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單位整體支出績效評價報告

時間:2023-02-03 08:57:09 報告 我要投稿

單位整體支出績效評價報告(精選19篇)

  在經濟發展迅速的今天,報告的使用成為日常生活的常態,其在寫作上有一定的技巧。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編精心整理的單位整體支出績效評價報告,希望能夠幫助到大家。

單位整體支出績效評價報告(精選19篇)

  單位整體支出績效評價報告 篇1

  一、部門基本情況

  (一)人員構成

  截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人,其中:行政編制16人,事業編制36人。

  (二)機構構成及其主要職責

  (1)黨委的主要職責:

  1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。

  2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題,由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。

  3.領導鎮政權機關和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

  4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。

  5.加強鎮、村(社區)黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。

  (2)政府的主要職責:

  1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

  2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。

  3.依法管理本級財政、執行本級預算。

  4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。

  5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

  6.負責組織制訂并實施村鎮規劃;負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

  7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

  8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。

  9.保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的.合法權益。

  10.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。

  11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  12.完成區人民政府交辦的其他任務。

  (3)五蓋山鎮機關設下列內設機構:

  1.黨政辦公室

  負責機關日常政務協調和聯絡;承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作;負責政務服務、法制、統計等管理。

  2.黨建辦公室

  負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作;承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作;指導村(居)民自治、文明創建等工作。

  3.經濟發展辦公室

  負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃;負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作;負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

  4.社會事務辦公室

  負責組織制訂并實施社會發展規劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

  5.社會治安和應急管理辦公室

  負責基層社會治理統籌協調工作;承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作;負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理;負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

  (三)部門整體支出管理及使用情況

  (一)20xx年度預算基本情況

  20xx年收入預算為1451.52萬元,其中:公共財政撥款收入970.03萬元,占66.83%;其他資金收入14.17萬元,占0.98%;上級補助收入467.32萬元,占32.19%。支出預算中,基本支出1451.52萬元,占100.00%,項目支出0.00萬元占0.00%,其他支出0.00萬元,占0.00%。

  (二)20xx年度收支決算情況

  1.20xx年度收入決算情況

  20xx年度總收入1451.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元,占100%。

  2.20xx年度支出決算情況

  20xx年度總支出1451.52萬元,其中基本支出1451.52萬元,占總支出比例100.00%,項目支出0.00萬元。

  基本支出1451.52萬元,其中:人員經費為752.24萬元,公用經費支出699.28萬元.

  項目支出0.00萬元。

  三公經費實際使用數為14.87萬元,控制數為11.5萬元,控制率為129.3%。

  項目支出0.00萬元。

  二、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下:

  1.預算配置控制較好得10分。

  其中:20xx年在職人員數52人,編制數54人,在職人員控制率為100%;“三公”經費預算數沒變動,變動率等于0,得5分。

  2.預算執行比較到位得17分。

  (1)預算完成率=(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元)/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)x100%=100%,得5分。

  (2)預算控制率=(本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元)x100%=28.18%,預算控制率為28.18%,得2分,

  (3)本年沒有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

  3.預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。得33分。

  (1)公用經費控制率=(實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元)x100%=83%,得8分;

  (2)“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=(“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元)x100%=129.3%,計0分。

  (3)政府采購執行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)x100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節約制度,2分;相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

  (5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (6)預決算信息公開性得5分:一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

  4.產出及效率得30分。

  (1)職責履行得8分:20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

  (2)履職效益得22分。

  ①經濟效益、社會效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

  ②行政效能得6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,推動網上辦事,降低了行政成本。

  ③社會公眾或服務對象滿意度得6分:社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

  三、存在的問題

  第一,財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱;

  第二,財源收入結構單一,收入來源主要靠上級補助收入,無項目、產業收入;

  第三,財政抵御風險能力差,收支平衡難度大,財政狀況比較艱難;

  支出結構有待調整優化;預算績效管理質量有待提高等。

  四、改進措施和有關建議

  針對上述存在的問題及日常管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。

  3.完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等,加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

  4.對相關人員加強培訓,切實提高財政所人員業務水平。

  單位整體支出績效評價報告 篇2

  根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

  一、專項基本情況

  本次績效評價重大公共衛生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

  二、績效評價工作開展情況

  20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。

  (一)評價資料準備充分

  我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

  (二)績效評價意識提升

  各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

  三、綜合評價情況及評價結果

  20xx年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。

  四、績效評價指標分析

  1、網絡直報工作。

  (1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。

  (2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。

  (3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。

  (4)重點傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。

  2、免疫規劃工作開展情況。

  (1)加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。

  按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

  (2)加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

  (3)加強疫苗接種,消除免疫空白。

  在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。

  (4)積極推廣兒童預防接種信息化管理。

  繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。

  (5)生物制品管理和冷鏈運轉。

  疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

  (6)加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

  (7)加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。

  (8)宣傳培訓和督導考核。

  20xx年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。

  3、結核病工作完成情況。

  本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。

  在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

  加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。

  4、艾滋病防治工作完成情況。

  本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。

  5、慢性非傳染性疾病管理情況。

  (1)以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月x日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

  (2)抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標,并及時完成數據的.錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自xx年以來均無瘧疾病例發生。

  (3)認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

  (4)狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,死因報告質量正在提升。

  當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

  6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

  (一)城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。

  (二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。

  (2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。

  (3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

  7、麻風病防治工作。

  20xx年補助麻風病人住院醫療費1人。

  8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

  為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

  2、經費不足:隨著國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

  3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。

  六、有關建議

  建議盡快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的`問題,保證全縣工作的同步進行。

  單位整體支出績效評價報告 篇3

  根據武財績(20xx)3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求,現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、部門基本情況及單位績效目標

  1、單位機構及人員構成

  威溪水庫管理所為全民正科級事業單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神,我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算,20xx年現有編制人員126人,年初預算在職人數129人,其中公益性人員62人,準公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人,退休人員58人。

  2、單位主要工作職責

  (1)貫徹執行防汛抗旱有關法律法規;負責水庫防汛抗旱日常工作;負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。

  (2)貫徹執行國家(省)有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準,編制并執行水庫調度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

  (3)負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作,確保水庫安全支行。

  (4)定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養,做好機電設備的維護,嚴格按照操作規程進行操作。

  (5)嚴格執行防汛調度指令,并做好記錄復核工作,執行完畢后立即報告執行情況。

  (6)汛期確保24小時值班制度和通汛暢通,加強觀測;協助做好洪水調度預報和調度方案,及時與有關部門溝通和匯報。

  (7)汛期緊急時,協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

  (8)協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作;負責承辦政府交辦的其他工作。

  3、績效目標

  根據國家政策法規和本單位工作實際情況,建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制,依法依規、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。

  4、部門內部控制及厲行節約制度建設

  高度重視預算績效管理評價工作,成立了以夏云發所長為組長,其他所領導為副組長,股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組,明確各職能股室的評價責任,進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

  加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習,不斷提高各職能股室的業務能力。

  建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度,并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度,對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

  嚴格制度執行,特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理,嚴格公務接待費用的審核審批程序,“三公”經費控制在財政預算范圍內。

  二、部門整體支出規模及內容

  1、預算平衡情況:20xx年一般公共財政預算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預算總支出7239457元,收支平衡。

  2、預算支出情況分析:20xx年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中:工資福利支出6509579元,對個人和家庭的補助支出135960元,一般商品和服務支出593918元,因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放,單位不再另行預算。

  3、“三公”經費預算:20xx年機關運行經費593918元,“三公”經費預算64000元,其中公務接待費25000元,公務車運行維護費39000元。

  三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況

  20xx年末資產合計8711.62萬元,其中固定資產8228.15萬元,流動資產合計483.47萬元,20xx年財政預算收入723.9457萬元,當年100%到位,一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元,其中一般公共預算財政撥款993.73萬元(含退休人員經費236.68萬元),事業收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元,一般公共預算財政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務支出115.22萬元,對個人和家庭補助支出252.04萬元,其他事業支出80.00萬元。

  20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元,公務接待費24303元,20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元,沒有超過預算,“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。

  四、部門整體財政性支出績效評價

  市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作,緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求,積極履行職責職能,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。

  (一)經濟效益評價

  1、本年預算配置控制較好,純公益性人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為49.21%,小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內,與上年相比節約1.92萬元。

  2、預算執行方面,一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內,本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好,公務接待費本年度支出較上年減少53.93%,公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經費決算變動率為-28.19%,小于零。

  3、預算管理方面,各項管理制度執行總體較為有效,需進一步強化,資金的使用和管理需進一步加強。

  4、固有資產管理方面,建立了固定資產管理制度,定期進行了資產盤點和資產清理,總體執行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。

  根據部門整體支出績效評價指標體系,我所20xx年度績效評價得分為91分。

  (二)效率性評價和有效性評價

  我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉,體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的,我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規,嚴守財政紀律,在資金使用和管理上,嚴守法律、紀律和道德三條底線。

  一是狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,績效工資、津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資,離退休費用及生活費等現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,灌區各項指標得到了增長;三是財政供養人員控制較好;四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

  二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處,長85米,完成工程維護經費36.75萬元,右干渠修復垮方10處,長55米,完成工程養護經費26.42萬元。

  三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業,三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接,改制的主要工作基本完成。

  四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際,在建立并實施內部監管和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的`同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了財務內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、準確性、完整性,加強了對本單位財產物資的監督和管理。

  依據《會計法》規定及單位財務管理制度,財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》,做到核算會計、支付會計分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和有關票證分別保管,并按時與銀行、國庫進行核對,杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

  五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。

  六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理,并對資產進行清理和盤查,實現資產管理常態化和正規化,使資產帳、卡、實、物相符,有效地提高了固定資產利用率,發揮固定資產最大效率。

  七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神,完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套,建設掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設,投資額450萬元。實現躉水主管道對接,正式向城區供水。

  八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定,經專家委員會評審鑒定為三類壩,同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

  (三)社會公眾滿意度評價

  20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下,認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預算信息公開,辦事時間縮短,社會和諧穩定,灌區人民安居樂業,群眾滿意度達到95%。

  五、存在的主要問題

  1、水利體制改革后,準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費,標準仍然過低,上訪事件時有發生。

  2、灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運行日益老化,水利維修財政投入較小,導致渠系水利用系數不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。

  3、超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元,其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多,準公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔,實際支出為1567.81萬元,同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元,超出了預算安排。

  4、資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應,部分開支應由其他資金列支的費用,從財政性預算內資金列支,從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

  六、建議

  針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實施以下改進措施。

  1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準,并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算,解決其后顧之憂。

  2、細化預算編制工作,認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,優先保證固定性的,相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的費用項目,進一步提高預算編制的科學性,嚴謹性和可控性,切實提高資金的使用效益。

  3、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

  5、加強單位內部控制制度建設,確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

  單位整體支出績效評價報告 篇4

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

  主要內容:

