴重差異的現象給予主管50-200的處罰。

  第六條 打印出庫單據

  打印發貨時:如果出現多次打印導致產品多發貨,無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償。

  攔截物流單時:客戶當天購買發完貨又申請退款時,客服會告知打單員進行攔截發貨,如通知已攔截成功,但貨物丟失時,需要及時找快遞進行索賠,未果,則照價賠償。

  第七條 倉庫打包發貨:

  如因倉庫打包人員,未經核查,導致多發貨,無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償;

  訂單備注正確,未按照要求發貨導致漏發的3次以上計入績效考核;并處以50元罰款。

  訂單備注正確,未按照要求發貨,高價貨物低出無法追回時,補差價賠償。

  3. 當遇到無法核實人員責任的貨品但是卻為丟貨,有關人員照價賠償。

  4. 當出現錯發,經溝通產品追回時:

  客戶不愿承擔快遞費用時,核實情況:如因訂單備注出錯,則客服承擔;如因打單出錯,則打單員承擔;如因發貨原因,則發貨員承擔。

  第八條 如因個人原因,造成公司重大損失,根據事件的嚴重程度,給出相應的處罰辦法。

  第六章 庫管人員工作要求與紀律

  第一條 嚴格履行出入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

  第二條 妥善保管出入庫憑單和有關報表、賬簿,不可丟失。

  第三條 做好保密工作。

  第四條 倉庫人員調動工作時,一定要辦理交接手續,由上級監交,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。

  第五條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

  第六條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔。

  第七條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

  第八條做到四“檢查”:

  (一) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (二) 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

  (三) 經常檢查庫內濕度,保持通風。

  (四) 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

  第九條嚴格遵守倉庫工作紀律:

  (一) 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

  (二) 嚴禁酒后值班。

  (三) 嚴禁無關人員進入倉庫。

  (四) 嚴禁未經部門主管同意涂改賬目、抽換賬紙。

  (五) 嚴禁在倉庫堆放雜物。

  (六) 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

  (七) 嚴禁私領、私分倉庫物品。

  (八) 嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

  (九) 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

  (十) 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

  第十條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符,相關負責人需要承擔相應的責任。

  第七章附則

  第一條 以上公司規定,如有觸犯,按照本制度執行處理。涉及非本制度內且實際犯錯情節嚴重者,則按照實際情節經由上級評定進行處理;

  第二條 本制度施行后,原有的類似制度自行終止,與本制度有抵觸的規定以本制度為準;

  第三條 本制度自頒布之日起施行。

  備件管理方案5

  一.總則

  1.1為了加強公司對存貨的管理與控制,提高存貨使用和發放效率,保證合理確認存貨價值,防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊,制定本制度。

  1.2本制度所稱存貨,指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。

  1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離,其中包括:

  1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。

  1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

  1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。

  1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。

  1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出,應制定替代人員或臨時人員負責,避免暫時的職務重疊。

  二.崗位分工與授權

  2.1職責分工

  2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫,存儲保管業務,根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資,保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

  2.1.2計財中心負責監督庫房管理,參與存貨盤點與核算,做到賬實相符,分析儲備情況,防止呆滯積壓。

  2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。

  2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。

  2.2庫存物資的盤盈、盤虧的'處理決定權由公司行政中心和計財中心行使,并報董事長審核批準,金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使,并報董事長審核批準,金額較大還須董事會批準。

  三.請購、采購、驗收與保管

  3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。

  3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收,保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。

  3.3.運營中心采購部主要負責采購工作

  3.3.1供應商處直接發出至客戶,實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程,再由行政中心行管部負責審核,最終由發起部門領用。

  3.3.2營銷中心,運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購,在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。

  3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作

  3.4.1公司日常辦公用品采購,由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需,進行采購,收到物資第一時間,必須依照實物及驗收單,對入庫存貨,及時錄入OA,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容,

  3.5行政中心須定期對存貨進行檢查,加強存貨的`日常保管工作

  3.5.1發貨時遵循先進先出的原則,先到先發,集中發同一批次的物資,發完再發另一批次的物資。

  3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄,必須經部門總監及相關部門批準。

  3.7對于已售存貨退貨的入庫,行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續,經營銷總監、董事長批準后,對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨,應分清責任,由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

  四.領用與發出

  4.1領用分類

  4.1.1公司各部門領用日常辦公用品,應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表,核對存貨數量、品名、規格后發料。

  4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時,應在金蝶系統申請物資出庫單,再由行政中心行管部按照流程規定,進行發出。

  4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失,倉管人員除承擔全部經濟損失外,還要接受行政處分。

  五.盤點與處置

  5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點,盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式,年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的`存貨用每月盤點一次。

  5.2月度盤點時間為每自然月最后一天,年度盤點為每自然年最后一天

  5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃,合理安排人員。

  5.4行政中心應充分做好盤前準備工作,具體要求如下:

  5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

  5.4.2倉庫內存貨應分別碼放,按類別區分

  5.4.3存貨有序擺放,力求整齊。

  5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯,將賬面數調整為正確的賬面結存數后,一聯送計財中心,一聯行政中心自存。

