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管理評審報告15篇(精品)
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,報告成為了一種新興產業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編整理的管理評審報告,歡迎閱讀與收藏。
管理評審報告1
各位領導、同事們: 我于20xx年上半年到康威煤焦化安全生產技術科工作,期間主要參與現場管理、協調、負責公司的新員工帶隊培訓以及負責備煤的現場建設。按照公司“快、好、省”目標履行職責,較好的完成了各項任務,現將一年的工作情況匯報如下:
一、全年工作情況:
20xx年,在公司領導的正確領導下,緊緊圍繞工程建設為中心,克服人員少、困難多等不利因素,積極發(fā)揮主觀能動性。在公司“三保五到位”的工作思路要求下用心做事、奮力拼搏,是各項工作在對標管理中開展并呈現出好的成績。
1、積極投入工程建設
在今年全面開工的基礎上,科學組織人員全力以赴加入工程征地、倒排工期、分解工程量,編排施工計劃,帶領新員工為1#爐11月1日點火烘爐做基礎準備工作不遺余力,并創(chuàng)造性地開展工作,是前期工作“基礎扎實”。同時在克服了備煤現場人員少、施工“戰(zhàn)線”長的客觀因素,采取“分片聯保”責任到人,發(fā)揮團隊精神和以身作則的表率作用,勤轉各施工點,加強夜間現場施工監(jiān)管力度,狠抓工程質量關;創(chuàng)造性地對煤4#、煤5#皮帶間基礎預埋件提出了施工二次找準方案;對擋土墻毛石砌筑中及時發(fā)現問題當場糾正;特別是發(fā)現回填土的不規(guī)范和防凍措施不到位問題,我更是表現出了毫不留情、一絲不茍的工作態(tài)度,為公司的利益和工程質量夯實了基礎。
2.帶隊外出培訓注重實效
對新員工的安全與技能培訓,堅持以貼近公司的生產實際為導向、以日常的設備操作為重點,認真宣貫公司的企業(yè)文化和管理模式,強調員工的標準化規(guī)范意識和團隊意識。在外出培訓中要求新員工每日有收獲、每日寫心得、每周有交流、有總結、每月有考評;并采取制度約束和考核機制。使新員工在有限的培訓時間中都學有所成,為公司全面提升人員素質起到了積極作用,更為焦爐烘爐和明年的投產打下了堅實的基礎。
3.抓施工安全竭盡全力
全年來本人緊緊圍繞公司的各項工作目標,嚴格落實“保安全”文明施工。合理的制定安全工作計劃,并深入現場做安全宣傳、開展安全教育、抓安全違章、查安全隱患,從而實現了備煤現場安全施工“零目標。”確保了備煤的基建工程計劃進展順利。
二、存在不足及改進方向;
1、施工監(jiān)管的安全意識教育還需加強
2、對工程質量監(jiān)督的力度還需進一步加大;
3、工程還需加快進度;
對以上的不足,我已經有清醒認識和采取進一步改進的措施。首先加強自身隊伍的培訓力度,使備煤員工的專業(yè)基礎更精、安全知識更牢、防范意識更強、綜合素質更高;同時強調現場施工隊伍安全文明施工。其二是對備煤現場的各施工點分片包保到人,標準明細到人、責任考核到人。最后認真梳理20xx年工作計劃,為計劃定措施,為計劃做協調、想方設法抓落實、緊盯目標促工期。
三、20xx年工作心得
極不尋常的20xx年即將過去,作為康威安全生產技術科的備煤負責人,經過與公司上下共同的努力,看著一年來公司取得的'成績,讓我有些激動。認真仔細的回顧自己所做的工作,我認識到自己的工作成績離公司發(fā)展和領導的要求甚遠。自己在工作當中還有不足。從不足中我找到了原因和改進的方法;同時也從一年的工作實踐中積累了更多的理論知識和管理經驗;特別是對企業(yè)的文化、理念和模式更加認同和融入。我也會在保留和發(fā)揚成績中改進不足,從而在今后的各項工作中用心做事,追求卓越。
四、20xx年的工作重點;
抓好備煤新員工的培訓,是人員深度融入公司企業(yè)文化理念、全面提升安全意識、操作技能;做到現場:“能安全、保進度、保質量”的同時。開展好“雙基”建設、“三化”管理和各項規(guī)程、制度的制定完善;認真落實各項計劃、做好施工監(jiān)督和設備的安裝調試。在提前做好設備設施完備和人員技能保證的基礎上,為圓滿完成公司的1、2號焦爐投產目標盡職盡責。
回望過去一年,感謝公司給我崗位予以鍛煉,新的年已經到來,新的工作目標正在等待我,我會更加振奮精神,以自強不息、堅忍不拔的斗志迎接新的挑戰(zhàn)。
謝謝大家!
述職人:
20xx年1月8日
管理評審報告2
xx客運有限公司于20xx年xx月xx日下午在xx一分公司會議室召開20xx年度管理評審會議。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人,公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上,各位與會者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言,對前一階段工作進行了總結回顧,對本公司自上次監(jiān)審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價,對于存在問題進行了反思和研究,對于經營方面一些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見,本次會議集思廣益,取得了預期效果。
與會者一致認為:自本公司質量管理體系建立以來,公司已經納入正軌,全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高,質量目標已部分實現,這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況,具有較好的適宜性,可操作性強。從內審結果來看,各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作,未見到系統性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性,同時本公司質量目標在同行業(yè)中處于先進行列,也說明了本公司質量管理體系具有一定的充分性。此外,本公司質量管理體系自我完善機制的確定,也為我公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的促進作用。
至于資源配置方面,上次管理評審輸出的三項任務:
①新站建設、老站改造;
②各車站添置危險品檢查儀;
③提高營運車輛檔次。
均已實現或部分實現,這說明本公司資源的充分性有一定的提高,但是本公司為適應形勢需要,仍決定不斷繼續(xù)加大投入,各分公司要做好思想準備。
通過討論,會議決定:今后著重抓好以下四件大事,做到有所提高、有所突破,下次管理評審必須有所交待。
1、各分公司要進一步加強對駕駛員安全意識和質量意識培訓(由安機部門牽頭)。
2、應對火車開通這一挑戰(zhàn),各分公司應針對性地進行市場調研,分析旅客流向、流量、流時,進一步細分市場,一方面開發(fā)新線路,一方面調整現有班車時刻,滿足不同層次旅客的多樣化需求(由運務部門牽頭)。
3、為提高服務質量必須繼續(xù)加大基礎設施投入,要求各分公司繼續(xù)進行車輛更新換代(由安機、運務部門牽頭)。
4、為培育公司新的'利潤增長點,公司決定除增加現有運營車輛中公車公營的份額外,再進行客車租賃方案的可行性探索(由運務部門牽頭)。
各部門、各分公司要圍繞本次會議確定的重點,積極開展工作,克服畏難情緒,深入貫徹iso9001標準精神,為廣大旅客提供更優(yōu)質的服務。
編制:xxx批準:xxx
管理評審報告3
與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論。總經理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施:
一、本次管理評審基本上到達了預期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了用心作用。同時為我公司透過xx版/T19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評審結論為:透過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的.基礎。經過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決狀況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系貼合IS09001:xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際狀況,質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。
三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為xxx,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此xxx要求xxxx部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個,改善措施xx個,詳見相應記錄。
管理評審報告4
自公司開始建立實施GB/T19001-20xx質量管理體系已來,在公司總經理的領導下、管理者代表的指導下以及各部門的配合下,資管各部門根據質量管理實施路線,并結合實際運行情況堅持持續(xù)改進,不斷總結,提升和完善我們的管理體系。現將近年來體系運行的情況總結如下:
一、體系實施中部門工作的總體情況
資源管理部下屬主要有兩個部門車管中心、發(fā)貨部(今年3月份已合并至調度中心),在整個體系實施中車管中心主要負責提供公司自有車輛的一些資料,基本齊全,發(fā)貨部主要提供承運商(供應商)的一些資料信息,基本齊全。
順利達到了公司制定的質量方針和質量目標的要求,使公司的各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。
當然我們也有許多不足之處:隨著信息化的普及,隨著市場的競爭越來越激烈,客戶對服務的質量要求會更加嚴格。如何按照GB/T19001-20xx標準的質量管理原則積極的,更快,更好的利用資源為客戶服務,敬請公司領導提出寶貴意見!事實證明:科學的、先進的GB/T19001-20xx國際質量體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。我們相信在公司領導的大力支持下,在各個部門的積極配合下,我們會克服種種困難將ISO9001:20xx質量管理體系的運行不斷推向新的高度,取得更好的成果。
二、本部門在體系中的職責及貫徹情況
資源管理部在體系中的主要職責:
1.資源管理部負責建立和實施對采購的產品驗證和檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產品符合規(guī)定要求,過程中營運管理部給予協助。
2.資源管理部負責編制《車輛管理規(guī)定》、《倉儲管理規(guī)定》組織實施,確保基礎設施、服務設施的維護、保養(yǎng)、正常使用和日常管理當顧客提出或公司需要在供方貨源處進行驗證時,營運管理部應在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產品放行的方法,資源管理部具體執(zhí)行。服務設施的控制,按《車輛管理規(guī)定》、《倉儲管理規(guī)定》及《運輸管理規(guī)定》執(zhí)行,確保設備滿足產品實現的需要。
3.資源管理部負責接產品檢驗和試驗規(guī)范對產品進行監(jiān)視和測量,并記錄其符合性的證據。記錄應表明負責產品放行的授權者。除非得到有關授人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則,在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前,不得放行產品和交付服務。
三、本部門在此次內審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況,無不合格項部門不寫
暫無
四、本部門管理方針及目標實現情況
本部門的管理方針是:以成本為導向,合理使用和利用各種資源。
五、本部門的資源配置情況及增補需求
六、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處
暫無
七、本部門糾正和預防措施的實施情況
暫無
八、本部門x年,x年工作計劃或規(guī)劃
由于資源管理部是從20xx年才開始成立故暫無20xx年工作總結資管x年工作計劃
主要工作規(guī)劃如下:
一、加強內部管理,不斷降低運作成本
加強內部管理,首先建立一種考核機制,從員工的思想著手,讓員工了解和知道如果我給公司降低了運作成本或有好的建議及方法,是會得到公司的肯定和獎勵的.,具體主要要求員工從運作的細節(jié)做起,嚴格控制每一個與成本有關的環(huán)節(jié)。
二、整頓現有資源,提高各項資源使用效率
1.外協車源
根據公司現有業(yè)務的情況來看,本年度外協車源使用需求并不大,主要集中在豐田這個項目上,需要用到車也都是17.5米的車,但是以前在運作金發(fā)項目江蘇線使用的一些個體司機車源也不能斷,將繼續(xù)保持聯系,目前豐田發(fā)天津每周2-4車次,我們現有車源基本夠用,且跟這些合作時間長的司機價格也已固定,目前要想降低運費,只能重新尋找車源,所以這將是本年度規(guī)劃中的工作重點之一,另外根據公司可能有新的業(yè)務引進,特別是從外地發(fā)上海這一塊的車源是思銳的一張白紙,這也是本中的重點工作之一。
2.外協承運商
由于資采這一塊這半年來更換過2個人,所以導致承運商這一塊有很多基礎性的工作沒做好,第一,有很多承運商的合同已經超期,必須盡快續(xù)簽合同,第二,由于我們跟承運商簽訂的合同時間都比較長,所以承運商這邊也有一些提出加價的情況,本年度除了整改承運商的價格外,同時希望能建立一個完整的承運商管理體系,包括:承運商的價格優(yōu)勢、運作能力、財務能力、服務能力,考核監(jiān)督辦法等,根據不同的月銷售額,必須要求其達到什么樣的服務效果,最終對其進行評分,具體方案將在第三季度完成不過這需要運營部的大力技術支持。
三、繼續(xù)協調好各部門的工作
為了提高公司的整體運作效率,降低運作成本,我部門將繼續(xù)保持與公司其他部門間的緊密合作,了解其他部門的實際情況,為了征求各部門的相關人員對我們的工作建議,我們制定了部門員工服務水平卡,讓更多的人提供寶貴的意見和建議,同時也激勵員工的上進心,提高服務水平。
四、管理心得
樹立成本的系統管理觀念和成本管理體系,以發(fā)展的方式去研究成本管理方式,用戰(zhàn)屢的眼光去分析降低成本的途徑,不斷創(chuàng)新成本管理方式。
管理評審報告5
評審時間:
xxxx年xx月xx日
評審依據:
ISO9001:20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評審目的:
評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統的評價,提出并確定各種改進的機會和變更的需要,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評審范圍及評審重點:
對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評審內容:
本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規(guī)定的管理評審輸入:審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改進建議,發(fā)表了意見、并展開了討論和評價:最后由池澤華總經理根據大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:
管理者代表xx作了關于《質量管理體系運行情況的報告》,其內容包括:
(1)內部質量管理體系審核情況;
(2)質量方針和質量目標的實施情況及適宜性;
(3)質量管理體系過程的運行狀況;
(4)上次質量管理評審所確定的措施實施情況及有效性;
(5)有關質量管理體系改進的建議。
各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行情況報告》、《采購部質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》的報告。
與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的`措施進行了充分的討論。總經理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施:
一、本次管理評審基本上達到了預期的目的,為持續(xù)改進工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了積極作用。同時為我公司通過20xx版/T19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評審結論為:通過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決情況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系符合IS09001:20xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際情況,質量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行,與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。
三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為xx,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此xx要求xxxx部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個,改進措施xx個,詳見相應記錄。
管理評審報告6
評審會議時間:
20xx-05-28日9:00
評審目的:
對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行評審,評價其是否持續(xù)的適宜性、有效性和充分性,確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的實現。
評審人員:
......
評審內容:
1)20xx年5月18日內部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的審核結果;
2)客戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及相關方投訴的處理;
3)生產過程和產品的質量趨勢;
4)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的'糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;
5)上次管理評審措施的實施及有效性;
6)可能影響質量和環(huán)安管理體系的各種變化,包括配備的資源是否適宜;
7)質量及環(huán)安管理體系運行狀況,包括質量、環(huán)安方針和目標的適宜性、有效性;管理方案的適宜性和有效性;
8)環(huán)境、安全、質量法律法規(guī)的符合性評價;
9)方針適宜性和有效性評價;
10)D版文件運行是否良好?其適宜性,有效性,符合性評價。
評審結果:
(1)由綜合辦和采購部、三分廠牽頭重新制定部門考核目標、指標和方案,加大績效考核力度,用數據說話;
(2)生產部組織學習《應急準備和響應》及《運行控制》,了解事故處理的一般程序和要求。
管理評審報告7
20xx年3月27日下午,公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議,總經理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經理朱學新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關職能處室、車間的行政領導40余人參加了會議。
副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員匯報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況,與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審,對體系需要改進的地方進行了討論,會議形成報告如下:
一、三合一管理體系運行的符合性和有效性:
1、第三方審核結果
20xx年5月26日至28日,順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核,不符合15項,各組外審老師提出的問題經過企管處整理共127項,已整改結束并完成驗證。
2、內部審核及結果
20xx年2月,對新區(qū)一動進行了文件/記錄專項審核,問題23項,審核問題已全部整改并驗證。