  1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

  2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

  4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

  6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

  7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。

  (二)項目績效目標情況

  1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

  2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。

  4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計核算規范。

  二、項目實施及管理情況

  一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

  三、項目績效自評開展情況

  按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

  四、項目目標實現情況分析

  (一)產出分析

  1.數量指標

  (1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;

  (2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

  (3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;

  (4)流感監測病毒分離樣本數156份;

  (5)手足口病標本采集數300份;

  (6)麻風病癥狀監測380例;

  (7)土源性線蟲病監測≥1000人;

  (8)瘧疾血檢任務17775份;

  (9)鼠疫監測任務數4030份;

  (10)人禽流感外環境監測80份。

  2.質量指標

  (1)麻風病可疑線索報告率達100%;

  (2)流感標本核酸檢測率100%;

  (3)學生常見病監測任務完成率100%;

  (4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;

  (5)學生常見病監測學生完成率100%;

  (6)飲用水監測任務完成率100%。

  (二)有效性分析

  時效指標。各項指標完成時間,20xx年12月。

  (三)社會性分析

  可持續影響。

  1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

  2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康;

  3.居民健康水平提高;

  4.公共衛生均等化水平提高。

  (四)其他需要說明的.事項

  無其他說明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經驗及做法

  各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用于當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

  單位整體支出績效評價報告 篇5

  一、項目基本情況

  20xx年,我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。

  二、評價工作開展情況

  依照《20xx年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。

  三、項目實施情況

  (一)項目決策

  1、決策依據

  根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。

  2、資金分配

  按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關于提前下達20xx年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關于下達20xx年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件,20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,

  重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:

  (二)項目管理

  1.資金管理情況

  20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后,及時編入本級20xx年度部門預算,并在本級人大批準后60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20xx年度項目資金支出率為10.16%,支出合規率100%。

  2.項目實施管理情況

  根據《20xx年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衛計局制定了靈武市20xx年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期,累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

  四、項目績效情況

  (一)目標完成情況

  1、擴大國家免疫規劃項目

  20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

  2、不明原因肺炎項目

  20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。

  3、手足口病防治項目

  20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),采樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重癥及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。

  4、流感監測項目

  20xx年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

  5、艾滋病防治項目

  按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預:20xx年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人群進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。

  6、結核病防治項目

  20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例,規范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

  7、慢性病綜合防控項目

  為進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理,規范,設備完整,順利通過了自治區慢性病示范區復審。

  8、嚴重精神障礙管理治療項目

  自20xx年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

  9、癲癇防治管理項目

  20xx年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

  10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目

  心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

  11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

  任務完成情況:全年完成重點人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。

  質量完成情況:已對確診病例規范化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規范管理率100%。

  進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。

  12、布魯氏菌病防治項目

  目標任務完成情況:全年完成重點人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人群干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

  目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規范管理率100%。

  目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。

  13、地方病防治項目

  目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

  目標質量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺肥大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,并將總結報告抄送相關部門。

  目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。

  14、農村環境衛生監測項目

  目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。

  目標質量完成情況:根據《20xx年寧夏農村環境衛生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤采樣監測工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。

  目標進度完成情況:按照方案要求,已于20xx年11月底完成該項目。

  15、學生健康危險因素及常見病監測項目

  目標任務完成情況:20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人,實際完成監測人數為1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。

  目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的.比例抽取復測對象進行左右眼x眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測,以質控檢測誤差。

  目標進度完成情況:按照監測方案要求,已于20xx年12月底完成該項目。

  16、飲用水衛生監測項目

  目標任務完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。

  目標質量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標29份。

  目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。

  17、青少年視力調查項目

  目標任務完成情況:20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。

  目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼x眼視力、屈光檢測的復測,以檢驗檢測誤差。

  目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,并完成數據的錄入上報及分析總結工作。

  18、鼠疫防治項目

  嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:

  (1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。

  (2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。

  (3)動物血清學檢測:全年應采集血清不少于100份,實際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1:4,全部判定為陰性。

  目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,媒介病原學檢測1399匹,分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報,做到全年無錯報、漏報事故發生,網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。

  目標進度完成情況:20xx年4月-11月按照監測工作進度要求,按時完成了監測任務,并完成數據的錄入上報及分析總結工作。

  (二)項目效果

  1、項目經濟效益項目工作的實施,減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。

  2、項目社會效益項目工作的實施,掌握了目標人群的健康狀況,普及了疾病預防知識,提高了居民的健康意識,群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查,及早發現病人,及早采取干預措施,有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生,保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。

  3、可持續影響項目工作的實施,使群眾掌握了疾病預防知識和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。

  4、受益群體滿意度

  通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。

  五、存在問題

  (一)利用20xx年項目結余資金支付了20xx年項目支出,造成當年項目資金支出率較低。

  (二)個別項目工作下達的個別指標未完成。

  (三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大,隨意更換住址及電話號碼,易造成失訪。

  (四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少,操作技術亟待培訓提高。

  (五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。

  六、相關建議

  1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識知曉率,積極主動參與項目,確保項目工作的順利開展。

  2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作,重點培訓項目管理方案和技術規范,提高工作人員的技術水平。

  3.強化項目督導。按照項目管理方案要求,定期開展督導評估,保質保量完成項目工作任務。

  4.規范資金使用。按照項目管理方案要求,合理規范使用資金,提高項目資金使用率。

  單位整體支出績效評價報告 篇6

  為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后,我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際,我鄉組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我鄉整體支出績效自評報告如下:

  一、基本情況

  (一)部門(單位)基本情況

  1.職能職責:關溪鄉政府主要職責是:鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責:執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;依法管理本級財政、執行本級預算;承辦上級人民政府交辦的`其他事項。

  2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。

  3.人員構成:現有編制干部職工40人,行政編制17個,事業編制23個,工勤編制1個,其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

  (二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標

  1.基本支出情況

  我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、占100%;項目支出0萬元,占0%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

  基本支出686.31萬元,其中:工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

  項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

  (二)項目支出情況

  我單位無項目支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。

  四、國有資本經營預算支出情況

  20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。

  五、社會保險基金預算支出情況

  20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,我鄉積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表,我鄉20xx年度績效自評得分為97分。

  七、存在的問題及原因分析

  1.因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

  2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

  3.公用經費和三公經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

  八、下一步改進措施

  針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  3.完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

  4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

  九、績效自評結果擬應用和公開情況

  根據預算績效管理要求,我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等,建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

  單位整體支出績效評價報告 篇7

  一、項目概況

  (一)立項情況

  1.根據市政府《關于公布xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。

  2.根據省發改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

  3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態化管理工作機制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發展態勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創新推進方式,深入開展項目策劃開發工作、跟蹤推進、協調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統一。

  4.根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創新驅動發展戰略和推動產業轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(產業)共性技術支撐平臺,促進科研單位的'項目、技術、人才落戶我市,實現我市相關重點產業共性與關鍵技術的突破。

  5.根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續加強與中航工業集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

  (二)資金安排情況

  項目前期工作經費起止時間xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:

  1.市重點項目跟蹤管理和協調、項目督查和日常工作經費等費用

  2.列入省重點項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

  3.“五個一批”項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

  4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用

  5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費

  (三)主要績效目標

  1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

  2.確保全面完成省發改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

  3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

  二、評價過程及績效分析

  評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

  三、存在問題

  財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。

  四、有關建議

  1.統籌安排省、市重點項目的扶持、新業態培育等專項資金使用計劃。

  2.統籌安排重點項目考核資金。

  單位整體支出績效評價報告 篇8

  根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

  2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

  3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。

  (二)項目績效目標

  成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程

  按照市財政局關于預算績效管理評價的`要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的`項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

  (二)績效評價框架

  遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

  (三)證據收集方法

  由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續,完善評價的證據材料。

  (四)績效評價實施過程

  由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

  (五)本次績效評價的局限性

  一是本次評價由于單位該項目業務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統戰部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。

  2.過程。為實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

  3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。

  4.效果。績效目標基本達成,取得了較好的社會效益。

  5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

  (二)評價結論

  1.評分結果:98分

  2.主要結論:優秀

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;

  2、重點課題工作規劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;

  3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

  (二)存在的問題

  一是在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

  (三)建議和改進措施

  1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

  2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

  單位整體支出績效評價報告 篇9

  xx縣裴家灣鎮人民政府,單位性質:行政,經費管理方式:全額預算,內設6個機構:xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協管員、1個村官。

  一、主要職能包括:

  1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

  2、制定并落實本鎮的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

  3、負責本鎮的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

  4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展。

  5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

  6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協調、檢查各單位工作。

  7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作。

  8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。

  9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。

  10、建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

  11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

  本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。

  二、總體評價和自評得分情況:

  xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導,認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應經濟新常態,緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線,以黨建為引領,以城鎮化建設為帶動,以山區農業現代化為抓手,以全民創業為突破,以產業發展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎設施建設和社會事業建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制,嚴格執行部門預算,部門整體公用支出實現了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。

  1、預算配置得分5分,“三公經費”變動率得5分;

  2、預算執行得分12分,其中預算調整率3分,收到財政部門下達指標得3分,指標結余3分,“三公經費”控制率得3分;

  3、預算管理得16分,管理制度健全性得3分,資金使用合規性的.4分,預決算信息公開性和完善性得5分,政府采購執行率得3分,公務卡刷卡率得1分,

  4、資產管理得5分,其中管理制度健全性得2分,資產管理安全性得2分,固定資產利用率得1分;

  5、重點工作得18分,重點項目得20分。

  6、經濟效益和社會效益得13分。

  三、存在的問題及建議

  (一)在年初的預算執行時,因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確,后期出現追加預算。

  (二)在政府采購方面,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規定準確的執行。

  (三)在使用公務卡刷卡時,沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

  (四)在資產管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規范管理制度。

  (五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導致資金沒有100%的兌付。

  (六)效益指標方面因為我鎮人口眾多,工作任務重,村民提供的身份證和折子號有誤,導致有些補助資金不能按時發放到位。

  四、改進措施

  1、盡量根據國家政策準確無誤的上報預算數字,不再出現預算調整。

  2、根據省市縣文件精神,做到政府采購執行100%。

  3、認真學習公務用卡知識,嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行采購。

  4、制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。

  5、緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。

  6、在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息,確保資金準確無誤發放到村民手中。

  總之,今年全鎮的工作基本達到預期的目標,但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續努力,帶領全鎮群眾邁上富裕之路,為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。

  單位整體支出績效評價報告 篇10

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》等文件要求,對本中心20xx年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開,以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下:

  一、單位概況

  (一)單位基本情況

  南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位,公益一類,主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定,本中心全額撥款事業編制9人,截至20xx年末實有6人。

  (二)單位收支情況

  20xx年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元,全年實際收入167.26萬元;20xx年度部門決算總支出為165.35萬元。

  20xx年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項目支出;按經濟用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元,對個人和家庭的補助0.20萬元。

