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婦幼保健院績效考核自評報告

時間:2023-02-24 17:14:18 報告 我要投稿

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)

  我們眼下的社會,報告使用的頻率越來越高,不同種類的報告具有不同的用途。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編收集整理的婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇),歡迎大家分享。

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)1

  一、部門(單位)基本情況

  (一)職能職責

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心屬二級婦幼保健院,全額撥款事業單位,是非營利性的全額撥款醫療衛生事業單位。多年來堅持以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為全市婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。我院現有編制數125個,其中:全額撥款100個,自收自支編制25個。 20xx年年底我院在職職工人數共計217人(其中:在編職工110名,編外聘用107名),退休人員54名。

  (二)機構設置

  婦幼保健院設有黨委辦公室、行政辦公室、人事科、財務科(醫保科)、醫務科(科教科),護理部、保健部、門診部、后勤保障科(保衛科)、感染管理科、網絡信息科。信息科、健康教育科(加掛業務發展部)納入職能科室管理。監察室為內設機構。工會、團委為群團組織。

  一級業務科室:婦女保健部(婦科、婦女保健科、計劃生育科)、兒童保健部(幾科、兒童保健科)、孕產保健部(產科、孕產群體保健科),檢驗科、病理科、影像科、藥劑科、手術室(麻醉科)。計劃生育技術服務部與婦女保健部兩塊牌子一套人馬。

  二級科室:供應室,歸口護理部管理;病案室,歸口醫務科管理;中醫診室由門診部管理;醫保科歸口財務科管理;保衛科,歸口后勤保障科管理。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心年初部門預算總支出合計1722.5萬元,其中:基本支出1608.5萬元,項目支出114萬元。21年財政實際預算撥款2048.98萬元,其中:基本支出撥款1934.98萬元,占預算基本支出94.44%。

  全年部門基本支出共計6102.24萬元,其中財政撥款到位2048.98萬元,用于發放我院在職職工的'工資福利,保障醫院全額編制職工的工資發放,部分保證了醫院日常事務的正常運轉。

  20xx年郴州市婦幼保健計劃生育服務中心全年基本支出6102.24萬元,其中人員經費3795.22萬元,占全年基本支出62.19%,公用經費2307.02萬元,占全年基本支出37.81%。

  (二)項目支出情況

  婦幼業務工作經費,全面、規范落實預防母嬰傳播綜合干預服務,減少相關疾病母嬰傳播,不斷提高婦女兒童健康。其中:(預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作經費)支出55萬元,主要用于預防孕期艾滋病、梅毒乙肝母嬰傳播檢測。(婦幼公共衛生支出)支出20萬元,主要用于“兩癌”免費檢查目標人群覆蓋。(藥品零差率)支出14萬元,主要用于補助醫院實施藥品零差率。(免費孕前優生健康檢查項目全覆蓋)支出10萬元,主要用于目標人群免費孕前優生健康檢查。(遺傳代謝性疾病患兒專項補助)支出15萬元,主要用于新生兒“四病”篩查及時完成達標。

  三、政府性基金預算支出情況

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心無政府性基金預算安排的支出。

  四、國有資本經營預算支出情況

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心無國有資本經營預算安排的支出。

  五、社會保險基金預算支出情況

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心無社會保險基金預算安排的支出。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,郴州市婦幼保健計劃生育服務中心在市委、市政府和市衛生健康委的正確領導下,認真落實黨委領導下的院長負責制,以創建三級婦幼保健院為契機,以省市婦幼工作要點為主線,以婦幼保健機構績效考核指標為導向,不斷提高臨床保健服務質量,狠抓醫療質量安全及新冠肺炎疫情防控工作。

  協助科室完成保健項目培訓19場,培訓約1978余人次。藥品采購完成率100%,開放病床數100余張,在出生人口逐年降低、新冠疫情導致來院就診人數驟然減少,從而醫療收入減少的情況下,收入增長率只略微下降;

  圍繞指導時間、工作模式、團隊建設、服務質量,在業務指導常態化、指導與培訓相結合、保健與臨床相融合。市縣兩級互相配合關注需求,解決困難,把服務帶下去,把問題帶上來,拿出解決辦法,切實解決問題。以桂陽為試點,創新實踐區域,真正形成上下聯動、左右協調,打造行業示范區,促進縣市區之間經驗交流。群體保健共派出專家30批次,140余人參與省級管理與專業技術線上線下學習培訓。 保證了各類保健培訓12月31前已完成,藥品采購及時。