20xx年3月,對氨綸和新區(qū)進行了質量、職業(yè)健康安全管理體系審核,涉及18個部門,不符合8項,問題104項,舉一反三問題12項,完成整改并驗證。
20xx年3月,企管處與標準計量信息中心的專業(yè)人員聯合,對新區(qū)18個部門進行了信息系統運行審核,問題6項,由標準計量信息中心完成驗證。
20xx年3月,企管處與設備處專業(yè)人員聯合對新區(qū)18個部門進行了基礎設施縱向審核,問題40項,由設備處完成驗證。
20xx年4月,企管處再次與設備處專業(yè)人員、車間技術員聯合,對老區(qū)20個部門進行了基礎設施縱向審核,問題78項,全部交設備處驗證。其中部分問題的整改由設備處負責,有4項問題的整改仍未完成。
3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。
20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議,其中有1項未關閉,分別是:
五長絲車間南、北區(qū)過道每天出入開關門的次數較多,造成車間內溫濕度變化,對車間南區(qū)部分機臺可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過道之間搭建彩板房,去掉南北區(qū)的過道門。
一年來,在公司的大力支持和指導下, 隨著各部門對管理體系的認識和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高,體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質量管理以質量控制預判法、同類工藝對比優(yōu)化法、生產異常追蹤追責法、創(chuàng)新質量攻關小組、專項技術檢查等方式、方法加強了生產過程的管控,使得產品質量實現可防可控;信息化系統的改進和完善,使得信息化工具更好地為生產和管理提供服務;應急預案的修訂整理,對重點崗位人員的模擬操作測試,達到了預期要求,提高了崗位職工的應急能力;文件預審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關注點不再僅僅拘泥于作業(yè)指導書、管理制度,而是緊密結合公司年度工作計劃、月度工作會、調度會以及第三方審核時認證機構提出的各項要求,將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉移到公司的各項決策或要求在生產和管理中的落實情況上來。
公司通過內、外部的多次體系審核,管理體系的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產管理實際相結合,體系標準的各項要素得到了應有的重視和監(jiān)控,各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責,注重主控要素和制度的落實檢查,以專項治理為重點,規(guī)范體系的運作,使各項操作及管理規(guī)定得以落實,生產經營得到了持續(xù)改進。
二、方針、目標的實現程度及其適宜性:
一年來無重大顧客投訴,顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%,綜合評價內外部顧客滿意度為91.25%(目標:85%以上),公司產品在國內和國際市場具有較強的競爭力。
產品質量完成情況:20xx年1-12月份產品質量完成情況:長絲系統連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%,半連續(xù)紡正品率99.74%,一等品率93.73%,短絲正品率99.94%,一等品率95.99%,氨綸正品率98.72%,一等品率95.94%。
職業(yè)健康安全管理體系方面:
目標內容:不發(fā)生死亡事故,重傷事故0.5‰以下,輕傷事故2‰以下。 完成情況: 20xx年全年,公司共發(fā)生輕傷事故14起(1.4‰),重傷事故1起(0.1‰)。
環(huán)境管理體系方面:
目標內容:搞好清潔生產,實現達標排放,環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況:20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定,COD日平均值為45mg/L(排放標準65mg/L);硫化物日平均值0.75mg/L;鋅日平均值1.90mg/L;PH日平均值7.9;懸浮物日平均值28mg/L; BOD日平均值18 mg/L;色度全年日平均值27.5倍,均實現了達標排放。清潔生產、節(jié)能減排等工作順利開展,新二輪的清潔生產審核通過了省廳組織的驗收。
20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定,COD日平均值為226mg/L(排放標準為300mg/L以下);廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理;硫化物日平均值0.67mg/L;鋅日平均值1.5mg/L;PH日平均值7.92;懸浮物日平均值89.6mg/L;BOD日平均值46.8mg/L;色度全年日平均值29倍。
總之,20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。 因此,體系方針、目標是適宜的。
三、體系運行中所采取糾正和預防措施實施情況。
對于體系運行中存在的問題,公司各部門實施的糾正和預防措施共有121項。尤其是針對管理體系內審中統計分析出的.薄弱條款,要求各要素主控部門積極采取有效的糾正和預防措施,做好《糾正預防措施報告》,企管處隨內審發(fā)現問題整改驗證時一并進行了驗證。
各要素主控部門針對各自的職責,以提升質量管理為宗旨,以質量就是企業(yè)的生命為前提,積極開展各項管理工作,持續(xù)提高產品質量,企管處、技術處、設動處、安環(huán)處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設備管理、數據分析、節(jié)能降耗、安全等方面開展專項檢查,對重點項目成立攻關小組進行攻關,積極調動生產一線不斷提升產品質量。
四、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效
長絲方面:公司產能6萬噸,國內市場占有率27%,出口量占全國的37%。連續(xù)紡利用量和質的優(yōu)勢保持相應的價格穩(wěn)定,傳統紡在高檔產品方面繼續(xù)引領行業(yè)聯盟,提速后的產品以其較低的成本優(yōu)勢定位于中低端領域。新產品開發(fā)方面,積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場,借助已有合作伙伴的經驗,主動與有前景的公司或廠家聯系交流,通過重點公關在部分廠家取得了突破,開發(fā)出了新的客戶,鞏固了公司在行業(yè)中的技術、新產品開發(fā)龍頭地位。
短絲方面:產能10萬噸,市場占有率3.4%,我們加大了內銷力度,提高市場占有率,鞏固老用戶,開辟新用戶,培育發(fā)展直銷用戶。產品延伸方面,認真落實公司拓展產品產業(yè)鏈要求,深入市場積極開發(fā)下游新產品,相繼開發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內衣、抗菌空調濾芯、涼席新產品,為企業(yè)今后有更大抗風險能力打下基礎。
氨綸方面:產能2萬噸,市場占有率5.6%,質量處于國內領先水平。20xx年市場持續(xù)低迷,雖然氨綸銷量有了大幅度上升,但產品價格一直是向下運行。下一步,在鞏固老用戶的基礎上,大力發(fā)展新的經銷商和直接廠家,為新區(qū)氨綸做準備。在同一地區(qū)原有經銷商在銷量不能有效增長的情況下可發(fā)展新的經銷商,打破地區(qū)的銷售壟斷。勇于創(chuàng)新,有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用戶,給不同的優(yōu)惠政策,不斷擴大氨綸產品的市場占有率。
職業(yè)健康安全方面:堅持持續(xù)性的安全教育,不斷提升職工的安全素質;特殊工種按期進行了復審培訓;強化責任,落實制度,消除漏洞,減少“三違”現象發(fā)生的概率;及時辨識危險源,落實危險源安全控制措施。
2月份,各部門對生產過程中有變化的設備設施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新,重新制定安全控制措施,公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。
安環(huán)處每月組織安全大檢查,查出的隱患及時向給相關車間下達隱患整改通知單。并督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司危化、機械、電氣、構筑物、綜合等5個安全專業(yè)檢查組,對危化品、建筑物、構筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查,一年來,對發(fā)現的各項安全隱患下發(fā)的整改通知單共計749項,均已完成整改驗證。
管理評審報告8
一、管理評審的目的:
為了確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性,滿足市場需求,促進本公司的質量、環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況持續(xù)改進。通過管理評審,查找管理體系運行中需提高和改進的方面和環(huán)節(jié),制定切實可行的糾正或預防措施,并對管理體系文件進行改進和完善。
二、管理評審形式:
年月日在4樓會議室召開管理評審會。
主持人:夏邦根、陳國富、鄧明紅、韓向紅、高國朋、唐帆、張孝其、包長和、言旺軍
記錄人:
三、評審的依據:
GB/T19001-20xx標準;
GB/T24001-20xx標準;
GB/T28001-20xx標準;
公司《管理手冊》、《程序文件》。
四、管理評審主題內容:
1、本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標準、市場及社會持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。
2、公司體系文件與標準的符合性,對公司的適宜性和可操作性。
3、公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標的貫徹、實現情況及適宜性。
4、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行與法律法規(guī)的符合性。