  (三)單位績效目標

  20xx年度本中心主要工作安排如下:

  按照市外辦的統一部署,積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務,深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動,切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。

  加強翻譯工作,充分發揮翻譯人員的語言優勢,高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務,進一步體現中心的特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務高質量的.外事活動。

  根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化,按照市外辦的統一部署和要求,始終關注國內外疫情變化,積極做好相關準備,待疫情結束,及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。

  高度重視中心的干部隊伍建設,加強一專多能型人才的培養,積極創造條件,鼓勵和支持干部參加各類學習培訓,通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式,進一步提升干部的政治水平、業務能力和綜合素質,不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。

  二、評價結論

  20xx年以來,本中心克服人員少、任務重的困難,在市外辦的領導和支持下,抗擊疫情,高效完成各項工作,達到了預期目標。

  三、單位履職成效

  20xx年是“十四五”規劃全面實施的開局之年,也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整,在市外辦黨組的領導下,認真履職,開拓進取,狠抓落實,積極配合市外辦中心工作和重點任務,為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。

  一、圍繞中心,在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關系;參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動,服務中歐全面戰略伙伴關系和構建中拉命運共同體;保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實。

  二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面,深入參與對接上海轉運工作,派出3批次3名工作人員執行昆山一線轉運任務,確保“零感染、零事故、零擴散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區,始終堅持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字,第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務保障,協助落實核酸采樣檢測。

  三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動;完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設,友城關系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區20xx年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會,國際曝光度和話語權不斷提升;舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇,征集分享近百個創新案例。積極圍繞中心,服務大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優質項目落戶南京;跟蹤海外先進領域發展動態,編撰《外事信息參考》,助力我市創新驅動高質量發展。

  四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研,完成《創新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎,參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告;參與市外辦“走近留學生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報率和曝光度不斷提升。

  20xx年各項工作在疫情防控常態化下進行,翻譯中心保障、服務和完成的各項工作,進一步錘煉了隊伍,提升了人員能力素養,得到市委市政府和主管單位的認可,被市委市政府評為20xx年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體,為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。

  四、存在問題及原因分析

  1.20xx年度本中心預算總體執行率為98.86%,完成較好,但部分經費執行率較低,公用經費預算執行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預算執行不到位的問題。

  2.培訓經費使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴控組織人員聚集類活動,培訓經費未能支出使用。

  五、下一步改進措施

  進一步加強對預算執行的管理,加大對預算編制與執行的監管力度,提高預算資金的使用效率。同時,要強化對預算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整,科學合理使用,促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。

  單位整體支出績效評價報告 篇11

  為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作,現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人,其中:在職44人,退休32人。總編制為38個,其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務,是縣級基層部門預算單位。

  (一)部門整體支出概況

  收入預算:20xx年年初預算數742.79萬元,其中:一般公共預算財政撥款736.79萬元,納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%

  支出預算:20xx年年初預算數742.79萬元,其中:基本支出613.19萬元,項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%

  (二)部門整體支出績效目標

  預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我局在政府的網站上進行了預決算公開。

  資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產檔案,嚴格報批、銷審等手續,做好資產登記工作,單位無任何資產流失現象。

  三公經費控制情況:我局貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經費13.15萬元,其中公務接待費為13.15萬元,無公務用車運行維護費和因公出國(境)費用。

  內部管理制度建設情況:近年來,我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

  項目績效總目標完成情況:20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。

  (三)部門整體支出情況分析

  從整體情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進人社事業的發展。

  (二)績效評價工作的過程

  根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

  三、主要績效及評價結論

  面對艱巨繁重的改革發展任務,全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導下,迎難而上,主動擔當,各項事業取得顯著成效,在大戰大考中交出合格答卷。

  (一)全力以赴“穩就業”“保就業”,就業形勢保持穩定

  把就業作為最大的民生,堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達成就業意向3200余人;建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制,“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員,45人達成就業意向;做好區域間勞務協作,建立長效機制,簽訂勞務協作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設15個充分就業社區(村);開展“311”公共就業服務,覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次,達成就業意向429人;通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措,幫助1077名退捕漁民實現就業;做好高校畢業生就業服務,保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零;全年參加就業見習人數49人,發放就業見習補貼17.9萬元;認定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元;5人申領職業技能提升補貼,發放補貼金額8500元;發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元;成功申報市級優質初創企業2家;加大創業擔保貸款扶持力度,全年發放創業擔保貸款6799萬元,惠及企業及個人253戶,帶動就業3008人。

  (二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

  堅持以人民為中心的發展思想,用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規范退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。

  (三)全力以赴加強人才隊伍建設,筑牢創新發展根基

  一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成20xx年、20xx年事業單位招聘工作,引進人才180名;教育系統公開招聘教師35人;衛健系統公開招聘專業技術人員98人;配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名;配合公安系統公開招聘輔警28名;扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉鎮事業單位工作,對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置,納入事業編,生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作;審批新參加工作人員轉正定級219人,機關事業單位退休人員383人;為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續,辦理遺屬生活困難補助51人;審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善,全年評審和認定20xx年度高級職稱81人,中級職稱122人,按時規范申報20xx年度高、中級職稱評審職數,高級職數申報91人,中級職數申報119人;加強民營企業專業技術人才隊伍建設,5人成功申報中級職稱;基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開,審核符合資深鄉村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查;扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作;履職能力培養落到實處,開展事業單位人員繼續教育20期,參訓人員4251人;完善事業單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結果與教育、獎懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動事業單位人事檔案清理,完成流動人員人事檔案信息建設;做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備;完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核;做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理,及時錄入新增檔案信息,所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

  (四)全力以赴規范工資支付行為,促進勞動關系和諧穩定

  一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度,考試合格率100%;優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據,現有政務服務事項542項,其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項,現有權責清單171項,均做好數據實時更新;推進“最多跑一次”改革,規范證明事項17項;開展系列普法宣傳活動,編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規范工程管理;開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動,排查在建項目27個,全年新開工項目50個,繳存農民工保障金1655.73萬元,工程領域市場秩序進一步完善;落實建筑施工單位農民工實名制管理;強化風險預警防范,開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級評價88家;開辟農民工維權綠色通道,20xx年共援助解決農民工案件15件,免費為農民工提供法律咨詢服務152人次;加強根治欠薪研判,銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控;加大行政執法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級交辦件及網絡輿情36件,發放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自愿撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

  四、存在的問題

  一年來,在全體干部職工的'共同努力下,南縣人社局各項重點工作圓滿完成,人社事業穩步向前發展。當然,我們也清醒地認識到,在工作中我們還存在一些不足:

  (一)就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下,經濟穩定恢復,勞動力市場回暖,就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯,突出表現為“招工難”與“就業難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外,高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。

  (二)企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

  (三)構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多,勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響,建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

  五、有關建議

  請財政根據人社工作發展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將常規項目支出納入年度預算,保證機關正常運轉。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  單位整體支出績效評價報告 篇12

  一、績效監控工作組織實施情況

  績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發現并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

  (一)預算執行進度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預算數1000萬元,調減預算數0萬元,全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出412.46萬元(含結轉資金0萬元),預算執行進度達41.25%。其中:協審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

  (二)績效目標實現程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監控節點,預期指標值為衡量標準,我局預算執行進度為41.25%。其中,協審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求,對本單位整體支出績效運行實施監控。

  共設置一級指標3個,二級指7個,三級指標7個。截至監控日,7個三級指標的完成情況如下:

  1.產出指標

  協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的`數量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為41.25%。

  嚴格把控協審單位工作質量,將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關工作的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  根據協審費用支付管理辦法,嚴格管理協審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

  2.效益指標

  為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發揮審計監督作用,保障財政資金安全高效的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標

  社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標預計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進工作的舉措

  加強監管,做到監管機制環環相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現,是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此,為保證預算編制的質量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  單位整體支出績效評價報告 篇13

  20xx年度,會同縣總工會堅持以執行預算為中心,以節約費用為重點,抓好單位財務管理工作,現就20xx年整體支出績效自評如下:

  一、縣總工會的主要職責、工作任務及目標

  主要職責:

  (一)根據黨的基本理論、路線和基本綱領,遵守全國總工會確定的工會指導方針和省、市總工會、縣委、縣政府的工作任務的部署。

  (二)圍繞大局,確定工會的指導思想,目標任務,指導全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策。

  (三)做好職工教育、維護職工合法權益、勞企矛盾的調處、工資集體協商、廠(企)務公開和職代會建設。

  (四)做好困難職工維權幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

  (五)負責工會經費的收繳、管理、審查、審計工作。

  (六)完成縣委、縣政府交辦的`其他工作。

  主要工作任務及目標是:

  (一)做好勞模推薦,“模范職工之家”評選以及“會員評佳”活動和管理工作。

  (二)用好各級財政和上級工會下撥撥的幫扶資金,大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學、冬送溫暖等活動及困難職工幫扶工作。

  (三)組織開展政治、科技、業務、再就業等各種知識培訓,勞動競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

  (四)搞好財務管理,加強工會經費審計工作,加強工會資產的管理。

  (五)做好“雙聯”幫扶、廠務公開、民主管理等工作。

  (六)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  二、基本情況

  20xx年我會機關三定方案內設4個職能部門,分別是辦公室、勞動和經濟服務部、民主管理和權益保障部、財務資產部。年末行政編制人員5個,全額撥款事業編制2個,差額編制1個,實有在職在編人數8人,退休人員9人,聘請職業化工會主席3人(公益性崗位)。

  三、年初預算安排情況

  縣本級安排縣總工會預算收入74.4萬元,其中:工資福利性支出為54.5萬元;項目支出8萬元(其中:雙聯經費2萬元、廠務公開經費2萬元、勞模經費2萬元、幫扶工作經費2萬元);公用經費11.9萬元(含車補4.4萬元),其中:“三公”經費預算為1.1萬元,是公務接待費1.1萬元;基本能夠保障縣總工會履行主要工作職責。

  四、本年預算執行情況

  20xx年全年實現收入144.11萬元,實際支出144.11萬元,年末結余0元。

  收入方面:全年實際實現收入144.11萬元。

  1、縣本年年初預算撥款收入72.4萬元,其中項目支出6萬元。

  2、縣本級年中預算調整71.71萬元,其中:項目支出收入調增4.1萬元(增加春節勞模慰問費6.1萬元,預算廠務公開項目支出減少預算2萬元)。基本支出收入調增67.61萬元(主要為離退休2名撫恤金38.29萬元,調進人員1名工資津貼4.86萬元,年終一次性獎金2.6萬元,退休人員獨生子女獎勵金0.23萬元,遺屬生活補助1.11萬元,年終績效獎金10.5萬元,駐村扶貧人2名生活補助4.32萬元,離休干部1-4月份養老金3.39萬元,離退休人員社會保障1.13萬元,醫療費0.21萬元 ,工資調增0.97萬元)。