  制定疫情防控常態化實施方案并做到適時更新,明確分工,工作效率得到提高。不斷完善預檢分診、發熱診室規范化設置,開展疫情排查,爭取防控物資,扎實開展防控知識培訓和應急演練,嚴格落實“應檢盡檢”。

  三公經費方面,同比上升了一點,但是還是未超出預算,一般性支出同比下降。

  積極開展三級婦幼保健院創建工作,提升婦幼品牌,規范服務行為。改善醫療服務,嚴格依法執業,堅持合理用藥,加強質量與安全管理,提高診療水平與應急能力。一年多來,醫院整體環境有所改善,服務水平明顯提升,工作效率得到提高。婦女兒童保健工作管理率達95%以上,全面保障婦幼兒童健康,患者滿意度達90.25%。

  七、存在的問題及原因分析

  郴州市婦幼保健計劃生育服務中心20xx年度整體支出未偏離績效目標。

  預算編制工作有待細化:預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高;在執行過程中,發現醫院用藥、用材量較小的傳統低值藥品與醫藥企業追求利潤之間有落差,供應有不對等現象;亦有個別家庭對領取補助存有疑慮,宣傳尚有不足之處;業務指導過程中疾控部門與婦幼信息溝通欠流暢,跟蹤隨訪有待加強;基層人員流動較頻,基礎建設有待改進完善;全市各縣市區計劃懷孕及孕早期婦女免費葉酸服用依從還有不夠積極等現象。

  八、下一步改進措施

  后階段我們將根據工作情況嚴格按預算進一步提高公用經費控制率,繼續建立和完善相關管理制度,確保財政資金投入的成效。同時向財政申請加大投入;加大各類保健宣傳力度,提高認知度;建議政府協調部門間溝通機制,加強聯防聯控

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  自評報告經郴州市財政局審核后,將按要求由市財政局績效管理科代為公開,主動接受社會監督,并進一步建立、完善、運用好各項內控制度,管好用好財政資金。

  其他需要說明的情況

  無。

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)2

  為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《漣源市財政局關于開展20xx年度決算環節績效自我評價工作的通知》(漣財績[20xx]55號)文件精神,結合單位實際情況,組織成立了績效評價工作小組,評價小組通過檢查基本支出、有關賬目,收集整理支出相關資料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

  一、基本情況

  (一)部門概況

  我院有人員編制數184人,實有在編人員164人。

  (二)主要職責

  履行公共衛生職責,掌握轄區內婦女兒童健康狀況信息,為轄區內婦女兒童提供育齡婦女保健、圍產保健、兒童保健、計劃生育技術等婦幼保健計生技術服務,控制孕產婦及5歲以下兒童死亡率;開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務,包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重搶救和治療等;開展母嬰保健技術服務;承擔全市各級醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓;負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作;負責開展孕前優生優育健康檢查和孕期出生缺陷綜合防控工作;對農村育齡婦女實施免費婦女病普查工作;完成上級交辦的其他事項。

  (三)20xx年重點工作

  1、加強內部管理,致力于全市婦幼兒童的保健工作。

  2、加強對醫護人員的專業培訓與學習,提高醫療技術水平,減少因醫療質量引發的醫療糾紛。

  3、負責轄區范圍內孕產婦健康管理、兒童健康管理,對鄉村醫師、婦幼專干進行培訓、下鄉督導。

  4、加大宣傳力度,推廣“孕婦學校”,狠抓民生實事項目。

  5、扶貧工作。

  6、工會日常工作開展。

  (四)基本支出情況

  我單位20xx年總支出為8809068元,其中基本支出8809068。具體是工資福利支出8194631元、商品和服務支出431528元、對個人和家庭的補助182909元。

  二、整體支出績效情況

  (一)20xx年整體支出績效目標設置情況

  1、加強內部管理,致力于全市婦幼兒童的保健工作。

  2、加強對醫護人員的專業培訓與學習,提高醫療技術水平,減少因醫療質量引發的醫療糾紛。

  3、負責轄區范圍內孕產婦健康管理、兒童健康管理,對鄉村醫師、婦幼專干進行培訓、下鄉督導。

  4、加大宣傳力度,推廣“孕婦學校”,狠抓民生實事項目。

  5、扶貧工作。

  6、工會日常工作開展。

  (二)20xx年整體支出績效目標完成情況

  目標1:

  (一)20xx年全面開展婦幼保健機構體制創新試點工作。為進一步落實深化醫改工作要求,推動婦幼保健機構體制機制創新,促進婦幼保健機構健康可持續發展,根據《湖南省衛生健康委關于開展20xx年湖南省婦幼保健機構體制機制創新試點工作的通知》的文件要求,我院積極探索機構體制機制創新,完善績效考核制度,建立保障與激勵相結合的運行新機制,以婦幼保健機構能力建設項目為路徑,以“互聯網+婦幼健康”為載體建設“銀醫對接系統”,創新婦幼健康服務新模式。一年來,我院通過全面開展績效考核,創新婦幼健康服務管理體制機制,充分調動了全院干部職工的工作積極性,服務質量得到了極大提升,圓滿地完成了各項工作任務,婦幼保健管理實現了資源共享,信息互聯互通,極大提升了區域婦幼健康工作能力和水平,高質量完成20xx年婦幼保健機構能力建設項目和體制機制試點工作。

  (二)順利通過二級甲等婦幼保健院復評。我中心(院)于20xx年12月正式啟動了“創建二級甲等婦幼保健機構”復評工作。經過六個月的努力,醫院管理水平、業務技術、醫療保健服務質量、后勤保障、基礎設施等方面已取得了一定的成績。經過6次自評后,我中心于6月30日-7月1日接受婁底市級復評。復評過程中,專家組充分肯定了我中心(院)在創建工作中取得的成績,認為我中心(院)在行政后勤管理、保健管理、臨床管理、醫技管理、醫院文化建設等方面的工作很到位。工作的亮點主要體現在政府支持婦幼工作,婦幼網絡健全、婦幼健康工作總體指標完成好、群眾滿意度高。經過嚴格審查,我中心(院)以優異的成績順利通過二級甲等婦幼保健院復評。

  目標2:圓滿完成婦幼保健機構能力建設項目工作。根據《湖南省衛生健康委關于印發湖南省20xx年婦幼保健機構能力建設項目實施方案的通知》精神,我院被確定為縣級婦幼保健機構能力建設實施單位,我院高度重視,制定了《漣源市婦幼保健院能力建設項目實施工作方案》,成立了能力建設工作領導小組,負責對全院能力建設的落實和配合,定期召開項目專題會議,將項目指標分解到科室、責任到人,明確時間進度,要求責任科室全力落實能力建設工作。通過婦幼保健機構能力建設,我院人才隊伍能力日趨增強,搶救設施設備配置更加完善,患者滿意度持續提高,醫院的服務能力、醫療技術水平、急危重孕產婦及嬰兒救治能力得到了提升,績效指標合格,初步完成了婦幼保健機構能力建設目標。

  目標3:我院建立孕產婦、兒童檔案,托幼機構培訓,對鄉村醫師和婦幼專干進行經常性培訓、保健部每月進行下鄉督導和工作培訓,掌握轄區內婦女兒童健康狀況信息,提升鄉村醫師和婦幼專干醫療業務水平及相關工作能力。

  目標4:普及婦女嬰幼兒健康知識,“孕婦學校”由城區走向鄉鎮,完成“兩癌”普查工作,發放健康手冊等各類宣傳資料,增強保健意識,以預防為主,治療為輔,減輕群眾醫療負擔,樹行業新風,讓婦幼工作又上新臺階,關注小環境,共享大健康,傳播健康,開創我市婦幼工作新局面。

  目標5:我院針對1個村扶貧,有駐村幫扶隊員3人。積極開展扶貧“全城行動”工作,改善貧困村基礎設施,進一步鞏固脫貧攻堅成果。

  目標6:開展工會活動6次,嚴格按照總工會及相關上級部門規定要求給工會成員發放福利,工會活動開展有聲有色。

  (三)未實現既定績效目標的分析說明

  既定績效目標均完成。

  三、總體評價和自評得分情況

  (一)工作總體自我評價

  20xx年,我單位按照績效評價的要求,對財政部門預算支出開展了自評,保障了單位日常正常運轉,認真按照相關程序對項目組織實施,充分發揮了項目資金作用。我市預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播防治項目較好的完成了各項任務,讓孕產婦享受到了國家的相關的免費政策,得到了實惠,取得了良好的社會效益和經濟效益。農村適齡婦女“免費”檢查項目也較好的完成了各項任務,讓老百姓享受到了國家的相關的免費政策,得到了實惠,緩解了貧困家庭的困難,取得了良好的.社會效益和經濟效益。

