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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告

時間:2023-02-24 13:14:24 曉怡 報告 我要投稿

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告范文(通用19篇)

  在現(xiàn)實生活中,越來越多的事務都會使用到報告,要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家整理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告范文(通用19篇)

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇1

  (一)項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況

  根據(jù)各村的項目實施方案,經(jīng)鎮(zhèn)項目辦實地核實后,提交鎮(zhèn)政府集體研究進行批復。鄉(xiāng)財政所收到項目批復后將項目資金通過大平臺申報轉(zhuǎn)入村級資金賬戶。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  根據(jù)《鹽邊縣農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范試點工作實施方案》、《鹽邊縣農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范點補助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結(jié)合鄉(xiāng)政府對20xx年各村公共服務運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況,科學客觀的對省、市、縣下達的農(nóng)村公共服務運行維護費進行了資金的分配。大村且20xx年受災較嚴重的分配4萬-5萬元;中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬-4萬元;小村且18年運行維護項目實施相對較差的分配3萬元 。

  (三)項目財務管理情況

  我鄉(xiāng)有健全的村級財務管理制度,且嚴格按照財務管理制度執(zhí)行,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

  三、項目實施及管理情況

  項目實施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時到實地查看施工進度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。

  四、項目績效情況

  (一)項目完成情況

  (二)項目效益情況

  1、提高生活質(zhì)量,改觀農(nóng)村面貌。通過公共服務運行的'基礎設施管護、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務、治安巡邏、文體活動等項目實施,基礎設施效益發(fā)揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質(zhì)量。

  2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎。通過基層組織活動經(jīng)費的保障,使我鄉(xiāng)的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運轉(zhuǎn),推動基層黨建全面進步全面過硬,推動全面從嚴治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎,公共服務均等化的目標得到了一定提升。

  3、服務基層群眾,密切干群關系。公共服務運行是為了解決村內(nèi)最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務運行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。

  五、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論

  20xx年基層組織活動和公共服務專項資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實際困難,績效目標按期實現(xiàn),按照各項政策要求,不斷提高項目的績效效率。

  (二)存在的問題

  1、有部分村(社區(qū))資金報賬相對滯后,報賬不積極,導致資金滯留在鄉(xiāng)財政所。

  2、部分村報賬單據(jù)及項目資料不夠完善,報賬不規(guī)范。

  3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏,特別是工程技術人員和財務管理人員。

  (三)下一步工作的建議

  1、加強對村上財務人員的政策和業(yè)務培訓。

  2、加強財務人員管理工作,將財務管理水平進一步提升。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇2

  根據(jù)平財監(jiān)績〔20xx〕6號文件通知的精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)將20xx年部門項目支出績效自評報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  白衣鎮(zhèn)人民政府轄16個行政村居(涉改前10個村),117個村民小組,根據(jù)《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范試點實施方案的通知》(川辦函〔20xx〕291號)文件要求,按照《平昌縣農(nóng)村公共服務運行維護機制建設示范試點實施方案》,完成20xx年農(nóng)村基礎設施和環(huán)境項目類的運行維護,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務類項目的運行維護,農(nóng)村生活服務類項目的運行維護,農(nóng)村社會管理類項目的運行維護。

  (二)項目績效目標

  爭取完成以下目標:目標1是完成20xx年改前10個村道路維護,共318公里。目標2是完成20xx年改前10個村環(huán)境整治,共62平方公里。目標3是完成20xx年改前10個村堰溝整治,共158公里。目標4是完成20xx年改前10村動植物疫病防治50次。目標5是完成20xx年改前10個村文體健身活動20次。目標6是完成20xx年改前10個村治安保衛(wèi)工作。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  20xx年農(nóng)村公共服務運行經(jīng)費計劃申報資金50萬元,批復資金50萬元,實際到位資金50萬元,總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位

  該項目實際到位資金50萬元。

  2.資金使用

  資金績效分配情況執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,截至20xx年12月31日執(zhí)行了50萬元,執(zhí)行率達100%。資金使用是專款專用、專項考核、立項申報、民主決策、嚴格監(jiān)督等。

  (三)項目財務管理情況

  按照每村5萬元預算,共10個村,全鎮(zhèn)合計50萬元。建設項目經(jīng)費采取直接支付形式,按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

  三、項目實施及管理情況

  為進一步加強項目管理及資金監(jiān)督,切實維護老百姓的利益,保障資金合理使用,按照縣級財政要求,我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長,黨委副書記為副組長,鎮(zhèn)財政所及農(nóng)業(yè)綜合服務中心相關人員為成員的'農(nóng)村公共運行維護機制建設領導小組,按照上級要求,認真落實此項工作,將資金全額用于該項目。

  四、目標及績效完成情況

  (一)目標任務完成情況

  完成20xx年改前10個村道路維護,共318公里;完成20xx年改前10個村環(huán)境整治,共62平方公里;完成20xx年改前10個村堰溝整治,共160公里;完成20xx年改前10村動植物疫病防治52次;完成20xx年改前10個村文體健身活動21次;完成20xx年改前10個村治安保衛(wèi)工作。

  (二)項目效益情況

  全面完成上級交辦的各項任務,全面提高人民群眾的滿意度。促進的全辦事處的社會發(fā)展。

  五、存在的問題

  農(nóng)村基礎設施薄弱,項目資金整合力度不夠,到村項目較為分散,難以綜合投入;預算執(zhí)行中經(jīng)費偏低,導致資金嚴重缺乏。

  六、相關建議

  運行維護資金涉及面廣,需維護的內(nèi)容較多,項目資金顯得不足,為更好地進行維護工作,建議提高村級公共運行維護項目補助額度。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇3

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。

  項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。

  2、項目立項、資金申報的依據(jù)。

  根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。

  根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。

  3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.

  該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。

  資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。

  4、資金分配的'原則及考慮因素。

  合理安排工作經(jīng)費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

  (二)項目績效目標

  1、項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。

  2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。

  3、該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。

  (三)項目自評步驟及方法

  由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  (三)項目財務管理情況

  我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程

  由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。

  (二)項目管理情況

  此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。

  (三)項目監(jiān)管情況

  按照財政要求專款專用。

  四、項目績效情況

  (一)項目完成情況

  根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于20xx使用2萬元,主要用于購買防疫物資。

  根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。

  (二)項目效益情況

  根據(jù)財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。

  五、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論

  按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。

  (二)存在的問題

  無問題。

  (三)相關建議

  無建議。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇4

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領,南縣人民把公園命名為德昌公園。

  (二)項目績效目標。

  德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。

  (三)項目自評步驟及方法。

  項目采取自評與他評相結(jié)合方式,成立項目自評小組,結(jié)合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價,認真聽取上級領導建議意見,做好自評工作。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標核定中標總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的'使用均建立了專款專戶,做到了專款專用,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場化項目管理。

  (二)資金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務費支付。

  (三)項目財務管理情況。

  德昌公園市場化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。

  組長:xxx

  副組長:xxx

  涂衛(wèi)副所長

  成員:全體干部職工

  辦公室設在德昌公園辦公室。

  (二)項目管理情況。

  本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調(diào)相關工作,項目實施及資金管理。

  (三)項目監(jiān)管情況。

  項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項目服務質(zhì)量。

  四、目標完成情況

  (一)目標完成任務量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。

  (二)目標完成質(zhì)量。

  德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。

  (三)目標完成進度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。

  五、項目效果情況

  德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。

  六、評價結(jié)論

  德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇5

  根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現(xiàn)報告如下:

  一、自評工作開展情況

  自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

  我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬元等。

  二、自評結(jié)果概述

  各預算項目立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調(diào)動了項目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構,增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區(qū)群眾的.生產(chǎn)生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質(zhì)和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結(jié)果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù),使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇6

  根據(jù)宿州市財政局《關于做好市直預算單位項目支出績效評價工作的通知》(宿財績﹝20xx﹞37號)文件精神,我鎮(zhèn)結(jié)合工作實際,對全鎮(zhèn)整體項目個數(shù)不低于30%進行績效評價工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  單位主要職責:

  1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

  2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

  3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

  4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

  5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

  6、完成上級政府交辦的其它事項。

  (二)項目基本情況

  1、項目數(shù)量:20xx年部門全部項目的30%,5個項目進行部門評價。分別是:

  (1)20xx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬元,

  (2)20xx年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構廠房)391.04萬元。

  (3)20xx年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。

  (4)20xx年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。

  (5)新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟)42萬。

  2、項目工程總成本1043.51萬元。

  3、工程起止時間:20xx年1月1日至20xx年12月31日

  4、項目工程總體目標是:20xx年底全部完成各個項目工程,合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規(guī)的有關規(guī)定。

  (三)項目組織管理情況

  1、20xx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目,總投資80萬元,:截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

  2、20xx年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構廠房),總投資391.04萬元。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

  3、20xx年省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

  4、20xx年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

  5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟)42萬。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達100%。

  以上項目支出均嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、新預算法、會計基礎工作制度及財務管理制度等相關制度實施。項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,物資設備購置全都通過政府采購辦審批后采購。

  (四)項目資金使用狀況

  資金按財政預算計劃分期分塊使用,并跟蹤落實到位。

  1.項目資金到位情況分析。20xx年項目工作經(jīng)費2294.89萬元分別來自中央、省、市財政,資金到位率100%,分別按用款計劃分期分批撥付。

  2.項目資金使用情況分析。截止報告期末,項目共支出經(jīng)費2294.89萬元,項目主要用于日常工作正常運行的費用,資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。

  3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會計基礎工作制度、單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關文件、通知精神執(zhí)行,做到合法、合規(guī)使用資金。