5、組織機構和資源配置是否滿足管理體系運行要求。
6、糾正和預防措施的實施、運行的有效性。
7、顧客、社會對我公司施工產品質量的滿意程度等。
8、上次管理評審提出的改進措施跟蹤落實情況。
9、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的評價情況予以評審。
五:評審輸入信息:
公司10月27日編制并下發(fā)了經總經理批準的《管理評審計劃》,各職能部門和基層施工單位按計劃的要求做了認真準備,并于11月10日前將書面報告提交到工程部。在管理評審會上輸入了以下信息:
1、管理者代表唐偉作了20xx公司管理評審會確定的2項改進措施的落實情況報告。
2、項目經理部匯報了本單位管理體系的運行情況。
3、機關7個職能部門匯報了主管過程的運行情況。
4、辦公室匯報了公司對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的遵循情況的評價結果。
5、工程部匯報了“三體系”20xx年內部審核情況,管理方針、管理目標實現情況,以及糾正、預防措施實施情況。環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況信息報告和固定區(qū)域和臨時場所環(huán)境合規(guī)性評價報告。
六、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證和糾正預防措施的實施情況
1、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證
上年度管理評審提出了2項改進建議,一是要求各單位針對管理體系在運行中的情況提出文件修改意見,二是加強對各級各類人員的培訓和教育,夯實貫標工作基礎。
去年管理評審會議以后,對這兩項建議采取了糾正措施。一是完善了公司管理體系文件。20xx年2月份,公司組織管理體系文件修改, 結合去年外審時審核組專家的意見,3月1日,形成體系文件修改意見下發(fā),保證了管理體系的持續(xù)有效性。二是組織了多種培訓,提高了各級各類人員素質。
(1)今年5月份,公司派出機關職能部門和項目貫標人員共計5人參加了集團公司組織的貫標培訓,全部通過考核。
(2)對今年招收的11多名大學生進行了質量、安全、貫標等方面的培訓,充實了公司技術力量。
(3)公司舉辦了質量、安全、物資、試驗、司機等專業(yè)人員的培訓,通過考核后分配到各個崗位,提高了產品實現能力水平。
2、糾正和預防措施的實施情況
糾正和預防措施是實現體系持續(xù)改進的重要手段之一。通過幾年的貫標,各單位在運用糾正和預防措施解決問題方面,在主動性、實用性、靈活性方面進行了不斷的探索、完善,并取得很好的效果。從收到的反饋信息看,各單位在針對管理評審中提出的改進建議、內審不合格項、日常工作中發(fā)現的不合格品,以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的不符合等已經出現或潛在的問題,采取有針對性的糾正、預防措施加以實施。在具體落實上基本做到了按程序進行,先分析原因、制定措施、評價風險、再實施措施,最后跟蹤、評審措施的有效性。
七、管理體系評價:
總經理主持對管理評審計劃安排的評審內容逐項進行了評議,會議總體認為:公司運行的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與市場社會環(huán)境和本公司的生產經營發(fā)展實際是相適宜的。目前三個管理體系運行基本正常有效。主要表現在以下幾個方面:
1、公司有能力保證質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的實現。從公司管理體系運行情況看,公司管理方針和管理目標與企業(yè)的生產經營實際是適宜的,各部門、各項目部制定的管理目標經過努力均可望實現,從而能夠保證公司的目標的實現。
2、組織結構和資源配備基本合理,能夠滿足公司和三體系運行的需要。在人力資源配置方面,公司20xx年接收大中專畢業(yè)生10余人,全部充實到施工生產一線,為公司發(fā)展輸入了新的生力軍。在基礎設施配置方面,公司的`基礎設施能夠滿足公司生產經營管理工作需要,為保證管理目標實施,提高產品質量奠定了重要基礎。
3、施工生產過程處于受控狀態(tài),產品質量穩(wěn)步提高。今年竣工單位工程2件,工程一次驗收合格率100%,無質量、安全事故。溫嶺市曙光杯優(yōu)質工程獎,成都市沙河整治工程榮獲集團公司優(yōu)質工程獎勵。
根據《顧客滿意度監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定,公司安質部對顧客滿意度情況進行了收集和分析,顧客總體滿意度指數為98。各單位應針對顧客的意見,確定更高的目標,在確保工程質量、進度的前提下,做好文明施工和環(huán)境保護工作,加強施工安全防護力度,采取相應的糾正、預防措施,防微杜漸,確保不出現任何安全事故,不斷增強顧客的滿意度。
在相關方的意見方面,公司從去年管理評審會至今尚未收到相關方的投訴。
4、加強對環(huán)境的運行控制,固定區(qū)域的污水排放均進入城市管網;對生產廢物、
辦公和生活垃圾等固體廢物按要求分類并按協議及時清運;現場采取回收、掩埋等方法對垃圾實施控制。施工現場實行限額發(fā)料,減少材料的浪費。
5、加強對職業(yè)健康安全的運行控制,公司嚴格控制識別重大危險源,現場普遍配置了消防器材、避雷設施、漏電保護設施等,針對可能出現的緊急情況制定了應急響應預案;注重對運行過程監(jiān)測,安全員堅持日常安全檢查,及時發(fā)現和解決問題,保證體系正常運行;做到特種作業(yè)人員持證上崗;施工中勞保用品足額及時發(fā)放,確保了勞動安全。
6、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善改進機制在有效發(fā)揮作用。各部門各單位對日常質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中發(fā)現的問題,能夠及時糾正;公司組織具備資格的內審員組成內審組對公司機關各部門、項目經理部進行了20xx年內部管理體系審核,共開出8項一般不符合項報告,其中質量管理體系2項;環(huán)境管理體系3項;職業(yè)健康安全管理體系3項,通過整改使管理體系得到改進。20xx年管理評審會確定的2項改進措施均得到較好落實。策劃并認真實施了20xx年管理評審工作,通過20xx年管理評審會必將進一步推動公司的體系完善和有效運行。
7、公司識別和獲取了適用的法律法規(guī)及其它要求,并有效貫徹,經逐級評審,基本符合要求。今年新識別公司適用的法律法規(guī)及其他要求12個,其中質量方面法律法規(guī)6項、環(huán)境方面法律法規(guī)2項、職業(yè)健康安全法律法規(guī)2項、其它要求2項。目前適用于公司的法律法規(guī)及其它要求77個。9月初辦公室自下而上采取重要環(huán)境因素和重大危險源控制情況與相應的法規(guī)要求逐條對照的方法,進行了符合法律法規(guī)及其它要求情況的評價和分析,評價結果表明:全公司的生產經營活動、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行活動是符合法律法規(guī)及其它要求的。
8、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規(guī)和其他要求,實現了公司對法律法規(guī)和其他要求的承諾。各部室、項目部根據公司發(fā)放的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》,均已識別出本部室、本項目部的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素,對廢墨盒、廢硒鼓等《國家危險廢物名錄》中明確規(guī)定的含涂料、染料廢物和含硒廢物,根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第十七條的規(guī)定:“收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位和個人,必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施;不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物”,各部室、項目部均按照公司規(guī)定上交辦公室,封存于密封性較好的紙箱中,在公司辦公樓五樓貯存室單獨保存,待以后交由有處理資質的公司進行處理。公司日常產生的污水以衛(wèi)生間生活污水為主,屬于一般性生活污水,不含有國家明令禁止的各種化學物質,各項污染物排放指標均符合《北京市水污染物排放標準》的要求,并按市政部門的規(guī)定,排入城市污水管網,未形成環(huán)境污染。公司日常產生的廢棄物按照要求進行100%分類,送到附近垃圾站進行處理,符合《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第四十條“對城市生活垃圾應當按照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定,在指定的地點放置,不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。”的規(guī)定,實現了公司“廢棄物100%分類,并進行有效處置”的環(huán)境目標。公司各種電器設備如打印機、復印機、空調、電暖器等,按照辦公室制定的《辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法》,做到了人走燈滅、人走機停,實現了節(jié)約用電、安全用電,符合《中華人民共和國節(jié)約能源法》第二十一條“用能單位應當按照合理用能的原則,加強節(jié)能管理”和《北京市實施〈中華人民共和國節(jié)約能源法〉辦法》第二十條 “ 用能單位應當建立、健全節(jié)能工作制度,加強能源計量、統計臺賬、利用分析等節(jié)能基礎性管理工作”的規(guī)定。20xx年公司和個人所有的車輛均按照規(guī)定到政府部門指定地點進行了尾氣檢測,并順利辦理了《尾氣排放合格證》,符合《北京市實施《中華人民共和國大氣污染防治法》辦法》第十九條“在用機動車污染物排放超過規(guī)定標準的,不得上路行駛”的規(guī)定。
八、評審結論:
1、公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與公司的生產經營發(fā)展實際適宜、充分,運行基本有效。