  支出方面:全年實際支出為144.11萬元。

  (一)基本支出132.01萬元,占預算收入的91.6%。其中年中預算調整收入支出67.61萬元。

  1、工資性支出76.96萬元,占預算收入53.4%,其中基本工資30.63萬元,津補貼21.66萬元,獎金13.1萬元,基本養老保險5.59萬元,基本醫療保險4.86萬元,其他社會保障1.12萬元。

  2、公務費支出為7.5萬元,占預算收入5.68%,其中:辦公費0.58萬元,印刷費0.31萬元,水電費1.02萬元,郵電費0.6萬元,差旅費2.6萬元,公務接待費0.75萬元,工會經費0.89萬元,物業管理費0.04萬元,其他交通費0.71萬元;

  3、對個人和家庭補助47.55萬元,占預算收入33%其中離休人員養老金3.39萬元、離休、退休撫恤金38.29萬元,遺屬補助1.11萬元外,獨生子女獎勵金0.23萬元,駐村扶貧人員生活補助4.32萬元,醫療費0.21萬元。

  “三公”經費控制情況:20xx年度“三公經費預算總額1.1萬元,比2019年“三公經費”少0.5萬元,沒有因公出國(境)人員,公務接待費年初預算安排1.1萬元,實際支出0.75萬元,占年初預算安排數68.18%。

  (二)項目支出為12.1萬元。

  1、縣本級項目支出6萬元,其中年中預算調整收入支出6.1萬元。

  (1)幫扶工作經費2萬元。其中辦公費0.37萬元、印刷費0.67萬元,出差費0.66萬元,郵電費0.30萬元;

  (2)雙聯經費2萬元。用于慰問困難企業職工2萬元(40人,每人500元);

  (3)勞模經費2萬元,用于勞模體檢;

  (4)財政安排春節慰問勞模經費6.1萬元,用于61名省、市、縣勞模慰問,每人1000元;

  以上項目支出是用于保障工會完成民生工程目標、發揮工會職能作用等行政工作任務的專項業務經費支出。

  財務管理方面:

  1、加強預算管理。一是根據縣財政局部門預算編制的相關要求,科學地做好20xx年部門預算編報工作。

  2、規范財務管理:認真做好了會計核算工作,完成了日常財務報銷、工資以及各項費用的支出。二是認真執行《會計法》,進一步加強了對財務人員財務基礎工作的指導,對有關財務方面文件及時掌握,財務收支嚴格執行相關規定,嚴格會計核算,報賬手續完善;三是認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規定內容公開預、決算信息。財政資金管理與項目財務管理符合國家相關規定。項目實施積極與財政部門銜接,做好專項經費的預算安排,做到專款專用的原則,按年度接受縣級財政、審計部門及上級工會的審計。

  五、縣總工會工作目標履職情況

  由于年初預算安排及有目的進行了預算調整,有效的保障了各項業務工作順利開展,反映良好,主要表現在:

  1、充分發揮好職能作用,深化職工文化建設。“兩節”期間走訪慰問勞模61名、發放慰問金6.1萬元,開展了20xx年全國、湖南省勞動模范的推薦選舉工作,結合“工人階級主題宣傳月”活動,配合懷化電視臺等市級主流媒體,聯合縣融媒體中心對曹書安等四位市、縣勞模故事進行采訪全方位報道,引導全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業,營造了尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創造的良好氛圍。三是踐行社會主義核心價值觀引領。不斷豐富“中國夢、勞動美”主題教育實踐活動的內涵和載體,結合開展“送文化進企業”、“湘悅讀 工力量”20xx年全省職工主題閱讀活動,聯合縣書協開展了新春“送萬福 進萬家”楹聯書法公益活動,聯合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動了“粟裕故里,‘醉氧’會同”戶外徒步旅行主題活動。支持若水鎮里龍、團結兩個結對幫扶聯系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標的環境整治“清爽”行動,組織縣城北學校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命,紅色經典永流傳”誦讀比賽,舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動會暨第二屆“工會杯”職工籃球賽。

  2、強化維權幫扶,構建和諧勞動關系。一是大力推動企業廠務公開民主管理工作和工資集體協商要約季活動深入開展,全面有效排查化解矛盾風險,構建和諧勞動關系,全縣已建工會企事業單位職代會和廠務公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢”服務農民工法治行動,深入環衛、重點工程項目部和工業集中區一線開展法律宣傳服務活動2場(次),發放宣傳資料和職工勞動權益手冊2000余份。三是深入開展“安康杯”競賽活動,涉及企事業單位90家、班組491個,參與職工3883人,下撥兩個村支持資金13萬元協調解決幫扶村農網改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長田公路硬化項目的實施、平整和修復村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團21米長“L”型風雨長廊,關心關愛派駐工作隊員,為助力全縣高質量打贏20xx年脫貧攻堅收官戰貢獻了工會力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產業工人(農民工)”培養工程技術培訓班期4期、學員420人。按照縣委、縣政府“兩節”送溫暖工作總體部署,“兩節”共走訪慰問“雙聯”企業6 家、困難職工46戶,“送溫暖”103 人6.7萬元,對全縣13戶(全國級)困難職工精準識別建檔立卡,采取“七個依托”措施分類開展結對幫扶,發放解困脫困幫扶資金6.3萬元,為15戶困難職工家庭發放疫情生活補助3萬元。組織全縣168個單位的8139名職工參加職工住院醫療互助活動(3580名女職工參加了女工特殊保障),至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬元;在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關鍵時期,縣總機關干部職工2月18日分別深入到縣城三個社區的143個居民小區和縣直機關單位院落,為奮戰在疫情防控工作一線的卡點檢測人員發放3萬余元慰問品。6月1日,走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫院赴湖北黃岡醫院醫師包焰華和縣人民醫院支持懷化市第一人民醫院醫生楊慶、吳英高家中4位兒童,向他們送上了“六一兒童節快樂”的祝福和價值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包,讓抗疫一線醫護人員子女切實感受到黨和政府以及工會組織的關愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認領心愿,對全縣符合條件的40戶困難職工(農民工)家庭的42名兒童開展“點亮微心愿 實現微夢想”六一特別關愛活動,向他們分別贈送了學習用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。

  六、縣總工會履職效益

  工會各項工作的開展順應時代的要求,適應社會變化,積極創新工作方法,認真聽取職工群眾心聲,維護好職工根本利益,為職工辦實事,開展職工有益身心健康的活動,有針對性地開展企業職工思想政治工作,使他們積極投入工作中,為企業經濟和諧發展做出應有貢獻,從而提高本地區的經濟效益;開展送溫暖活動,為困難職工排憂解難,使他們對生活充滿信心,早日脫困,走上富裕的道路,這些工作的開展推進了干群關系和諧,成為黨組織聯系群眾和職工橋梁和紐帶,社會效益得到提高,基層工會、群眾職工和社會公眾對工會工作表示滿意。

  七、績效自評結論

  經自評,20xx年度我會部門整體支出績效評價結論為“優”,自查評分為92分。

  單位整體支出績效評價報告 篇14

  2021年,沅陵縣總工會本級經費收支決算根據年度預算及實施的具體情況,按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務管理相關規定編制。現對部門整體支出績效自評,綜合自評得分為99分,具體自評說明如下:

  一、部門概況

  (一)部門基本情況。

  1、編制情況。2021年年末單位有編制數10人,在職干部職工16人,含在職在編13人、聘用3人,離退休13人。

  2、本部門主要職責。沅陵縣總工會主要負責維護職工的合法權益和民主權利;動員和組織全縣職工積極參與建設和改革,完成經濟和社會發展任務;代表和組織全縣職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理; 教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

  3、機構設置。沅陵縣總工會內設五部一室,分別是辦公室、民主管理和權益保障部、勞動和經濟服務部、組織宣教和網絡信息部、財務資產部、經費審查委員會辦公室。

  4、預決算單位構成。包括總工會本級以及列入本級預決算統一管理的機構1個(沅陵縣困難職工幫扶中心),所屬獨立核算的企事業單位1個(沅陵縣工人文化宮)。

  5、單位重點工作計劃。根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領任務,圍繞大局,結合我縣實際,指導全縣工會工作。貫徹執行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全縣各級工會履行工會"維護、建設、參與、教育"等社會職能,開展工會各項業務工作。對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。依照法律和章程,指導全縣各級工會的自身建設和改革,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行,不斷完善工會各項組織制度和民主制度;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。協助鄉鎮和縣直有關單位黨組(黨委)管理鄉鎮一級工會和縣級產業工會的領導班子;研究制訂工會干部管理制度和培訓規劃,承擔企事業單位及鄉鎮以上工會的領導干部的培訓工作。

  (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  2021年收支服務科學發展,服務職工群眾,使用基本支出和特定類項目支出,基本確保工會工作正常運轉。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)整體部門支出管理情況

  我單位重視單位內部管理制度建設及監督,加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念,遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行,2021年來我們按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務管理相關規定加強內部控制和監督。

  (二)各項收入、支出情況說明

  (一)收入部分

  2021年本級收入總額346.4萬元,完成預算100%。

  (二)支出部分

  2021年本級支出總額346.4萬元,完成預算100%。

  1、基本性經費支出200.83萬元,占總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成;

  一是人員支出181.09萬元,其中工資福利支出155.82萬元,對個人和家庭的補助25.27萬元,其中:撫恤金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.7萬元。

  二是公務經費支出19.74萬元,其中辦公費0.4萬元,手續費0.28萬元,水費0.27萬元,電費0.54萬元,差旅費0.54萬元,會議費0.36萬元,公務接待費0萬元,印刷費0.18萬元,郵電費0.18萬元。

  2、項目支出145.57,占總支出的42.02%,主要是用于對下補助、服務各級工會和職工群眾的支出以及上解工會經費,其中工會經費100萬元,雙聯及困難職工配套16萬元,勞模支出3.7萬元,春節走訪慰問資金25.87萬元。

  三、部門專項組織實施情況

  (一)專項組織情況分析

  項目經費堅持專款專用,實行申請審批報賬制度,每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰,賬實相符,未出現專項資金挪作他用的現象,也不存在與工作經費相互擠占的現象,為了規范專項資金的管理與使用,我會制定了《財務管理制度》,明確了報賬程序,一般小額開支由分管業務領導和分管理財務領導共同審核,10000元以上的經費都報請單位主要負責人審簽,5000元以上的公務開支由縣總黨組集體決定,原則上要求在公務支出一周內完成報賬手續。在項目管理監督方面,財務室每季度定期向縣黨組匯報專項資金使用情況,主要從資金的收、支、余進行分析和總結。

  (二)專項管理情況分析

  我縣對部門專項支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約;二是堅持縣總黨組集體理財,重大收支計劃需經縣總黨組會議審定后執行;三是嚴肅財經紀律,嚴格執行財務管理制度;四是嚴謹審批程序。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