  二、評價過程及績效分析

  (一)項目績效評價工作開展情況

  本項目采用成本效益分析法,按“財政支出績效評價指標體系”對投入、業(yè)務管理、產(chǎn)出與效益等指標進行綜合評價,“工作經(jīng)費”績效自評得100分,自評等級為“優(yōu)”,各項評分結(jié)果詳見“財政項目支出績效自評表”。

  (二)項目績效目標完成情況

  根據(jù)項目支出后的實際狀況與年初績效目標對比,從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會效益和可持續(xù)影響等效益指標的完成情況進行具體分析。

  1.項目的量化指標完成情況分析。

  (1)項目開工數(shù)量。20xx年實現(xiàn)開工5個,完成目標任務的100%。

  2.項目的經(jīng)濟社會效益分析。

  (1)項目成本(預算)控制情況;項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用,所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行。

  (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  (3)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進了社會的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

  3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染,不造成環(huán)境影響。

  4.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要全力推進項目建設還需要大量投入資金,建立可行的優(yōu)惠政策,才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟保持可持續(xù)發(fā)展。

  (三)項目績效分析

  充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為,扎實推進新能源項目建設,按工作計劃全部完成目標任務并按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,績效自評得分100分。

  1.投入指標得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績效目標時限及時完成各項任務,并抓好項目資金的落實,成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%,投入指標評價得10分。

  2.過程指標得分。嚴格按照有關財務制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務管理制度、項目資金管理辦法,確保項目資金合規(guī)性、安全性,做到項目會計核算相關資料完整、規(guī)范,過程指標評價得10分,

  3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績效目標,產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成,但經(jīng)濟效益、可持續(xù)效益等方面貢獻率較不明顯,按評分標準自評扣5分,產(chǎn)出與效益指標評價得40分。

  4、滿意度指標評價10分。

  對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標、評價結(jié)論等進行簡要分析。

  三、一些問題

  1.加強與項目前期有關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作,著力化解項目落地的.主要制約因素,為項目落地提供強有力保障。

  2.強化與各部門對接,督促各部門采取更加扎實有效措施,著力破解項目實施過程中遇到的各種難題,全力加快能源領域項目建設步伐。

  3.加強督查通報本領域項目落實推進情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。

  四、有關建議

  1.鎮(zhèn)(園區(qū))縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,研究提出解決問題的措施和辦法。

  2.要密切跟蹤檢查績效目標完成情況,對于不能按時保質(zhì)完成任務的,要加強督辦,逐項落實。

  3.建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結(jié)果的運用。

  4.繼續(xù)按中央“八項規(guī)定”、新預算法、會計基礎工作制度等進一步加強業(yè)務經(jīng)費的使用管理;對各項任務的完成認真跟蹤落實;按責任分工到人,使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實在的.效益。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇7

  一、預算支出基本情況

  (一)預算支出概況

  黨中央、國務院高度重視,必須全力做好防控工作,為全面落實黨中央、省、市、區(qū)委區(qū)政府關于疫情防控的決策部署,支持打贏疫情防控攻堅戰(zhàn),八字哨鎮(zhèn)將疫情防控作為當前重大的政治任務和最重要的工作來抓。為支持疫情防控工作,赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金及特別國債分配到我鎮(zhèn)共50萬元。

  我鎮(zhèn)新冠肺炎疫情防控資金項目實施內(nèi)容主要包括:一是疫情防控,內(nèi)防反彈、外防輸入,落實好重點場所、重點人群的防控措施,持續(xù)強化疫情防控,堅決把防控工作做實做細;群防群控,充分發(fā)揮好社區(qū)黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用,加強防控知識的普及宣傳,增強群眾的防控意識,確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產(chǎn),幫扶企業(yè)共渡難關,刺激生產(chǎn)和消費,并積極發(fā)揮企業(yè)在疫情防控中的重要作用;三是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn),保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

  (二)預算資金使用管理情況

  截至20xx年12月30日,本項目資金已使用50萬元,資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規(guī)定》等制度,對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”,明確責任,基本避免了資金被截留、挪用、浪費現(xiàn)象。加強對資金的審批,明確了項目開支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批,涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機構簽署意見。項目資金全部實施國庫集中支付管理,由區(qū)財政局下達指標后根據(jù)支付申請部門提供的資料通過財政直接支付到商品、服務的供應商,并加強對財政撥付的專項資金進行自檢自查,強化監(jiān)管,充分發(fā)揮資金使用效益。

  (三)預算支出績效目標完成程度

  由于疫情的緊急特殊性,本項目資金有使用范圍和用途,未設定階段性目標和相應的績效指標。本項目堅持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“兩手抓”,有效維護人民群眾健康安全和社會穩(wěn)定,中小企業(yè)大多渡過難關,促進了八字哨鎮(zhèn)經(jīng)濟復蘇。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價的目的

  就八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金項目而言,績效評價的目的主要有三點:

  一是在疫情防控的特殊時期,合規(guī)、公平使用疫情防控資金和財稅政策,確保資金用在“刀刃”上,提高疫情防控資金使用效益,檢驗疫情防控資金是否實現(xiàn)經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性,確保財政資金不但撥得快,更要投得準、管得住、用得好、效益高。

  二是通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識,提高財政專項資金的使用效益和管理水平;

  三是是全面了解八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金覆蓋項目的進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果,有利于預算單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

  (二)績效評價原則

  (1)科學規(guī)范原則。評價指標設計科學,能系統(tǒng)地反映出財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序和流程,20xx年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯(lián)系,能夠恰當反映目標的.實現(xiàn)程度。

  (2)公正公開原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實施測評時,貫徹公平公正觀念,體現(xiàn)客觀公允標準,實事求是地對市疫情防控資金項目績效進行測評。

  (3)突出重點原則。多角度、全方位把握,綜合采用各種方法予以分析研究,全面反映被評價項目的績效。績效評價指標設定根據(jù)績效評價的對象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標,從而反映出20xx年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出基礎數(shù)據(jù)制作項目的產(chǎn)出效益。

  (4)績效相關原則。項目績效評價工作針對具體支出及其產(chǎn)出績效,評價結(jié)果能夠清晰反映項目投資和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系,反映績效目標的實現(xiàn)程度。

  (三)項目資金使用情況

  嚴格按照《中華人民共和國預算法》;《關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[20xx]33號);《關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)[20xx]8號)等相關專項資金使用管理文件的相關要求使用,本專項資金使用明細為:下?lián)芨鞔濉⑸鐓^(qū)疫情防控資金5.5萬元,直接撥付至村帳鎮(zhèn)代理;疫情防控期間鎮(zhèn)區(qū)保潔費18.45萬元,直接撥付至承包鎮(zhèn)區(qū)保潔業(yè)務的保潔公司;扶持村集體經(jīng)濟及中小企業(yè)支出10萬元,直接撥付至各合作社與企業(yè);疫情防控物資采購5萬元,直接撥付至物資供應商;疫情防控期間食堂伙食開支11.05萬元,直接撥付至機關食堂承包人。

  三、預算支出主要績效及評價結(jié)論

  此項目績效自評得分為95分,等級為“優(yōu)”。八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金,在疫情防控緊急時期撥付及時,為保障物資供應和組織運行起到了積極作用,產(chǎn)生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時到位、偶有不合理支出及報賬不及時、可持續(xù)影響存在一定缺陷等問題。

  四、績效評價指標分析

  (一)預算支出決策情況

  單位嚴格根據(jù)《項目資金管理規(guī)定》對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”,明確了項目開支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批,涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機構簽署意見,項目資金全部實施國庫集中支付管理,對于涉及撥付到鎮(zhèn)區(qū)企業(yè)、合作社的扶持資金,全部經(jīng)由鎮(zhèn)黨委會議研究決定。

  (二)預算執(zhí)行過程情況

  (1)資金到位情況:20xx預指1065號下達抗疫特別國債,赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金.[20xx]12號資金50萬已全部到位。

  (2)資金使用情況:八字哨鎮(zhèn)此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規(guī)定,并對疫情防控專項經(jīng)費支出情況進行了公示,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時轉(zhuǎn)發(fā)和下發(fā)了疫情防控的相應資金和物資管理辦法,并制定了工作方案和實施方案,建立資金使用明細賬、設備、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。

  (三)預算支出產(chǎn)出情況

  1月26日起,全鎮(zhèn)機關干部全員到崗,各卡點、留觀點均配備醫(yī)護人員。為避免疫情擴散,對交通卡點進行封控,全覆蓋,無遺漏,全鎮(zhèn)規(guī)范設置了高速、國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道交通卡點,應設盡設,封控點覆蓋率100%。及時購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給,合理分配,保障了一線醫(yī)護人員、基層一線工作人員防護物資需求;購置設備均投入使用,無閑置浪費。防控物資、設備保障率100%。

  (四)預算支出效益情況

  新冠肺炎疫情發(fā)生后,按照省委、市委、區(qū)委安排部署,全鎮(zhèn)上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,把疫情防控作為頭等大事和最重要工作,落實落細各項防控舉措,全鎮(zhèn)疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮(zhèn)疫情防控期間實現(xiàn)確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫(yī)護人員零感染。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗做法

  (1)高度重視,部署各項防控工作。八字哨鎮(zhèn)黨委政府全面落實黨中央、國務院和省、市、區(qū)關于做好防控工作的決策部署,在疫情防控、復工復產(chǎn)、保障人民生活所需等各方面做出指導。

  (2)進一步簡化程序,提高工作效率。高度重視復工復產(chǎn)惠企政策落地見效工作,精準幫扶、高效解決企業(yè)和個人的困難問題。

  (3)建立疫情防控常態(tài)體系。在已有的防疫經(jīng)驗基礎上,摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

  (4)利用信息化手段,加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度,提振社會信心,維護社會穩(wěn)定。