2、公司的管理方針和目標與公司的生產經營實際適宜,本公司有能力實現。公司20xx年上半年實現管理目標的情況是好的。
3、公司《管理手冊》、《程序文件》基本符合本公司實際,但需做適當修改。
4、公司的組織機構和資源配置與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本適宜。
5、顧客對我公司產品質量是滿意的,顧客滿意度測量結果是100%。
6、公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康健康安全管理體系運行活動處于受控狀態(tài),各項特性指標和運行活動與國家和地方法律法規(guī)及其它要求基本符合。
7、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規(guī)和其他要求,實現了公司對法律法規(guī)和其他要求的承諾。
九、對管理體系改進的要求:
為保證管理體系的正常運行,對下一步的貫標工作提出以下要求:
1、充分認識,加強領導,確保貫標工作的順利開展。
首先要把對貫標工作認識提升到一個新的高度。企業(yè)是通過投入產出這一過程創(chuàng)造效益的經濟組織,工程項目部是公司運作的主要方式,最終目的就是為了追求最大的經濟效益和社會效益。三個標準是國際先進管理經驗的集合,貫標涵蓋了企業(yè)管理和項目管理的方方面面,是增強企業(yè)競爭力的一個重要方面,是提高企業(yè)管理水平一個很好的手段和方式。項目管理工作要與貫標工作緊密結合起來,努力提高企業(yè)管理水平,建造優(yōu)質精品工程,搞好環(huán)境保護,防止安全事故,創(chuàng)造良好的社會效益和經濟效益。
其次,要認識到貫標工作的長期性。貫標的目的不是為了通過認證,而是為了提高企業(yè)綜合管理水平,增強企業(yè)的競爭力,社會在不斷進步,企業(yè)要在殘酷的條件下生存發(fā)展,必須能有適應市場的能力,特別是鐵道部推行的質量信譽評價,參照實行的質量、環(huán)保、安全標準,而且比公司審核要求更高更嚴格,要想在市場競爭中生存發(fā)展,必須嚴格按照這個要求去執(zhí)行,因此貫標工作只有起點,沒有終點。
然后,要充分認識到貫標工作的全面性。管理體系要求覆蓋了企業(yè)所有部門、單位和過程,貫標工作績效如何,關鍵就看各級部門和各個崗位人員的執(zhí)行程度如何。各單位領導一定要進一步提高認識,為貫標工作創(chuàng)造良好的氛圍,引導全體職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,切實參與貫標工作中來。
2、強化培訓,夯實基礎,保證貫標工作的貫徹落實。
管理體系文件比較符合公司的實際,但是要落實執(zhí)行到位,要靠各個層次人員共同完成。管理體系文件是企業(yè)各項工作的綱領和指南,對文件的學習不僅是貫標的要求,也應該成為職工自身的要求。各單位要搞好對廣大職工的培訓,加深對標準和文件的理解,吃透文件精神,確保貫標工作的全面落實。現在鐵道部在推行質量信譽評價,20xx年開始監(jiān)理公司也要強制性貫徹三個標準,對質量、安全、環(huán)保同等要求,因此對貫標工作提出了新的要求。現在就要開始策劃全面貫標,特別要加強對重要崗位、特殊崗位人員的培養(yǎng)和教育,要結合其自身工作和貫標工作的實際,熟練掌握業(yè)務知識,有效的貫徹執(zhí)行標準和文件。機關機構職能部門人員都是業(yè)務骨干,首先自身要學好吃透文件,熟練掌握業(yè)務知識,其次要制定出完善的制度和措施,指導項目各項工作的開展,顯示出機關人員的素質。
3、加強過程控制,確保工作落實到位。
企業(yè)貫標的重點在職能部門和基層,貫標效果如何,主要看職能部門和施工一線按照標準和文件進行管理和施工的程度如何。 “三個標準”最精髓的內容就是“PDCA循環(huán)”,策劃、實施、檢查、改進四個步驟形成一個前進的閉環(huán)。隨著企業(yè)改革及貫標工作的不斷深入,管理日趨科學化、程序化、規(guī)范化,僅靠傳統的各類檢查已不能滿足企業(yè)發(fā)展和各種各樣工程項目工作開展的實際需要。因此各單位要把自查自糾放在重要位置,定期按照標準和文件對本單位、本崗位的工作進行檢查。自查自糾要查出問題,查出問題要分析原因,分析出原因后要制訂出相應的糾正或預防措施,制訂出的措施必須要落實并得到驗證是有效的。機關職能部門到項目要帶著任務出差,回來要有書面性的報告,對問題的解決情況或方法建議作出明確的說明。這樣才能不斷地發(fā)現改進機會,從根本上實現持續(xù)改進的目標,提高工程質量,搞好環(huán)境保護和職工健康安全,提高企業(yè)的經濟效益和社會效益,增強企業(yè)的生命力和競爭力。
十、持續(xù)改進決議:
1、各單位要加強“三標一體”管理體系宣貫工作,工程部配合勞人部組織一次大型的貫標學習培訓,加強對標準和管理體系文件的理解。
2、安質部在明年年初針對危險源和環(huán)境因素的識別和評價制定一套完整的方法下發(fā)到各項目,加強對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制。
管理評審報告9
(一)、會議概況
時間:20xx年xx月xx日
地點:公司會議室
主持人:王亞軍
參加會議人員:見簽到表
(二)、評審的目的
通過管理評審活動,對公司QHSE管理體系及管理活動的適宜性、充分性和有效性進行評價,確保公司QHSE管理體系持續(xù)有效運行,實現公司的管理方針和管理目標。
(三)、評審的內容
1、對QHSE管理體系滿足QHSE管理方針、QHSE管理目標、指標的適宜性及有效性進行評審。
2、對QHSE管理體系滿足ISO9001:20xx、ISO14000、GB/T28001標準的符合性、充分性和適宜性進行評審。
3、對產品滿足需求及技術改進情況進行評審。
4、對內部審核結果確認和重要糾正和預防措施的有效性進行評審。
(四)、會議的主要議程
1、劉新華副總經理通報管理評審會議的準備情況。
2、有關部門、單位匯報需要協調解決的問題,并進行討論。
3、王亞軍總經理在會議討論的基礎上做了
(1)對QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;
(2)對管理方針和管理目標是否得到實現進行評價。
(3)對改進建議提出要求。
(五)、會議評審結果如下:
一、運行概況
自x年12月8日公司QHSE管理體系文件發(fā)布以來,公司組織各部門人員認真學習了管理體系程序文件,使公司全體員工能理解并熟悉公司的質量方針、目標及相關程序文件,使公司全體員工能按程序文件要求行使本崗位的職責。經過一年多的運行,各部室、分公司均認為公司的管理方針和管理目標是適宜的,充分的。沒有發(fā)生與方針、目標相悖的情況。QHSE體系運行基本正常。
二、方針貫徹及目標的實現情況
我公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理,規(guī)范運作,滿足顧客需求;以人為本,保障健康安全;遵規(guī)守法,預防污染,持續(xù)改進,打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務商”。根據我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點及公司的過去運行情況,該方針基本能體現“以顧客為關注焦點”,“全員參與”,“持續(xù)改進”等管理思想和管理原則,并符合我公司行業(yè)特點和行業(yè)現狀。公司認為通過執(zhí)行QHSE方針能達到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產品的目的,符合我公司的行業(yè)特點和實際情況。另外,因目前公司內外部環(huán)境無特別變化,因此,在持續(xù)的適宜性方面是可行的。從QHSE目標實現的情況來看,公司所建立的QHSE體系在實現QHSE方針方面是有效的。
公司認為,目前公司的QHSE方針不必修訂,可繼續(xù)執(zhí)行。
公司根據QHSE方針及公司的實際情況制定了QHSE總目標值,為確保總目標的實現,公司對總目標進行了分解,各部門均有自己的分目標值。此外,為檢查目標的實現情況,公司對各部門目標實現情況按月進行了考核,公司x年度總目標的實現情況如下:
1、客戶滿意度為99.3%超過90%的目標值;
2、重大設備設施事故為零;
3、重大貨運質量事故為零;
4、貨物破損率為0.16 ‰,低于5‰的目標值。
5、設備完好率為98%
6、特殊工種持證上崗率100%
7、客戶投訴處理及時、規(guī)范,投訴反饋率100%可以看出,公司確定的QHSE目標基本得到實現,由此也可以說明我公司建立的QHSE管理體系的運行是有效的。各部門所確定的分目標基本可行,能滿足實際要求,目前暫時不須修訂。
三、QHSE體系內部審核工作的開展情況
為了評價公司QHSE管理體系的符合性、有效性,公司于今年4月份組織了內部管理體系審核。本次內審采用了全面審核的辦法進行,審核范圍包括QHSE管理手冊覆蓋的所有單位(包括最高管理層)。
這次內審,公司領導與接受審核的.部室、分公司領導均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內審員組成了審核組。審核員們本著嚴謹、細致、求實的工作作風,按審核計劃編制檢查表,堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據,使審核工作得以順利開展,按計劃完成了全部審核任務。
從審核情況來看,公司制定的QHSE管理手冊、程序文件基本上符合GB/T19001-20xx標準、GB/T28001:20xx、GB/T24001:20xx標準和有關法律法規(guī)的要求;各級領導認識明確、態(tài)度端正,檢查中積極配合,不掩蓋問題,力求通過檢查進一步改進工作。
本次內審共開出輕微不符合項報告9個,按標準條款統計分析,GB/T19001:20xx標準8.2.3條款1個,5.3條款1個,8.2.1條款1個;GB/T28001:20xx標準4.4.6條款2個,4.5.1條款1個,4.5.3條款1個;GB/T24001:20xx標準4.5.1條款1個,4.5.4條款1個。各單位對發(fā)現的不符合項均認真進行了原因分析、制定了相應的糾正和預防措施,并組織了實施。人事行政部組織有關人員對各單位糾正和預防措施的實施效果進行了驗證,從驗證情況看,實施效果良好。
從審核的結果可以看出,公司建立的QHSE管理體系基本符合GB/T 19001-20xx標準、GB/T28001:20xx標準、GB/T24001:20xx標準的要求,管理方針和目標已基本實現,持續(xù)改進的機制已建立并運行正常,QHSE管理體系能有效地對物流服務過程進行有效的控制,以滿足客戶不斷增強的需求。
四、服務質量及客戶滿意度狀況
1、服務質量狀況
x年度,亞興QHSE管理目標已基本實現.
