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項目資金績效監控報告(精選12篇)
在經濟發展迅速的今天,需要使用報告的情況越來越多,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的項目資金績效監控報告,希望能夠幫助到大家。
項目資金績效監控報告 1
一、績效目標分解下達情況
根據《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元,其中中央2972萬元,省級1981萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據預算安排,義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶,用于義務教育學校校舍維修改造,撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
(1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件執行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”,有效杜絕了項目建設中不規范現象。
(2)資金采取專戶統一管理。校舍維修改造資金專戶管理,專款專用,無挪用、占用和沉淀現象。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學校等101個維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設,全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的.辦學條件,受益學生達87000多人,受到社會認可和好評。
項目資金績效監控報告 2
一、項目概況:
(一)政府戰略規劃或目標
20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學成就,提升學校形象,特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標:以展示辦學成就、提升學校形象為為目的,對校園進行維修改造,主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年初預算下撥資金200萬元,以70周年校慶為契機,進一步改善辦學條件,展示隆堯一中的對外形象。
(二)單位工作目標:
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業務熟練、責任心強、表率作用好、協作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業理想、良好的職業習慣,師德高尚、業務精良、觀念先進、結構優化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡,形成學校德育工作特色。
4、爭創一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
(三)“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監理單位為:河北秋運工程管理服務有限公司;河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬元,現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設定:
(一)總目標:完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務,截止20xx年底已完成。
(二)年度目標:及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年底已完成。
三、項目實施績效管理:
(一)計劃制定和落實情況:
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
(二)執行績效監控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付,由單位申請經財政局行政事業股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
(三)資金管理情況。
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質量保證金)。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規定專款專用,依報帳程序執行。
財務管理:經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款,白條入賬現象,資金管理規范,無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象,無擠占、截留、挪用專項資金現象。
(四)取得成績
目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告,質量合格;維修項目也經驗收,全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。
四、項目績效評價情況:
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高,促進全縣教育穩定健康發展,進一步為本地區經濟快速發展奠定堅實的.人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象,并進一步豐富學生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育,使學生德智體美得到全面發展。經過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批,項目單位根據施工招標管理辦法的規定,將該項目進行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準,項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規定,對工程質量和進度進行有效監督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節管理,提高資金的使用效率,讓教育經費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題,為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。
項目資金績效監控報告 3
一、基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景:南昌軍供站于89年成立,屬全額撥款事業單位,機構規格正科級,無內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。
2.立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優質服務。
3.項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求專款專用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
(1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯絡員:張美云。績效領導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。
(2)制定了南昌軍供站內控手冊,制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府采購業務管理等六項內部控制制度,成立了內部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。
(二)項目績效目標。
1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優質服務。
2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,本著“專款專用”的原則,嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的'
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊官兵采用不記名調查,通過發放調查問卷的形式,發放問卷,征求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續優質保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。
(二)績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法
1、評價原則:
(1)客觀、科學、公正的原則;
(2)綜合績效評價的原則;
(3)定量分析與定性分析的原則;
(4)統籌規劃、穩步推進的原則;
(5)財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則;
(6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系
本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:略
3、評價方法
組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。