  (二)存在的問題及原因

  (1)專項資金結(jié)構性短缺,資金使用規(guī)定與實際脫節(jié)。由于資金管理規(guī)定限制,導致部分資金短缺和資金盈余的情況同時存在。

  (2)物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實際到達情況;庫存物資與登記臺賬不符。

  (3)部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理,可能會導致疫情防控資金實質(zhì)上未使用在疫情防控工作方面。

  六、有關建議

  (1)協(xié)調(diào)各單位資金安排,將剩余資金收回并重新安排,或?qū)Y金使用用途進行重新規(guī)定,提高財政資金使用效果。

  (2)完善采購程序,提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資采購管理辦法和物資儲存管理辦法,確保物資采購程序合規(guī),倉庫管理到位。

  (3)提高政策合理性。積極與上級部門反映問題,或進一步要求領取補助企業(yè)提供使用資金明細,確保疫情防控資金落到實處。

  七、其他需要說明的問題

  無

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇8

  一、項目基本情況

  (一)項目基本情況簡介。南洲鎮(zhèn)20xx共有7個項目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源,應該嚴格實行專款專用,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費;禁毒專項經(jīng)費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風險;消防巡邏專項經(jīng)費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì),如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等;社區(qū)經(jīng)費是解決社區(qū)問題,促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。

  (二)績效目標設定及指標完成情況。

  1.績效目標設定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎設施建設;禁毒專項經(jīng)費確保禁毒工作順利開展,擴大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率,確保20xx度降低吸毒率;消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢,逐步提高惠民補貼;社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區(qū);分流人員經(jīng)費

  2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規(guī)范,財政紀律嚴明,資金使用合理有效。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。

  為切實提高一般公共預算資金使用效益,為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設,提高財政資金規(guī)范化、科學化、精細化管理水平,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx3]10號)等文件精神,對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。

  (二)項目資金

  南洲鎮(zhèn)人民政府20xx項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運轉(zhuǎn)支出,包括:五保敬老院經(jīng)費161.35萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費303萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費6萬、消防安全經(jīng)費13萬等。

  (三)項目組織情況分析。

  項目前期嚴格按照實際制定預算情況,設立專門監(jiān)督小組,由各部門分管領導任負責人,負責項目的日常監(jiān)督管理,全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責任細分,責任到人。

  (四)項目管理情況分析。

  為高效完成項目任務,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付,保證資金使用的合理合規(guī),同時做到了一切按制度為準則,嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

  三、項目績效情況

  (一)項目經(jīng)濟性分析

  我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預算批復,項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標,切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算,資金使用率為100%。

  (二)項目效率性分析

  我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達到預定的目標,實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質(zhì)量。

  (三)項目有效性分析

  五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。

  村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設,基礎設施更加完善,村民生活水平明顯提高。

  禁毒專項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的'宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。

  消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生。

  體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼,使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。

  社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn),促進了社區(qū)經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展,有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。

  分流人員經(jīng)費項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。

  四、存在的問題

  我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:

  (一)專項管理方面的問題。

  專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。

  (二)資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

  五、其他需要說明的問題

  無

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇9

  為認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監(jiān)督管理,規(guī)范支出預算執(zhí)行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據(jù)《桃江縣財政局關于印發(fā)〈桃江縣2016年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》(桃財績﹝20xx﹞101號)的要求,我鎮(zhèn)對2016年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監(jiān)督與檢查,并根據(jù)項目實施情況和相關數(shù)據(jù)作出績效評價,現(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目實施目標

  村級辦公經(jīng)費、村干工資以及公益事業(yè)建設是村級轉(zhuǎn)移支付項目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費改革和農(nóng)村配套改革的有關政策,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費由省、市、縣財政統(tǒng)籌安排。2016年縣財政預算111.1萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn),用于村委會和黨支部正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

  (二)項目實施措施

  在上級財政統(tǒng)籌安排下,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生,有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財務管理制度,做到有章可循,照章辦事合理調(diào)配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉(zhuǎn)。通過一年的工作,全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務,取得了良好的經(jīng)濟效益、政治效益和社會效益。

  (三)項目實施情況

  2016年縣預算村級轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元,后追加17.1萬元,實際上級撥付128.2萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實際安排村級組織政策運轉(zhuǎn)的補助資金總額為130.65萬元,其中:村干部基本報酬79.74萬元,離任村主干生活困難補助13.5萬元,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費29.32萬元,各項獎勵及村級公益事業(yè)建設支出8.09萬元。

  2016年度,村管經(jīng)費合計支出130.65萬元,其中九螺坊村23.7萬元,伍家洲村13.09萬元,洋泉灣村15.72萬元,長田坊村23.26萬元,衛(wèi)紅村13.16萬元,沾溪村15.25萬元,杉木村12.15萬元,白沙洲村14.32萬元。

  我鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付主要靠上級財政撥款,由我鎮(zhèn)財政所管理安排,資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費、離任村干補助以及公益事業(yè)建設經(jīng)費。現(xiàn)實行村賬鎮(zhèn)代管制度,由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財務管理制度》,并且各村按要求制定了本村財務管理制度,其中嚴格要求了村級資產(chǎn)管理,堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經(jīng)常化,村賬按季度進行公開公示。

  按照縣委縣政府《關于進一步完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制有關問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)下達了《關于2016年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助資金的`通知》,其中落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費最低保障標準,加強對村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作的領導和管理,要求各村嚴格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定,切實加強集體資產(chǎn)和村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的管理,明確崗位責任,按照村務公開、民主理財?shù)脑瓌t,定期公示村級組織經(jīng)費使用情況。

  二、項目評價結(jié)論

  (一)項目實施取得的效果

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  根據(jù)村級轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。

  2、項目的效率性分析

  村級轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業(yè)的開支。基本保障了村委以及社區(qū)的辦公需求,以及及時解決村社問題。

  3、項目的效益性和可持續(xù)性分析

  (1)發(fā)展村級集體經(jīng)濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢,因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè),壯大集體經(jīng)濟,增加村級收入,彌補運轉(zhuǎn)經(jīng)費的不足,從根本上為村級組織的運轉(zhuǎn)提供有力的保障。

  (2)規(guī)范村級財務管理。從加強和規(guī)范村級財務管理

  入手,加大對村級財務的監(jiān)管力度,進一步完善“賬務資金雙代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉(zhuǎn)財政轉(zhuǎn)移支付資金,確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度,使村級財務收支情況做到公開、透明,實現(xiàn)村級財務管理的規(guī)范化、制度化。

  (3)控制非生產(chǎn)性開支。村級轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經(jīng)費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產(chǎn)性開支,切實提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費使用效率。

  (二)項目實施存在的建議

  1、增加轉(zhuǎn)移支付力度。現(xiàn)有的村級轉(zhuǎn)移支付標準難以維持村級組織正常運轉(zhuǎn),村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉(zhuǎn)移支付力度,建立規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村干部社會養(yǎng)老保障機制,為村干部辦理養(yǎng)老保險,使村干部解除后顧之憂。

  2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,緩減村級組織經(jīng)濟壓力。上級政府要進一步調(diào)整財政支出結(jié)構,增加對農(nóng)村基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的投入力度,對不應由村級組織承擔的社會公共事業(yè)建設納入政府預算。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇10

  為深入貫徹績效評價管理,根據(jù)《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》文件要求(南財績〔20xx〕3號),我鄉(xiāng)高度重視,切實加強組織領導,統(tǒng)籌人員安排,明確工作責任,激發(fā)動能、聚集合力積極開展績效評價工作。現(xiàn)將我鄉(xiāng)20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作有關事項匯報如下:

  一、部門概況

  (一)機構組成。本單位內(nèi)設置機關綜合辦事機關3個:農(nóng)業(yè)服務中心、社會事業(yè)服務中心、便民服務中心。

  (二)機構職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

  (三)人員概況。20xx末在職人員33人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。20xx本年收入合計622.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入611.88萬元,占98.3%;政府性基金預算財政撥款收入10.7萬元,占1.7%。

  (二)部門財政資金支出情況。20xx本年支出合計622.58萬元,其中:基本支出532.29萬元,占85.49%;項目支出90.28萬元,占14.5%。

  三、部門財政支出管理情況

  (一)制度建設情況

  結(jié)合本單位實際,重點建立和完善工作、紀律、財務、內(nèi)控等基本制度,使我鄉(xiāng)業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內(nèi)務管理制度》等制度,從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合,學習教育與查處懲戒相結(jié)合,確保對全體機關干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”,堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費,堅決貫徹中央八項規(guī)定,切實降低“三公”經(jīng)費開支。

  (二)績效目標管理情況

  本單位嚴格按照規(guī)定進行科學、合理的預算績效編制,確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。

  (三)綜合管理情況

  本單位嚴格按規(guī)定進行政府性債務管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購實施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監(jiān)督等。

  (四)綜合績效情況

  本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制,在資金預算、動態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關,按制度執(zhí)行,確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質(zhì)、按量全部完成。無違規(guī)記錄等情況。

  四、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論

  根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)我單位認真自評,20xx度部門整體績效評價得分為100分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎庫、項目庫報送工作,預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算,行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降,沒有產(chǎn)生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的`真實性、準確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

  (二)存在問題

  1、由于項目指標下達時間較晚,未能及時使用撥付;有關項目工作開展時間較晚,結(jié)算支出時間滯后;導致預算完成率略低。

  2、內(nèi)控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內(nèi)部機構進行了相應的優(yōu)化,建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度,但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。

  3、除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。

  (三)改進建議

  1、加強隊伍建設及相關業(yè)務知識,嚴格執(zhí)行預算,提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。

  2、嚴格按照績效管理及考核相關規(guī)定,加強績效管理,將績效工作細化、量化,做準基本支出預算,做全項目支出預算。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇11

