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資產績效管理自評報告

時間:2022-12-20 08:52:50 報告 我要投稿

資產績效管理自評報告范文(通用17篇)

  在人們素養不斷提高的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的資產績效管理自評報告范文(通用17篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

資產績效管理自評報告范文(通用17篇)

  資產績效管理自評報告1

  一、自查評分

  1、辦園條件:312分,

 。ㄒ唬┗A設施(40分)本園獨立院落,有規范的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,干凈美觀,布局合理,校舍規范,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)教學設施配備齊全;

  (三)保育設施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。

 。ㄋ模┙搪毠せ舅刭|(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功扎實。都認真學習、貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。

  2、組織管理:149分,

 。ㄒ唬﹫@長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。

 。ǘ┺k園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的`兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級文件。

  (三)目標管理(22分)幼兒園的發展規劃、各階段的工作計劃科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發揮作用。

  (四)制度管理(18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規范、工作效率高。

 。ㄎ澹┴攧展芾恚12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。

  (六)安全管理(30分)幼兒園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。

 。ㄆ撸┕芾沓尚В11分)社會公眾評價高,家長滿意。

  3、保育與教學(274分);

 。ㄒ唬┍S118分);認真執行《托兒所、幼兒園衛生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。

 。ǘ┙逃虒W(156分);幼兒園設有大中小班,班額按規程規定人數。以游戲為基本活動,游戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少于3種以上的活動區,便于幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善于發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學建有聯系制度。

  4、家園共育(90分);

  (一)家園聯系(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育墻報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動并能隨時跟家長交流。

 。ǘ┓⻊占议L(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。

  自評情況:按照《河北省農村幼兒園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼兒園標準。

  二、存在的問題和整改措施:

  我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示范園的標準。

  資產績效管理自評報告2

  一、基本概況。

  包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等(項目單位基本情況)。

  二、項目年度預算績效目標

  績效目標指向明確,符合各發展規劃,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,盡可能定量表述。目標合理可行,制定經調查研究科學論證,符合實際。

  三、管理措施及組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

  1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;

  2、項目資金實際使用情況分析:項目資金構成,各類資金投入情況,資金到位及時性;

  3、項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析:資金撥付程序、使用程序合規性。

 。ǘ╉椖拷M織實施情況

  1、項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析:對資金使用單位分析,包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、后期竣工驗收的完善等等;

  2、項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析:項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。

  四、總結項目績效目標完成情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。項目支出后實際情況與申報的績效目標對比,從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化,具體分析;

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治觥0ㄙY金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃:對項目資金形成的資產如何使其發揮長遠效應的'制度等方面;

 。ǘ┲饕涷灱白龇、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等,對各項工作進行公正的自評;

 。ㄈ┢渌。

  六、項目評價工作情況

  包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。

  資產績效管理自評報告3

  時光飛速,一晃兩年!回想這兩年的大學生活,我思緒萬千;思索兩年的班委工作,其中有苦有樂,有失去的但更多的是獲得!一下就自己在學習、生活和工作等方面的表現做以下的自我評價:

  在學習方面,我一直在努力力爭上游、勇攀新高。雖然結果往往不如所愿,但奮斗和拼搏的過程卻足以讓我享用半生!公共基礎課方面,我力求能與其他專業乃至其他各系的同學進行交流與探討,以便獲取更為客觀的理解與認識;專業理論課方面,我積極思考、肯于求教。

  在認識和領會課本理論知識的同時,我會利用閑暇時間充分享用“internetexplorer”的資源優勢,去了解和掌握本專業對人才的要求及其發展態勢與動向等?傊,我會利用各種途徑來拓展自己的視野、強化自身的知識體系。雖然我的成績還很不優秀,但我相信:只要利用科學的方法,再加上不懈的努力,我的巨大的潛力就會慢慢發揮出來!

  生活方面,大家肯定都有一套適合自己的生存方法。我呢,還是較為相信“平淡為真,簡單為實”,生活中我樂于助人、團結同學,尊師重教。性格樂觀開朗、真誠自信的我在接近兩年的大學生涯里建立了比較好的人緣關系。思索過去、把握現在、挑戰未來,我信心百倍!請相信:自信、樂觀和拼搏定會使生命綻放光彩、碩果累累!

  在工作方面,我特別重視和同學之間的交流與溝通,加強與伙伴之間的互助與合作,充分挖掘和發揮了應有的`團隊意識和合作精神。平日我要求自己盡量去了解和關心每位同學的生活,主動去發現和理解他們真正的想法與需求,盡自己最大的努力去關心和幫助有需要的同學,以求鍛煉自我、有益他人!另外,我總是力爭優先,當仁不讓,努力去做一名名至實歸的“優秀學生干部”。

  近兩年的班委工作,讓我充分意識到:作為一名班干部,首先要有成績征服同學,然后用行動去感化同學,這樣才能得到同學們的信任與喜歡!靶〔蝗虅t亂大謀”,控制自己的情感是作為一名班干部的必備條件。我時刻在鞭策自己,努力做到最好!

  走進這個知識的殿堂,無論是哪一方面我都從嚴要求自己,做事做人都恪守自己的準則!一直以來,我遵守學校的各項規章制度,具有良好的思想道德素質和較強的集體榮譽感和工作責任心。作為一名共青團團員,我思想進步、遵守社會公德、積極投身社會實踐和關心國家大事。

  在團組織的領導下,力求更好的鍛煉自己,爭取做一名社會有用之才,實現自我人生價值!我還有很多不足,但也不乏潛力,我相信通過不懈的努力,自己的整體素養和綜合實力定會再創新高!我也給自己一個鑒定自我的機會,以求能夠擺正心態、樂觀向上、勇往直前、勇創佳績!