(三)績效評價工作過程
本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設置評價指標,對照績效指標,開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,根據部門整體支出績效評價指標體系評分表,經認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優秀”。
評分詳情見下表:略
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析
根據《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績效目標,與實際工作內容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數或計劃數相對應,得5分。
3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,得2.5分。
(二)項目過程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執行率92.89%,得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得2分。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度,財務和業務管理制度合法、合規、完整,遵守相關法律法規和相關管理規定,業務管理制度健全,建立了監控機制,并采取監控措施,得4分。
(三)項目產出情況
1、產出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產出數量指標15分。
2、產出質量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定,確保工程質量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產出質量指標得11分。
3、產出時效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統安裝工程,產出時效指標得15分。
4、產出成本指標情況分析
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節約率15.47%,電力系統安裝計劃成本71萬,成本節約率16.83%,產出成本指標得10分。
(四)項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調查,對軍供服務認可度很好,得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環境設施設備得到大大改善,軍供服務持續發展,得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業務統籌推進;優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
項目資金績效監控報告 4
根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[2022]265號)文件要求,我局結合工作實際,認真開展了項目支出績效自評工作,現將有關情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
臺江區區域面積18平方公里,其中區管下放道路72條, 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視,每年安排專款,切實做好小街巷的改造和維修提升,保證經費投入。
2、主要內容及實施情況
20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衛處現有的網格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時發現并解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網,道路人行道及后退線修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。
當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。
(二)項目績效目標
項目績效總目標:對市政、街巷進行常態化管理。
項目績效階段性目標:依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時發現并解決問題。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。
2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發現的問題,認真整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
(1)科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。
(3)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價,結果清晰反映支出和產出績效之間的'緊密對應關系。
2、評價指標體系及標準
詳見附件1。
3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區居民,調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度,同時,隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣,由績效評價小組直接發放,共發放50份問卷,回收50份問卷。
(三)績效評價工作過程
1、根據《預算法》的相關規定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現,我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[2022]265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分98分,原始自評等級為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)評價指標體系得分具體分析
1.產出指標
成本指標:預算執行率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
數量指標:編制工程預算數,正向,目標為大于等于2份,滿分20分。實際完成2份,得20分。
數量指標:工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。
2.效益指標
經濟效益指標:年度完成投資額,正向,目標為等于500萬元,滿分20分。實際完成500萬元%,得20分。
3.滿意度指標
服務對象滿意度指標:受益群體滿意度,正向,目標為大于等于98%,滿分20分。實際完成96%,根據標準,得18分。
五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”,我們在完成好硬件建設的同時,把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養大家保護身邊優美環境的行動自覺,形成良性循環。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進去,同時也善于發動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。
(二)存在問題
缺少預算績效管理專業人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。
六、改進建議
評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。
七、其他需要說明的問題
無
項目資金績效監控報告 5
為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據常德市西湖管理區財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區財政局委托,對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,現將評價情況報告如下:
一.項目基本情況
(一)項目概況
常德市西湖管理區校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區義務教育發展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,促進全區教育均衡發展而設立的專項資金。
項目立項依據為:湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發〔2006〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區委員會第五號會議紀要。
20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區區委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區教育局(以下簡稱:區教育局)。
(二)項目績效目標
1. 項目績效總目標
優化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,推進義務教育均衡發展。到2020年,在全區推行義務教育學校標準化建設,實現全區中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。