  5.4.5盤存期間除緊急發貨外,暫停發貨。

  5.5所有盤存數據必須進行現場盤點,不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改,均需經盤存人員簽字方能生效。

  5.6存貨盤點應當及時編制盤點表,盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因,在期末結賬前處理完畢。

  六.檢查與監督

  6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括:

  6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

  6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。

  6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理,存貨驗收手續是否健全,存貨保管崗位責任是否落實,存貨清查、盤點是否及時,準確。

  6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準,處置價格是否合理,處置價款是否及時收取并入賬。

  6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節,負責監督檢查的部門應當告知有關部門,有關部門應當及時查明原因,采取措施加以糾正和完善。

  七.附則

  7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心

  7.2本制度經公示后即時生效執行

  備件管理方案6

  1、 目的

  加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響,保障公司生產經營正常進行。

  2、適用范圍

  適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

  3、 術語

  安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨,安全庫存用于滿足提前期需求

  采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 、生產計劃 、原料采購、質量檢驗 、發運的`整個周期時間。

  4、職責

  4.1 生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存,報主管領導審批。

  4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存,報主管領導審批。

  4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存,報主管領導審批。

  4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

  4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。

  5、工作程序

  5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

  5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據采購計劃進行采購。

  5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知相關采購人員。

  5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知生產計劃編制人員。

  5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否與供應商聯絡,通知供應商及時交貨或改變交期。

  5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否制定臨時生產計劃,通知生產分廠執行臨時生產計劃。

  6、安全庫存設定標準

  6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類,分別制定相應的安全庫存。

  木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期,生產管理處制定相應的安全庫存。

  化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

  特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。

  包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應的.安全庫存。

  6.2 備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期,設備能源處制定相應的安全庫存。

  6.3 成品安全庫存:根據不同的客戶要求,結合產品的品種、保質期等因素,銷售公司制定相應的安全庫存。

  7、相關文件表單:

  7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》

  7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

  7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

  備件管理方案7

  1、 范圍

  本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

  本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

  2 、管理職能

  2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導,定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實,使備品備件經常保持良好狀態。

  2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

  2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購,保證實物的.領用。

  2.4 生產單位按照定額規定,嚴格領用手續,隨用隨補,采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質,妥善保管好。

  3、 管理內容與要求

  3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備,對于及時消除設備缺陷,防止事故的發生和加速事故搶修,縮短檢修時間,提高設備健康水平,保證設備安全、經濟運行十分重要。

  3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》,經分管領導審定后,報主管總經理審批后實施。

  3.3 各生產單位(班組)所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單,班長簽字,一式四份,經生產部審核、批準,電力實業總公司發料。

  3.4 設備備品備件必須有清單,做到進庫出庫有記錄,班組、供應、生產、財務各有一本帳。

  3.5 備品備件必須由班組材料員保管,專項存儲,任何人不得擅自開倉使用。

  3.6 備品備件應專項專用,只有在事故情況下才能開倉使用,平時(包括日常生產)不得拿用,更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件,應于事故處理完畢后開出清單,補齊入庫。

  4、 檢查與考核

  本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

  本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。

  備件管理方案8

  一、在日常工作中

  1、首先注意服裝和儀表方面,利落大方。不隨便穿與工作不符的衣服鞋帽等。

  2、在客戶接待方面,要及時給客戶倒水,并且及時續杯,給客戶一種親切感,從而促進我公司的銷售。

  3、文件的整理和歸檔,把各種合同,文檔等進行分明別類并貼好標簽,以便于查看,做好報刊、文件等的發放。并協助公司的人員做好資料的收、寄工作。

  4、對倉庫進行定期的清潔與保養。

  5、做好及時接進電話的工作,并轉給相應的工作人員。在接電話的時候注意禮貌用語。

  6、做好各部門的做好各部門服務:加強與各部門之間信息員的聯絡與溝通,系統的、快速的傳遞信息,保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。

  7、及時完成領導交給的各項任務,不偷懶不拖拉。

  8、發布招聘消息,協助人事主管做好招聘工作。

  9、做好文書工作,及時完成領導交給的各鄉文稿工作,學習各種寫作材料,定期上交公司報表。

  二、在倉庫管理方面

  倉庫管理是一項細致的工作。在有銷售人員對服務器的.配置進行更改時,及時做好修改工作,并在相應的機器上貼好標簽。在有銷售人員出貨的時候,嚴格按照出庫單子上面的步驟進行,在以前的工作中就是沒有重視這一點,導致自己的工作出現了紕漏。因此在新的一年里,自己在這方面要更加的注意。在完成一單銷售之后要及時的對客戶的信息進行歸檔,以方便我們的二次銷售和客戶的聯系,與客戶達成一種長期合作的關系,使我們的渠道更加擴大化,多面化。后期及時做好追蹤工作,知道貨物的動向,及時反映給銷售人員或者客戶。做好一星期對庫存進行一次整理和盤點,實際庫存和賬上庫存沒有任何偏差,一個月與會計做一次核對,確保庫存的完整和準確無誤。

  在以后的工作道路上,自己要做,要學習的還有很多,只有擁有一顆對工作熱情的心和一個積極向上的工作態度,才能不斷的成長。公司給自己提供了一個很好的工作平臺,就要去努力提升自己的工作能力,加強業務水平和自身的修養。踏踏實實的做好工作,為公司做出更大的貢獻,實現自我價值!