1..客戶滿意度為100%,超過95%的目標值; 2.客戶投訴反饋率為100%。
3.全年未發(fā)生重大事故
4..全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,. 5..按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物,環(huán)保事故發(fā)生率為0. 6.糾正和預防措施控制率:100%,達到要求100%. 7.設備完好率為97%,,超過95%.的目標值
8.特殊工種持證上崗率為100%,達到100%.的目標值9.不發(fā)生重大公共財產失竊案件:0,達到0發(fā)生的目標值.. 10.不發(fā)生負主要責任的工傷類交通事故,為0,達到目標為0的目標值.各項管理指標。
1、貨物污染率、產品數量短缺率均為0‰。 2、客戶投訴反饋率100%。
3、設備完好率每月均≥98%。
4、對固、液態(tài)廢棄物進行了及時處理,杜絕了危化品運輸泄漏、污染事故,未發(fā)生環(huán)保事故。
5、安全生產方面,實現了重大事故、人身傷害事故為零,火災、爆炸事故,一般事故,路外人身傷害事故等六個為零的目標。
2、客戶滿意度測量狀況
體系運行以來,公司按照程序文件的要求。于x年11月25至12月10日開展了《顧客滿意度調查》工作。本次調查共發(fā)放調查表43份。收回40份。調查表收回率達到了93.02%。
按照文件要求對顧客滿意度調查表進行分析,計算得出顧客滿意率99.66%,達到了公司制定的質量目標。計算過程如下:
五、過程控制、業(yè)績和服務的符合性情況按照QHSE管理體系的要求,公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務規(guī)范,明確了各作業(yè)單位和各相關職能部門之間的分工協作關系,使公司與各生產板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷,從而有效地保證了公司的安全生產,提升了公司的服務質量。
安全運行控制方面,公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“,以加強安全管理和安全檢查力度。公司進行了全員一崗一職培訓。制定各種。
為加強供方管理和控制,對供應商的資信、供貨質量保證、產品價格等進行全方位評價。公司根據QHSE體系要求,編制了《承包商(供應商)管理考核辦法》,按考核辦法進行年度考評。沒有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。
六、承包商管理
為了規(guī)范公司承包商管理,使其符合QHSE管理體系的要求,我公司主要做了以下工作
(1)、修訂完善分包商相關管理制度,完善運輸資質,加強基礎管理。
(2)、加強分包商安全培訓和檢查,提高安全意識,落實應急響應機制。
(3)、加強計量、質量管理,提高運輸質量
(4)、建好GPS管理平臺,實行運輸全過程監(jiān)控
(5)、強化監(jiān)督考核,嚴格獎懲機制,提升服務水平。
七、危害識別、風險評價和環(huán)境評估
今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進行全員危害識別,對公司涉及的作業(yè)活動、設備設施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識別表四種識別方法進行分析,共做出分析表格191個,確定重大危害11項,重大環(huán)境因素5項。對風險度中等風險的危害由各分公司制定切實可行的風險控制措施,由綜合部匯總成表。對重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風險控制措施或應急預案進行控制。
我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風險評價為公司QHSE體系的有效運行提供了保障。
八、應急預案評審
建立公司應急預案體系,結合公司經營框架,根據應急預案的編制要求,我部編制應急總預案一個,專項應急預案5個,覆蓋到公司各個重大危害范圍,各分公司分別編制了應急程序,使應急救援體系得以進一步完善。
一切QHSE活動符合相關法律法規(guī)是QHSE體系的基本要求。體系發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī),共收集各類法律法規(guī)三百多條,并根據法律法規(guī)適用的范圍進行分門別類,并準備通過內部OA網對全體職工公開,使職工能及時獲取法律知識,做到有法可依。公司組織人員針對公司的作業(yè)活動,對照法律法規(guī)進行了有效性評審。評審表明公司的作業(yè)活動是符合法律法規(guī)要求的。
十、糾正和預防措施的執(zhí)行情況
隨著體系的不斷推進,為消除實際或潛在不符合項發(fā)生的原因,防止不符合項的發(fā)生,確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進。依據《糾正和預防措施控制程序》的要求,公司在日常QHSE管理中采取了很多糾正和預防措施,并通過ERP管理流程,進行登記、下發(fā)整改、驗證,確保每項不符合都糾正和預防措施,有措施的落實。不符合主要表現在現場的臟、亂、差,低標準、老毛病、壞習慣。直接作業(yè)現場管理不到位,作業(yè)人員安全意識淡薄,“三違”現象時有發(fā)生,監(jiān)督力度不夠。
針對檢查出的各類不符合公司從加強安全管理上下功夫,重點提高各項措施的執(zhí)行力度,認真落實安全生產責任制,簽訂安全生產;完善安全管理;加強職工安全培訓,提高職工安全意識;制定績效考核細則,提高監(jiān)督執(zhí)行力度;加強設備的日常維護保養(yǎng),提高設備利用率,確保糾正預防措施的有效實施。
十一、資源的配備和適應情況
在體系運行過程中,設備設施管理按《設備設施管理控制程序》要求執(zhí)行。在固定資產投資與零星資產購置中,公司新增設備18臺套,按程序完成設備的選型、技術規(guī)格書確定、安裝調試和交付使用,在ERP系統中建立固定資產臺帳;在設備檢修過程中,通過對ERP流程的完善,形成設備設施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理;監(jiān)視測量設備的管理,制定了年度檢定計劃,制定月度檢定計劃,完善計量器具臺帳;物資采購管理從計劃審核、合同簽訂、采購實施、領料管理、庫存管理到使用質量評價嚴格執(zhí)行《采購控制程序》,保障了生產、檢維修活動的物資供應。
通過對設備設施管理的有效控制,確保了公司大小設備設施的完好,設備完好率≥98﹪,為公司生產任務的完成提供的物質基礎。
公司人力資源配置基本能滿足公司生產經營需要,隨著公司人員年齡結構老化趨勢,一方面,加大復合人才的培養(yǎng)力度,做到一崗多能,引進各種專業(yè)人員;另一方面,繼續(xù)做好項目外包工作。確保公司人力資源結構持續(xù)、改進,滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。
十二、員工培訓情況及有效性
體系運行以來,公司制訂培訓計劃,并按計劃組織實施。其中,x年度對員工進行QHSE知識培訓150人次,新員工入廠培訓120人次,工傷保險培訓5人次,職稱計算機培訓1人次,內審員培訓15人次。
十三、改進建議
1、記錄清單和填制還要繼續(xù)規(guī)范。從目前的記錄使用情況來看,記錄的填寫還需要進一步完善和規(guī)范。
2、管理人員及各部門、分公司領導層應進一步加強QHSE管理體系程序文件的學習。
3、規(guī)章制度的執(zhí)行力度還需繼續(xù)增強。
4、公司內審員需進一步加強培訓,亟待建立一支既懂管理、又熟悉技術業(yè)務、素質高的內審員隊伍。
十四、結論:
1、公司的QHSE管理體系是適宜的、充分的和有效的。滿足了公司制定的QHSE管理方針,達到了我們的QHSE管理目標
2、就本次管理評審提出的改進建議,各部門加強實施,努力改進。
管理評審報告10
根據區(qū)質管辦20xx年質量管理要求,為進一步提高質量管理水平,結合中心20xx年內審情況和外審取得的經驗,按照中心制定的年度質量管理工作安排,20xx年12月30日中心主持召開管理評審會議,評審一年來(20xx年12月1日至20xx年11月30日)質量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃,現將工作情況報告如下:
一、運行情況
中心20xx年質量管理體系總體運行良好。20xx年通過內審和外審等一系列活動,中心管理者具備良好的質量管理意識,能夠帶領本單位工作人員按照體系要求和有關崗位職責完成各項工作,并采取一定的糾正和預防措施推動持續(xù)改進。各部門工作符合質量體系運行要求,業(yè)務工作與質管工作能夠有效結合,實現了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控,服務質量達到質量目標的要求,服務意識進一步增強。
二、主要成效
(一)不斷完善工作規(guī)范,工作規(guī)范適宜性進一步提高。20xx年,根據中心業(yè)務工作流程優(yōu)化方案及工作要求,我中心對業(yè)務工作進行了一定調整,為進一步提高體系文件適宜性,中心修改了《來文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務工作規(guī)范》和《業(yè)務工作規(guī)范》,業(yè)務工作與質管工作更加有效結合,質量管理工作更加符合系統化、科學化、規(guī)范化的要求。
(二)通過嚴格執(zhí)行控制程序,圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執(zhí)行,認真貫徹任務分配權、審核權、復核權相互制約相互協調的原則,各部門積極落實質量管理相關要求,在實際工作中進一步提高工作規(guī)范化、法制化水平,項目合格率達到質量目標要求,工作圓滿完成。
三、內審作用
根據區(qū)質管辦內審計劃要求,我中心于20xx年6月17日組織內部審核小組對各部門進行了內部交叉審核。本次內審主要采取面談和現場觀察、抽查相結合的方式,通過內部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質量管理體系的認識和理解,并對在實際工作中質量體系文件及質量體系運行過程中產生的質量記錄等進行抽樣檢查。通過內審,查找出了中心工作中存在的問題,達到了預期目標,有利于進一步完善質量管理過程,增強全體干部職工質量管理意識、服務意識和依法評審意識,確保中心各項工作順利進行。
四、存在問題和整改措施
通過對一年來質量管理工作的評審,特別是通過內審和外審,我們發(fā)現質量管理工作尚存在一定問題,主要體現在:
(一)歸檔資料《卷內目錄》歸檔處無人簽收。
(二)業(yè)務部門的表格格式不統一。
(三)中介機構簽名后未注明日期。
(四)存在項目超時未進行說明的現象。
(五)外單位借閱歸檔資料流程不明確。
(六)在核對我中心評審業(yè)務工作規(guī)范與實際操作是否吻合的過程中,外審專家提出了1個觀察項,相關工作規(guī)范應按照上級文件要求及時修訂。
根據區(qū)質管辦《關于質量管理體系跟蹤評審發(fā)現問題整改的'通知》等文件的要求,中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程,對相關文件和程序進行進一步規(guī)范,主要整改措施有:
(一)相關崗位人員應在接收時進行簽收。
(二)表格格式需統一。
(三)應向中介機構明確簽名需注明日期。
(四)對不屬于我中心責任的超時項目,需對復核過程進行記錄、說明。
(五)根據相關規(guī)定,修改完善《業(yè)務資料管理工作規(guī)范》,明確外單位借閱歸檔資料流程。
(六)我中心在實際操作中,已嚴格按照相關文件執(zhí)行,要求每個項目都需填寫"過程記錄表",針對審核發(fā)現問題,我中心立即著手進行整改,按照審核老師的意見對"業(yè)務工作規(guī)范"進行修改。