2. 20xx年項目具體績效目標
(1)組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,完工率達100%。
(2)為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。
(3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%。
(4)確保項目實施質量,各項實施內容驗收合格率100%。
(5)規范項目過程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執行率達100%。
(6)促進全區義務教育均衡發展,順利通過20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收。
(7)服務對象滿意度達90%以上。
二.項目單位績效報告情況
區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,自我評價得分99分,自評結果為“優”。
三.績效評價工作情況
本所接到區財政局委托后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料,實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況,對38名學校教師進行問卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告。
四.績效評價指標完成情況
(一)項目資金情況
1. 項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬元,年內撥付到位76萬元,項目資金到位率100%。
2. 項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業務合同,合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,小學電腦室31.91萬元,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
詳見附件1:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目合同執行情況表
3. 項目資金管理情況
區教育局根據《西湖管理區財政專項資金管理規定》和《區教育局專項資金管理暫行規定》進行資金管理,建立了專項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付,各項支出審批手續完善,資金專款專用,未發現套取、截留、擠占、挪用等情況。
(二)項目組織實施情況
區教育局根據20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計劃呈報區管委審批后實施。項目由區教育局和各學校共同組織實施,嚴格執行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據20xx年實施項目,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產使用記錄,但未定期執行資產盤點程序。
(三)項目目標完成程度
1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。
2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。
3. 完成了鼎港小學1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%
4. 各項實施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。
5. 嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執行率100%,目標完成率100%。
6. 順利通過了20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。
7. 經現場調查,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%。
詳見附件3:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表
(四)項目績效情況
本項目的實施,促進全區教育均衡發展,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,取得了良好的社會效益,主要表現為:
1. 促進教育均衡發展,順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補了全區義務教育均衡發展短板,確保了全國義務教育發展基本均衡縣驗收順利通過。
2. 完善教學設施,提高教學效果。通過項目實施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業的教學場所,通過動手操作、實地觀摩等教學方式,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養學生興趣愛好提升教學效果。
3. 實施危房改造,確保校園安全。通過項目實施,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。
4. 落實教育投入,產生持續影響。本項目的實施,確保了區本級財政對教育事業的持續投入,在優化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件等方面產生可持續影響。
五.綜合評價情況及評價結論
經綜合評價,該項目得分93分,評價結果為“優”。得分明細如下:
(一)項目投入總分xx分,實得16分,扣1分,扣分明細:
預算編制欠規范,扣1分。
(二)項目過程總分37分,實得31分,扣6分,扣分明細:
1. 未建立《項目管理制度》,扣3分;
2. 增補項目未簽合同或補充協議,扣1.5分;
3. 各學校資產管理欠缺,未執行資產盤點程序,扣1.5分。
(三)項目產出總分20分,實得20分。
(四)項目效果總分26分,實得26分。
詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。
六.存在的問題
(一)預算編制欠規范
西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范,在無項目實施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據預算額度制定項目實施計劃,預算編制程序倒置。
(二)業務制度不健全
西湖管理區教育維改資金是長效性、持續實施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業務管理上缺少專門的制度保障,不符合專項資金管理規定。
(三)業務執行欠規范
部分業務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元,未簽訂業務合同或補充協議。
(四)資產管理待完善
截至現場評價日,裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的`設備儀器進行過盤點程序,資產后續管理程序有待完善。
七.建議
(一)規范編制預算,加強資金監控
編制資金預算時,應先根據全區教育規劃和各學校教學需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專項資金預算管理。
(二)健全管理制度,規范項目管理
區教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業務實施過程、驗收辦法、資產后續管理措施做出相關規定,為項目實施提供完整的制度保障。
(三)規范業務執行,完善合同管理
經濟業務應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務,保證業務的規范操作和實施質量,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,明確增補項目的質量條款與保修責任。
(四)完善資產管理,保證資產安全
完善資產后續管理,各學校每年至少一次對實物資產定期盤點,形成盤點記錄,保證學校資產安全完整。區教育局應定期抽查全區學校資產管理情況,了解資產狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,確保各學校資產后續管理措施得以落實。
(五)績效評價結果應用建議
本項目評價結果為優,資金使用規范,過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問題。建議在區教育局完善項目制度、落實資產后續管理的情況下,根據實施計劃規范編制項目預算。
項目資金績效監控報告 6
一、基本情況
(一)項目概況
高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心,始建于2011年,占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多,使用年限較長,造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重,滲水磚破損,地面坑坑洼洼,存在一定安全隱患。2021年進行維修改造,其中:跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米;足球場人造草皮面層更換7991.60平方米;半圓區、網球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米;新建門球場567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米;拆除更換道牙石460.20米;新建樹池91個;安裝健身器材100個、坐凳110個;大門改造更換等。