  1、經濟性分析

  我會2021年項目支出總預算為145.54萬元, 實際項目總支出145.57萬元。

  2、效率性分析

  我會2021年部門專項支出績效情況較好,各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。

  3、有效性分析

  我會較好地完成了2021年初設定的專項工作任務,2021年專項實際支出總額未超出年初預算,實現了任務目標,保證了正常工作運轉。

  4、可持續性分析

  我會厲行節約,堅持把有限的專項經費用在刀刃上,進一步完善財務管理制度,堅持財務開支公開透明,接受全會監督,經得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效,較好地保證了縣總工作的可持續性發展。

  四、資產管理情況

  為了切實加強我會固定資產管理,結合我會實際,特制訂相關規定制度。

  1、凡單位價值在1000元以上,使用時間在一年以上的財產屬于固定資產。按誰使用誰管理的原則進行資產管理。

  2、各部(室)需購置固定資產,經局領導和局務會議確定,按規定程序辦理。由固定資產管理員和保管員簽字并登記建帳。

  3、離開單位的人員使用的`公共物品要與本部(室)固定資產保管員辦理移交手續。否則,將追究相關人責任,并追回其公用物品

  五、部門整體支出績效情況

  從總體結構來說,2021年收支趨于合理狀態,經費收入穩定,經費支出體現了服務科學發展,服務職工群眾要求,基本支出和特定性項目支出等在上年基礎上持平,基本確保工會工作正常運轉。

  (一)經濟性分析

  2021年本級收入總額346.4萬元,完成收入預算100%,實際與上年收入比較,增加86.8萬元,增33.44%。全年支出總額346.4萬元,完成支出預算100%。

  (二)效率性分析

  從支出結構來看,用于經費基本支出200.83萬元,占總支出的57.98%。項目支出145.57,占總支出的42.02%,,各項支出基本符合財務規范化要求。按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉,即工資的按時發放,辦公經費支出合理安排。二是項目經費支出完成了上級下達工會經費任務,圓滿完成了本年度的工會上解任務及春節走訪慰問、雙聯及困難職工配套、勞模慰問等工作。

  (三)有效性分析

  我會較好地完成了2021年工作任務,2021年實際支出總額未超出年初預算,專項經費實際支出也未超出年初預算,在實現任務目標的同時,保證了各項工作經費及時到位。

  (四)可持續性分析

  我會厲行節約,堅持把有限的專項經費用在刀刃上,進一步完善財務管理制度,堅持財務開支公開透明,接受全會監督,經得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效,較好地保證了工會工作的可持續性發展。

  六、存在的主要問題

  因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執行情況還有待進一步加強。

  七、改進措施和建議

  (一)改進措施

  1.加強政策學習,提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識。

  2.規范賬務處理,提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  (二)建議

  1希望財政部門按進度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。

  2希望財政部門開展相關的業務工作培訓,提高財務人員業務水平。

  單位整體支出績效評價報告 篇15

  一、單位概況

  (一)單位機構設置、編制

  昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業單位,執行事業單位會計制度,內設6個部門,包括:辦公室、財務科、園容科、后勤科、經營科、保衛科。

  事業編制為69人,現有在編在職職工年初54人,年末52人,其中:管理人員9人,專業技術人員14人,工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人,原因為1人正常退休、1人辭職。

  離退休人員133人,其中:離休2人,退休131人。

  (二)單位職能

  昆明市翠湖公園的主要職能是:負責公園資源保護,提供經營休閑娛樂服務場所,豐富人民群眾文化生活,對公園游樂與娛樂經營項目進行組織管理,公園維護與管理,公園綠地管理,植物栽培與養護,園林園藝的苗木花卉生產等工作,對公園內古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施,園林綠化等相關專業技術人員參加職業技能資格培訓、參評、鑒定,公園園林建設、文物保護、古建筑保護,做好防火、內部治安和保衛工作,配合公安部門確保重大節日和重要內外事活動安全。

  (三)單位工作完成情況

  20xx年,翠湖公園在區委、區政府和昆明市五華區城市管理局的正確領導下,翠湖公園圍繞疫情防控,創建全國衛生城市、文明城市復審,慶祝中國共產黨成立100周年,COP15立體花壇大賽以及會議應急保障等重點工作,團結全體干部職工,克服困難,確保各項工作的順利開展。現將本年度工作總結匯報如下:

  1.黨建工作:公園黨支部以政治建設統領黨建工作,突出政治功能。進一步健全和完善黨建目標責任制和各項工作制度。20xx年認真落實各項任務,堅持“三會一課”、民主生活會和組織生活會等黨內制度;充分利用紅色陣地,組織黨員積極開展黨性教育活動;打造黨建宣傳教育陣地,為隆重慶祝祖國的百歲華誕,弘揚愛國主義精神;深入糾治“四風”,推進隊伍作風建設,執行黨的紀律。

  2.安保工作:嚴格按照“外防輸入、內防反彈”原則,執行疫情防控工作;開展安全生產集中整治行動、“大起底、大排查”專項行動及安全生產大檢查行動,定期開展“四防”安全檢查;維護公園游覽秩序,積極對游客進行文明勸導,對群眾性文化活動開展禁噪、文明引導等工作。

  3.園容工作:積極參加20xx年聯合國生物多樣性大會立體花壇大賽;根據時令挑選花卉,會議期間對園區及洗馬河片區綠化景觀進行布置點綴,做好植物維護管養工作;結合愛國衛生七個專項行動工作要求,就疫情防控、廁所“三有三無”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創衛及健康教育宣傳、環境保潔、水質清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎設施維護等重點事項進行巡查。

  4.經營工作:開展了園內20xx年到期國有資產(商鋪6間)公開租賃工作;按時完成各承租網點租金收繳;積極開展場地活動;認真落實省、市、區政府關于疫情期間支持實體經濟發展減免經營戶房租的相關文件精神,公園與商戶承租人簽訂了減免協議;按照上級相關要求,于海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標工作,并做好鷗糧銷售管理。

  5.基礎設施工作:20xx年度繼續以抓工程質量為核心,提升環境質量為目標,各工程項目按計劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復工程;完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作;竹林島廁所改擴建工程采購流程的報審、招投標等工作;結合“春城花都”建設、景觀提升改造等工作,對園內樹池篦子、游路等進行滲水磚的鋪設;做好燈光亮化,對園內損壞燈光設施進行檢修、恢復,并對部分區域燈光線路實施改造。

  6.洗馬河相關事宜:洗馬河設施設備維護,開展景區音樂噴泉定期維護保養工作;為排除洗馬河公園安全隱患,在臨水區域安裝警示牌、在重點區域安裝攝像監控頭;洗馬河花卉的更換和管養工作等。

  7.其他工作:20xx年,公園就園區內部環境提升、節日氛圍營造、重大事件報道等事件,通過多種宣傳平臺對公園進行廣泛宣傳;翠湖公園嚴格按照復審文件要求準備相關復審工作等。

  (四)單位管理制度

  公園制定了各項管理規定,包括翠湖財務管理規定;翠湖管理制度:①物資管理規定、②園容管理規定、③安全保衛管理規定、④環境衛生管理規定、⑤游船游樂設施管理規定、⑥水禽及水體動物管養規定等各項管理制度;崗位責任制;翠湖公園專項資金管理制度;翠湖孢子站管理制度;翠湖孢子站運營安全操作規程;翠湖泵站管理操作規程等。

  (五)單位資金來源及使用情況

  昆明市翠湖公園資金來源主要為財政撥款資金和事業收入。

  使用情況:20xx年部門總收入3070.75萬元,其中:一般公共預算財政撥款1647.70萬元,事業收入1423.05萬元。

  20xx年部門總支出3040.61萬元,其中:一般公共預算財政撥款1617.56萬元,事業收入1423.05萬元。基本支出1604.93萬元,項目支出1435.68萬元。

  (六)政府采購情況

  20xx年政府采購支出合計469.16萬元,其中:政府采購工程支出139.94萬元,政府采購服務支出329.22萬元。

  (七)固定資產情況

  截止20xx年12月31日,賬面價值為3127.66萬元,其中房屋及建筑物2476.06萬元、通用設備361.63萬元、專用設備250.92萬元、文物和陳列品19.47萬元、家具用具裝具及動植物19.58萬元;固定資產累計折舊2548.51萬元;固定資產凈值579.15萬元。

  二、績效目標

  (一)單位總目標

  負責公園資源保護,提供經營休閑娛樂服務場所,豐富人民群眾文化生活,對公園游樂與娛樂經營項目進行組織管理,公園維護與管理,公園綠地管理,植物栽培與養護,園林園藝的苗木花卉生產等工作,對公園內古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施,園林綠化等相關專業技術人員參加職業技能資格培訓、參評、鑒定,公園園林建設、文物保護、古建筑保護,做好防火、內部治安和保衛工作,配合公安部門確保重大節日和重要內外事活動安全。

  (二)單位項目具體計劃目標

  本單位涉及項目共2個。

  1.翠湖公園事業專項經費:按照公園規定的職責職能,保障公園日常正常運行;保障人員工資按時按量發放到位,及時足額繳納基本養老保險,保障離退休人員生活補貼按時按量發放到位;做好園內標識標牌的更換及新增;建立完善投訴處理機制,在四道大門及中心區安裝投訴箱,對收到的投訴意見及建議及時處理解決;按照云南省“一部手機游云南”工作部署,公園積極開展景區智慧化建設;認真開展掃黑除惡的專項斗爭工作;公園亮化工程的修復建設,將突出公園本身的特色,為提升公園形象和改善市民的生活環境創造更加優質的條件;增強翠湖水體的水動力,努力縮短水體循環周期,提高水體自凈能力,進一步改善翠湖水環境質量。

  2.20xx年帶薪未休假補貼專項資金:根據文件政策發放符合帶薪年休未休補貼。

  三、評價思路和過程

  (一)評價思路:確認當年度單位整體支出的'績效目標→梳理單位內部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。

  (二)評價目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預算制定與明細、單位中長期規劃目標及組織架構等信息,分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

  (三)評價依據

  根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及翠湖公園通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況,進行預算績效管理。

  (四)評價對象及評價時段

  評價對象為昆明市翠湖公園,評價時段為20xx年度。

  四、評價結論和績效分析

  (一)評價結論

  1.評價結果

  20xx年度績效評價結果優:A單位決策35分,得分35分;B單位管理20分,得分20分;C單位績效45分,得分42分;總共得分97分,能準確反映出整體績效支出的情況。

  2.主要績效

  昆明翠湖公園發揮了公益類事業單位作用,保障景區水生態穩定,提升城市品質,實現區域水生態整體良性循環,構建安全健康優美水系,為社會持續健康發展提供重要保障,同時保障公園環境整潔有序,繁榮都市文化,豐富群眾文化生活,讓他們得到娛樂休閑和文化藝術的雙重熏陶,使昆明市市中心的城市品質提升。