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  根據(jù)《江西省人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市人民政府關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)等文件要求,建立科學、合理的績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,我會開展了20xx年度本部門項目績效評價的工作,并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會房租收入項目進行了績效自評。

  2、立項目的

  工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體,具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性,成員活動經(jīng)費項目的設立主要是組織非公經(jīng)濟人士參加各種活動,通過活動發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手,成為中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。

  3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限

  房租收入項目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費、水電費、維修費、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項工作正常運行。

  計劃實施期限20xx.1.1——20xx.12.31

  實際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

  4、資金使用情況(須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚嶋H支出等情況)

  項目實施單位

  (處室)項目名稱項目安排金額(萬元)年末決算數(shù)

  年初預算安排追加(減)金額

  南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

  使用率為:100%

  5、項目組織管理情況

  單位成立項目管理小組構成如下:

  組長:xxx

  副組長:xx

  (2)制定了項目推進經(jīng)費預算方案。

  (3)制定了責任領導,責任科室,責任人負責項目落實檢查。

  (4)按專項資金管理程序?qū)徟犊睢?/p>

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標

  發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手,大力宣傳南昌、推介南昌,提升影響力,幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界,創(chuàng)新思路。

  2、項目年度績效目標

  20xx年,南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強領導和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導支持下,堅持政治建會、團結(jié)立會、服務興會、改革強會,圍繞中心、服務大局,牢牢把握“兩個健康”主題,改革創(chuàng)新、勇于擔當,通過舉辦經(jīng)濟論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會、組織開展聯(lián)系調(diào)研、深入開展“百企幫百村”精準扶貧行動、深化非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育等,不斷優(yōu)化營商環(huán)境,推動民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,開創(chuàng)了新時代工商聯(lián)事業(yè)新局面,為促進我市非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強做優(yōu)大南昌都市圈貢獻了力量。

  3、項目預期目標完成情況

  20xx年,項目預期目標完成優(yōu)異。資金使用率為100%

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法等

  1、績效評價目的

  財政支出績效評價是財政管理體制改革的主要課題,也是建設高效廉潔政府的關鍵措施。通過評價,強化支出責任,優(yōu)化資源配置效率,提高財政資金使用效益。

  2、績效評價原則和依據(jù)

  本項目績效評價遵循以下原則:

  ⑴、科學規(guī)范原則

  ⑵、公正公開原則

  ⑶、分級分類原則

  ⑷、績效相關原則

  3、評價指標體系

  根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,設置了合理可行的評價體系,包括投入指標(項目立項、資金落實)、過程指標(業(yè)務管理、財務管理)、產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量指標、社會效益與可持續(xù)影響指標等,具體詳見附件3。

  4、評價方法

  本項目績效評價主要采用數(shù)據(jù)對比,標準和產(chǎn)品對照。

  同時輔以訪談、研討、審計等方法。

  (二)績效評價工作過程(包括前期準備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)

  根據(jù)《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件要求,我會按以下四個步驟開展績效評價

  (1)成立項目自評小組;

  (2)收集項目相關資料,如預算資料,財務資料,政府采購資料、合同資料等等。項目自評小組從本會項目管理部門和財務部門收集項目相關資料,組織召開項目座談會,最終形成項目績效評價材料;評價范圍:20xx年度房租收入項目,時間安排:20xx年1月1日—20xx年12月31日;

  (3)開展績效評價,評價主要圍繞部門履職所需的資金投入、預算執(zhí)行、管理情況;部門資產(chǎn)管理匹配情況;年初工作計劃、目標及布置的重點工作任務所制定的制度、采取的有效措施及目標實現(xiàn)率;服務對象滿意度等,形成自評報告初稿。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價;

  (4)征求相關部門意見,形成自評報告。績效自評初稿形成之后,項目自評小組與項目相關人員進行溝通,聽取他們的意見建議,避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎上進行完善并形成績效自評報告終稿。

  績效評價組在前期調(diào)研的基礎上,完成了績效評價方案,明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標體系、評價標準問卷調(diào)查及訪談方案等,經(jīng)專家組評審,進一步完善和修改了工作方案。評價組按照工作方案,順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下:

  1、數(shù)據(jù)采集和填報

  收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會員處部門涉及項目的文件、政策、會計憑證、合同、成果文件圖冊等,并填報所需報表;

  2、通過電話、QQ、微信等,對收集到的數(shù)據(jù)進一步核實確認;

  3、對確認后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進行分析綜合,撰寫績效評價報告。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目投入指標

  1.項目立項規(guī)范性指標得分情況分析

  按照規(guī)定的程序,成員活動經(jīng)費項目為延續(xù)性項目,納入年度預算中,所提供的文件、材料符合相關要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等,該項目績效目標細化分解為具體的績效指標,包括投入指標、過程指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標,與項目年度任務數(shù)435萬元相應,與預算確定的項目資金量相匹配,得5分。

  2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析

  資金執(zhí)行率=實際到位資金/預算安排資金×100%,

  預算資金執(zhí)行率=(實際到位資金÷預算資金)×100%,

  預算安排資金為435萬元,實際到位資金435萬元,資金執(zhí)行率、預算資金執(zhí)行率均為100%,80%以下不得分,此項得5分。

  1.業(yè)務管理指標得分情況分析(可從業(yè)務管理制度健全性、項目質(zhì)量的可控性分析)

  (1)管理制度健全性

  已制定并完善了工商聯(lián)財務管理制度,制度合法、合規(guī)、完整并且對項目支出有針對性,得2.5分。

  (2)項目質(zhì)量的可控性分析

  已制定成員活動經(jīng)費項目質(zhì)量要求、目標計劃、評價體系,通過年度績效評價對項目質(zhì)量進行檢測、驗收,做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時歸檔,得2.5分。

  2.財務管理指標得分情況分析(可從財務管理制度的'健全性、財務監(jiān)控的有效性分析)

  已制定并完善了工商聯(lián)財務管理制度辦法,管理辦法符合相關財務會計制度、國家財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理辦法的規(guī)定,資金由財政局統(tǒng)一撥付,有完整的審批程序、手續(xù),不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;同時,通過審計、巡視組檢查、內(nèi)審等方式進行財務檢查,對項目使用情況進行監(jiān)督、監(jiān)控,得5分。

  (三)項目產(chǎn)出指標

  1.產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況逐個分析

  按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費,按期繳納本年1-12月份房屋水電費和維修費得10分,按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅,得25分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況逐個分析

  房屋店面按規(guī)定程序出租,出租率100%,無閑置情況得10分,否則5分;房屋正常運行,保障各項工作正常運行,得15分。

  3.產(chǎn)出時效指標得分情況逐個分析

  20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費,20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費,20xx年1-12月足額繳納房屋相關稅費,得5分。

  4.產(chǎn)出成本指標得分情況逐個分析

  項目支出435萬元,預算金額435萬元,項目支出金額占預算金額比率為100%,支出金額為預算金額的90%-100%的得5分,小于90%的或大于100%的,每增加5%扣1分,得5分。

  (四)項目效果指標

  1.經(jīng)濟效益指標得分情況逐個分析

  20xx年房租收入增長率為5.5%,在5%-6%區(qū)間得5分,4%-5%得3分,2%-4%得1分。

  2.社會效益指標得分情況逐個分析

  為南昌商會成員提供交流場所及平臺,擴大商會知名度,促進商會合作。會員隊伍結(jié)構不斷優(yōu)化,一批政治素質(zhì)強、社會形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強的非公經(jīng)濟代表人士,已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會員的同時積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會”建設工作。

  3.可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析

  促進商會交流,提升南昌市總商會知名度,得5分。

  (五)項目效果指標

  項目滿意度指標得分情況分析(可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映)

  會員企業(yè)無意見,沒有群眾留言,通過調(diào)查問卷,群眾滿意度95%以上,得5分。

  四、綜合評價結(jié)論(客觀闡述評分結(jié)果及主要結(jié)論)

  圍繞績效評價指標體系,通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公正的評價,最終評價結(jié)果為99分。

  在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上,經(jīng)實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果,評價小組認為,南昌市工商聯(lián),達到了既定的目標,績效等級為優(yōu)。

  五、績效評價結(jié)果應用建議(以后年度預算安排,評價結(jié)果公開等)

  成員活動經(jīng)費項目為往年延續(xù)性項目,如無特殊情況,未來年度也將安排435萬元,績效評價結(jié)果經(jīng)過財政局績效辦審核后,按時在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進行公開,接受群眾監(jiān)督。

  六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施

  (一)施經(jīng)驗及做法

  項目實施過程中領導重視是前提,理解文件、明確項目指標任務是關鍵。

  (二)存在的問題

  由于項目的專業(yè)性很強,細化專項資金管理制度,完善工作流程,專項支出標準必須有制度支撐。

  (三)改進措施

  需制定明確的績效指標與制度,使得項目實施能嚴格按制度執(zhí)行,確保項目完成質(zhì)量度高,加強部門預算執(zhí)行的及時和均衡。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇12

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數(shù)58人,其中行政人員48人,參照公務員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。

  2、部門職責

  (1)負責研究和指導黨組織建設,制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;會同有關部門對縣(市、區(qū))委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區(qū))、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進行指導;研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內(nèi)容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設,主管黨員管理和發(fā)展工作,指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作;組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

  (2)負責干部隊伍建設的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度,并對重要經(jīng)驗進行總結(jié)推介;會同有關部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施,提出加強宏觀指導的意見和建議。

  (3)提出縣(市、區(qū))和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調(diào)整、配備的意見的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負責市級領導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關工作;負責縣(市、區(qū))和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作;負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關工作;指導國家公務員制度的實施,負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導;組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案;指導縣(市、區(qū))和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

  (4)研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃,指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設;負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

  (5)負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督,對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

  (6)制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣(市、區(qū))和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

  (7)牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO,負責人才資源的開發(fā)和管理,做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定,指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作;指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。