2021年中央下達高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉移支付資金179萬元,主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元,全年執行數179萬元,資金執行率100%。
(二)項目績效目標
全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示,開工后工程質量符合項目標準。2021年中央下達轉移支付資金179萬元,2021年12月工程已完成竣工驗收,按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求,總體績效目標符合相關指標。
二、績效評價工作組織開展情況
根據《甘肅省財政廳關于做好2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評情況的通知》(甘財績〔2022〕1號)要求,高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評,確保績效自評工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析,并根據項目完成情況進行核實打分,對完成任務的質量進行了評述。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)項目支出預算執行情況。
全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元,到位率100%,2021年按照工程進度撥付資金179萬元,執行率100%,2021年無結余結轉。
(二)總體績效目標完成情況分析。
全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示,項目開工后工程質量符合項目標準,改造后群眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環境,有助于形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念,而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。
(三)各項指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質量合格率達到100%,實施過程中安全保護防范措施到位,沒有發生任何質量及安全問題。相關運轉率、使用率、完成率,基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時,項目專項資金使用過程中,能夠嚴格執行國家法律法規和財務規章制度,控制項目建設成本,總體績效目標符合相關指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求,有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平,不斷豐富全民健身活動內容,進一步滿足人民群眾日益增長的'健身需求,群眾滿意度達到100%。
(四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施。
通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評,該項目很好的完成了預期目標,下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工,明確責任要求,針對社會重點難點熱點問題調研分析,加強對該項工作材料的整理和應用,提高使用效率。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依據評價結果表明,全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位,且有效執行,對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用,效果明顯。根據評分標準,該項資金績效評價等級為“優秀”。無其他需要說明的問題。
項目資金績效監控報告 7
一、項目概況
(一)20xx年我鎮扶貧整合資金1889.38萬元,閑置資金10萬元,194個項目,包含12個貧困村,25個非貧困村。其中項目有:農田水利項目66個482.19萬元;安全飲水項目15個518.5萬元;村組道路112個870.69萬元;鄉村旅游扶貧項目1個28萬元。
(二)20xx年提高了項目建設質量和資金使用效益,加快推進扶貧項目建設,確保資金精準惠及扶貧項目和貧困人口,促進了經濟發展,加速了脫貧攻堅,提高社會效益,增強了群眾滿意度和獲得感。
二、項目資金使用及管理情況
(一)20xx年度項目資金到位1899.38萬元、按照財政資金量力而行投入。
(二)項目資金實際使用1899.38萬元。扶貧項目達到了預期效果。
(三)項目資金管理符合制度,嚴格按照“四議兩公開”程序,認真做好項目申報工作。完善扶貧項目監管體系,由項目所在村委會為業主實施的項目,村支兩委和駐村扶貧工作隊是實施扶貧項目和扶貧工程質量的直接責任人,要嚴格按照施工計劃和施工合同的要求,實施全過程管理。每一個扶貧項目,項目所在村要成立由村組干部、黨員、群眾代表、貧困戶代表組成的監督小組,對項目的質量、進度等施工方履約情況進行全面監督,監督情況要全過程記錄。同時,我鎮對20xx年度財政專項扶貧資金使用目標明確,資金管理、會計核算、財務審批制度健全。撥款程序規范,符合國家有關財務管理規定;項目支出嚴格按照項目質量和合同條款的規定進行審批把關,絕對按照會計制度的有關要求執行。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織規范,項目招投標、發包、竣工驗收、公開公示嚴格按照相關制度執行。
(二)鎮黨委政府和縣主管單位及村監督小組對項目工程質量、進度、資金支付、竣工驗收等實施全過程監督。有關行業主管部門,不定期對項目實施情況進行監督。
四、項目績效情況
巖口鎮地處山區,山多田少,河溪較多,地質災害多發區。在國家大好政策下,特別是脫貧攻堅關鍵時,20xx年項目的`經濟性、效率性、有效性和可持續性都得到了提升。
(一)農村公路通達和通暢工程大大改變了路面狀況,使交通更加便利,使更多農產品的能夠進入市場,從而提高了地區收入;各村的安全飲水工程進一步提高了農村用水水質及取水便利度,使得群眾的滿意度明顯上升;農田水利項目建設大大提高了對水資源的利用,促進農業產業的發展,使經濟效益顯著提高。
(二)黨委政府高度重視扶貧項目建設,成立領導小組,每月考核,監督全覆蓋,村委會積極作為、化解建設過程中的矛盾糾紛,提高了項目建設的效率,進而使項目能夠以最短的時間完成,提高了項目收益。
(三)項目績效目標完成良好和資金使用效果高。
(四)對已建成的基礎設施建設與產業化建設項目,在項目竣工驗收后,各村建立健全項目后期管護制度,明確管護人員,落實管護措施,按照屬地管理原則簽訂管養責任狀,確保所建項目發揮應有的效益。
五、存在的問題及建議
一是各個村的項目資金比較分散,基礎設施建設點多線長面廣,任務重成本高,資金投入遠遠不能滿足實際需求,缺口大;二是扶貧項目申報及實施管理方面,在項目立項時考慮不充分,實施階段跟蹤監督不到位,導致實施進度遲緩;三是項目資金下達較遲,大部分村居等資金到位才敢落實,嚴重影響項目進度;四是項目管理費較少,影響項目監管。
六、建議
(一)加大財政扶持力度,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對非貧困村的扶持力度。
(二)在進行項目立項申報時,要充分考慮當前實施地點的情況,是否會產生矛盾糾紛以及是否便于跟蹤監督管理,同時要制定相應的應對措施及方法。
(三)因地制宜,利用資源優勢,提升經濟效益。充分利用特色資源優勢、產業基礎,因村因戶、分類指導實施產業扶貧,避免所有村全部統一盲目發展。
項目資金績效監控報告 8
依據省、市相關文件要求,我局認真對照相關指標體系,我市對重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼實施情況認真進行了自評,現將自評情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)、項目概況
根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔20xx〕52號)、《省委省政府辦公廳關于促進殘疾人家庭增收加快實現小康步伐的意見》(皖辦發〔20xx〕25號)、《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號),市民政局、財政局、殘聯制定出臺了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》淮民事〔20xx〕3號,做到制度全面覆蓋,應補盡補,確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。
(二)、項目績效目標
1、困難殘疾人生活補貼資金,截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元。
2、重度殘疾人護理補貼所需資金,截止20xx年12月發放重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
二、績效評價結論
經綜合評分,該項目得分100分,評價績效等級為“優”。