  (二)具體績效分析

  1.經濟性分析:20xx年1月-12月,財政撥款1647.70萬元,完成比例100%,資金支付比例98.17%。

  2.效率性分析:發揮公益類事業單位作用,保障公園環境整潔有序,繁榮都市文化,豐富群眾文化生活,讓他們得到娛樂休閑和文化藝術的雙重熏陶,使昆明市市中心的城市品質提升;改善昆明市中心生態環境,增強綠化景觀、自然景觀、水體景觀,美化環境,提供經營休閑娛樂服務場所,豐富人民群眾文化生活。

  3.有效性分析:資金的產出和效果較好,資金的撥付數量與公園實際情況相吻合。

  4.可持續性分析:促進生態景觀可持續發展,改善昆明市中心環境,還綠于民,讓資源共享,創新公共設施免費開放后管理的新模式,促進公園效益和諧可持續發展,項目完成后,公園認真履行合同、協議相關要求,嚴格對項目實施監督管理,嚴格按要求支付項目經費。對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

  五、主要經驗做法

  1.領導充分重視預算績效管理工作,成立預算績效管理工作領導小組,負責預算績效管理工作的統一領導,各部門各負其責,并將預算績效管理工作作為日常性重要工作來抓。

  2.結合預算績效管理工作的具體情況,制定了本單位制度體系和工作流程,健全預算績效管理運行機制,強化全過程預算績效管理。積極參加財政部門組織的預算績效評價相關培訓,并及時組織預算績效工作人員開展業務培訓和學習。

  六、存在的問題

  填報整體績效時不夠細化分解、量化,績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議。

  七、改進措施及建議

  1.單位管理建議

  我單位將繼續通過設立績效目標加強項目決策的制定及項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況,設定明確、合理的績效目標,并將目標量化、細化分解,與預算資金相匹配起來,客觀、認真對待績效自評,針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議,逐步提高績效管理認識。同時每年度結合實際情況,匯總、對比以往年度項目預算,從而科學、有依據的做出下一年的項目資金預算,編制更為合理的預算,優化項目資金預算。

  2.財政管理建議

  根據項目實施進度及時撥付資金,盡可能減少資金撥付環節和資金撥付時間,避免資金閑置、截留,提高資金使用效率,避免造成財政資源浪費。

  單位整體支出績效評價報告 篇16

  為加強臨武縣總工會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《預算績效管理工作辦法》(湘財績[2015]15號)文件精神,本單位組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對本單位2019年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。現將情況匯報如下:

  一、部門基本概況

  (一)主要職責

  1.依據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關規定,指導全縣工會工作。

  2.依法代表和維護職工的合法權益。對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

  3.貫徹執行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全縣各級工會履行“維護、建設、參與、教育”等社會職能,開展工會各項工作。

  4.加強工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務,研究指導工會組織自身改革和建設,指導基層工會組織職工參與企業、事業和相關的民主管理、民主監督;建立健全并監督落實協調勞動關系的制度。

  5.協助黨委做好各級工會領導班子和工會干部管理工作。研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,并組織監督落實。

  6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作;負責全國勞模、全國“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的推薦管理工作。

  7.代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理。

  8.教育職工不斷提高道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。

  9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  主要負責俱樂部的日常管理,負責在俱樂部召開的各類會議的會務安排已以及外來劇團的接洽、安排演出事宜等服務工作。

  二、機構設置及人員情況

  (一)機構設置情況

  縣總工會設有4個內設機構,包括辦公室、組宣部、生產技協部、法律保障部。縣總工會所屬單位2個:

  1、參照公務員法管理行政單位 1 個,即縣總工會本級。

  2、事業單位1個,即縣工人俱樂部。

  (二)部門預算單位構成

  納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:工人俱樂部。

  (三)人員情況

  縣總工會核定行政編制4名,機關事業編1名,工人俱樂部事業編制6名。實有13人,其中行政編制7人,事業編制6人 ,臨聘人員2人,退休人員9人。

  三、部門整體支出績效目標申報情況

  內控制度:制定完善的內部管理制度,加強部門內部控制。制定規范的資金管理制度和費用報銷流程,保證各項資金的安全。

  預算控制、預決算公開:按預算用途、在預算總額范圍內使用財政資金,并在規定網站上進行部門預決算和“三公”經費預決算公開。

  資產管理:加強資產的管理,杜絕資產流失。

  四、部門整體支出管理及使用情況

  (一)收入支出預算安排情況。

  2019年,本部門年初預算收入87.3萬元,其中:一般公共預算撥款87.3萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

  2019年,本部門年初預算支出87.3萬元。其中:一般公共服務73萬元,社會保障與就業支出7萬元,醫療衛生與計劃生育支出2.7萬元,住房保障支出4.6萬元。

  (二)收入支出預算執行情況。

  2019年收入實際完成94.6萬元。其中:財政撥款收入94.6萬元,上級補助收入0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

  2019年,本部門總支出94.6萬元。其中,基本支出完成94.6萬元,占100%。

  (一)績效評價目的

  本次自評的目的是了解本部門2019年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責任,優化支出結構,提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公務服務質量和財政資金使用效益,促進當地經濟健康發展。

  (二)績效評價實施過程

  本單位制定了部門整體支出績效評價的`工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,績效評價工作主要如下:

  1.核實數據,對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2018年度和2017年度部門整體支出情況進行比較分析。

  2.查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

  3.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調查。

  4.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

  5.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

  6.形成績效評價自評報告。

  五、存在的問題和改進措施

  (一)項目存在的問題

  1.管理制度不夠健全。對專項業務經費沒有專門的項目資金管理辦法,因而,有些問題不能及時發現解決。

  (二)項目改進措施

  1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實際和業務特點,制定出臺專項工作經費使用管理辦法。

  2.及時將有關文件送達財政局業務股室,以方便業務股室及時將指標追加給我單位。

  3.建立健全業務部門相關檔案管理。對于涉密項目應當責令業務部門建立相關項目檔案,以彌補會計檔案中材料不全的問題。

  六、下一步改進工作的意見和建議

  (一)細化和完善評審指標

  根據獎勵工作的實際和發展的需要,針對申報項目的特點,在廣泛聽取各方面意見的基礎上,參照相關指標,對評審指標進行細化和完善,制定更加科學、合理的評審指標,營造新的氛圍,突出項目的成效。

  (二)健全和完善專項經費管理規章制度

  開展相關調研活動,廣泛聽取意見和建議,進一步完善相關專項經費管理辦法。

  (三)加強財政支出績效評價結果的應用

  將項目績效評價結果及整改意見等及時反饋給項目承擔單位,學習先進單位的經驗和做法,促進預算績效管理的應用和績效管理水平的提高。

  單位整體支出績效評價報告 篇17

  根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《益陽市財政局關于轉發〈湖南省預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》以及中央、省、市有關政策精神及市委市政府年度績效管理辦法和年度績效目標等的要求,我局按照益陽市財政局《關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》的部署,認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作,現將我局部門整體支出績效評價情況報告如下。

  一、基本情況

  市交通運輸局是主管全市交通行業管理的市政府工作機構,主要職責:擬訂全市交通運輸體系規劃和年度計劃;組織擬訂并監督實施全市公路、水路等交通行業規劃、政策和標準;承擔道路、水路運輸市場和城市客運市場監管責任;承擔水上交通安全監管責任;承擔公路、航道、港口、城鄉客貨運輸設施建設市場監管責任;制定地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施;指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作;指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作;承辦市人民政府交辦的其他事項等。

  市交通運輸局20xx年績效自評包含以下單位,分別為3個非獨立核算二級機構:市交通科技信息中心、市交通建設造價站、市交通運輸指揮中心。4個副處級全額撥款事業單位:市道路運輸服務中心、市水運事務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊,1個正科級全額撥款事業單位:市交通運輸局直屬事務中心。

  二、一般公共預算支出概況

  1.基本支出情況

  20xx年我局納入績效自評范圍的基本支出預算資金總額為7694.12萬元,其中:上年結轉45.15萬元,市財政局年初批復數5549.07萬元,本年追加2145.05萬元。20xx年度實際基本支出7739.27萬元,年初預算完成率100%,年終結余0萬元。

  2.項目支出情況

  20xx年我局納入績效自評范圍的項目支出資金總額為1247.85萬元,其中:上年結轉472.75萬元,年初預算582.99萬元,本年追加664.86萬元。本年實際支出1720.6萬元,年初預算完成率100%,結轉下年資金0萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  本年度追加政府性基金收入60萬元,主要用于航道建設維護及內河航道應急搶通。

  四、國有資本經營預算支出情況

  無

  五、社會保險基金預算支出情況

  無

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年全市交通系統堅定不移抓重點、補短板、強弱項、促發展,各項任務全面完成。我市交通運輸真抓實干督查激勵事項考核全省排名第五,我局國省道養護管理、重點民生實事、春運等工作獲省先進,綜合治理、立項爭資、全面小康推進、重點項目建設、脫貧攻堅等工作獲市先進,整體工作處于省、市領先水平。在財政預算資金管理上,我們根據年初工作規劃和重點性工作,積極履職,強化管理,通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。通過對20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,按照部門整體支出績效評價指標體系,我局對20xx年度整體支出績效評價自評得分99.50分。部門整體支出績效情況如下:

  (一)運行成本評價

  1.基本支出使用管理情況

  20xx年,我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬元,其中工資福利支出5645.81萬元,商品服務支出1040.78萬元,對個人和家庭補助958.78萬元,資本性支出93.9萬元。

  人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫保金預算基數未含車補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資;二是離退休人員慰問費、殘保金、體檢費等未安排預算。商品服務支出節約的原因是將商品服務支出列入了項目支出決算金額中。

  2.項目支出使用管理情況

  20xx年,我局及所屬單位項目支出決算金額2016.95萬元,資金來源于原結余資金及省交通廳、市財政撥付,主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽港總體規劃修編、航道維護等支出。

  3.存在問題

  部門預算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實有資金賬戶后,沒有利息收入,大約減少收入180萬元。二是市財政對基本人員經費及運行經費預算不足,均從財政專戶管理資金中彌補。

  (二)管理履職效能評價

  1.行業治理能力穩步提升。在全省率先完成高速公路路政執法職能承接、實行駐點執法,全面推行“說理式”“柔性”執法,依法減免處罰案件94件金額45萬元,執法領域突出問題專項整治取得實效。獲批開展全省交通運輸綜合行政執法“四基四化”試點。在治超站點創新設立9個“司機之家”的做法被省廳推介。“放管服”改革等任務全面完成,群眾辦事更方便。

  2.養護管理質量顯著提高。提前完成自然災害綜合風險公路承災體普查,摸排限高限寬設施,提前整治到位。干線公路大中修養護任務全面完成,獲評全省養護管理先進單位。省定不停車超限檢測系統建設任務圓滿完成,開展治超“零點行動”,嚴查超限超載車輛和源頭企業,全市干線公路超限率控制在0.15%以下。