五、下一年計劃
(一)根據業(yè)務工作實際情況,對工作規(guī)范進行修訂。根據市相關文件要求,我中心計劃在主管局領導下對業(yè)務工作進行調整,并及時修訂相關工作規(guī)范,使工作規(guī)范與流程修改同步進行。
(二)做好20xx年內審工作,進一步提高中心質量管理水平。中心將把內審工作列為20xx年質量管理工作的重點,按照區(qū)質管辦的相關部署,積極做好內審準備工作,進一步排查質量管理工作中存在的問題,提高中心質量管理水平。
區(qū)ISO質量管理中心
管理評審報告11
一、評審目的:
通報及總結公司建立ISO9001:20xx質量管理體系以來首次內審情況和糾正預防措施實施情況,檢查文件化的質量管理體系運行后的工作,評估公司ISO9001:20xx質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性,并對不合格情況及時進行改進。
二、評審內容:
1、內部、外部審核情況;
2、上次管理評審的追蹤;
3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論;
4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析;
5、產品質量狀況及過程業(yè)績的討論;
6、預防及糾正措施實施情況及其效果性;
7、體系的變更及任何改進的建議等。
三、時間和地點:
時間:20xx年4月8日上午9:00-13:30時;地點:公司三樓會議室。
四、參加人員:總經理(主持)、管理者代表、各部門主管。(詳見《管理評審會議記錄》)
五、具體內容:
1、內部審核情況,詳見“內部審核總結報告”。內審過程發(fā)現的各項不符合項(共5項)均已采取了相應的糾正及預防措施,大部分糾正措施已經驗證,并取得了較好的效果。
發(fā)現的不合格項如下:
(1)行政部:未對外來文件進行控制并標識(不符合ISO9001:20xx標準4.2.3條款)
已經補充完畢。
(2)噴印部:沒有運用數據分析對過程和產品的特性及趨勢進行分析,對采取預防措施的機會收集數據;
(不符合ISO9001:20xx標準8.4.條款)
此項已經補簽,相關培訓已經進行。
(3)噴印部:有一臺設備沒有維護、保養(yǎng)記錄;
(不符合ISO9001:20xx標準6.3條款)
已經補充完畢。
(4)注塑部:沒有保留有關不合格品的處置的記錄;
(不符合ISO9001:20xx標準8.3條款)
此項目前已經改善。
(5)注塑部:作業(yè)現場沒有進行有效的清潔、整理;
(不符合ISO9001:20xx標準6.4條款)
此問題目前已經改善。
2、經過討論,公司的質量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向,整體上是持續(xù)適宜的;質量目標達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況如下(質量目標主要針對建立ISO9001:20xx質量管理體系以來的幾個月份,更符合實際情況):
①客戶滿意度99%以上:
自20xx年11月質量體系成立以來:對現有的15家主要客戶進行了滿意度調查,通過對調查結果進行分析,滿意的家數為14家,滿意率達到96%,;
②成品檢驗合格率99%以上:
自20xx年11月質量體系成立以來:成品交貨次數為100次,合格次數為98次,合格率為98%,達到了預定的質量目標96%;
③交貨即時率確保100%:
自20xx年11月質量體系成立以來:倉庫物料盤點準確率為100%,達到了預定的質量目標;
總體來說,對質量目標的達成性比較滿意,沒有出現達不到的情況。希望通過這次管理評審會議,大家總結經驗,不斷改善,爭取更上一層樓。另外,由于質量目標的.訂定時間不是很長,現有的生產量較少,還不能完全體現實際情況,現決定暫不進行調整,20xx年下半年延用上半年制定的質量目標。
顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況如下:
客戶滿意度調查,有100家主要客戶回傳了調查表,結果96家為滿意;客戶投訴結果如下:20xx年1月份以來,未收到一份客戶投訴。
3、產品質量狀況在以上資料中能夠體現,運行ISO9001:20xx質量體系以來,產品的質量相當穩(wěn)定;但下半年業(yè)務量的增多會帶來較大的難度,但相信經過大家的共同努力,在今年末會達到預定的質量目標。
4、糾正及預防措施:各項不合格情況均已采取了相關的糾正措施,大部分糾正預防措施已經驗證。詳見內審不符合報告。各部門都針對前一段時間的工作總結了一些不足之處,并提出了改進的建議和決心。
5、另外,針對目前體系的運行情況,總經理和副總經理都明確表示要加大對供貨商的控制力度,加強部門之間的相互溝通和加強員工的教育培訓。
六、重要問題及糾正預防措施(評審的決議):
1、針對內部和外部質量信息反饋的交流渠道,目前公司各部門主要以口頭交流為主,這會在業(yè)務部與客戶的溝通對客戶滿意度的影響、采購部與供應商的溝通對交貨期的影響以及生產與業(yè)務、采購與生產制造部內部溝通上造成一些不良影響。
糾正及預防措施:
通過會議強調,各部門之間的相互溝通應以內部聯絡單的形式進行;與客戶、外部聯絡機構及供應商之間重要的溝通應以書面文件進行,此項由管理者代表負責定期去各部門進行監(jiān)督檢查。
2、針對車間新進員工品質意識不強,成為造成潛在不合格品(項)的根源。
糾正預防措施:
要求制造部加強對車間新進員工的教育培訓,包括品質意識和5S的教育培訓。此要求將在近期開始進行,并會在20xx年的下半年度培訓計劃中加強此內容的培訓。
七、評審綜述:
經過管理評審對相關資料進行分析,發(fā)現了我公司現存在的一些問題。同時可以看出,推行ISO9001:20xx質量管理體系N個月以來,已經在各個部門取得了不小的進步,整個質量管理體系在總體上是適用和有效的。本公司決心很大,經過這次評審會議,決定進一步加強員工的教育培訓,并增加相關部門的人手和其它資源,不斷努力,以實現質量管理體系的持續(xù)改進。
管理評審報告資料整理人:
管理評審報告批準人:
管理評審報告12
××客運有限公司于20xx年××月××日下午在××一分公司會議室召開20xx年度管理評審會議。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人,公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上,各位與會者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言,對前一階段工作進行了總結回顧,對本公司自上次監(jiān)審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價,對于存在問題進行了反思和研究,對于經營方面一些新的'建議進行了交流和探討。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見,本次會議集思廣益,取得了預期效果。
與會者一致認為:自本公司質量管理體系建立以來,公司已經納入正軌,全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高,質量目標已部分實現,這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況,具有較好的適宜性,可操作性強。從內審結果來看,各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作,未見到系統性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性,同時本公司質量目標在同行業(yè)中處于先進行列,也說明了本公司質量管理體系具有一定的充分性。此外,本公司質量管理體系自我完善機制的確定,也為我公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的促進作用。
至于資源配置方面,上次管理評審輸出的三項任務:①新站建設、老站改造,②各車站添置危險品檢查儀,③提高營運車輛檔次,均已實現或部分實現,這說明本公司資源的充分性有一定的提高,但是本公司為適應形勢需要,仍決定不斷繼續(xù)加大投入,各分公司要做好思想準備。
通過討論,會議決定:今后著重抓好以下四件大事,做到有所提高、有所突破,下次管理評審必須有所交待。
1、各分公司要進一步加強對駕駛員安全意識和質量意識培訓(由安機部門牽頭)。
2、應對火車開通這一挑戰(zhàn),各分公司應針對性地進行市場調研,分析旅客流向、流量、流時,進一步細分市場,一方面開發(fā)新線路,一方面調整現有班車時刻,滿足不同層次旅客的多樣化需求(由運務部門牽頭)。
3、為提高服務質量必須繼續(xù)加大基礎設施投入,要求各分公司繼續(xù)進行車輛更新換代(由安機、運務部門牽頭)。
4、針對內審中發(fā)現的問題,要求各個分公司加強對員工以下兩個方面的培訓工作:(1)質量意識(服務意識、安全意識),(2)崗位技能,要進行實際操作考核,考核合格方可上崗(由辦公室牽頭)。
5、為培育公司新的利潤增長點,公司決定除增加現有運營車輛中公車公營的份額外,再進行客車租賃方案的可行性探索(由運務部門牽頭)。
各部門、各分公司要圍繞本次會議確定的重點,積極開展工作,克服畏難情緒,深入貫徹iso9001標準精神,為廣大旅客提供更優(yōu)質的服務。
編制: ××*
批準:××*
二○XX年十一月二十日
管理評審報告13
根據管理評審計劃和管理評審實施計劃的安排,中心于××年××月××日在四樓會議室××主任主持召開了由中心領導、各部門負責人參加管理評審會議。
本報告根據20xx年度管理評審會議記錄、20xx年管理評審計劃及會議發(fā)言稿進行整理,構成本年度管理評審報告。
一、會議的目的:討論評價××××××××一年內管理體系的適宜性、充分性、有效性。
二、評審依據:
1)《實驗室資質認定評審準則》
2)質量控制情景、資源配置情景報告、質量管理體系運行情景報告、內審報告、監(jiān)督員報告。
三、評審包括下列資料:
a)以往管理評審所采取措施的情景;
b)與管理體系相關的內外部因素的變化;
c)客戶滿意度、投訴和相關方的反饋;
d)質量目標實現程度;
e)政策和程序的適用性;
f)管理和監(jiān)督人員的報告;
g)內外部審核的結果;
h)糾正措施和預防措施;
i)檢驗檢測機構間比對或本事驗證的結果;
j)工作量和工作類型的變化;k)資源的充分性;
l)應對風險和機遇所采取措施的有效性;
m)改善提議;
n)其他相關因素,如質量控制活動、員工培訓。
四、評審方法:會議討論形式
五、評審參加人員:見管理評審會議簽到表。
六、評審過程:
××主任首先分析了××年××月—××年××月××××××××(中心名稱)組織結構、管理方式、管理辦法等對目前管理體系的適應性,傳達××××××(上級主管單位名稱)對中心發(fā)展規(guī)劃,擬給中心的資源配置情景,強調中心下一步的工作資料。同時××要求參會人員,對目前中心質量管理體系運行方式、運行的有效性,質量目標的控制情景,人員培訓情景等提出了意見和提議。
質量負責人××介紹了剛剛結束的20xx年內審情景以及中心質量管理體系運行情景。
質量管理室主任××介紹了中心目前的人員技術狀況,人員培訓情景,20xx年需要培訓的重點以及新設備的檢測參數方法引進、開發(fā)等事項。
大型儀器室主任××介紹了儀器設備運行情景,設備維護保養(yǎng)、檢定校準情景。
××對質量管理體系運行中存在的問題和內審提出的不貼合工作的整改善一步提出具體要求。
會議主持人要求參會人員對的各輸入項逐一展開了討論。
七、管理評審輸入項評審結果
a)以往管理評審所采取措施的情景;
本中心首次評審,不存在以往管理評審;
b)與管理體系相關的內外部因素的變化;本中心體系文件貼合新版《檢驗檢測機構資質認定評審準則》要求,不存在內外部因素變化情景;
c)客戶滿意度、投訴和相關方的反饋;本中心未開展工作,無客戶滿意度、投訴和相關方的反饋;