三、指標分析
該項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、6個二級指標、25個三級指標,各指標自評情況如下:
(一)投入(總分20分,自評20分)
1、項目立項(總分10分,自評10分)
(1)績效目標合理性。(總分6分,自評6分)淮北市根據國家和省相關政策、省市民生工程目標要求,分解省民生工程下達的任務數并下達各縣區,保持年度績效目標與省民生工程目標要求一致。
(2)績效目標明確性。(總分4分,自評4分)在設立殘疾人救助績效目標的基礎上,進一步將績效目標細化、分解為具體的績效指標,績效目標與年度計劃數、預算資金額相對應,為各縣區切實落實好殘疾人救助工作指明方向。
2、資金落實(總分10分,自評10分)
(1)資金到位率。(總分8分,自評8分)殘疾人補貼的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
(2)到位及時率。(總分2分,自評2分)20xx年殘疾人基本生活保障項目資金到位率為100%。按照相關要求將中央、省級資金和市、縣區級配套資金按規定撥付,保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元、重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
(二)過程(總分30分,自評30分)
1、項目管理(總分20分,自評20分)
(1)管理制度健全性。(總分3分,自評3分)市民政局、財政局、殘聯聯合下發《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》,制定相關的申請審批表格,及時開展審批發放工作。同時,現正與市財政積極對接,擬與20xx年對各項補貼進行全面提標。
(2)審核審批程序。(總分3分,自評3分)市委市政府把殘疾人兩項補貼工作納入議事日程,納入政府年度考核內容,形成殘疾人兩項補貼制度長效機制,細化落實目標任務。《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號)精神,充分發揮民政牽頭部門作用,協調相關部門推進工作進程,會同殘聯、財政部門建立分工協作機制,形成個人申請、鎮人民政府(園區管委會)初審、縣區級殘聯審核、縣區級民政部門審定、銀行打卡發放的工作程序。
(3)公開公示。(總分3分,自評3分)淮北市對殘疾人兩項補貼政策宣傳落實到位,群眾對殘疾人兩項補貼的內容和基本申領程序及要求清楚,其政策知曉率99%以上;殘疾人兩項補貼發放對象精準;兩項補貼均有審核確認檔案;殘疾人兩項補貼發放及時,每月及時足額打卡發放到受益對象手中;殘疾人兩項補貼對象個人信息準確,電話回訪家庭成員名字和電話號碼的一致;殘疾人補貼信息及時向社會公示。每次發放前都在政府信息網站公開,公示對殘疾人兩項補貼對象的姓名、補貼類型、補貼金額等基本信息,接受社會監督。
(4)動態管理。(總分2分,自評2分)每月對各縣區殘疾人生活補貼和護理補貼保障實行動態管理。各縣區民政局按照要求核查申請人資格變化和補貼發放情況,建立動態管理機制。
(5)檔案管理情況。(總分2分,自評2分)通過復核與檢查,實行動態管理,建立兩項補貼對象檔案,做到一人一檔,補貼對象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應條件的,及時停發困難殘疾人生活補貼。補貼對象死亡、因醫學治療或康復訓練后殘疾程度減輕達不到重度殘疾標準的,及時停發重度殘疾人護理補貼。
(6)監督檢查情況。(總分2分,自評2分)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》明確規定了各級各部門的職責分工,各級民政部門會同相關部門加強補貼資金的監督管理工作。補貼發放等政務信息實行公開,主動接受社會監督,力戒人情補、關系補、錯補。
(7)資料報送情況。(總分5分,自評5分)每月及時將我市殘疾人生活補貼和護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦,數據真實、準確、完整、可靠。
2、財務管理(總分10分,自評10分)
(1)資金使用合規性。(總分3分,自評3分)全市殘疾人生活補貼和護理補貼保障項目資金實行專賬管理,專項資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,不存在截留、擠占、挪用等情況。
(2)財務監控有效性。(總分2分,自評2分)建立健全殘疾人兩項補貼經費管理制度,嚴格執行國家有關財務制度,防止出現擠占、挪用、套取資金等違法違規現象。
(3)補貼資金發放的規范性。(總分3分,自評3分)各縣區民政局每月按照文件要求及時將資金撥付申請提交到同級財政局,縣區財政將資金按按月實行“一卡”制撥付到個人賬戶。
(4)補貼資金發放的及時性。(總分2分,自評2分)各縣區民政局每月月初按照要求及時對接同級財政局,縣區財政將補貼及時撥付個人賬戶。
(三)產出(總分25分,自評25分)
(1)實際完成率(總分6分,自評6分)
截止20xx年底,全市共發放困難殘疾人生活補貼14363人,其中,濉溪縣8505人、相山區1767人,杜集區1921人,烈山區2170人,發放補貼總金額983.7萬元。全市共發放重度殘疾人護理補貼24337人,其中,濉溪縣13978人、相山區3356人,杜集區3532人,烈山區3471人,發放補貼總金額1768.3萬元,發放覆蓋率達到100%。殘疾人補貼項目的實施,切實惠及了殘疾人,有力推動了全市殘疾人事業的發展,使殘疾人的生存和發展狀況得到了極大改善,取得了顯著的社會效果。
(2)補貼范圍(總分5分,自評5分)
1、困難殘疾人生活補貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對象、建檔立卡貧困戶中,持有《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級在四級以上(含四級)的殘疾人。
2、重度殘疾人護理補貼范圍。具有淮北市戶籍,持有《中華人民共和國殘疾人證》,殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人。
(3)補貼標準(總分5分,自評5分)
1、困難殘疾人生活補貼標準為:一級、二級殘疾人為每人每年800元;三級、四級殘疾人為每人每年400元。
2、重度殘疾人護理補貼標準為每人每月60元。
(4)補助對象準確性(總分5分,自評5分)
20xx年納入補貼發放范圍的.保障對象全部符合要求。嚴格按照程序進行審核。
(5)保障及時性(總分4分,自評4分)
每月及時將我市殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦,數據真實、準確、完整、可靠。
(四)項目效益(總分25分,自評25分)
(1)社會效益。(總分9分,自評9分)體現了黨和政府對殘疾人的關懷,提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。該項目的實施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評價,得到了殘疾人及家屬的肯定和好評。
(2)可持續影響。(總分6分,自評6分)嚴格按照文件要求進行殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障的有關審核審批工作,同時準確把握補貼對象條件標準,尊重殘疾人申領意愿,做到應補盡補。
(3)保障對象滿意度。(總分10分,自評10分)政策受益群體滿意度高,社會效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難,保障了殘疾人基本生活來源,使殘疾人的生活狀況得到改善。
項目資金績效監控報告 9
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復情況。根據四川省財政廳四川省農業農村廳《關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》(川財農[20xx]186號)文件精神,擬定南充市順慶區奉家壩生豬養殖家庭農場等3家家庭農場,順慶區石嶺生豬養殖專業合作社等8家農民合作社作為申報對象。項目申報對象實施方案獲市農業農村局批復并報省廳備案。
(二)項目績效目標。項目主要支持農民合作社、家庭農場根據生產發展的需要修建擴建基礎設施和購置農業生產設備,為生產經營提供了更為優越和快速的條件,成本降低,收益更高,生產規模擴大,積累增多,效益增加,實現合產品銷量穩增長,達到農民收入更多,快速奔小康的目的.。
(三)項目資金申報相符性。項目申報內容和實施內容相符,實施內容可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。農業生產發展資金30萬支持3家家庭農場,140萬支持8家合作社,項目資金全部按時到位。
2.資金使用。項目實施完成后區農業農村局及時會同財政局按實施方案內容進行了項目驗收并按程序全部撥付到位。
(二)項目財務管理情況。
中央財政農業生產發展資金支持合作社、家庭農場項目采取先建后補方式,由區財政局嚴格按照項目資金管理辦法,對項目資金進行劃撥、監管使用;區農業農村局及時對項目資金進行計劃申請,規范進行賬務處理和會計核算,嚴格加強項目資金管理。
(三)項目組織實施情況。
按照省市文件精神,區農業農村局會同有關部門對擬申報項目主體進行了調研,對項目真實性和可行性進行了認真研究并向市農業農村局申報。在項目建設期間,區農業農村局對項目建設進行監督指導,落實資金,監督和檢查項目實施的質量和進度。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
20xx年中央財政農業生產發展支持合作社、家庭農場項目資金共計170萬,其中140萬支持8家合作社,30萬支持3家家庭農場。項目實施完成后區農業農村局及時會同財政局按實施方案內容進行了項目驗收并按程序全部撥付到位。