  (8)承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

  2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位,納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

  市委組織部作為一級部門預算單位,內(nèi)設科室為:辦公室、研究室(政策法規(guī)科)、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

  (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年我單位支出2055.98萬元,基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。

  20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元,與年初預算111.16萬元相比,減少97.51萬元,與上年決算13.4萬元相比,增加0.25萬元,增幅1.87%。其中:公車運行維護費8.45萬元,與年初預算52萬元相比,減少43.55萬元,與上年決算10.06萬元相比,減少1.61萬元;公務接待費5.21萬元,與年初預算59.16萬元相比,減少53.96萬元,與上年決算3.34萬元相比,增加1.86萬元。

  (二)專項支出

  1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,年初預算安排455萬元。

  2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

  各項資金本著專款專用的原則,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執(zhí)行財務制度,落實專項資金審核程序。

  三、部門專項組織實施情況

  (一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途專款專用。

  (二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時,嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的.使用流程進行監(jiān)督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

  四、資產(chǎn)管理情況

  20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元,其中流動資產(chǎn)169.02萬元,固定資產(chǎn)凈值97.55萬元,受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度,合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。

  五、部門整體支出績效情況

  (1)加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位,切實抓緊抓好,深入開展相關主題活動,不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。

  (2)認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作,選優(yōu)配強各級領導班子,積極預測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn),注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項任務圓滿完成。

  (3)進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等,提高各級領導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進和完善選人用人機制,建立干部監(jiān)督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設,既嚴格要求,又關心關愛,激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

  (4)抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系,嚴肅黨內(nèi)組織生活,嚴格黨員教育管理,嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎保障,推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程,提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結(jié)合,充分發(fā)揮黨組織先進性。

  (5)深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制,將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制,切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題,努力營造風清氣正的政治生態(tài)。

  (6)大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制,推進人才引進工程,引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務工作。

  (7)從嚴從實強化自身建設。結(jié)合相關主題教育要求,繼續(xù)抓好機關作風建設和規(guī)范化管理,加強組工干部的教育管理,以自身建設科學化全面推進組織工作。

  (8)完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標,完成選調(diào)生考試、招錄等目標,完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標,完成好黨建工作等目標。

  六、存在的主要問題

  在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強,更好的完成厲行節(jié)約的目標。

  七、改進措施和有關建議

  加強對項目經(jīng)費的把控,進一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務完成的同時,力爭把成本降低。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇13

  根據(jù)蕉城區(qū)財政局《寧德市蕉城區(qū)財政局關于做好20xx年區(qū)級部門預算績效管理有關工作的通知》寧區(qū)財績〔20xx〕5號要求,我局的辦公用房租賃及修繕經(jīng)費項目20萬元納入20xx年度財政支出績效評價范圍,自評分數(shù)為100分,自評等級為優(yōu)。現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  貫徹執(zhí)行工商、質(zhì)監(jiān)、食品、藥械、化妝品相關行政許可、監(jiān)管執(zhí)法任務,依法對市場經(jīng)營秩序、合同、商標、戶外廣告、質(zhì)量工作、標準化工作、計量工作、特征設備相關工作、合格評定進行監(jiān)管,依法承擔查處違法直銷和傳銷案件、食品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)、消費者權益保護等責任。

  (二)項目基本情況

  根據(jù)市場監(jiān)督管理局的單位職能,20xx年安排辦公用房租賃及修繕經(jīng)費20萬元,該項目資金主要用于為各類業(yè)務工作開展提供便利、高效、整潔的辦公環(huán)境。

  二、項目實施基本情況

  (一)項目組織管理情況

  1.合理編制績效目標

  蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局組織召開項目組、相關業(yè)務部室負責人座談會,對項目績效編制進行積極的探討、研究和論證,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。

  2.健全項目管理制度

  為深入貫徹增收節(jié)支、廉潔高效的方針,進一步加強財務管理,提高資金使用效益,保障我局各項工作任務順利完成。根據(jù)財經(jīng)法律、法規(guī)和省市局財務收支管理規(guī)定,結(jié)合本單位實際情況,建立了項目集體議事制、經(jīng)審全程跟蹤制等,規(guī)范項目管理規(guī)章制度。尤其是涉及大額資金和重大事項時,堅持全部提交黨組會集體研究決定。經(jīng)審干部全程參與項目的跟蹤審查審計,嚴肅項目資金列支。

  3.監(jiān)督項目執(zhí)行、糾偏糾錯

  財務裝備股是預算管理職能部門,負責本級預算管理工作,并對下級預算單位的預算管理實施監(jiān)管,嚴格按照批復落實項目資金,實行項目資金責任追究制度,并對項目資金使用結(jié)果進行績效考評,考評結(jié)果與今后預算安排掛鉤。

  4.開展績效動態(tài)監(jiān)控

  蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局按季度開展項目支出績效監(jiān)控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執(zhí)行,基本保證了年度目標任務的完成。

  (二)項目財務管理狀況

  本項目累計安排資金20萬元。

  三、項目績效分析

  (一)項目績效評價工作開展情況

  1.選用的評價指標和評價方法

  本次評價主要采取成本效益分析法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準參照20xx年標準。

  2.現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的'情況

  我局高度重視辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績效自評工作,由財務股具體負責,組建自評小組,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效。由于此項工作工作量大,政策性強,于6月底前開展現(xiàn)場核查。現(xiàn)場勘驗、檢查、核實,并對績效評價相關資料進行核查,年度績效目標總體完成較好,項目自評100分,自評優(yōu)秀等級。

  3.項目績效自評得分和自評等級

  總分值100%,評價總分100分,經(jīng)逐一核對績效指標,認真自我評價后項目立項3分,績效目標5分,資金投入7分,資金管理8分,組織實施7分,時效目標5分,成本目標5分,數(shù)量目標20分,質(zhì)量目標10分,社會效益目標20分,服務對象滿意度10分,總得分100。評價等級:優(yōu)。

  (二)項目績效目標完成情況

  1.產(chǎn)出目標完成情況

  (1)時效目標目標1:項目完成時間績效目標值是20xx年12月,實際完成值為20xx年12月,目標完成率為100%。

  (2)成本目標目標1:辦公用房租賃及修繕經(jīng)費績效目標值是20萬元,實際完成值為20萬元,目標完成率為100%。

  (3)數(shù)量目標目標1:辦公用房租用年限績效目標值是1年,實際完成值為1年,目標完成率為100%;目標2:租用廚房個數(shù)績效目標值是1間,實際完成值為1間,目標完成率為100%;目標3:租用會議室個數(shù)績效目標值是1間,實際完成值為1間,目標完成率為100%;目標4:租用辦公室個數(shù)績效目標值是3間,實際完成值為3間,目標完成率為100%;目標5:可容納辦公人數(shù)績效目標值是5人,實際完成值為5人,目標完成率為100%。

  (4)質(zhì)量目標目標1:預算執(zhí)行率績效目標值是100%,實際完成值為100%,目標完成率為100%;目標2:修繕工程驗收合格率績效目標值是合格,實際完成值為合格,目標完成率為100%。

  2.效益目標完成情況

  (1)社會效益目標目標1:可容納辦公人數(shù)績效目標值是5人,實際完成值為5人,目標完成率為100%;目標2:辦公用房修繕受益人數(shù)績效目標值是20人,實際完成值為20人,目標完成率為100%。

  3.滿意度目標完成情況

  (1)服務對象滿意度目標1:問卷調(diào)查方式辦公人員的滿意度績效目標值是90%,實際完成值為90%,目標完成率為100%。

  (三)項目績效分析

  1.決策(15%)指標體系得分15分,其中:

  (1)項目立項滿分3分,得3分。立項依據(jù)充分性本項目滿分3分,得3分,得分原因為:立項依據(jù)充分,符合評分標準,得滿分;

  (2)績效目標滿分5分,得5分。績效目標合理性本項目滿分3分,得3分,得分原因為:績效目標合理,符合評分標準,得滿分;績效指標明確性本項目滿分2分,得2分,得分原因為:績效指標明確,符合評分標準,得滿分;

  (3)資金投入滿分7分,得7分。預算編制科學性本項目滿分4分,得4分,得分原因為:預算編制科學,符合評分標準,得滿分;資金分配合理性本項目滿分3分,得3分,得分原因為:資金分配合理,符合評分標準,得滿分;

  2.過程(15%)指標體系得分15分,其中:

  (1)資金管理滿分8分,得8分。資金使用合規(guī)性本項目滿分3分,得3分,得分原因為:資金使用合規(guī),符合評分標準,得滿分;資金到位率本項目滿分3分,得3分,得分原因為:資金到位率100%,符合評分標準,得滿分;預算執(zhí)行率本項目滿分2分,得2分,得分原因為:預算執(zhí)行率100%,符合評分標準,得滿分;

  (2)組織實施滿分7分,得7分。管理制度健全性本項目滿分4分,得4分,得分原因為:管理制度健全,符合評分標準,得滿分;制度執(zhí)行有效性本項目滿分3分,得3分,得分原因為:制度執(zhí)行有效,符合評分標準,得滿分;

  3.產(chǎn)出目標指標體系得分40分,其中:

  (1)時效目標滿分5分,得5分。項目完成時間本項目滿分5分,得5分,得分原因為:實際完成月份不晚于20xx年12月,按照評分標準,得滿分;

  (2)成本目標滿分5分,得5分。辦公用房租賃及修繕經(jīng)費本項目滿分5分,得5分,得分原因為:辦公用房租賃及修繕經(jīng)費投入達到20萬元,按照評分標準,得滿分;