  3.運營服務水平不斷提質。“兩客一危”運行指標整體良好。完成網約車監管平臺建設,網約車合規化進程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進,省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設施,累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

  4.安全生產形勢整體平穩。緊盯重點領域、重點時段、重點區域,開展安全生產突出問題集中整治“鐵拳行動”“百日攻堅行動”,查辦違法違規案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成,船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進,安全形勢整體向好。

  5.黨建基礎工作縱深開展。常態化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態、禁毒等工作有效落實。在全市率先組織開展“三表率一模范”機關創建黨建主題活動,助推各項工作高質量發展。扎實開展黨史的學習教育活動,為群眾辦實事518件,開通益陽至寧鄉城際公交線路,推動公交進園區、進社區、進學區,助力了全市經濟社會發展。

  6.存在問題

  行業發展遭遇瓶頸,當前客運市場萎縮、水運發展不充分、運輸服務品質不高、行業治理能力不適應等問題成為運輸市場的發展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響,運輸行業受到較大沖擊,近兩年客運量年均下降50%以上,隨著出行方式的多樣化,傳統客運持續萎縮成為必然,運輸企業轉型發展壓力激增。

  (三)社會效益評價

  1.交通建設及建設投資方面:20xx年,益陽市公路總里程16397.339公里,行政村通達率100%。官新高速益陽段路基基本完成;寧韶、平益高速益陽段路基和橋涵已基本完成;全力推進國省干線建設,全年完成投資16.1億元;完善農村公路網,全年完成農村公路提質改造293公里,完成安防工程1003公里,完成農村公路危橋改造119座,完成情況及建設質量位居全省前列,獲評省、市先進;全年全市累計完成交通建設投資74.9億元。實施干線公路建設“三個一百工程”和農村公路建設“深度通達工程”,項目前期工作、交竣工驗收全省領先。

  2.客貨運輸方面:全年益陽全社會公路客運量1621.15萬人,旅客周轉量為103109.95萬人公里;全市水路貨運量為2522.15萬噸,水路貨運周轉量為76.43億噸公里。其中,春節運輸40天期間,益陽市完成旅客發送量182.50萬人次,轄區高速公路進出口總流量約為494.44萬輛。道路營運性客運壓力明顯減輕,高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運期間,全市汽車站、碼頭、火車站無旅客滯留現象、無安全事故,無疫情疑似病例,總體情況平穩有序。我市獲批創建省公交優先發展城市。

  3.公路養護方面:全年路況水平穩中有進,完成普通干線公路大中修85.22公里,完成投資11339萬元。完成農村公路大中修298.68公里,完成投資12720萬元。20xx年,益陽市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養護管理先進單位和“十三五”湖南省農村公路養護管理優秀單位。在20xx年市州重點工作績效評估中,益陽評為“好路率”優秀市州。

  4.質安監管:全市21個受監交通建設項目工程施工質量和安全基本處于可控狀態,全年未發生一起質量和安全事故。

  5.存在問題

  交通基礎設施空間布局不均衡、發展不平衡、不充分、不協調的問題仍然比較突出,特別是農村公路建設供需矛盾、管養需求與投入不匹配問題較為突出,全市有1萬余公里農村公路未納入省統計年報和管養范圍,影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。

  (四)社會滿意度評價

  全年交通窗口無被群眾、企業投訴的問題,持續深化“放管服”改革,交通運輸事項行政審批時限壓縮30%以上,“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進,“幫代辦”“容缺辦”成為常態,營商環境更優,群眾更滿意。

  市水運事務中心獲益陽市平安單位,市交通運輸綜合行政執法支隊獲全市平安建設先進單位。

  存在問題:交通運輸事項行政審批時限壓縮仍有提升空間。

  七、存在的問題及原因分析

  1.財政資金壓力大。受疫情和國內外經濟、金融大環境影響,省高速公路集團公司、區縣人民政府籌融資壓力增大,我市高速公路、干線公路、危橋改造等項目投資進度整體慢于時序進度,部分項目因資金不到位推進困難或調整投資計劃。

  2.行業穩定壓力較大。交通運輸行業點多、線長、面廣,智慧交通等安全基礎設施建設相對滯后,從業人員素質參差不齊,新舊業態矛盾風險疊加,受疫情和共享電動車分流的雙重沖擊,巡游車市場存在不穩定風險。

  3.要素制約持續趨緊。受土地“三區三線”限制,S322沅江樂漉線等干線公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場推進困難,有的項目多年不能動工;G207武潭鎮改線工程因資金不到位推進困難,難以按要求完成年度投資任務。

  八、下一步改進措施

  1.加強機關財務和資產管理。

  在20xx年出臺了《關于進一步完善內部財務管理制度的通知》、《政府采購內部控制制度》、《公務活動用餐管理制度》的基礎上,進一步完善公務用車、食堂管理以及機關財務等管理制度;嚴肅財經紀律。按照財經法律法規和規章制度,嚴把支出關口,努力降低行政運行成本,大力壓減一般性支出,從嚴控制“三公”經費,切實削減低效無效支出。加強資產使用管理,嚴控資產購置支出。

  2.加強預算績效管理與運用。嚴格績效目標審核。組織開展績效運行監控,加強監控結果應用。將系統內績效考核與資金保障相統籌起來,年度、季度績效考核結果作為安排科室預算、改進管理的'重要依據,對績效完成度不高的科室,減少或取消預算安排,加強績效管理激勵約束,建立績效考核結果與部門單位預算安排掛鉤機制。

  3.推動項目建設破障提速。開展高速公路建設施工環境攻堅,全力做好高速公路征地拆遷、施工環境維護等協調保障工作。開展干線公路建設要素保障攻堅,拓寬公路水路建設籌融資渠道,協助各區縣破解資金、用地要素瓶頸,推動交通項目建設。計劃完成干線公路投資15億元,加快公路水路項目前期工作和開工建設。計劃完成鐵路和機場投資20.6億元,重點推進長益常高鐵益陽段等鐵路項目建設,加快各通用機場前期工作,確保長益常高鐵建成通車,益陽高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用;計劃完成公路養護投資3億元,重點推進國省干線公路大中修工程。開展逾期項目交竣工驗收攻堅,逐個項目研究破解交竣工驗收障礙,全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作,更好發揮交通項目建設效益。

  4.推動內河水運復蘇振興。完成《益陽港總體規劃》編制發布工作,推動水運項目落地。搶抓“十四五”水運發展機遇,加強協調調度,加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作,重點推進清水潭千噸級碼頭工程(二期)、常鲇航道等項目建設,加快益陽“鐵公水”多式聯運樞紐規劃建設,推進大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”。優化水運發展環境。加強船舶檢驗管理,服務船舶制造業發展。持續推進非法碼頭渡口整治和船舶污染治理,推進船舶油改氣及供電站網項目和港口岸電設施建設。推進泥灣碼頭集裝箱航線通航,實現外貿集裝箱貨運“通江達海”。

  5.推動鄉村振興有效銜接。建好農村交通設施。完成農村公路建設投資14億元,建設鄉鎮通三級公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產業路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里,備案改造危橋134座。加快交旅融合發展。推廣全域旅游公路設計指南和指導意見,扎實推進全域旅游生態景觀路、國省道綜合服務區建設。助力美麗鄉村建設。年內創評市級“最美農村路”3條,爭創省級“最美農村路”1條,創建示范鄉鎮不少于9個、文明示范路不少于200公里,促進農村公路與鄉村產業和全域旅游融合發展,助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉村建設。

  6.推動運輸服務轉型升級。打通運輸服務堵點。督促區縣完成3個普通客貨運站、13個三級物流體系、3個旅游驛站、6個城市公交項目建設,加快整合快遞、電商、物流、農資等軟硬件資源,完善建設鄉鎮運輸服務站,規范村級物流服務點布設,充分利用城鄉村村通客運網絡,降低物流運輸成本,打通農產品進城“最初一公里”和工業品下鄉“最后一公里”。推動物流融合發展。指導桃江縣完成好省客貨郵融合發展試點任務,扶持傳統運輸企業加快轉型發展,湘運集團等運輸企業要搶抓客貨郵融合發展機遇,拓展客貨郵業務。引導出租車企業做大做強,各出租車企業要抓住出租車經營權到期契機,兼并重組做大做強。做好行業財源建設工作。提升運輸服務質量。規范“12328”與“12345”政務熱線辦理流程,提升辦理質量。開發應用“95128”巡游出租車電召平臺,便利老年人打車出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業資格服務事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設等交通民生實事。完善巡游出租車網絡預約服務功能,推動巡游出租車和網約車融合發展。督促運輸企業加大教育培訓力度,加強從業人員約束,不斷提升服務質量,提升市民對運輸服務的獲得感、幸福感、滿意度。

  7.推動治理水平提質增效。縱深推進行業改革。鞏固深化綜合行政執法改革成果,加強執法隊伍素質能力建設。抓好綜合行政執法事項指導目錄落地實施等工作,修訂完善執法機構和行業發展機構之間協調聯動機制,推動行業執法和行業監管更緊密協調聯動,更好形成監管合力。持續提升管養水平。鞏固農村公路養護管理改革成果,全面深入推進“路長制”。覆蓋推行公路養護“雙評雙促”專項行動。創建美麗公路示范市(縣)、安防精細化提升示范路、公路養護綜合服務示范站(工區、中心道班)。進一步提升航道管養水平。不斷優化營商環境。開展優化營商環境“清風行動”,承接和下放一批行政許可事項,加強事中事后監管,推動“信用交通”創建任務落實。優化行政審批服務事項和服務流程,完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務服務數字化電子化“一張網”等改革任務。加快綠色智慧發展。扎實做好行業領域水生態保護和水污染綜合防治、汽車排放檢驗與維護等工作,大力推廣清潔能源車船,推進船舶防污染設備安裝使用,持續做好船舶污染物公益收集轉運處置工作,打好行業藍天碧水凈土保衛戰。

  8.深化交通強國試點結碩果。搶抓交通強國建設湖南試點任務機遇,有序推進入圍區縣開展省城鄉客運一體化示范縣創建工作,確保沅江順利通過省驗收。完成省下達的治超聯網管理信息系統、信息化治超網及保障體系建設任務。強化公共交通行業管理,有序推進省級公交優先發展城市創建,扎實做好創建工作,提升公交服務水平。持續推進“四好農村路”示范縣創建,力爭一個以上區縣創建為全省“四好農村路”示范縣。深化行業改革試點出經驗。持續推進省綜合行政執法“四基四化”建設試點、全國船舶檢驗信用管理研究試點等試點工作,及時總結經驗,挖掘特色亮點,真抓實干,創先爭優。