(二)項目效益情況。通過農業生產發展項目實施完成后,改善了經營主體的生產條件,提高了經營主體的作業能力,生產經營能力顯著增強并帶動周邊農戶收入增加。
四、問題及建議
無。
項目資金績效監控報告 10
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市組織各縣(市、區)對20xx年度省級財政林業專項資金進行了績效自評,經匯總,現將自評情況匯報如下:
一、基本情況
1、資金組成情況
根據《江西省財政廳江西省林業局關于提前下達20xx年生態公益林補償及省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕14號)、《江西省財政廳江西省林業局關于下達20xx年第二批省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕25號)等文件精神,20xx年省級財政安排我市:
生態公益林補償資金13849.55萬元,其中中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬(含市本級20萬);
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元(分別為省級林業補助專項資金4873.68萬、省級自然保護區建設管理資金146萬);
第二批省級林業補助資金1457.32萬元(含市本級215.8萬)。
2、績效目標情況
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,省級公益管護面積186.98萬畝;
低產低效林改造面積2.275萬畝,新增高產油茶林面積1.1萬畝,低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,森林藥材種植面積0.70345萬畝,珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,省級自然保護區保護數量6處;
森林“四化”建設新造8252.8畝,森林“四化”建設補植1107.3畝。
二、績效自評工作開展情況
1、前期準備
根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市立即梳理各項資金,及時下達文件精神,并要求各縣(市、區)優質高效地做好此次績效自評工作。
2.組織過程
收到文件后,我市認真學習并深入理解省級下達的績效目標自評內容,并組織各業務科室做好相關項目實施情況的分析和總結,市局在做好本級自評工作的同時,積極與省局溝通,及時督促指導各縣自評工作,隨時幫助解答績效自評中遇到的`問題,保證了自評工作的順利完成。
三、綜合評價結論
我市對各縣(市、區)報送的自評表和自評總結進行匯總分析,相關業務科室進行專業審核把關,指導指標填列,確保自評結果的合理有效。整體來看,指標評價結果合理真實,對規范項目管理,提升項目資金效益起到積極作用。
四、績效目標實現情況分析
(一)資金情況分析
1、資金到位情況分析
20xx年,我市生態公益林補償資金13849.55萬元(含中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬)、第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元、第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已全部到位。
2、資金使用情況分析
經匯總,我市生態公益林補償中央資金5401.88萬元,已使用5399.62萬元,執行率99.96%,未使用原因主要是部分面積驗收不合格。
生態公益林補償省級資金8447.67萬(含市本級20萬),已使用8067.526102萬,執行率95.5%,未使用原因有部分公益林糾紛正在調解及公示階段暫未發放,驗收不合格等。
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元,已使用4496.65萬元,執行率89.58%,未使用主要原因有驗收不合格,繼續實施。
第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已使用1377.32萬元,執行率94.51%,廬山市20xx年度“森林四化”項目80萬已編制項目作業設計書,待上級批復后實施。
3、資金管理情況分析
經匯總各縣(市、區)自查情況,我市20xx年省級項目資金實行專款專用,實際支出與項目規定的用途一致。資金使用做到公開、公平,按程序上報和審批。嚴格執行財務制度,無截留、擠占、挪用補償基金等違規行為。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年,我市認真落實國家生態文明建設、省委省政府關于林業生態建設指示相關要求,加強生態公益林等一般性轉移支付資金的使用和管理,切實提升我市生態公益林保護管理水平,增加林權所有人收入,達到維護生態安全的績效目標。做好我市低產低效林改造、森林災害防控和油茶、毛竹、森林藥草等林業政策扶持,做好我市森林“四化”建設、樟樹研究等林業政策扶持,為林業生態建設健康有序發展提供系統支持。
(三)績效指標完成情況分析
1、生態公益林補償
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,已完成80.173萬畝,尚有濂溪區部分國有管護未發放補助。
集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,已完成361.19932萬畝,未完成原因主要是部分公益林糾紛正在調解或公示階段、管護不到位、驗收不合格等。
省級公益管護面積186.98萬畝,已完成183.58914萬畝,未完成原因主要有部分山場存在糾紛、驗收不合格等。
2、第一批省級林業補助
低產低效林改造面積2.275萬畝,已完成2.27萬畝,尚有湖口0.005萬畝珍貴樹種難完成,將于今年實施。
新增高產油茶林面積1.1萬畝,已完成1.1萬畝,完成率100%。
低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,已完成2.11066萬畝,完成率100%。
森林藥材種植面積0.70345萬畝,已完成0.70345萬畝,完成率100%。
珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,已完成0.0025億株,主要是柴桑區0.002億株受春夏期間洪災影響,部分苗圃地被沖毀,部分苗木被水淹死亡,秋季又受連續干旱影響,部分苗木長勢較差,達不到苗木質量標準。
省級自然保護區保護數量6處,實際完成6處,完成率100%。
3、第二批省級林業補助
森林“四化”建設新造8252.8畝,已完成8252.8畝,完成率100%。
森林“四化”建設補植1107.3畝,已完成1107.3畝,完成率100%。
五、發現的主要問題和改進措施
經匯總各縣(市、區)上報情況,部分縣存在驗收合格率低,項目實施較為緩慢,財政資金撥付不及時等問題,下一步,我市將積極推動項目實施和驗收進度,督促各縣(市、區)加強與財政部門的溝通協調,切實提高資金使用效率,保證項目按質按量的實施。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
嚴格按要求及時上報績效自評結果,并在局門戶網站進行公示。依據本年績效自評結果,查漏補缺,進一步優化資金結構,完善項目建設,為接下來項目計劃提供申報基礎,為分配項目資金提供重要依據。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1、加強項目實施管理。一是狠抓落實,將任務要求落實到具體村、具體地段;二是突出重點,根據總體工作部署,把重點林業產業發展、低產低效林和“四化”建設作為重點狠抓落實。
2、及時申報項目資金。根據林業生產任務目標要求,科學編制作業設計,制定財政預算,及時申報省級財政補助資金。
3、加強項目資金管理。嚴格執行資金管理相關規定,加強專項資金監督檢查,做到手續完備、專人管理、賬目清楚。
4、規范資金撥付流程。按照項目建設的工作原則和要求,在項目完工后,由財政局、林業局業務骨干組成核查驗收工作小組,對項目完成情況進行核查驗收,根據驗收結果,及時撥付項目資金。
八、其他需要說明的問題
無。
項目資金績效監控報告 11
為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《湖南省財政廳關于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績〔20xx〕3號)要求,我院對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、項目概況
沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。
主要項目工作有:
(一)、控制好孕產婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。
(二)、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》,落實出生缺陷三級干預,做好新生兒出生缺陷監測。
(三)、完成國家省級農村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。
(四)、預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。
(五)、加強孕產婦系統管理落實農村產婦縣鄉住院分娩。
(六)、進一步開展兒童保健服務合格縣市區及兒童早期發展示范基地創建工作,加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系,完成國家貧困地區兒童營養改善項目工作,《母嬰健康素養55條》知曉率達到80%以上。