  (3)數(shù)量目標滿分20分,得20分。租用辦公室個數(shù)本項目滿分4分,得4分,得分原因為:租用辦公室個數(shù)達到3間,按照評分標準,得滿分;可容納辦公人數(shù)本項目滿分4分,得4分,得分原因為:可容納辦公人數(shù)達到5人,按照評分標準,得滿分;租用廚房個數(shù)本項目滿分4分,得4分,得分原因為:租用廚房個數(shù)達到1間,按照評分標準,得滿分;辦公用房租用年限本項目滿分4分,得4分,得分原因為:辦公用房租用年限達到1年,按照評分標準,得滿分;租用會議室個數(shù)本項目滿分4分,得4分,得分原因為:租用會議室個數(shù)達到1間,按照評分標準,得滿分;

  (4)質(zhì)量目標滿分10分,得10分。修繕工程驗收合格率本項目滿分5分,得5分,得分原因為:修繕工程驗收合格率達到合格,按照評分標準,得滿分;預算執(zhí)行率本項目滿分5分,得5分,得分原因為:預算執(zhí)行率達到100%,按照評分標準,得滿分;

  4.效益目標指標體系得分20分,其中:

  (1)社會效益目標滿分20分,得20分。辦公用房修繕受益人數(shù)本項目滿分10分,得10分,得分原因為:辦公用房修繕受益人數(shù)達到20人,按照評分標準,得滿分;可容納辦公人數(shù)本項目滿分10分,得10分,得分原因為:可容納辦公人數(shù)達到5人,按照評分標準,得滿分;

  5.滿意度目標指標體系得分10分,其中:

  (1)服務對象滿意度滿分10分,得10分。問卷調(diào)查方式辦公人員的滿意度本項目滿分10分,得10分,得分原因為:問卷調(diào)查方式辦公人員的滿意度達到90%,按照評分標準,得滿分;

  四、項目存在問題和改進措施

  (一)項目存在的問題

  公共財物、水電設施的管理和維護工作還需要進一步加強,在水電能耗方面還有改進的空間;

  辦公樓環(huán)境衛(wèi)生可以更進一步,尤其是在禁煙方面,可以探索一些新思路、新做法;

  對于水電、消防、機房、保密場所等重點部位的防控力度還需要進一步加強,確保辦公大樓安全。

  (二)項目改進措施

  有計劃的逐步更換現(xiàn)有非節(jié)能產(chǎn)品,厲行節(jié)約,強化水電能耗控制力度;

  積極按照區(qū)委區(qū)政府關于開展無煙機關創(chuàng)建工作的有關要求,迅速落實,建立健全控煙工作制度,大力開展吸煙有害健康的宣傳教育,努力營造出全局共同參與控煙工作的良好氛圍;

  進一步強化對于水電、消防、機房、保密場所等重點部位的防控,積極落實機關大樓安防制度有關要求。

  五、下一步改進工作的意見和建議

  進一步規(guī)范辦公用房租賃及修繕經(jīng)費使用,嚴格按照財經(jīng)紀律加強經(jīng)費管理,切實落實好專項經(jīng)費專款專用規(guī)定,建議財政部門提高公用經(jīng)費保障。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇14

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協(xié)助起草和修改重要法律文書等工作。

  (二)項目績效目標。

  政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協(xié)助起草和修改重要法律文書等工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

  (二)績效評價原則

  1.績效評價原則。按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關的評價原則,制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料。對數(shù)據(jù)進行計算復核,實地查看項目實施情況。在形成評價結(jié)論后,按照績效評價工作要求,認真撰寫績效評價報告。

  2.績效評價方法。采用指標評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查的方法進行工作開展。

  (三)績效評價工作過程。

  1.前期調(diào)研。根據(jù)相關文件精神和要求,確定開展20xx年基層司法業(yè)務經(jīng)費項目績效的自評工作,成立相關自評小組對20xx年該項目實施情況、資金管理情況、績效目標完成進度情況進行評價,負責做好項目的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總,并按照要求提交。

  2.績效評價指標體系及工作方案的設計。根據(jù)項目立項相關文件依據(jù)及政策要求,確定項目績效評價指標體系及相關工作方案,為項目開展提供方向性目標。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  (一)評價情況

  20xx年,在上級司法行政機關和區(qū)委、區(qū)政府的'正確領導下,圓滿完成基層司法業(yè)務的各項工作。

  (二)評價結(jié)論

  基層司法業(yè)務經(jīng)費嚴格按照管理制度、相關文件規(guī)定規(guī)范使用,按各項管理制度組織實施,全面完成了20xx年基層司法業(yè)務工作中的工作任務。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  要全面參與各類行政爭議的處理論證,提出切實可行的解決方案。要充分發(fā)揮訴訟代理優(yōu)勢,為政府和法院妥善解決行政爭議多作貢獻。行政訴訟法修改后,行政訴訟案件的受案范圍、審理方式、審查尺度等均做出重大調(diào)整,要在發(fā)揮個人聰明才智的同時,主動發(fā)揮團隊作用、人才優(yōu)勢,積極協(xié)助行政機關協(xié)調(diào)利益關系、化解行政爭議,努力促進行政爭議及時、有效、徹底解決。

  (二)存在的問題

  一、個別政府部門對聘請法律顧問認識有偏頗。個別政府部門負責人對政府購買法律服務認識還不到位,總認為律師為政府做事是應該的。有些部門聘請的法律顧問也多在經(jīng)濟、行政工作發(fā)生糾紛后才介入,而在許多重大經(jīng)濟社會事項決策前介入少,或者根本就沒有介入,未能充分發(fā)揮好其法務上的參謀、助手作用,這樣的“顧而不問”造成了法律顧問形同虛設。

  二、少數(shù)政府部門在聘請法律顧問時不嚴謹。少數(shù)部門在聘請政府法律顧問時,沒有對其所聘請的法律顧問的基本情況、法律擅長進行了解,或者沒有結(jié)合本部門工作門類,盲目聘請,導致個別法律顧問在辦理復議、訴訟案件及其他涉法事務時,出現(xiàn)法律文書書寫不規(guī)范、對相關行政法法條不熟悉等情況,這些情況往往會造成行政復議、行政訴訟案件的敗訴,甚至出現(xiàn)更嚴重的一些問題。

  (三)建議和改進措施

  一是政府各部門要正確認識法律顧問的作用,加大顧問律師的參與力度。政府各部門要對法律顧問有正確的認識,律師擔任政府法律顧問,可以在協(xié)助各級政府及行政機關依法行政、規(guī)范性文件的起草與論證、重大項目投資的法律可行性論證、政府民事糾紛的預防與調(diào)處方面發(fā)揮重大的作用。

  二是全面推行政府法律顧問制度。一是要站在依法行政的高度,明確要求政府各部門建立法律顧問制度,統(tǒng)一將政府法律顧問合同的簽訂作為依法行政或綜合治理中的重要內(nèi)容,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各部門進行年度工作考核,并層層簽訂目標責任書。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇15

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位,沒有下屬二級預算單位。內(nèi)設機構11個,分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個,分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

  (二)機構職能。

  1、審判法律規(guī)定,基層人民法院應當依法在職權范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

  2、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。

  3、依法決定國家賠償。

  4、行使審判監(jiān)督職能。

  5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

  (三)人員概況。

  全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人(其中聘任制書記員29人),供給車輛15輛。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計2933.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

  (二)部門財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計2933.86萬元,其中:基本支出2374.57萬元,占81%;項目支出559.29萬元,占19%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)制度建設情況

  為規(guī)范我院行政管理,提高工作能力,促進各項工作正常運轉(zhuǎn),我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例,同時也建立健全了財務制度和內(nèi)部控制制度,并且嚴格按照制度要求進行執(zhí)行,有效促進干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。

  (二)績效目標管理情況

  我單位編制預算都是從實際出發(fā),充分考慮到各種因素,預算編制科學且合理。績效目標填報完整、有可行性,績效目標過程監(jiān)控規(guī)范長效,績效評價客觀公正。

  (三)綜合管理情況

  20xx年我單位三公經(jīng)費秉持著厲行節(jié)約的原則嚴格進行開支,不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府采購,和資產(chǎn)管理,對產(chǎn)生的經(jīng)濟業(yè)務及時進行會計核算,并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

  (四)綜合績效情況

  根據(jù)預算績效管理要求,我單位在年初預算編制階段,組織對5項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

  本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看項目經(jīng)費全部執(zhí)行完畢,項目目標全部完成,達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看項目目標完成很好,項目預算經(jīng)費執(zhí)行率達100%。

  本部門在20xx年度部門決算中反映“調(diào)研工作經(jīng)費”“陪審員經(jīng)費”“辦案經(jīng)費補助”“聘用制書記員及安保人員經(jīng)費”“駐村工作隊經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

  (1)“調(diào)研工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1.5萬元,執(zhí)行數(shù)為1.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,南江法院學術調(diào)研水平進一步提升,論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。

  (2)“陪審員經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)13.4萬元,執(zhí)行數(shù)為13.4萬元,完成預算的.100%。通過項目實施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時也促進了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的總目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題:陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進措施:進行培訓。

  (3)“辦案經(jīng)費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,全年共審執(zhí)結(jié)案件6200件,結(jié)案率99.66%,保障了審判業(yè)務的順利推進,切實解決百姓的問題,提高了法院的辦案效率。

  (4)“安保人員經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了審判業(yè)務的順利推進,也保障了來院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進行。

  (5)“駐村工作隊經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率,提高了群眾的滿意度,確保了貧困戶收入持續(xù)增長。

  20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算,在使用過程中,我單位嚴格按照財政規(guī)定的資金申報進度進行資金申報,嚴格按照資金使用范圍支出,實時進行資金使用監(jiān)督,加強預算動態(tài)調(diào)整,年終全面完成預算使用,無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項目績效評價結(jié)果較好。

  20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執(zhí)行工作,切實保障了法院審判工作的順利進行。