  資產績效管理自評報告4

  根據縣人大常委會《關于全面推行財政預算績效管理,開展預算績效管理監督考核工作的決定》要求,我局對20xx年度預算績效監督考核進行自查,自查評分99.5分,現將具體情況匯報如下:

  一、認真貫徹文件精神,扎實做好財務基礎工作

  4月24日召開黨組會議,學習楊肇暉縣長在全縣財政預算績效管理工作會議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預算績效管理監督考核啟動儀式上的講話,研究調整局財政預算績效管理監督考核領導小組成員,制訂財政預算績效管理監督考核工作實施方案。

  4月28日上午召開局全體干部職工大會,組織學習《預算法》和《湖南省行政事業性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會常務委員會公告(第67)號預算審查監督條例。公布了財務管理制度、財務會審制度、財務公開制度和專項資金管理制度及財政預算績效管理監督考核工作實施方案。匯報了1-3月財務收支情況。通過學習,全局干部職工一致認為,嚴格執行財政預算是加強對部門監督的具體體現,是依法監督《預算法》等法律法規貫徹落實的有效方式,這不僅是一項單純的工作,而且是一個重大的經濟問題和政治問題,有利于發揮預算功能,加強財政監督,進一步促進民主理財、依法理財、規范財務管理,還能進一步提高了財務管理水平和資金使用效益。

  7月16日上午召開全體干部職工大會,由曾惠文同志匯報1-6月財務收支情況,黨組書記、局長周少濤同志在會上總結了上半年財務收支工作所取得的成績和存在的問題,對下一步財務收支工作提出要求,針求干部職工意見。

  今年來,局黨組書記、局長周少濤同志每季度聽取財務專管員匯報財務情況1次,局黨組班子聽取財務情況匯報3次,分管財務領導月月聽取財務情況匯報,組織干部職工學習財經法律法規4次,聽取干部群眾對財務管理的意見,解決群眾反應的問題,調動了干部職工的工作積極性,推動了我局各項工作的開展。

  二、強化組織領導,切實推進創優活動開展

  1、加強組織領導。局黨組專門成立了嚴格執行財政預算和嚴格財務管理創優活動領導小組,組長由黨組書記、局長周少濤擔任,副組長由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創優活動的要求,仔細自查,認真研究,制定具體方案。

  2、加強人員培訓。開展創優活動,對全局干部職工和財務專管員提出了更高的素質要求,局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經法律法規的學習,另一方面加強督促財務專管員學習,除參加縣財政局、縣會計核算中心、縣國庫支付局統一組織的'業務培訓外,還要主動自學政治與業務,促進創優活動的開展。

  3、加強制度約束。以本局現有的經費支出為依托,厲行節約,嚴格控制,針對管理薄弱環節,如交通費、招待費、水電費等方面存在的問題,按照財務管理制度約束規范,盡量做到公車不私用,公款不亂用。

  三、采取有力措施,確保創優活動取得實效

 。ㄒ唬┡崿F收支計劃科學化

  1、堅持按程序編制收支計劃。根據局上年度財務收入及支出情況,本著量入為出的原則做出了今年收支計劃,黨組書記、局長周少濤同志主持召開局黨組和干部職工大會,專題研究了20xx年度財務收支計劃,并征求干部群眾意見,使收支計劃既公開又接近實際。

  2、堅持收支計劃準確。20xx年財務收入計劃分五大類,14個子項目,預算收入為360.3萬元,縣財政撥入經費360.3萬元。實際收入1-10月1406.47萬元,其中:縣財政撥入經費1406.47萬元;財務支出計劃也分六大類,25個子項目,預算支出為1406.47萬元根據縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到沒有大的突破。

 。ǘ┡崿F收支法律

  1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃,后由縣稅費統征辦統一征收,沒有列入統征辦征收的項目由聯礦責任人負責征收到位,做到應收盡收,收入合法。

  2、嚴格執行預算。我局嚴格按照報縣人大的收支預算計劃,沒有違反規定擴大支出范圍,提高支出標準,改變收支計劃用途,做到支出合理。

  3、嚴格堅持收支兩條線。規范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時入庫。

  4、嚴格加強專項資金管理。?顚S茫瑢?罟こ讨С鲇蓵嫼怂阒行膶糁С。

  5、嚴格實行政府采購。采購使用資金均嚴格實行了政府采購申報制度。

  (三)努力實現管理規范化

  1、建立和健全財務管理制度。結合深入開展“創先爭優”活動,對局機關原有管理制度進行討論修改完善,將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務管理、財務公開、財務會審制度,新增專項資金管理制度,將4項制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開,并編印成冊,發至全局人員。

  2、財務人員合法上崗。局黨委經常督促財務專管員加強學習,做到政治合格、業務熟悉、紀律嚴明,按時參加縣財政局組織的財經法律法規學習,及時辦理會計證年檢等手續。

  3、報賬程序和手續齊全。按照上級文件規定,報賬時票據手續齊全,均按照縣會計核算中心的要求辦理。

  4、執行財務會審制度。財務會審按月進行,支出票據經主管財務領導簽字,財務會審組會審通過,再加蓋財務會審印章后方可入賬報銷。財務會審印章由局黨組成員管理。

  5、堅持財務公開制度。堅持每季初在全體干部會上公開上一季度的財務收支情況,并將財務公開的有關賬、表張貼在會議室創優活動園地,接受監督。

 。ㄋ模┡崿F資金高效化

  牢固樹立節支增效意識,按照“量入為出、保證重點、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據上級有關厲行節約減少非生產性支出的規定,堅持節儉辦事,嚴格控制開支范圍和開支標準,優先保證工作正常運轉需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運轉上來。

  四、其他需要說明的情況

 。ㄒ唬叭苯涃M情況說明:

  自20xx年機構改革以來,由于職能劃轉,我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、防災減災指揮部、森林防火指揮部,公務接待需求增加,故20xx年預算公務接待費為10萬元,比上年5萬元增加5萬元,增加100%。1-10月公務接待費已開支6.2261萬元,完成年計劃的62.26%,沒有公務用車購置及運行費,沒有因公出國(境)費用預算。