(七)、婚前醫學檢查率達到80%以上。
(八)、葉酸增補項目
本院實有在職人數142人,退休人數44人。
二、項目資金使用及管理情況
20xx年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金579.22萬元,已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費婚前醫學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防艾滋病母嬰傳播、貧困地區新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補8個項目中。
在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《重大公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金發放,做到規范結算程序,并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。
三、項目績效情況
(一)、貧困縣婚前醫學檢查
湘財社指【20xx】8號文件,20xx年此項目收到省級資金22.06萬元,縣級配套25萬元,共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優生健康檢查、地貧篩查、婚前醫學檢查有效融合的服務管理模式,設有專職的健康宣教咨詢人員,并落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪,將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發放到位、指導服用到位,全年完成婚前醫學檢查2588對,婚檢率達86.15%,免費發放葉酸增補6152人,葉酸服用率達91.42%,葉酸服用依從率為89.51%,為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。
(二)、降消項目
湘財社指【20xx】8號文件,20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關文件精神為了把孕產婦死亡率控制在目標范圍內,無新生兒破傷風發生。我院加大健康教育宣傳力度;加大產兒科業務人員培訓、進修力度;進一步加強并完善兩系管理工作力度;開展孕產婦死亡評審、危重孕產婦急救評審、新生兒死亡評審;開展產科建設督導。全縣助產機構12家,全年總產婦數5708人,孕產婦系統管理5578人,孕產婦系統管理率96.92%。早孕建卡5639人,早孕建卡率98.79%,高危產婦2229人,高危管理率100%,產后訪視及隨訪人數5533人,產后訪視率96.93%,新生兒訪視5534人,新生兒訪視率96.16%;本年度轄區住院分娩活產數5755人,住院分娩率100%,其中剖宮產活產數3128人,剖宮產率54.35%,全年出現孕產婦死亡2例,孕產婦死亡率34.75/10萬。
全縣7歲以下兒童44593人,健康管理人數40940人,兒童健康管理率91.81%;3歲以下兒童19882人,系統管理人數18076人,系統管理率90.92%;5歲以下兒童死亡26例,其中嬰兒死亡21例,新生兒死亡10例,五歲以下兒童4.52‰,新生兒死亡率1.74%,嬰兒死亡率3.65‰。
(三)、農村婦女兩癌檢查
湘財社指【20xx】46號文件,20xx年此項目收到中央資金25.40萬元,省級資金36.3萬元,縣級配套69.6萬元,共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農村適齡婦女“兩癌”免費檢查超額完成任務。一是積極推行以縣委分管領導為組長,衛生局主管領導為副組長,財政、婦聯、計生、婦幼保健院為成員的'領導小組,制定《沅陵縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目管理方案》。確保了我縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點兩早(春節時間節點,早部署,早行動),由縣婦保院牽頭,縣衛計局、縣婦聯、縣財政聯席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會,并利用啟動會開展知識講座,讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進度、一手抓質量的項目管理原則,組織了第三方檢測機構專家團隊對兩癌篩查工作進行了質控與指導。到4月底本年度兩癌免費篩查工作超額完成任務。共完成篩查人數7165人,完成率達102.36%。共查出C1N161人,C1N2-330人,均已進行跟蹤隨訪,陽性個案隨訪率達100%,治療率達95.12%;查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導管癌1人,5例癌癥確診患者均已進行規范治療。
(四)、預防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播
湘財社指【20xx】113號文件,湘財社指【20xx】65號文件,20xx年此項目收到資金41.62萬元,項目資金全部使用完。為了提高目標人群對預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認識,為孕產婦提供預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的綜合防治服務,最大限度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的兒童感染,改善婦女、兒童的生活質量及健康水平。將孕產婦艾梅乙三項檢測納入醫療保健機構孕產期保健常規內容,建立首診負責制,通過培訓、督導、質控、艾梅乙個案評審等管理機制,孕產婦艾梅乙免費檢測全面普及,全年完成艾梅乙三項免費檢測人數4275人,檢測率達100%;全年發現艾滋病感染孕產婦1人,其中0人已分娩。梅毒感染孕產婦共有23人,其中分娩產婦數20人。規范用藥15人,規范用藥率為75%,所生兒童預防性治療20人;乙肝表面抗原陽性感染孕產婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。
(五)、貧困地區新生兒疾病篩查
湘財社指【20xx】55號文件,20xx年此項目收到資金74.26萬元,項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內新生兒開展苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查及新生兒聽力篩查;對確診為苯丙酮尿癥和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復救助;使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達80%以上。6家縣級助產機構均能規范開展新生兒聽力篩查工作,并逐步擴大了新生兒疾病篩查病種,加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展,做好了篩查質量控制及信息管理,規范了陽性患兒的轉診、登記、管理工作,縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪,完成新生兒疾病篩查人數人5666(其中4175縣內助產機構完成人,其中縣外新篩人數1491人,串聯質譜檢3681人);轄區新生兒疾病篩查率達98.45%,縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.27%;聽篩人數5653人(縣內助產機構完成4025人,縣外完成1628人);聽篩率達98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100%,確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。
(六)、孕產婦產前篩查
湘財社指【20xx】18號文件,20xx年此項目收到省級資金59.45萬元,縣級配套52.6萬元,共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內婦女在孕15-21周進行血清學檢測,對胎兒患神經管畸形、唐氏綜合癥和愛德華綜合征的患病風險進行評估,對高風險者進一步檢查干預。孕產婦免費產前篩查工作有序推進,一是縣級主管部門將孕產婦免費產前篩查納入各級政府重點民生實事考核內容,并與鄉鎮、各類醫療機構簽訂了責任狀。二是成立項目工作領導小組和專家技術小組,制定《沅陵縣20xx年孕產婦免費產前篩查項目工作方案》,明確了工作目標,分解了工作任務。三是將項目納入計生考核內容,且分值占5分。四是縣級財政為免費產篩提供有力保障。中央及省級配套經費59.45萬元,縣財政配套資金52.6萬元,為確保做好免費產篩風險人群診斷干預回補工作順利進行,使全縣所有符合干預診斷回補對象都能回補到位,在縣財政相當困難的情況下,額外增加20萬元專項工作經費。五是培訓督導到位。縣婦保院落實了對全縣項目相關工作人員進行每年2次的培訓與現場督導。為確保風險人群得到有效規范的診治服務,采取多種方式與村、鄉各級專干、服務對象之間的溝通聯系,切實降低了嚴重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產前篩查項目5312人(其中免費中篩任務數3500人,全年完成產篩3908人,免費中篩完成率為111.66%);發現高風險和臨界風險988人,診斷干預792人,產前篩查陽性干預診斷率為80.16%,全縣530人陽性干預回補經費均已下撥到位,陽性隨訪979人,陽性隨訪率99.08%,風險人群妊娠結局隨訪率達100%。成功阻斷27例畸形兒出生.