  四、評價結(jié)論

  我單位能夠嚴格按照預算管理,執(zhí)行預算,嚴格支出控制,科學編制預算,增強預算約束力,細化項目申報內(nèi)容,嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據(jù)充分,預算細化程度高,項目管理措施齊全,長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、及績效評價實施、評價結(jié)果應用等方面,扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質(zhì)量良好。

  五、存在問題及建議

  (一)存在問題

  在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強。

  (二)改進建議

  提高學習范圍,多看多學多做,加強自己在制度創(chuàng)新和工作推進中創(chuàng)新的能力。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇16

  根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

  (一)針對部門整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問題。

  整改:加強績效目標意識,提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,提升績效指標設置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性,梳理全年重點工作,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,確保績效目標如期完成。

  (二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。

  整改:20xx年年初預算項目網(wǎng)絡通信及設施設備采購經(jīng)費130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點尚未確定,所以會議設備設施未采購,導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關設施設備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制,切實提高預算資金使用效率。

  (三)固定資產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進行固定資產(chǎn)盤點,今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強固定資產(chǎn)管理工作,定期進行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

  (一)及時完善相關管理制度。結(jié)合單位實際,進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標,強化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門的`領導下,以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的教育方針,進一步完善學校管理、加強隊伍建設,推進教育教學改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學特色,有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

  1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊,如何加強管理,依法保障外出務工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題,積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

  2.辦學條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學校基礎設施配備不足,尚需加大資金投入,進一步改善辦學條件。

  3.教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實施。

  4.硬件建設還要進一步完善,教學設施利用率偏低。

  5.評價體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學校配套設施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關心和支持學校建設,完成學校建設規(guī)劃,不斷完善學校內(nèi)部設施,建立和健全設備管理與維護體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制,做好校務公開工作,及時公布和反饋教育教學管理情況,在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學校的良好形象。

  3.進一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,提高教師的教育科研的能力。

  總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務實,開拓進取,研究新情況,解決新問題,強化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇17

  一、項目概況

  介紹項目基本情況,重點說明以下內(nèi)容:

  (一)項目資金申報及批復情況。

  達州市達川區(qū)環(huán)衛(wèi)處辦公用房一年租金共計19.54萬元,按年度進行申報,資金及時批復到位,符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

  (二)項目績效目標。

  該項目主要用于環(huán)衛(wèi)處辦公用房,為環(huán)衛(wèi)處日常辦公提供固定場所。

  (三)項目資金申報相符性。

  該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費于20xx年12月已全部到位,全部為財政撥款。資金預算18.27萬元,實際到位19.54萬元。

  2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際19.54萬元,已全部用完,主要用于:租賃費。

  (二)項目財務管理情況

  環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費采取財政直接支付形式,由財政局年初擬定用款計劃,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

  (三)項目組織實施情況

  環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費主要由達川區(qū)環(huán)衛(wèi)處年初一次性付給房東。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費于20xx年3月一次性付給房東。

  (二)項目效益情況。

  該項目在資金管理上,嚴格按照規(guī)定,實行專項支出管理,確保的'辦公用房租金的繳納,滿意度100%。

  四、問題及建議

  (一)存在的問題

  房租租金每年上漲,年初預算不足。

  (二)相關建議。

  建議財政部門能夠加大本項目資金的預算力度,確保工作順利進行。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇18

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、人員情況

  20xx年長沙市芙蓉區(qū)司法局財政供養(yǎng)人員編制數(shù)42人,年末實有人數(shù)為34人,其中司法局機關15人,司法所17人,事業(yè)單位2人。退休人數(shù)10人。

  2、機構設置

  芙蓉區(qū)司法局單位內(nèi)設科室5個,分別是辦公室、法制科、社區(qū)矯正管理科、依法行政指導監(jiān)督科、公共法律服務管理科。局屬事業(yè)單位是長沙市芙蓉區(qū)基層公共法律服務中心。

  3、職能職責

  (1)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

  (2)指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關工作,承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。負責對區(qū)政府各部門、各街道規(guī)范性文件管理工作的指導和監(jiān)督;負責規(guī)范性文件的清理工作;負責擬訂有關規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度,并具體組織實施;對規(guī)范性文件之間的相互沖突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規(guī)范性文件合法性審查申請。

  (3)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承擔區(qū)政府行政復議工作,承辦區(qū)政府管轄的行政復議案件,代理區(qū)政府行政應訴事項。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作。

  (4)負責區(qū)政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區(qū)政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協(xié)調(diào)處理;指導全區(qū)政府合同管理工作。

  (5)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。

  (6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區(qū)基層司法所工作,指導人民調(diào)解和人民陪審員選任管理工作。

  (7)負責全區(qū)司法行政信息化規(guī)劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

  (8)負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

  (9)負責指導、實施、管理全區(qū)的法律援助工作。

  (10)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作,統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)法律服務資源。指導、監(jiān)督法律援助、律師和基層法律服務工作。

  (11)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作。

  (12)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

  (二)部門年度預算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.11萬元,本年支出合計1177.08萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元,其中:基本支出846.16萬元,占71.89%,主要用于公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬元,占28.11%,主要用于一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區(qū)矯正、法制建設等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元,其中:工資福利支出756.40萬元,占89.39%;商品和服務支出49.44萬元,占5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元,占4.68%;資本性支出0.76萬元,占0.09%。基本支出主要包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。

  2、“三公”經(jīng)費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定,執(zhí)行作風建設相關規(guī)定,厲行節(jié)約,20xx年全年無超預算三公經(jīng)費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出,公務接待費發(fā)生數(shù)為0.24萬元,公車運行維護費發(fā)生數(shù)為2.46萬元。

  (二)項目支出

  項目支出主要包括:人民調(diào)解經(jīng)費,主要用于人民調(diào)解工作的開展以及人民調(diào)解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經(jīng)費,主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經(jīng)費,主要用于指導和實施法治宣傳教育工作,制訂區(qū)法制宣傳教育和普及法律知識規(guī)劃并組織實施等方面。律師公證管理工作經(jīng)費,主要用于支付社區(qū)(村)法律顧問的勞務費。法律援助經(jīng)費,主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區(qū)矯正經(jīng)費,主要用于社區(qū)矯正購買社會服務、社區(qū)矯正中心的運行以及社區(qū)矯正服刑人員的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經(jīng)費,主要用于規(guī)范性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。

  20xx年我局項目支出330.92萬元,具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元,占30.36%;用于基層司法業(yè)務22.60萬元,占6.83%;用于普法宣傳12.95萬元,占3.91%;用于律師公證管理4.75萬元,占1.44%;用于法律援助42.76萬元,占12.92%;用于社區(qū)矯正76.50萬元,占23.12%;用于法制建設33.43萬元,占10.10%;用于其他司法支出14萬元,占4.23%;其他公共安全支出18萬元,占5.44%;其他支出5.46萬元,占1.65%。

  三、部門項目組織實施情況

  我單位嚴格遵照相關支付制度、經(jīng)費管理辦法來管理、使用財政資金,政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目,及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監(jiān)督管理,采取事前、事中、事后相結(jié)合、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結(jié)合的.方式,對資金使用行為實施全過程監(jiān)督管理。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我單位嚴格遵守現(xiàn)行國有資產(chǎn)管理法律法規(guī)及政策規(guī)定,按照行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設相關要求,安排專人開展國有資產(chǎn)工作,完善了資產(chǎn)管理流程。同時,每月做好資產(chǎn)月報及資產(chǎn)折舊工作,及時將固定資產(chǎn)變動情況納入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)固定資產(chǎn)動態(tài)管理,提升資產(chǎn)管理信息化效率。

  截至20xx年底,我單位資產(chǎn)總額為1139900.65元,其中流動資產(chǎn)55003.53元,固定資產(chǎn)凈值1084897.12元,無形資產(chǎn)0.00元,在建工程0.00元,其他資產(chǎn)0.00元,分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產(chǎn)中,通用設備250個(臺、輛等)、1611846.7元,專用設備8個(臺等)、20690.00元,家具、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元,分別占固定資產(chǎn)比重為84.20%、1.08%、14.72%。

  20xx年度,我單位新增固定資產(chǎn)789348元,其中新購789348元,調(diào)撥0.00元,接受捐贈0.00元,置換0.00元,其他增加0.00元;處置固定資產(chǎn)38100元,其中處置通用設備38100元,無出租、出借、對外投資情況。

  五、部門整體支出績效情況

  20xx年,我局對部門整體支出績效開展了自評,績效評價結(jié)果顯示優(yōu);對7個項目支出績效開展了自評,涉及資金330.92萬元,績效評價結(jié)果顯示優(yōu)。

  (一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效

  一是召開區(qū)委全面依法治區(qū)委員會會議,通過了20xx年工作要點及三個協(xié)調(diào)小組成員名單;完成“七五”普法區(qū)級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次,發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰執(zhí)法誰普法”責任制落實到位,26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執(zhí)法邊普法”、交流會等形式將執(zhí)法與普法高度融合,區(qū)行政執(zhí)法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監(jiān)督管理局疫情防控執(zhí)法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標,廣泛開展“民主法治示范社區(qū)”、“最美公益普法集體”等創(chuàng)建活動,向省廳推薦了區(qū)檢察院、韭菜園街道湯家?guī)X社區(qū)等一批較為突出的單位。