 。ǘ┗局С銮闆r說明:

  20xx年1-10月基本支出為1505.26萬元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬元,相比同期增加560.43萬元。增加原因是因為機構改革后,我局新增加了應急、救災、防汛抗旱及森林消防等職能,同時也增加了相應的配套資金,由于國庫支付時間延誤,導致我局20xx年中央和省級下撥救災資金近500萬元到20xx年以后才支付成功,故導致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

  今年來,我局在開展嚴格執行財政預算和嚴格財務管理創優活動中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會的要求還存在一定差距。從現在起,決心嚴格按照上級的規定,從嚴要求,加強管理,確保嚴格執行財政預算和財務管理目標實現。

  資產績效管理自評報告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

  二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

  三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價原則

  一、科學規范原則?冃гu價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

  三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

  四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的`緊密對應關系。

 。ㄈ┛冃гu價方法

  績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

  (四)績效評價工作過程

  我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確?冃зY自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。(附相關評分表)

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

  2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

  二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

  (四)項目效益情況。

  受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使群眾更加滿意。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了?顚S,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。

  六、有關建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。

  二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

  資產績效管理自評報告6

  一、部門概況

 。ㄒ唬C構職能。

 。1)負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規,制定相應的實施意見并組織實施,完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃,監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。

  (2)組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實施,指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作,監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案,組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施,統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。

 。3)承擔全區森林資源保護發展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關于森林采伐限額和林地保護利用規劃,監督執行森林采伐限額,監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理,組織實施林權登記、發證工作,依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時征用、占用林地的審批工作;加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。

  (4)組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

  (5)宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規;組織、指導全區陸生野生動植物的.保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。

 。6)承擔推進全區林業改革,依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策,擬訂全區重大林業改革的相關實施意見并指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施,指導監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

 。7)監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源優化配置政策及其產業標準,擬訂全區林業產業發展規化并監督實施,組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。

  (8)負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作,負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設;協調森林公安工作。

  (9)負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策,貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議,管理監督國家、省、市、區級林業專項資金,負責全區林業固定資產投資規模和方向,提出區財政資金的安排意見,編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃并監督實施。

  (10)負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態文化建設。

  (11)承擔權限內行政審批事項。

 。12)承辦區政府交辦的其他事項。

  (二)人員概況。

  根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個,即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個,即:東區綠化工作服務中心(股級)、東區林業執法稽查隊(股級)。

  20xx年年末在職人員17人(公務員4人、參公人員5人、事業人員13人),退休人員8人。

 。ㄈ┕潭ㄙY產情況。

  東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬元,執法執勤用車1輛,非執法執勤特種專業技術用車9輛,下屬事業單位業務用車1輛,金額為214.23萬元,其他通用及專用設備金額為277.92萬元。

  二、基本支出安排及使用情況

  (一)部門財政資金收入和使用情況。

  1、基本支出安排及使用情況

  20xx年總收入2630.4652萬元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元,,其他收入0.5499萬元,年初結轉和結余836.1359萬)。

  20xx年總支出20xx.2624萬元,其中:基本支出475.1027萬元(包括:人員經費413.6513萬元,日常公用經費43.4514萬元),項目支出1614.596萬元。

  20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.565萬元,公務用車購置及運行維護費13萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費13萬元)。

  20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元,其中公務用車運行維護費12.5387萬元,公務接待費0.6415萬元。

  2、項目支出安排及使用情況

  20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬,截至20xx年12月31日支付189.1萬元,由于財政資金緊張,剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

  20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬,截至20xx年12月31日支付5.3萬元。

  20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元,截至20xx年12月31日支付12.16萬元。

  20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元,截至20xx年12月31日支付9.75萬元。

  20xx年護林防火設施設備經費預算收入15萬元,截至20xx年12月31日支付13.16萬元。

  20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元,截至20xx年12月31日支付2.55萬元。

  20xx年東區公益林數據庫更新調查設計經費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付5萬元。

  20xx年辦理林業行政案件鑒定等經費預算收入5萬元,截至20xx年12月31日支付1.49萬元。

  20xx年林政資源管理經費預算收入19萬,截至20xx年12月31日支付15.34萬元。

  20xx年古樹名木保護管理,枯死樹木處理經費預算收入3萬元,截至20xx年12月31日支付0.81萬元。

  20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元,截至20xx年12月31日未支付,由于財政資金緊張,該資金在20xx年支付。

  20xx年街道績效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬元,截至20xx年12月31日未支付。

  20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬,截至20xx年12月31日支付25萬元。

  三、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績效目標完成情況。

 。1)產出指標完成情況

  財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務,包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費;防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查;林業生態管理工作經費主要用于林地狀況監測更新,林地狀況監測更新,更新后形成一套數據庫;綠化管護經費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。

  (2)效益指標完成情況

  效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標,嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金,提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民群眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作,取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益,為林業行業持續健康發展提供有力保障。

 。3)滿意度指標完成情況

  20xx年度,我單位對服務對象問卷調查滿意度達到年初預定績效目標,調查結果達到滿意及以上。

  (二)上級專項(目標)資金績效目標完成情況。

  (1)20xx年中央財政林業改革發展資金,下發天保工程區森林管護費5.5萬元,集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元,集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元,退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元,截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。

 。2)20xx年省級林業草原改革發展專項(干旱河谷生態綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元,截止20xx年12月31日未支付。

 。3)20xx年省級財政林業改革發展資金(森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設)。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛,其中指揮車1輛,運兵車3輛,工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元,截至20xx年12月31日支付170.76萬元。

  (三)其他需要說明的情況。

  無。

 。ㄋ模┳栽u結論。

  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行,不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程序,原則上無預算不追加,無預算不采購。認真落實厲行節約各項政策,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┢x績效目標的原因。

  區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未審核,財返在20xx年進行支付。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施。

  1.科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2.加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