(七)、貧困地區兒童營養改善
湘財社指【20xx】55號文件,20xx年此項目收到資金161.48萬元,項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養包,提高監護人科學喂養知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養包改善項目。按照健康扶貧要求,全縣兒童營養包發放37557人,兒童營養包目標任務完成率44.79%;兒童營養包有效服用率62%。
(八)葉酸增補項目
湘財社指【20xx】55號文件,20xx年此項目收到省級資金9.08萬元,項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發放葉酸。葉酸服用率達91.42%,葉酸服用依從率為89.51%,為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。
四、其他需要說明的問題
一是沅陵縣人口眾多,地處偏遠,經濟相對滯后,人口素質參差不齊保健意淡薄,外出務工流動孕產婦多,加之鄉鎮產兒科人力資源嚴重不足、年輕產科醫生對產科危急重癥的救治缺少經驗、民營醫院產科醫生人員結構、比例、業務用房不能滿足現有業務的需要存在安全隱患等問題,孕產婦死亡控制形勢嚴峻。
二是縣婦幼保健院機構在編在崗僅15人,卻承擔著67萬余人口大縣的婦幼健康工作,群體保健人員都是身兼多職,超負荷工作,已凸現出了業務指導與健康服務資源嚴重不足。
三是鄉鎮婦幼健康服務能力有待提升,特別是鄉鎮婦幼專干隊伍不穩定問題日益嚴重。鄉級、村級婦幼保健人員待遇相對較低,身兼職多,任務重,頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務崗位現象凸顯,20xx年全縣婦幼專干換崗離崗達20人,有4個單位因婦幼專干休產假、調離出現婦幼專干空崗,婦幼健康服務工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓,甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫學背景的人員擔任婦幼專干職責致使工作規范、流程不熟悉,信息統計工作不理想,錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網絡職能不能很好地發揮網底作用,致使我縣婦幼健康服務工作在全市仍處滯后狀況。
四是基礎設施落后、條件較差。現有的婦幼保健院功能設置不完善,業務用房已不能適應新時代婦幼健康服務發展需要,孕產期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩步的提升。
希望在省、市、縣各級政府與領導重視與敦促下,理清思路,找對方法,落實整改,以保障母嬰安全,切實做好民生實事項目,努力推進我縣婦幼健康服務工作穩步健康發展。
項目資金績效監控報告 12
一、項目概況
(一)總體要求
深入貫徹落實關于農業生產發展資金管理相關政策要求,充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用,引導家庭農場規范運營,提高家庭農場經營管理能力,促進增收。
(二)任務目標
20xx年支持縣級以上(含縣級)示范家庭農場17個,引導其有序流轉土地、健全管理制度、應用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等,繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示范家庭農場數量較上年增長5個。
二、實施條件
(一)向貧困村傾斜,加大對貧困村的支持力度。
(二)重點對縣級及以上示范家庭農場和家庭農場聯合組織(聯合會、聯盟、協會等)給予支持。
(三)申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。
三、補助對象和標準
扶持縣級(含縣級)以上示范家庭農場,同等條件下,主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優,選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規范、交通便利的'家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示范場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管,根據示范等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。
四、補助環節和方式
項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。
(一)土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地,對使用省級土地經營權流轉合同式樣規范流轉合同并依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助,依據備案合同及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定,其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%,果蔬類家庭農場不得超過100%,設施農業類(包括果蔬大棚和養殖棚舍)家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍(土地入股享受同等補助標準)。
(二)信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵御風險購買的農業保險,其貸款利息和保費可從補助資金中列支。
(三)科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作,引進新技術、新品種、新工藝,聘請專家和技術人員、購買相關服務等。
(四)農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標志的認證和創建等,支持開展農產品質量追溯體系建設。
五、實施要求
(一)制定實施方案。20xx年7月底前,完善項目實施方案,內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等,實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額于8月10日前報省農業農村廳(附件1)。
(二)組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施,各項目承擔主體按項目申報書實施項目(申報書由農業農村和水利局留存),并在20xx年11月底前完成,做好項目驗收相關準備工作。
(三)檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作并建立完整的項目檔案。
(四)績效評價各農場完成了項目清單和績效目標,帶動了200多戶建檔立卡戶增收2000元。
六、監管措施
(一)組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作。
(二)資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣,各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求,嚴格按照補助環節用足用好項目資金,引導家庭農場健康發展。
(三)項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。各項目縣(市、區)要建立項目執行定期調度督導機制,及時掌握項目執行和資金使用情況。
(四)項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收,適時組織檢查驗收。
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