  (二)自評得分情況:根據年初的績效考核工作計劃和目標,較好的`完成了全年的目標工作任務,財務管理制度健全規范,無違規違紀現象。20xx年部門整體支出績效自評得分95分,詳見部門整體指出績效評價指標自評打分表。

  四、存在問題與建議

  存在的問題:

  1、未對既設的績效目標實行動態的監督管理;

  2、在設定目標時與各業務股室配合度不高,導致設定的目標不夠細致和精細。

  建議:重視績效目標管理工作,提高財務與各業務科室的配合,實施對績效目標的動態監督管理。

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)3

  根據《保山市財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20xx﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神,現將我院20xx年開展的基本公共衛生工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  我院在市委、市政府領導下,在市衛健委的`指導下,不斷健全和完善醫院內部管理制度,積極探索現代保健院管理制度、醫療服務體系能力明顯提升,為確保保健院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求。不斷提升城鄉居民提供健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產婦保健國家基本公共衛生服務能力,加強健康促進與教育,實施國民健康行動計劃,倡導健康的生活方式,引導科學就醫和安全合理用藥。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金通知》(保財社〔20xx〕45號)、《保山市財政局關于下達20xx年市級基本公共衛生服務項目補助資金通知》(保財社〔20xx〕100號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目省級補助資金通知》(保財社〔20xx〕1號)的文件精神,審議核定我院20xx年用于基本公共衛生服務一般公共預算財政撥款支出中央24.63萬元、省級資金17.44萬元、市級資金6萬元,共計48.07萬元,該資金于20xx年下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年實際到位資金48.07萬元

  2.項目資金執行情況。

  20xx年項目資金實際支出48.07萬元,包含上年結轉36.37萬元,執行率100%,得分20分。

  3.項目資金管理情況。

  該資金按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。一是數量指標,得10.8分,其中考核、督導覆蓋縣(區)4分,0-6歲兒童健康管理率59.66%得2.8分,孕早期產檢檢查率87.82%,得4分;二是質量指標得8分,新生兒訪視率97.2%得4分,產后訪視率97.01%得4分;三是時效指標,無;四是成本指標,無。

  2.效益指標完成情況。一是經濟效益指標,無;二是社會效益指標,得分14.25分,其中城鄉居民公共衛生差距逐步縮小得4.5分,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高得4.5分,基本公共衛生服務水平不斷提高得5.25分;三是生態效益指標,無;四是可持續影響指標,得15.75分,其中,居民健康水平逐步提高得6分,社會穩定水平逐步提高得6分,公共衛生均等化水平逐步提高得3.5分。

  3.滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標得分15分,其中服務對象綜合知曉率逐步提高得7.5分、服務對象滿意度逐步提高得7.5分。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開展。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分85分,自評為良。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

  存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)4

  一、單位基本情況

  洞口縣婦幼保健計劃生育中心單位事業編制人數53人。實有人數83人,其中在職45人,退休38人。公務車輛核定編制2輛,實有公務車輛2輛。

  部門職能職責:為轄區內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病防治、助產技術服務等,承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、避孕藥具管理與發放服務、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務等工作。受衛生計生行政部門委托,承擔轄區婦幼保健業務管理、培訓和技術支持工作。

  根據上述職責,我單位內設辦公室、醫務股、護理部、財務股、保健和公共衛生服務股等6個黨政管理機構。

  二、基本支出情況

  1、我單位20xx年基本支出511.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中人員支出473.72萬元,公用支出38萬元,主要用途為:

  (1)工資福利支出471.29萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費等。

  (2)商品和服務支出30萬元,包括辦公費、會議費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、租賃費、維修費、委托業務費等日常公用經費。

  (3)對個人和家庭補助支出2.43萬元,包括離退休費、撫恤金、遺屬補助等。

  2、“三公”經費支出情況。20xx年,我單位三公經費支出2.6萬元,其中公務接待費0.6萬元,公務用車運維費2萬元;公務用車購置費0萬元;因公出國費X萬元。

  三、項目支出情況

  專項資金安排情況

  20xx年度,省財政廳下達我院農村適齡婦女兩癌免費篩查項目經費63萬元,縣配套經費78.91萬元;免費產前篩查項目經費61.65萬元,縣配套經費28萬元;貧困縣免費婚檢項目經費35.28萬元;“降消”項目經費3.13萬元;“艾乙梅”項目經費46.14萬元,營養改善項目335.02萬元;省補專項資金共計544.22萬元。縣配套資金106.91萬元.