  五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

  本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據信息公開的相關要求在本周內進行公開。

  資產績效管理自評報告7

  20xx年是中國·新城尋找區域強盛和人民富足道路的重要一年,是實現全域轉變經濟發展方式的關鍵一年。開發區無論是在招商引資引智、體制機制創新、城鄉統籌發展、全域城市化等方面,都在對既往的發展道路進行再思與重構,展開了一場震嘯宇內、浩蕩乾坤的歷史變革。xx年,我有幸在開發區領導及全體干部的帶領下,與大家一起共同尋找加快發展的鑰匙和答案,認真報道開發區每件重大歷史事件,詳細記錄著開發區發展的風雨歷程。同時,也是在這一年里,我得到了開發區領導,特別是辦公室領導的厚重關愛和諄諄教導,使我在學習和工作上得到了前所未有的提高。根據《技術開發區管委會重點工作任務績效考評實施細則》要求,結合黨政綜合辦公室工作實際,將我xx年度績效考評工作詳實地報告如下:

  一、追求極致、演繹精彩,打造最好的《工作專報》

  按照開發區管委會主要領導的指示精神,根據黨政綜合辦公室領導的具體部屬和安排,我協助辦公室副主任趙明、主編陳明庶編寫《中國工作專報》。

  《中國工作專報》共獲得市委書記批示5次,市政府市長王批示3次,并受到市委信息處、市政府信息處的高度贊揚和好評。

  1.做足上傳下達真功夫,當好領導信息員

  《中國工作專報》將開發區貫徹落實省委省政府、市委市政府重大方針政策的執行情況,形成第一手信息材料,在第一時間事無巨細地匯報到國家遼寧(dd)生物醫藥科技產業基地指揮部全體成員手中,使領導準確、及時、細致地掌握開發區工作動態,為領導制定重大決策提供了詳實有力的事宜依據。特別是將市委、市政府、市人大、市政協等部門領導來基地現場辦公重要講話和指示精神,編寫進《中國工作專報》。《中國工作專報》的稿件,已成為dd日報、遼寧日報、dd信息港網、中國網、dd政務網等重要媒體不可或缺珍貴的參考資料。

  現已將完成的40期《中國工作專報》匯編成1000多冊讀本,在xx年dd“兩會”期間,發送給參會全體代表成員,讓全市各部門領導及人大代表全方位、詳實地了解開發區發展歷程,更加真實地體會到開發區如火如荼地發展場面,更加真切地感受到建設者奮進的宏偉氣勢。

  2.將“四大戰役”演繹得精彩紛呈

  就在中國·新城打響“四大戰役”的風起云涌之際,《中國工作專報》肩負起歷史使命,用真情實感寫下一個個英雄篇章,抒發了一個又一個豪邁情懷!耙M重大項目、推進全域城市化進程、高起點打造商貿城、構建專業化服務平臺”,在這些無時無刻不牽動省、市全體領導干部內心的重大歷史時刻,《中國工作專報》從不同角度,充分、細膩地報道了重大歷史事件發展全過程,進一步將激情奮進的豪邁主旋律演繹得精彩紛呈。

  3.捕捉每個xx人勤奮細節,宣傳感人肺腑的奮斗事跡

  《中國工作專報》通過一些真實、平凡、感人的小事件,淋漓盡致地將每個xx人勤奮耕耘的汗水、扎實努力的辛勞寫成鼓舞人心的奮斗事跡,予以發揚,予以傳播,讓中國每一個角落都能聽到、都能感受到這份真誠執著的工作熱忱,將中國精神——“堅定信心、堅韌實干、堅持創新、堅決一流”振奮、感動每一個dd人,堅定全市上下對于建設和發展中國·cc新城堅強信心和決心。

  4.團結兄弟單位,弘揚“舉全市之力,共建”的決戰精神,共同譜寫發展壯麗序曲

  多年來,全市上下各部門對中國發展給予鼎力助進和全力支持!吨袊ぷ鲗蟆芳皶r地將兄弟單位幫助發展建設的重要事件,事無巨細地報道開來,并感謝一直關注、關懷、關心發展的領導和群眾,進一步團結全市各部門,攜手共建中國·cc新城。同時,通過報道繼續激勵建設者要不負眾望,全速前進。

  5.一路走來,《中國工作專報》任重而道遠

  《中國工作專報》接過這桿宣傳大旗,吹響發展的集結號,一路走來任重而道遠。對于未來發展,《中國工作專報》把“如何將xx名字喊得更響,旗幟舉得更高”作為發展己任,進一步加大采寫力度,更加詳實、精準、及時地報道好發展的每一個細節、每一個環節,讓未來宣傳的道路走得更好、更實。

  二、海納百川、兼容并蓄、胸懷世界,《主任參閱》成為智慧錦囊和領導的好參謀

  在開發區管委會主要領導充分肯定和黨政綜合辦公室領導的大力支持下,我有幸協助辦公室副主任趙明、主編陳明庶,編寫了50期《主任參閱》,收集全國各地乃至全世界國家和地區發展先進經驗和成功做法,以“師夷長技以制夷”的精神,“采百家之長補一己之短”,用全球眼光、世界高度全面審視開發區發展現狀,更客觀、更公共地看待發展中存在的問題,同時兼收并舉其他地區成熟經驗做法,幫助領導制定符合自身情況、切實可行的發展道路。

  xx年,《主任參閱》第15期在班子傳閱;第47期受到開發區黨工委副書記、管委會主任林艾民批示1次,并在開發區中層以上干部閱研。

  1.將各地開發區發展的熱能轉變為發展的動能

  聚焦“創新、升級、卓越、引領”張江跨越式發展歷程,追憶“十大戰役、四大計劃”蘇州工業園區主戰場,回眸“傲立潮頭、敢為人先”天津濱海新區創業史...總會有一種不同的聲音和力量指導著你,鞭策著你更加快速地前進!吨魅螀㈤啞纷プ∠冗M地區發展靈魂和脈絡,融匯發展實際,將經驗做法寫深、寫透,站在高起點,打開思路,更前瞻、更客觀地指導建設和發展。