  (二)強化行政執(zhí)法監(jiān)督,提高依法行政水平

  一是積極參與行政審批、行政執(zhí)法領域的改革工作,提供法治保障。二是專項督查與日常監(jiān)督有機結(jié)合,通過案卷評查、現(xiàn)場抽查、結(jié)果點評,規(guī)范行政執(zhí)法部門執(zhí)法行為,提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查,對政府行政行為進行法律把關,清理規(guī)范性文件1件,審查各類合同、文件440份;通過開展行政執(zhí)法案卷評查,有效提升各執(zhí)法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作,妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件,辦結(jié)49件,撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件,應對區(qū)政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件,通過復議、應訴及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)法重點與難點,推動相關執(zhí)法單位提升依法行政能力,保護了人民群眾的合法利益,優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。五是積極服務區(qū)委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家?guī)X新華書店周邊零星地塊棚戶區(qū)改造項目,積極對接各級法院對項目前期手續(xù)進行把關,同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進度,促進項目征收掃尾清零。

  (三)深化平安建設,維護社會穩(wěn)定

  一是深化矛盾糾紛調(diào)處,部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動,全區(qū)各級人民調(diào)解組織全年共調(diào)處矛盾糾紛2750起,涉及金額3172.57萬元。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”,健全人民調(diào)解組織,形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調(diào)解組織網(wǎng)絡體系。二是加強刑罰執(zhí)行,特殊人員管控有力。組織開展社區(qū)矯正安全隱患專項排查活動,全區(qū)現(xiàn)有社區(qū)矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人,無一例脫管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”,接回率、全國刑釋系統(tǒng)核實率、回執(zhí)率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%,重新犯罪率控制在2.8%以下。

  (四)拓展公共法律服務范圍,提升服務水平

  一是擴大法律援助覆蓋面,全力推動“應援盡援”,受理法律援助案件280件,接待法律咨詢800余人次,服務群眾滿意率達100%。二是創(chuàng)新打造公共法律服務品牌,馬王堆街道灘頭坪社區(qū)“5180”法務工作站在全市公共法律服務現(xiàn)場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區(qū)”工作,社區(qū)(村)法律顧問覆蓋率達到100%,居民群眾真實感受到基層法律服務的便利。

  六、存在的主要問題

  一是內(nèi)控和績效評價機制有待完善,以形成對財政資金的全面監(jiān)管和對績效目標的實時監(jiān)控;二是預算編制工作有待細化,以提高預算編制的合理性。

  七、改進措施和有關建議

  完善績效評價機制,建立和完善內(nèi)部控制制度,形成完善的事前、事中、事后全過程的內(nèi)控監(jiān)督制度。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 篇19

  為加強xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”)財政專項資金管理,強化項目支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號)、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xx〕33號)、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔xx〕8號)、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號)、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等文件的要求,本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評,形成xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  xx自治州農(nóng)業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位,統(tǒng)一社會信用代碼為11433100MB0T81628P,單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。

  (二)項目立項概況

  為深入貫徹落實中央、省委農(nóng)村工作會議、全省農(nóng)業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議精神和部署安排,把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手,深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革,大力推進農(nóng)村改革創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收,確保“十三五”規(guī)劃良好發(fā)展勢頭,使全州農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階,州本級財政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費224.54萬元,用于指導全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。

  專項長期績效目標:圍繞州政府確定的目標管理任務,組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術推廣,開展農(nóng)業(yè)技術培訓,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì),確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn),特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局,全力推進發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程,加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌,彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色,提升品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。通過調(diào)研、考察、學習,探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  專項年度績效目標:組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上,全年全州推廣農(nóng)業(yè)實用技術350萬畝次,實施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝,完成柑桔品改低改10萬畝,指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標準園1-2個,開展農(nóng)業(yè)技術培訓20萬人次,完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測1萬批次,全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務,助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調(diào)研考察任務,助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園,200個千畝標準園,2100個百畝示范園。

  (三)項目執(zhí)行概況

  1、項目完成情況

  截止xx年12月31日,該項目已經(jīng)全部實施完成。

  2、資金投入情況

  該項目資金財政預算批復為224.54萬元,截止xx年12月31日,項目資金實際到位224.54萬元,項目資金已經(jīng)全部使用,項目資金使用率為100%。

  3、績效目標實現(xiàn)情況

  xx年專項資金績效目標全部完成,其中:以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,產(chǎn)業(yè)興旺形勢喜人。現(xiàn)有茶園39.77萬畝,柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝,獼猴桃面積達18.14萬畝,中藥材31.25萬畝,其中百合9.1萬畝,商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝,產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進,肉類總產(chǎn)量6.23萬噸,水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達689家,實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進,建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個,家庭農(nóng)場2289個。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展,鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人,完成營業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達100個,“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品認證面積28萬余畝,總產(chǎn)值47億余元,均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個,xx省名牌產(chǎn)品3個。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會暨第二十屆中國中部(xx)農(nóng)業(yè)博覽會等農(nóng)產(chǎn)品展會,茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園,帶動人均增收約2000元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”,建設益農(nóng)信息社70個。

  4、經(jīng)濟效益分析

  xx年度xx州實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元,同比增長3.6%,增加值81億元,同比增長3.7%;農(nóng)村居民人均可支配收入9183元,同比增長11%,增幅居全省前列。

  5、社會效益分析

  提高了農(nóng)業(yè)科技水平,完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入,全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務,促進全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務,加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源,打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌,提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競爭力,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學習,結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實際,探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子,促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設,示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改,開展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機制規(guī)范化合同培訓,進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結(jié),全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬人。

  6、項目組織管理情況

  根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》,按照專項資金管理和項目實施要求,嚴格進行項目實施和資金管理,保證了農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的合理使用,取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。

  7、項目財務管理情況

  本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》,制定了《財務管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》等內(nèi)部管理制度,嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》(州政辦發(fā)[xx]15號)使用專項資金,將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理,對項目專項經(jīng)費進行專項核算,做到了專款專用。

  二、評價依據(jù)

  (一)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔xx〕285號);

  (二)《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xx〕33號);

  (三)《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔xx〕8號);

  (四)《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》(州財績〔xx〕2號);

  (五)《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號);

  (六)州財政局預算批復文件;

  (七)農(nóng)業(yè)專項資金管理制度;

  (八)其他相關資料。

  三、評價方法和過程

  (一)績效評價目的

  通過開展農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金的績效評價,了解農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益,分析該項目是否達到預期目的,評價資金使用的規(guī)范性和有效性,并及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題,提出改進意見和建議,促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平,強化項目支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障本單位有效實施農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目,確保本單位更好地履行職責。

  (二)績效評價方法

  根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容,本單位開展此項績效評價工作,本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。

  1、因素分析法:是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。

  2、公眾評判法:是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。

  (三)績效評價過程

  根據(jù)《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕5號)等相關文件要求,本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,并于20xx年6月16日完成自評工作。績效評價工作流程主要如下:

  1、收集基礎資料。根據(jù)評價工作要求,到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料,資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。

  2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。

  3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,并對xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。

  4、發(fā)放調(diào)查問卷。對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內(nèi)部員工進行調(diào)查。

  5、歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

  6、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

  7、形成績效評價自評報告。

  四、績效分析

  xx年,在州委、州政府的堅強領導下,落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),著力深化農(nóng)村改革,扎實推進脫貧攻堅,積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振,保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作,成立了項目實施小組,強化分級管理、明確分工、落實任務,確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督,確保工程建設質(zhì)量和按期完工,項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議,協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場問題,相關專業(yè)技術人員據(jù)點堅強監(jiān)督,確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強資金管理,確保項目規(guī)范運作,項目資金專款專用。各項工作亮點突出,主要有以下幾點:

  (一)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計劃,茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材(含百合)和以xx黃牛、xx黑豬為主的`養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)模化發(fā)展。

  (二)產(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程,全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧,走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日,全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開,永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。

  1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務業(yè)、農(nóng)村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元,實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個,全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目38個,帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個,12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結(jié)機制。

  2、農(nóng)技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準幫扶,選出903名州、縣市農(nóng)技專家,組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊,開展政策宣講、技術培訓和科技服務,受益貧困群眾達30.47萬人次。“千企幫千村”行動有力推進,34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。

  3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃,加快4個農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設,爭取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設資金100萬元,濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對接,拓寬了北方銷售市場。

  4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個,總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項目,完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導區(qū),花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

  (三)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功,工作體系逐步建立完善,政策框架基本成型,推進合力不斷增強。

  1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè),全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農(nóng)、特色強農(nóng)、質(zhì)量強農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強農(nóng)、科技強農(nóng)、開放強農(nóng)等“六大行動”為抓手,為鄉(xiāng)村振興固本強基。

  2、堅決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗,促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”,抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作,共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設速度加快,全州財政共整合資金3000多萬元,完成農(nóng)村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝,秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶,完成率95%,天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作,推廣可降解膜150噸,水稻薄膜(拱架蓋膜)育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。

  (四)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革實施意見,深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場改革,完善承包地“三權”分置制度,進一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革,不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。

  1、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點縣,共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元,摸底確定111798戶成員身份。

  2、農(nóng)村土地經(jīng)營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成,8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。

  3、國有農(nóng)墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農(nóng)場正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會。全州農(nóng)場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。

  4、加快農(nóng)業(yè)技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破,水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農(nóng)業(yè)機械化率逐步上升,推廣各類農(nóng)機具9293臺。

  5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效,在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。

  五、評價結(jié)論

  本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成,按照評價小組設定的xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分,評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。

  六、有關問題與建議

  (一)存在的問題

  (1)財政年初預算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費屬于工作經(jīng)費,其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支,主要績效目標均為本單位年度重點工作目標,因此,對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內(nèi)容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。

  (2)農(nóng)業(yè)科技人才缺乏,產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求,另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。

  (二)有關建議

  (1)對財政預算安排的工作經(jīng)費性質(zhì)的專項經(jīng)費進行績效評價時,將其整合到部門整體支出績效評價中,而不單獨進行財政支出項目績效評價。

  (2)著力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,堅持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興,落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃,引導更多資金、人才、技術向農(nóng)業(yè)流動、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作,為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展爭取更多動能。

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