  專項資金使用管理情況

  “兩癌”普查支出:化驗費336727元;一次性耗材93800元;下鄉督導工作經費68219元;辦公費50005元;聘請臨時工作人員開支241254元;彩超維修費26400元。資料印刷費40653元。

  免費產前篩查項目支出:化驗費798428.6元;下撥各鄉鎮醫院工作經費105015元,下鄉督導工作經費62325元,撥鄉鎮宣傳經費63000元,產篩風險人群干預補助費125500元;聘請臨時工作人員開支224808.55元。

  婚前醫學檢查支出:檢查資料印刷費:31800元;檢查用試劑111432.85元;聘請臨時工作人員工資231232元。

  “艾乙梅”項目支出:宣傳資料費:10600元;試劑耗材237432元;下鄉督導工作經費:55776元;付各醫療機構經費及臨時工工資:310029元。

  營養改善項目:付購嬰幼兒營養包款3343300元;貧困營養改善培訓6900元。

  專項管理情況分析

  我單位聯系實際,對專項資金做到了嚴格控制、規范使用。

  1、完善制度。結合縣財政局的要求,對財務管理制度進行了修訂,制定了單位經費管理辦法,強調了專項經費必須專款專用,對專項經費的使用范圍、使用計劃的制定、審批報賬等方面做出了進一步的強調和明確。

  2、規范管理。制度修訂后,我們對專項經費使用的具體經辦人提出了要求,在使用前科學計劃,使用中合理安排,做到了把好使用的源頭關;簽字時負責簽字的領導對資金使用情況予以審核,超范圍、超比例的不簽字,做到了把好簽字的審核關;報賬時由財務人員對發票及附件等信息進行核準,不符合要求的不支付不報賬,做到了把好支付與報賬關。項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用。

  四、部門整體支出績效情況

  (1)績效目標完成程度。

  今年,“兩癌”普查完成率103.86%;免費婚前健康檢查項目檢查率94.47%,疾病檢出率6.84%;孕前優生健康檢查目標覆蓋率100%,早孕隨訪率100%;妊娠結局隨訪率100%;孕產婦免費產前篩查項目:我院免費產前篩查目標數4200人,至12月底已完成4202人,產前高危人數601人,產前診斷人數434人;確診2人。免費新生兒疾病篩查項目篩查率97.01%;聽力篩查率98.76%。

  (2)績效評價工作情況

  20xx年,洞口縣婦幼保健計劃生育服務中心開展績效評價的項目有農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:今年,“兩癌”普查人數9000人,完成9348人,完成率103.86%,發現確診宮頸癌3人,乳腺癌5人,實現了早發現、早治療、早干預的目標,促進了婦女身心健康,受到了社會的好評;免費婚前健康檢查項目:20xx年全縣婚姻登記7954對,婚前醫學檢查7514對,檢查率94.47%,其中檢出疾病人數514人,其中指定遺傳性疾病340人,疾病檢出率6.84%,通過婚前檢查,宣傳增補葉酸預防神經管缺陷知識,免費發放葉酸片,提高目標人群增補葉酸知識知曉率和葉酸服用率;國家免費孕前優生健康檢查項目:今年我院孕前優生健康檢查目標人數3680對,已完成3680對,目標人群覆蓋率100%,早孕隨訪率100%,妊娠結局隨訪率100%;孕產婦免費產前篩查項目:我院免費產前篩查目標數4200人,至12月底已完成4202人,產前高危人數601人,產前診斷人數434人;確診2人。免費新生兒疾病篩查項目等:目前我院新生兒疾病篩查開展了CH、PKU、CAH、G6PD四項篩查及串聯質譜檢查。至12月底新生兒疾病篩查5041人,篩查率97.01%;聽力篩查5132人,篩查率98.76%。至今年12月底我縣共收到兒童營養包67380盒,發放兒童營養包62000盒,發放率92%,有效服用率92%。