  2.站在巨人的肩膀上行走

  為了高起點、高標準、高水平推動中國各項建設工作,樹立超前、獨特、嶄新的形象,找出過去工作中遇到的難點和不足,緊緊圍繞下一步建設的核心任務,帶著難點、不足和當前的面臨的新形勢、新問題,學習國內外各地先進經驗和成熟做法,站在巨人的肩膀上,創新理念、開拓眼界,通過編寫《主任參閱》,建立一支學習型團隊,用先進思想武裝頭腦,強化政策執行力,打造一支有戰斗力的干部隊伍。

  3.深入突破五個創新,破解發展瓶頸難題

  《主任參閱》聚精會神地抓住各地成功經驗做法,深入突破發展面臨的“四個創新”——用先進的.績效考核經驗來突破體制機制創新;用“創新革命:工業旅游”突破政策服務創新、用土地開發“農民—公司—業主”經營模式突破土地開發模式創新、用張江先進的外包服務突破產業技術創新,用江西“小藍路徑”勇破用地瓶頸。

  三、創新思路、鑄就金字,《風采》橫空出世

  《風采》正在演繹著藥業發展與世界休閑潮流交相輝映的泱泱大戲。作為一本集商業性、文化性、娛樂性、政研性為一體的綜合性雜志,全方位、多角度宣傳報道了開發區政府、企業、群眾在發展中起到的重要作用:集思廣益,將建設者的聰明智慧躍然紙上;推陳出新,將xx企業拳頭產品推廣出去;百家爭鳴各抒己見,將發展歷程更好地宣傳開來。

  四、《每日要情》——站好每一天崗,記好每一天事

  《每日要情》打造展示開發區領導班子工作動態的溝通平臺!睹咳找椤吩敿毜赜涗浟碎_發區黨政領導班子成員每天所有的工作動態及相關工作重要批示。讓開發區班子成員之間第一時間相互掌握工作動態,全局性把握工作重點。

  xx年12月30日,在“xx年工作總結表彰暨xx年工作動員大會”上,全年50期的《每日要情》匯編成冊,接受省、市領導檢閱,好評如潮。

  五、《開發區xx年大事記》——銘記中國發展史的“活字典”

  《開發區xx年大事記》在這場謳歌壯麗發展史詩中,高度概括和記錄了開發區xx年發生的所有重大事件,成為一本記錄發展歷程的活字典、成為一本“史記”。

  六、《國家遼寧(dd)生物醫藥科技產業基地xx媒體匯編》——讓全市人民為鼓掌

  經過兩年多的艱苦奮戰,藥業發展和新城建設取得了階段性勝利,成為遼寧省推進產業布局調整的耀眼明星,成為加速沈本一體化進程的助推器。就在創造了“dd速度、dd模式”的激動時刻,國內外新聞媒體和廣大新聞工作者聚焦,用蘸滿激情的筆觸采寫了大量發展建設中精彩絕倫、鮮活靚麗的新聞,在中外媒體上廣為發表。這些重要的宣傳,對擴大影響力,提高知名度,推動對外開發,促進加快發展,起到了重要作用,做出了重要貢獻。

  我有幸協助黨政綜合辦公室副主任趙明、主編陳明庶將xx年度關于中國·cc新城的所有稿件匯編成《國家遼寧(dd)生物醫藥科技產業基地xx媒體匯編》,在xx年全市“兩會”上,奉獻給全市人民,贏得全市人民一片掌聲。

  七、編寫新聞通稿,讓世界記住

  我有幸協助黨政綜合辦公室副主任趙x、主編陳x編寫了中國·cc新城新聞通稿11次,全部在遼寧日報、dd日報、人民網等重大媒體網站上刊登,讓全世界記住響亮的名字。

  八、自我評價

  滿載著收獲和喜悅的xx年,曾經留下了我奮斗的足跡,重溫每個日夜忘我的工作歷程,那句曾國藩的“只問耕耘,不問收獲”的古道熱腸、諄諄話語,仿佛更說明內心我別樣的情感和絢麗的世界。想起米蘭·昆德拉《生命中不能承受之輕》當中的那句話:“也許最沉重的負擔同時也是一種生活最為充實的象征,負擔越沉,我們的生活也就越貼近大地,越趨近真切和實在”。那些輾轉反側、冥思苦想的夜里,我的耳邊總會回蕩起“農民市民化、宅基地換房、土地流轉”激揚的旋律,肩負著多少期待和囑托,面對多少風雨和收獲,曾經奮斗的崢嶸歲月,都化為永恒的經典和杰作——光榮的xx年。

  在這個充滿激情和夢想的城市里,每一刻都在上演著無數的傳奇,每天我都在禪精竭慮去挖掘一切精彩的故事,為能相遇執著的創業者欣喜若狂,為建設者縱橫捭闔而喝彩吶喊,為化解一道道瓶頸難題而癡迷不已,一刻不停地講述著這些艱辛歷程、成功故事、跌宕人生。

  在此自評報告里,懷著緊張的心情,我忐忑地寫下了98分。展望xx年,我會繼續埋頭在緊張、忙碌的工作里,不計得失,不計回報,用心真切地感受發展的點點滴滴,將自己的熱血青春無悔地撒在故鄉的熱土上;用微笑面對可愛的成長,將自己的智慧毫無保留地奉獻給;用堅韌直面風雨的洗禮,將自己的成熟浸染在歷程上;用激情燃燒在每個日夜里,將壯麗詩篇點燃發展的引擎。

  我作為一名共產黨員,站在紅旗下,站在風雨中,曾經莊嚴地宣誓過,熱愛祖國,熱愛故鄉,熱愛人民......牽動全市上下156萬群眾的心,就是發展。我希望用我的文章溫暖、感動每一個支持者,我希望用我的努力贏得每一個建設者的尊重,我希望用一生的努力來實現偉大夢想。前進的路再艱難,再辛苦,我相信只要埋頭苦干,只要扎實實干,只要任勞任怨,凝心聚力,全力以赴,一定會有新突破、新收獲的。