d)質量目標實現程度;每年檢測報告差錯率在1%以下,客戶滿意率在99%以上中心尚未開展工作,不存在質量目標完成情景的評審。
e)政策和程序的適用性;經會議評審認為中心目前,政策、法規(guī)和程序的適用性如下所述;
1、適用性:中心目前的質量管理體系能夠適應包頭市水務局對全市各類水質檢測項目、質量控制的需求,能夠滿足相關法律法規(guī)、準則、標準對檢測工作及相關工作的要求,質量方針、目標制定的合理,無需調整;
2、中心質量管理體系運行的有效性
質量管理體系運行基本有效,各部門的工作基本能夠貼合相關準則和體系文件的規(guī)定要求,體系文件能夠指導中心的檢測工作和其他質量、技術管理工作,質量控制能夠有效的對檢測工作及其他工作的質量實施有效監(jiān)控,××年××月—××年××月中心實現了各項質量目標。
3、中心質量管理體系的充分性
中心擁有氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、離子色譜儀等一批先進的檢測設備,在硬件上滿足檢測需求。下一步中心應把工作重點放在新設備的開發(fā)、方法引進,提升中心的技術本事。
f)管理和監(jiān)督人員的報告;管理組詳細的制定中心的20xx年—20xx年監(jiān)督計劃,按照質量體系運行的各個環(huán)節(jié)工作要求及將監(jiān)督各個環(huán)節(jié)工作要求資料分別格式化,編制了監(jiān)督記錄表格并組織監(jiān)督員進行監(jiān)督工作的培訓,各部門共開展監(jiān)督工作10余次,提交監(jiān)督表格10余份。各部門經過開展監(jiān)督工作及時糾正了日常工作中的錯誤。
g)內外部審核的結果;20xx年××月××日中心按照內審計劃及內審實施計劃,對質量體系進行了系統的審核,全面的評審了質量體系運行有效性,本年度內部審核檢查出7項不貼合工作,經過采取糾正措施,實施糾正,消除已存在的不合格工作。使質量體系得到改善和完善。經過內審證明了包頭市供水管理服務中心質量體系基本能夠有效的運行。
h)糾正措施和預防措施;
內審和監(jiān)督發(fā)現的不合格工作均采取了糾正和預防措施予以糾正、預防,糾正和預防措施實施后內審員和監(jiān)督員對措施的實施后的完成情景和糾正結果的貼合性進行了跟蹤驗證。確認糾正和預防措施的效果貼合要求。
i)檢驗檢測機構間比對或本事驗證的結果;檢驗檢測機構間比對:
為保證檢測質量中心采取內部質量控制和外部質量控制的方法控制檢測質量,以履行向客戶承諾的檢測質量。經過與××××××進行檢驗檢測機構間的水質樣品比對,比對結果證明我中心的檢測質量貼合質量控制計劃要求,能夠有效控制檢驗檢測結果的質量。
j)工作量和工作類型的變化;20xx年××月—20xx年××月年完成計劃內例行檢測水質樣品××件余。保質保量按時完成××××××水質檢測任務。未承擔其它委托檢驗檢測樣品的檢驗檢測任務,工作量和工作類型無變化。
k)資源的充分性;中心擁有ICP—MS等大型設備若干臺,返聘了經驗豐富的××位老員工,招錄了專業(yè)對口的××名新員工,從資源上配備充分,能夠滿足目前承擔的檢驗檢測工作并為今后中心開拓新領域、新項目創(chuàng)造了條件。
l)應對風險和機遇所采取措施的'有效性;中心正處在起步時期,新員工的培養(yǎng)、大型設備的開發(fā)利用等是中心的首要工作和重點工作。讓新員工主動承擔中心的重要工作,中心將承擔必須的風險。加強新員工的監(jiān)督是降低這種風險的有效措施,資源的充沛是中心在水質檢測領域做大做強發(fā)展的良好機遇。
m)改善提議;加強法制性教育,提高全體員工檢驗檢測的法制觀念,樹立中心誠實信用、遵紀守法的形象,提高檢測本事。
n)其他相關因素,如質量控制活動、員工培訓。
1、檢測結果質量控制
中心制定了20xx—20xx年質量控制計劃,檢測人員嚴格按計劃實施質量控制,內部采取人員比對、樣品復測、每一批次樣品檢測均使用標準樣品進行控制。檢測人員和管理人員都嚴格執(zhí)行檢驗檢測標準要求。
2、員工培訓
中心制定了20xx—20xx年培訓計劃,對員工進行相關知識的培訓。20xx年已組織人員參加對體系文件的學習,外聘專家來中心里傳授知識,進行了“辦法”、“準則”的進一步培訓。有儀器生產廠家的技術人員對部分大型設備的使用、維護進行培訓。
八、質量管理體系持續(xù)改善的決定
本次管理評審會議決議:要強化過程管理意識,加強員工履行崗位職責的管理和教育工作,提高員工履行管理體系文件相關規(guī)定的自覺性,加強培訓工作的效果,提高質量管理體系運行的有效性,及時改善質量管理體系運行中出現不足,使××××××××××質量管理體系在運行中不斷得以改善和完善。
管理評審報告14
評審時間:20xx年xx月xx日
評審依據:ISO9001:20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評審目的:評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統的評價,提出并確定各種改善的機會和變更的需要,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評審范圍及評審重點:對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評審資料:
本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規(guī)定的管理評審輸入:審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的貼合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改善推薦,發(fā)表了意見、并展開了討論和評價:最后由池澤華總經理根據大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:管理者代表xx作了關于《質量管理體系運行狀況的報告》,其資料包括:
(1)內部質量管理體系審核狀況;
(2)質量方針和質量目標的實施狀況及適宜性;
(3)質量管理體系過程的運行狀況;
(4)上次質量管理評審所確定的措施實施狀況及有效性;
(5)有關質量管理體系改善的推薦。
各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行狀況報告》、《采購部質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》的報告。
與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論。總經理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的.決定和措施:
一、本次管理評審基本上到達了預期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了用心作用。同時為我公司通過20xx版/T19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評審結論為:通過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決狀況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系貼合IS09001:20xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際狀況,質量管理體系能在持續(xù)改善中有效運行,與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。
三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為xxx,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此xxx要求xxxx部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個,改善措施xx個,詳見相應記錄。
管理評審報告15
評審時間:
X年XX月XX日
評審依據:
ISO9001:20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評審目的:
評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統的評價,提出并確定各種改善的機會和變更的需要,確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評審范圍及評審重點:
對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評審資料:
本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規(guī)定的管理評審輸入:審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的貼合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改善推薦,發(fā)表了意見、并展開了討論和評價:最后由池澤華總經理根據大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:
管理者代表作了關于《質量管理體系運行狀況的`報告》,其資料包括:
(1)內部質量管理體系審核狀況;
(2)質量方針和質量目標的實施狀況及適宜性;
(3)質量管理體系過程的運行狀況;
(4)上次質量管理評審所確定的措施實施狀況及有效性;
(5)有關質量管理體系改善的推薦。
各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行狀況報告》、《采購部質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行狀況報告》的報告。
與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性,質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論。總經理池澤華認真聽取了大家的意見,并就大家提出的問題,當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施:
一、本次管理評審基本上到達了預期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高,促進各部門提高工作質量,以顧客為關注焦點,不斷滿足顧客要求,增強顧客滿意,起到了用心作用。同時為我公司透過20xx版/T19001標準質量管理體系認證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評審結論為:透過體系的運行,公司管理已提高到一個新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決狀況的分析,我公司的質量方針和質量目標是適宜的,質量管理體系貼合IS09001:20xx標準和我司質量管理體系文件的要求,適應我司的實際狀況,質量管理體系能在持續(xù)改善中有效運行,與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。
三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為,離本公司的質量目標要求尚存在著差距,為此要求x部門分析原因,制定相應的糾正預防措施,并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個,改善措施xx個,詳見相應記錄。
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