  我院嚴格按照項目要求,把項目資金用到實處,資金沒有擠占、挪用。

  (3)預算支出主要績效及評價結論

  基本建立了“政府主導,衛計牽頭,部門配合,專家支持,群眾參與”的一級預防工作機制成,為保障各項工作的順利實施,成立了縣領導小組,明確分工,保障到位,規范服務,將“兩癌”、“產篩”、“免費婚檢”等項目工作納入了衛計中心工作和年度生育考核內容,取得了良好經濟效益和社會效益,得到了社會的廣泛認同。

  五、存在的問題

  (1)對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

  (2)績效目標和指示往往根據項目實際情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的'偏差。

  (3)在績效考評指標上的設計上,部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評,績效指標體系有待完善。

  六、有關建議

  加強績效評價管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。規范績效評價管理資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠、客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  七、績效自評結果擬應用和公開情況

  我院對所有項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析,將其作為經費預算管理工作和安排以后年度預算的依據,自評結果將在網站公開。

婦幼保健院績效考核自評報告(通用5篇)5

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)職能職責

  認真貫徹落實衛生部《關于進一步加強婦幼衛生工作的指導意見》和《婦幼保健機構管理辦法》,堅持以保健為中心,保健與臨床相結合,面向基層和預防為主的方針,為婦女兒童提供安全、有效、優質的保健服務,提高全縣婦女兒童的健康水平。

  (二)部門組織架構

  1.機構設置

  青神縣婦幼保健院屬公益一類事業、財政一級預算單位,無下屬預算單位。

  2.人員構成

  經縣編委核定,全額財政撥款事業編制40人。年末在職職工共80人,其中在編職工32人,內聘職工41人,借調7人。

  (三)當年部門(單位)重點工作任務概述

  進一步完善了婦幼衛生工作服務體系建設,加大《母嬰保健法》宣傳力度及執法力度,做好孕婦和兒童兩個系統管理工作,完成20xx年婦幼衛生工作績效目標任務,同時做好新冠疫情防控工作,全面順利實施完成“自愿免費婚前醫學檢查項目”,“免費孕前優生健康檢查項目”等國家重大婦幼民生項目工作。

  二、預算編制及執行情況

  (一)預算編制情況

  20xx年青神縣婦幼保健院收入預算總額為1480.59萬元,其中一般公共預算撥款收入475.59萬元,事業收入1005萬元。相應安排預算支出1480.59萬元,其中基本支出1218.99萬元,項目支出261.6萬元。

  (二)預算執行情況

  20xx年度收、支總計各1478.30萬元,與20xx年相比各增加93.37萬元,增幅為6.74%,主要是因為事業收入較上年有所增加。20xx年預算收入、支出完成率為99.85%。其中基本支出1218.39萬元,占比重82.42%,預算執行率為99.85%。

  20xx年共有11個項目,總支出259.91萬元,占比重17.58%,預算執行率為99.85%。20xx年分別有11個項目:

  1.婦幼保健信息、健康教育專項:年初預算數10萬元,決算數10萬元,執行率100%。

  2.生殖保健咨詢、優生監測項目:年初預算數35萬元,決算數35萬元,執行率100%。

  3.免費計劃生育技術服務項目:年初預算數30萬元,決算數30萬元,執行率100%。

  4.免費孕前優生健康檢查項目:年初預算數18萬元,調整預算數30.95萬元,決算數30.95萬元,執行率100%。

  5. 農村婦女“兩癌”檢查項目:年初預算數25萬元,調整預算數38.86萬元,決算數38.86萬元,執行率100%。

  6.增補葉酸預防神經管缺陷項目:年初預算數1萬元,決算數1萬元,執行率100%。

  7.取消藥品加成補助項目:年初預算數13萬元,決算數13萬元,執行率100%。

  8. 援彝干部經費保障項目:年初預算數4.98萬元,決算數3.29萬元,執行率66.06%。

  9.重大公共衛生縣級配套項目:年初預算數15.1萬元,決算數15.1萬元,執行率100%。

  10.自愿免費婚前醫學檢查項目:年初預算數28萬元,調整預算數44.4萬元,決算數44.4萬元,執行率100%。

  11. 醫療服務能力提升項目:年初預算數0萬元,調整預算數38.31萬元,決算數38.31萬元,執行率100%。

  三、基本運行績效情況

  (一)預算管理

  按照預算管理辦法,科學完整編制我單位的基本運行預算,嚴格控制“三公”經費預算,并對預算信息進行了公開,且公開時間及時、內容真實完整。

  (二)績效管理

  為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求,提升資金使用效益,20xx年我單位所有項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  (三)財務管理