  就像陳寅恪所說的那樣:“士之讀書治學,蓋將以脫心志于俗諦之桎梏,真理因得以發揚……獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀,與天壤而同久,共三光而永光”。xx年,我會堅持用一個知識分子的獨立人格和精神、堅持用一個共產黨員的標準和尺度、堅持用一個機關辦事員的努力和執著,繼續奮進在新的`征程之中。

  資產績效管理自評報告8

  根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20xx﹞34號)《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發﹝20xx﹞11號)《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕2號)等相關規定,紅河州公安局結合工作實際,認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作,現將預算績效自評工作情況報告如下:

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門主要職責:紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門,又是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法部門。既是組織、領導、協調全州公安工作的領導和指揮機關,又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發事件、重大治安災害事故的實戰部門。

  2.機構設置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經費單列,但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  1.部門整體支出績效總目標。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下,紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關隊伍建設,提升公安機關執行各項任務的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責開展各項公安業務工作,以反暴恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,有效維護全州社會大局的持續穩定,為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出新的貢獻。具體重點目標是:一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動;二是確保公安機關運行;三是持續推進紅河州禁毒人民戰爭;四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應急預案建設和預案演練,及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發的群體性的事件;六是強化值班備勤制度,扎實公安基礎工作,提升公安機關社會治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發揮黨支部戰斗堡壘作用,開展“政法機關教育整頓”,筑牢政治忠誠,推進公安機關紀律作風建設,提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰斗力;八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰技能訓練教育培訓工作,提升公安民警執勤執法水平;九是以推進“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進了社會管理服務工作;十是加強公安信息化建設,提升公安機關情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設,提升公安機關警務實戰力。

  2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,切實維護好全州社會政治穩定。

 。ㄈ┎块T預算績效管理開展情況

  根據《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔20xx〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結合工作實際認真開展20xx年預算績效管理工作。

  1.業務資金相融合設定績效目標?冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求,圍繞部門職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,統籌考慮資產和業務活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標,確保設定績效目標實現業務工作和資金需求相融合。

  2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預算編制的'基礎上圍繞部門職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,統籌考慮資產和業務活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善,力爭做到科學合理、切實可行。

  3.開展績效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》(紅財績發〔20xx〕7號)要求,于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控,于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控。

  4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責,負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集,于2022年2月28前,組織開展20xx年預算績效評價自評工作。

  5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求,結合紅河州公安局項目性質實際,細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標,健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因,總結經驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。

 。ㄋ模┊斈瓴块T預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中:紅財預發〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元;上年結轉資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預發〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號,紅財政法發﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發〔20xx〕24、30號,紅財社發〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。

  2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元,全年支出決算數239,820,628.26元,20xx年結轉經費82,832,160.32元(國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結轉經費204,775.44元)。

 。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結轉資金10,589,044.69元(財政撥款資金結轉10,589,044.69元),20xx年當年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結轉經費5,940,000.43元(國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實有資金結轉經費37,145.22元)。

 。2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結轉資金30,777,173.35元(財政撥款結轉30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項目支出結轉經費76,892,159.89元(國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實有資金結轉經費167,630.22元)。

 。3)20xx年結轉經費82,832,160.32元(基本支出結轉經費5,940,000.43元,項目支出結轉經費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結轉5,902,855.21元,項目支出結轉76,724,529.67元),實有資金結轉經費204,775.44元(基本支出結轉37,145.22元,項目支出結轉167,630.22元)。

  3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元,實際支出239,820,628.26元,預算執行率74.33%,20xx年結轉經費82,832,160.32元(國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結轉經費204,775.44元)。

  二、20xx年部門整體支出績效目標實現情況及績效綜合評價結論

  (一)部門整體支出績效目標實現情況

  20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下,紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關隊伍建設,提升公安機關執行各項任務的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責開展各項公安業務工作,以反暴恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,有效維護全州社會大局的持續穩定,為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執行情況基本達到預期值。其中:社會效益指標3個,社會公眾或服務對象滿意度指標2個,產出指標27個(數量指標3項、質量指標20個、時效指標2個、成本指標2個)的預期值與績效指標實際執行情況基本相符。具體情況見附件:紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。

 。ǘ┎块T整體支出績效綜合評價結論

  根據《紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門(單位)預算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合績效指標完成情況及部門績效目標實現的綜合分析,部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求,部門整體支出績效管理達到預期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。

  三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績效目標,依據充分,與部門履職、年度工作任務相符,目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,部門“三定”方案確定的職責,部門制定的中長期實施規劃,部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理,目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經過充分調查研究、論證和科學、合理測算,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配。

  2.預算配置科學。一是預算編制科學,20xx年部門預算按照合法合規,真實科學;綜合預算,統籌安排;規劃約束,講求績效;人員優先,確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排,20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉移支付10,604,400元),項目支出預算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉移支付10,604,400元)。

  (二)過程情況分析

  1.預算執行有效。一是嚴格預算執行,本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余,本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經費”節支增效,“三公經費”變動率-24.14%,“三公經費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行,本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理,20xx年取得的收入依據充分、來源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發生的支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過評估論證,符合部門預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2.績效管理合規。一是管理制度健全,已制定內部財務管理制度,制度合法、合規、完整,制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確,嚴格按照管理制度的實施要求、質量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整,按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預決算及時公開。四是資產管理使用規范有效,資產管理規范、管理制度健全完整,資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,固定資產利用率達95%以上。

 。ㄈ┊a出情況分析

  20xx年紅河州公安局履職良好,年初設定的產出績效指標實際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產出績效指標,除3項產出績效指標未全部達到預期值外,其他24項產出績效指標均達到預期值,績效指標完成率88.89%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。