  備件管理方案9

  一、目的:

  1、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

  2、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

  二、適用范圍

  適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。

  三、總則:

  為加強倉庫工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

  1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

  2、加強倉庫庫存管理,明確貨物出、入庫手續及流程,提高公司資金、貨物使用率,保證倉庫安全。

  3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

  4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬。

  四、倉庫管理制度

  1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目)原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

  2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)、鋁、鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

  3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

  4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統,禁止隔天做帳。

  5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

  6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點參與部門:財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時,禁止僅抄襲敷衍了事,必須實物實盤。

  7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

  8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

  9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

  10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

  11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

  12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后,聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存,并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購,需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程;特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

  13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名,并將情況及時通報采購部門。

  14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底,現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單;將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

  15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項:入庫單、材料驗收單,必須注明項目名稱、供應商名稱;材料驗收單還需標明送貨單編號。

  16、單據簽字注意事項:

  1)入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字;

  2)項目部開具出庫單必須有領料班主、負責人簽字;

  3)送貨單必須有2人以上相關人員的簽字(含班主、收料員);

  17、每批貨到現場經驗收合格入庫后,倉管員、收料員應當日上報勤哲系統,最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項:

  1)上傳現場驗收圖片(水印相機拍攝,車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程)

  2)上傳原始單據(出入庫單、驗收單、送貨單)必須要有相關人員簽字。

  3)不合格單據及驗收圖一律不能通過審批。

  18、輔材驗收注意事項:輔材驗收作為項目部報銷依據,格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統,最遲不超過2天。

  19、退貨、換貨:發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因,上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

  20、材料調撥:項目工程部的物料調用,由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后,上傳勤哲系統報審批,待審批通過,倉庫員才可以辦理相關手續,否則予與拒絕。

  21、超用物料的岀庫,必須有項目簽名確認的“領用超用單”,且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準,倉庫根據領用超用單發料。

  22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于后期搞好售后服務工作。

  23、退庫:由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時,領料單位及時辦理退庫手續及時退庫;物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

  24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

  五采購入庫基本流程

  采購—入庫基本流程:材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃(施工員)→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫(日報表)→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

  六、倉庫物料管理流程

  (一)驗收流程

  1)材料、設備到場后由采購部人員(材料員)、倉庫員一起組織相關部門人員(如需要還可以組織監理、或業主甲方)負責材料的現場驗收,對到場的材料應及時確定下貨地點,根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量,核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符,大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

  2)送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認,驗收簽字后將材料驗收單,一聯給送貨廠商,作為對賬憑證。

  3)驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成,作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

  (二)入庫流程

  1)采購負責人確定到貨時間,提前通知驗收部門及班組做好驗收準備,通知倉庫做好入庫準備。

  2)采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門,由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

  3)公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收,數量過多時,可協調供應商派專人協助現場清點。

  4)驗收合格后倉庫員開具驗收單,辦理入庫手續,另報勤哲日報表。

  5)物品入庫:根據物品特性,安排好倉位存儲,并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責(如18+42村項目)。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單,讓其進行簽字確認。

  6)未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受,并妥善保管。

  7)對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收,采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商,采取退貨、換貨,并追究責任。

  (三)出庫流程

  1)出庫原則“先進先出”;

  2)項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單,領料單開具必須注明物料使用位置。

  3)領料單由所需物料所屬組別的負責人開具(開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發)給項目負責人核準一式三聯。

  4)倉管員憑領料單(按先進先出的原則)對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

  5)發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據,紅色聯及時上交財務。

  6)出庫流程圖:

  (四)物料調撥流程

  1)項目工程部的`物料調用依據是由項目部填寫“調用單”,并由項目負責人簽名確認,調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批,審批通過后由采購部門調撥協調。

  2)采購部依據調撥單,同時發給調入倉庫和調出倉庫,調出項目班組倉庫依據需求單備貨,調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記,以備后期盤點審查。

  七、庫存盤點

  1、倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

  2、盤點過程中需要其他相關部門配合,應予以配合。

  3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

  4、盤點分初盤、復盤,所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

  5、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

  八、倉庫管理員工作職責

  1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

  2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

  3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。

  5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

  7、認真做好倉庫發料工作。先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

  8、認真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

  9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

  10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

  11、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

  12、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  九、倉庫人員的工作態度及作風

  1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  2、倉庫工作人員要求做事細心、認真、負責、誠實,優良好的團隊意識及職業道德。

  3、對于上下級下達的工作任務要按時按質完成。

  4、對其他的工作制度和行為依據公司其他規定為準。

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