  9.推動平安交通固基提質。在道路運輸領域開展“平安有我益路相隨”活動。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農村交通、臨水臨崖路段等安全隱患,開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專項整治。完成自然災害綜合風險公路水路承載體普查。實施國省道安防能力精細化提升和災害防治工程。開展平安車輛、平安站場、平安公交、平安出租四大創建活動,全面強化道路運輸行業主管部門安全監管責任、企業安全生產主體責任、從業人員安全生產意識,不斷提升行業服務質量水平和疫情防控能力,毫不放松抓好疫情防控工作,堅持安全隱患動態清零,充分發揮科技治安作用,強化重點車輛聯網聯控,從根本上消除行業人、物、環境安全隱患。在水路運輸領域開展“平安有我益帆風順”活動。對全境65處汽渡和299處行人渡口,制定我市渡口安防設施提升計劃,并由各區縣市于年內實施到位,不符合安防要求的實施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患,深入港口碼頭,把好渡運“出入口”。在交通執法領域開展“平安有我益路清風”活動。緊盯執法領域安全風險,開展好執法基礎夯實、隊伍教育整頓、執法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天凈土守護、我為群眾辦實事活動和“治超風暴”行動等活動,內強素質,外樹形象,不斷增強人民群眾對交通運輸綜合行政執法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質量監督領域開展“平安有我益質前行”活動。緊盯工程施工10大風險源,全面推行“一會三卡”制度,持續推進平安創建、質量強市落實、隊伍教育整頓、交通建設市場規范、我為群眾辦實事等活動,提升交通建設項目質量安全監督管理和服務水平,全力維護人民群眾生命財產安全,保持穩定向好的安全生產形勢。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  將所屬事業單位績效自評納入對二級機構年底績效考核的依據之一。

  單位整體支出績效評價報告 篇18

  xxxx有限公司(以下簡稱“公司”)本著對自身“嚴要求,高要求”的企業管理理念,參照《企業內部控制基本規范》及其配套指引對國內上市公司的內控合規要求,結合網貸行業監管要求和公司內部相關管理制度,對公司20xx年內部控制體系的設計和運行有效性進行了自我評價。現將自評情況報告如下:

  一、內部控制自我評價結論

  根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于20xx年度評價期間內,公司未發現財務報告相關的內部控制重大缺陷。公司確認已參照內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面運行了有效的財務報告相關的內部控制。

  根據公司非財務報告相關的內部控制重大缺陷認定情況,于20xx年度評價期間內,公司未發現非財務報告相關的內部控制重大缺陷。

  此次內控自評,公司對體系運行以來的設計及執行缺陷進行了全面排查,雖未發現任何重大內控缺陷,但仍發現內控重要缺陷3個,一般內控缺陷24個。截止報告發布日公司內控部已組織各單位制定詳盡的缺陷整改計劃并著手落實整改措施,預計公司于20xx年3月底之前能全面完成缺陷整改。

  二、內部控制自我評價范圍及方法

  本次納入評價范圍的單位為公司總部各部門及各下屬分公司,納入評價范圍單位的資產總額占公司合并報表資產總額的57%,營業收入占公司合并財務報表營業收入的52%。納入評價范圍的主要業務和事項覆蓋:公司層面、經營業務管理、綜合管理、財務管理、信息系統管理等6個業務領域共計26個二級流程,并重點關注出借業務管理、借款業務管理、財務管理、信息系統管理等默認高風險領域。上述納入評價范圍的單位、業務、事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面,不存在重大遺漏。

  公司嚴格按照國家監管機構發布的《企業內部控制評價指引》相關規定執行內部控制評價程序,綜合采用了個別訪談、實地查驗、抽樣檢查和比較分析等方法,對公司內部控制的設計及運行情況進行了客觀評價。

  三、xx內部控制體系建設及運行情況

  公司于20xx年9月聘請國際知名的xxxx會計師事務所提供企業內控體系建設咨詢服務,于此啟動了xx內部控制體系的持續建設工作。xx內控部門牽頭各業務部門及下屬單位系統性開展了為期9個月的經營管理制度和核心業務流程的梳理、全面風險評估及風險控制活動設計等工作,并于20xx年7月完成項目驗收,建立起了與公司經營規模、業務范圍、風險水平等相適應的'內部控制管理體系,編制了第一版《xxxx內部控制手冊》。

  公司現有內部控制體系覆蓋全部6個核心業務領域,涵蓋架構管理、發展戰略、全面風險管理、內部監督、反洗錢管理等26個二級流程、105個三級流程。在公司高層領導及內控部的大力推進下,該內控體系已在總部各部門及下屬各分公司穩步運行。

  為持續深入推進內部控制體系運行,公司已挑選業務熟練、具備風險防范意識的業務骨干人員,組建了一支120余人且分布于各層級的專業內控團隊,并將持續開展內控規范、內控體系維護等專項培訓,大力宣貫內部控制政策及制度,積極培育風險管控文化。

  四、內部控制體系建設工作總結與展望

  20xx年,公司通過內部控制體系的建立和穩健運行,逐步實現從職能條塊化管理向全流程精細化管理的轉變、從事后監督檢查向全過程監督預警的轉變、從傳統管理向風險導向管理的轉變,為公司實現經營發展的戰略目標提供了合理有效保障。

  20xx年,公司將繼續在依法合規經營基礎上,進一步優化完善內部控制體系,持續提升內部控制體系的運作質量和效率,持續提升公司規范化和精細化管理水平。

  單位整體支出績效評價報告 篇19

  一、考核范圍

  各科工作崗位的科級及科級以下工作人員,駕駛員考核另行規定。

  二、考核內容

  (一)業務工作

  主要考核崗位職責的履行情況和所承擔年度工作任務的完成情況。

  (二)共性工作

  主要包括參加政治業務學習、集體活動、規范化制度化建設情況。機要保密、計劃生育、安全生產、衛生、社會治安綜合治理、內保值班情況。精神文明建設、遵紀守法、廉潔自律、工作作風情況。

  三、考核方式

  考核工作在考核工作領導小組的組織下,采取定量考核與定性考核相結合,日常考核與年終民主測評相結合的方式進行。

  (一)日常考核

  日常考核按百分計算,其中業務工作占60%,共性工作占40%。

  1、業務工作。考核工作領導小組根據日常考核評分標準,對工作人員的業務工作情況進行定期考核,考核情況記入《日常考核記錄表》。

  2、共性工作。考核工作領導小組根據日常考核評分標準,對工作人員的共性工作情況進行定期匯總,匯總情況記入《日常考核記錄表》。

  《日常考核記錄表》由考核工作領導小組辦公室統一保管,年終由考核工作領導小組進行匯總。

  (二)民主測評

  民主測評成績按百分計算。考核工作領導小組根據市委組織部和市政府公務員管理部門的安排部署,組織進行。具體程序如下:

  1、被考核人員總結年度工作情況,填寫《年度考核表》。

  2、召開全體工作人員會議,被考核人員進行述職,述職內容主要包括工作業績和存在的不足。

  3、組織民主測評,以填寫民主測評票的形式對被考核人員進行測評。民主測評按縣級干部(a票)占50%、中層正職(b票)占30%、其他人員(c票)占20%的比例計算得分。

  四、考核結果的計算及運用

  考核結果實行百分制,分數保留到小數點后兩位。

  被考核人員總分數=日常考核得分×60%+民主測評得分×40%。

  考核結果作為提出優秀、稱職(合格)及其他考核等次人員和優秀共產黨員名單的主要依據。

  五、組織領導

  成立由主任任組長,各分管領導任副組長,有關科負責人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領導小組,負責機關工作人員考核的組織領導。領導小組辦公室設在綜合科,具體負責考核工作的日常事務。

  六、日常考核評分標準

  (一)業務工作

  1、盡職盡責完成本職工作,無扣分情況的,得60分。其中,宣傳工作占10分。

  2、工作中有創新,并取得明顯成效或為單位做出突出貢獻的,經考核工作領導小組認定,可適當加1-5分。

  3、受到國家、省、市級表彰的,分別加5分、3分、2分。因一項工作受到重復表彰的,按最高等次表彰加分,不重復計算。

  4、超額完成年度宣傳工作任務的,按下列標準加分(一稿多投的,按照最高標準加分,不重復計算):

  (1)在國家、省、市級報刊發表與工作有關調研或理論文章的,每發表一篇分別加3分、2分、1分。發表新聞稿件的,每發表一篇分別加2分、1.5分、1分。

  (2)在國務院法制辦、山東省政府法制辦網站發表調研文章的,每發表一篇分別加1.5分、1分。發表信息稿件的,每發表一篇分別加1分、0.5分。

  5、因自身原因未按規定時間和要求完成年度工作任務和領導交辦事項的,視情況扣1-10分。

  6、未按時報送重點工作督查事項進展情況的,每發生一次,科負責人和具體承辦人各扣0.5分。未按時完成重點工作督查任務的,每發生一次,科負責人和具體承辦人各扣2分。未完成重點工作督查任務,或完成任務質量不高,影響單位政務考核事項成績的,每發生一次,科負責人和具體承辦人各扣5分以上,直至取消評先樹優資格。

  7、工作不規范,不按工作程序和制度辦事,導致工作失誤或出現差錯的,當事人一次扣1分。造成較壞影響的,除按有關規定處理外,科負責人和直接責任人一次各扣2-5分。

  (二)共性工作

  1、嚴格執行各項規章制度,遵守職業道德規范和工作紀律,無扣分情況的,得40分。

  2、代表單位參加全市性集體活動,獲得較好名次的',每次加2分。

  3、拾金不昧、見義勇為、扶貧濟困等受到社會好評,為單位爭得榮譽的,加2分。

  4、無故不參加單位組織的會議、政治業務學習和其他集體活動的,每缺勤一次扣2分。

  5、考核工作領導小組成員對工作人員遵守機關辦公制度情況進行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發現一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準擅自離崗視為曠工,發現一次扣2分。

  6、服務態度不好,辦事拖拉,造成不良影響的,一次扣1分。

  7、無故不按規定值班或擅離職守的,發現一次扣1分,貽誤工作或造成較壞影響的,扣2分。

  8、違反建設節約型機關的有關規定,發現一次扣1分,造成較壞影響的,扣2分。

  9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的,一次扣1分。

  10、不服從領導,不維護團結,與他人發生爭吵的,一次扣5分。遇事以大局為重,主動避免爭執的,一次加5分。

  (三)否決事項

  凡有下列情況之一的,取消評先樹優資格:

  1、違法違紀或工作出現嚴重失誤,造成較壞影響的。

  2、本年度曠工累計超過1天,事假累計超過30天或病假累計超過60天的。

  3、不遵守工作紀律,工作時間炒股,參與打撲克、下棋、玩電腦游戲、網上交友聊天等娛樂活動,一經發現的。

  4、廉政建設、計劃生育、社會治安綜合治理、信訪、保密工作等方面出現問題的。

  七、其他事項

  其他需要加扣分的情形,由考核工作領導小組根據實際情況研究確定。未盡事宜,參照《山東省公務員考核實施辦法》執行。

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