  嚴格執行政府會計制度。所有財務收支均納入預算管理,按預算范圍、標準及相關規定合理的安排支出。醫院財務工作實行“統一領導,集中管理”的財務管理體制,財務開支實行院長“一支筆”審批制度。所有項目資金均按照項目資金管理辦法,專款專用,進行管理、使用和考核,切實提高財政資金使用效益,有效保障單位機構正常運轉,完成目標任務。

  (四)政府采購管理

  嚴格執照政府采購管理制度進行采購,堅持無預算不采購原則。為進一步加強政府采購監督管理,按照政府采購法規定的透明度原則,所有采購信息實行全面公開,促進全社會對政府采購的監督。建立嚴格的內部控制管理制度,嚴肅人員工作紀律,通過嚴格的內部制約和監督,使得整個采購過程環環相扣,有條不紊,促進政府采購行為規范化。

  (五)資產管理

  20xx年不斷加強資產管理,與部門預算編制同步編制新增資產配置預算,并按照資產配置預算進行采購配置。定期進行了資產盤點清理工作,資產處置按要求逐級報批審核,收到資產處置收益及時足額上繳財政。20xx年固定資產總值4153.37萬元,全部正常使用。其中房屋及建筑物2548.12萬元,通用設備303.3萬元,專用設備1284.35萬元,家具17.6萬元。

  四、重點履職績效分析

  (一)整體支出績效目標及完成情況

  為貫徹落實黨的.十九大“全面實施績效管理”要求,提升資金使用效益,20xx年我單位所有項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。20xx年青神縣婦幼保健院整體績效目標保障婦幼衛生事業正常運轉,做好孕產婦、兒童系統管理及疫情防控工作,全面實施完成“自愿免費婚前醫學檢查項目”、“免費孕前修身健康檢查項目”等國家重大婦幼民生項目工作,為全縣婦女兒童提供健康保障服務,不斷提高群眾滿意度。整體支出1478.30萬元,其中基本支出1218.39萬元,項目支出259.91萬元,預算執行率為99.85%。

  (二)重點履職績效目標及完成情況

  1.完成情況

  我院20xx年完成免費孕前優生健康檢查620對夫婦,孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率97%;完成農村婦女宮頸癌篩查3303人,乳腺癌篩查1802人,“兩癌”防治知識知曉率85%;完成婚前醫學檢查850對,婚前醫學檢查率為96%。

  2、效果情況

  計劃懷孕夫婦優生科學知識知曉率85%,農村婦女宮頸癌早診率93%,乳腺癌早診率65%,婚前醫學檢查知識知曉率達100%。

  3、可持續性影響和社會滿意度情況

  服務對象滿意度均在95%以上。

  (三)重點項目支出績效情況

  1.免費孕前優生健康檢查(縣級配套)項目績效完成情況綜述。項目全年預算數30.95萬元,執行數30.95萬元,完成預算的100%。通過項目實施有效的降低出身缺陷風險,提高了出生人口素質。

  2.農村婦女“兩癌”檢查項目績效完成情況綜述。項目全年預算數38.86萬元,執行數38.86萬元,完成預算的100%。通過項目實施對提高農村婦女宮頸癌和乳腺癌的早診早治率,降低“兩癌”死亡率,提高了農村婦女的健康水平。

  3.自愿免費婚前醫學檢查項目績效完成情況綜述。項目全年預算數44.4萬元,執行數44.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施促進了婚姻家庭幸福與社會和諧,為有效預防出生缺陷起到了重要作用。

  五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。

  20xx年,我院按要求較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,支出總額控制在預算總額以內。預算管理方面、資產管理方面制度執行總體較為有效,仍需進一步強化。整體評價得分85分。

  六、存在問題及改進措施

  (一)主要問題及原因分析

  1. 預算執行存在偏差。

  由于人員變動等因素,編制預算時難以精確預計,在預算執行中造成個別預算項目出現偏差現象。在今后的預算編制中多方考慮,保證預算編制的準確性,科學編制預算,提高預算準確率。

  2. 完善資產管理,未及時錄入資產管理信息系統。整改措施:財務入賬資產及時錄入資產管理信息系統

  (二)改進方向和具體措施

  1. 規范賬務處理,提高財務信息質量,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  2. 落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

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