  1.社會效益指標3個,均達到預期值。一是提升全州治安環境的凈化力,預期值指標值-有效提升,與績效指標實際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續穩定,預期值指標值-有效維護,與績效指標實際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業,預期值指標值-有效保障,與績效指標實際執行情況基本相符。

  2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個,均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符。

  四、20xx年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結論

  (一)部門項目支出基本情況

  1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開展維穩、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業發展目標的完成,共有支出項目21個,項目執行部門為州公安局局直各部門,項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是:進一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環境的凈化力,切實維護好全州社會政治穩定。因涉密,具體項目績效目標略。

  2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開展維穩、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經費項目21個,項目資金178,864,868.21元,其中:上年結轉資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實際支出項目資金101,972,708.32元。

  3.項目管理。一是項目實施主體明確,在紅河州公安局黨委的領導下,項目實施主體明確;由局直各部門(警種)按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規范有力,保障措施是:加強財務管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門內部控制制度,強化督促檢查,嚴格落實項目工作計劃,確保紅河州公安事業發展規劃項目依法依規組織實施。三是資金安排程序依法依規有序,資金安排程序是:根據財政部門預算批復及上級專項資金項目內容,按照經州公安局黨委批準的內部細化預算方案,由各項目實施部門按職責組織項目實施,依據項目實施進度及資金使用計劃,落實項目預算資金保障,確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分,資金安排依據是:紅財預發〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5號,紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號,紅財政法發〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發〔20xx〕24、30號,紅財社發〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規范,按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》的規定使用資金。

  4.項目績效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上,實際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定(具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表),實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定(具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表),實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標,分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務戰斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力,服務全州經濟社會建設,有效維護全州社會大局的持續穩定滿意度達95%以上,與績效指標實際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上,績效指標實際值95.75%,預期值與績效指標實際執行情況基本相符;公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿意度達95%以上,與績效指標實際執行情況基本相符。

  5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進措施,項目執行嚴格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關經費管理制度規定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業務辦理程序開展相關業務,嚴把項目經費使用關;規范資金使用流程,建立科學完善的項目管理制度,嚴格預算核定,從源頭把好經費使用關,確保經費使用依法依規,項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制,根據財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》,紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質量管理水平,項目組織機構健全、職責明確;項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質量要求、項目實施計劃等有序組織開展,項目質量管理達到標準的質量管理水平。

  6.項目效率性分析。一是完成的及時性,紅河州公安事業發展規劃項目(本級)的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性,項目執行完成后按相關驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。

  (二)部門項目支出績效綜合評價結論

  根據《紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門(單位)預算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現的綜合分析,項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求,項目實施達到預期效果,共計開展自評項目20個,未開展自評項目1個,其中:自評90分以上項目17個項目,自評80分以上90分以下項目3個(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優級”。

  五、存在的問題和整改情況

  20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低,主要原因是:部分項目未達到合同規定付款條件,目前正在按規定程序推進項目進度。

  六、績效自評結果應用

  針對績效自評中存在問題分析原因,總結經驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。

  七、主要經驗及做法

  結合財政支出績效評價工作,完善績效評價體系,加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系,研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向,進一步完善項目績效評價指標體系,增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據、按程序、有獎懲,實現績效管理的規范化、常態化。

  八、下一步工作打算

 。ㄒ唬⿵娀冃,進一步完善績效指標體系建設

  根據《紅河州州級預算績效管理實施辦法》(紅政辦發〔20xx〕171號)和全面實施績效預算的相關要求,結合紅河州公安局項目性質實際,細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標,健全紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。

 。ǘ┎槿毖a漏,進一步完善內控管理體系建設

  針對內控管理工作中的不足,州公安局將認真分析存在困難和問題,結合公安工作實際,以存在問題為導向,進一步規范固化內控管理工作流程,切實加強各項目執行力度,提升州公安局各業務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。

 。ㄈ┘訌姸綄ВM一步提升內控管理執行力度

  州公安局認真履行財務管理、業務指導、督促檢查的職責,進一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業務部門相關人員財務管理業務知識培訓,提升財務管理意識,規范財務管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進度,強化業務指導檢查,定期通報工作進度情況。

  資產績效管理自評報告9

  一、自查評分

  1、辦園條件:312分,

 。ㄒ唬┗A設施(40分)本園獨立院落,有規范的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,干凈美觀,布局合理,校舍規范,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)教學設施配備齊全;

 。ㄈ┍SO施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。

 。ㄋ模┙搪毠せ舅刭|(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功扎實。都認真學習、貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。

  2、組織管理:149分,

  (一)園長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。

  (二)辦園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級文件。

 。ㄈ┠繕斯芾恚22分)幼兒園的發展規劃、各階段的工作計劃科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發揮作用。

 。ㄋ模┲贫裙芾恚18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規范、工作效率高。

 。ㄎ澹┴攧展芾恚12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。

  (六)安全管理(30分)幼兒園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。

  (七)管理成效(11分)社會公眾評價高,家長滿意。

  3、保育與教學(274分);

  (一)保育(118分);認真執行《托兒所、幼兒園衛生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。

 。ǘ┙逃虒W(156分);幼兒園設有大中小班,班額按規程規定人數。以游戲為基本活動,游戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少于3種以上的活動區,便于幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善于發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學建有聯系制度。

  4、家園共育(90分);

 。ㄒ唬┘覉@聯系(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育墻報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動并能隨時跟家長交流。

  (二)服務家長(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。

  自評情況:按照《河北省農村幼兒園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼兒園標準。

  二、存在的`問題和整改措施:

  我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示范園的標準。

  資產績效管理自評報告10

  根據市財政局《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九財績〔20xx〕1號)文件要求,我局加強對本部門及所屬預算單位績效自評的組織管理,對照年初預算設定的績效目標及指標值,對應填報年度完成值,確保數據準確、分值合理、結果客觀,F將20xx年度部門預算項目支出績效自評工作報告如下:

  一、項目績效目標情況

  我部門編制20xx年度部門預算時,全面設置部門、單位和政策項目績效目標。績效目標嚴格設置產出指標中的.數量、質量、時效、成本等指標,效益指標中的經濟效益、社會效益、可持續性影響和服務對象滿意度等績效指標。

  二、自評工作開展情況

  局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各單位分管領導具體負責,按照通知要求,積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。同時,成立部門預算項目支出績效自評工作組,對本級項目和所屬預算單位項目的績效自評結果進行審核。

  三、項目績效綜合評價結論

  20xx年度我部門預算項目支出總額4448.39萬元,開展績效自評項目金額合計4448.39萬元,開展績效自評項目支出總額占本部門預算項目支出總額的比例100%。項目績效自評情況如下:部門預算項目總個數15個,自評項目15個,自評價平均分97.6分。

  四、績效目標完成情況總體分析

  (一)本部門項目支出經費使用與工作執行進度緊密結合,年初制定的項目工作任務目標100%按時完成;

 。ǘ└黜椖烤_到實際的成效,效率指標達優,工作成本節約,沒有出現工作質量不高,工作拖欠的現象;

 。ㄈ╉椖康纳鐣б媪己茫⻊諏ο鬂M意度高,通過項目執行,吸引了廣大群眾的參觀來訪。

  五、偏離績效目標的原因和改進措施

 。ㄒ唬╉椖拷涃M不足,影響到文化旅游活動開展的質量。建議根據實際需要追加經費。

  (二)部分項目執行進度慢,跨年度完成。我部門將進一步加快項目實施進度,確保項目及時完成。

  六、績效自評結果應用和公開情況

  下一步,本部門將項目自評結果在單位網站上進行公開,并把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結果,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

  資產績效管理自評報告11

  一、基本概況。

  包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等(項目單位基本情況)。

  二、項目年度預算績效目標

  績效目標指向明確,符合各發展規劃,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,盡可能定量表述。目標合理可行,制定經調查研究科學論證,符合實際。

  三、管理措施及組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

  1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;

  2、項目資金實際使用情況分析:項目資金構成,各類資金投入情況,資金到位及時性;

  3、項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析:資金撥付程序、使用程序合規性。

 。ǘ╉椖拷M織實施情況

  1、項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析:對資金使用單位分析,包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、后期竣工驗收的完善等等;

  2、項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析:項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。

  四、總結項目績效目標完成情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。項目支出后實際情況與申報的績效目標對比,從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化,具體分析;

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治。包括資金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃:對項目資金形成的資產如何使其發揮長遠效應的'制度等方面;

 。ǘ┲饕涷灱白龇、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等,對各項工作進行公正的自評;

 。ㄈ┢渌。

  六、項目評價工作情況

  包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。

  資產績效管理自評報告12

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬20xx年度重點工作計劃

  在上級政府及教育行政部門的領導下,深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神,加強自身隊伍建設,全面貫徹黨和國家的教育方針,牢固樹立創新、協調、共享的發展理念,以立德樹人為根本任務,培養人格品格養成教育,努力辦成安全文明的滿意校園。

  1、堅持全面從嚴治黨,增強“四個意識”,堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,全力加強支部建設。

  2、全面貫徹黨的教育方針,穩步提高教育質量,中考成績力爭進入區、鄉鎮前列。

  3、建設好一支結構合理、職能明確、配合協調、團結向上領導班子,力求實現教育教學實效化,并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規管理、強化學校常規活動的開展。

  4、加強師德師風建設、作風建設,建設好一支教育思想端正、責任性強,具有創新精神,教育教學能力強,教學效果好的教師團隊。

  5、深入推進課改,提高教師素質,優化課堂教學,開展形式多樣的教學比武、體衛藝和德育教育活動,培養“科研型”教師。

  6、加強校本教研,搞好年輕教師的培養,讓年輕教師盡快成長,宣傳推介婁星教育、茶園教育,讓人民群眾、各級干部了解教育、關心教育、支持教育。

 。ǘ┎块T整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  1、關于 20xx年整體支出規模情況。20xx年支出數1,526萬元,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。

  2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數 1,081萬元,其中:經費撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數1,526萬元,其中:教育支出1249萬元,社會保障和就業支出136萬元,衛生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元,其他支出5萬元。

  3、基本支出:20xx年決算數為1,526萬元,系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。

  4、關于20xx年度“三公”經費決算情況。“三公”經費支出總計0.92萬元,較去年增加0.038萬元。其中:公務接待費0.92萬元,比去年增加0.038萬元。

  5、關于 20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數 1,081萬元,其中:本部門年初預算收入763萬元,比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是:工資調標和教師績效獎勵。

  6、關于 20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數1,081萬元,其中:教育支出822萬元,社會保障和就業支出123萬元,衛生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元。

  7、關于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。

  8、關于 20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入;支出包括單位基本運行的經費。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年一般公共預算財政撥款收入1081萬元,支出1081萬元,均為當年財政撥款收入。其中:基本支出939萬元;項目支出142萬元。

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  20xx年年初安排基本支出1081萬元,具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務支出130萬元、對個人和家庭的補助12萬元。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r:教育基本投入經費的使用,以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉。學校的辦公費、教學活動費、人員經費、教學儀器設備費得到基本充實,學校辦學條件已有所改善,但還需要大力推動學校辦學條件優化建設,本年度整體支出績效情況:自評優秀。

  20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設定及指標設置情況

  目標1:開展教育教學工作, 保障在職教職工基本工資、五險一金等發放,保障退休人員的正常工資等100%,保障工作人員薪酬及正常福利,總成本控制在1264萬元內。

  完成情況:我校20xx年調入老師16名,新聘新老師9名,實際20xx年我校在職老師120名,退休老師47名的正常薪酬發放,100%保障工作人員薪酬及正常福利。

  效果:老師全身心投入工作,不斷提高自身素質和業務水平,人性化管理育人,教師滿意率達到99%。

  目標2:全力做好學校的教學設施設備、體藝設施設備、電器化設備、生活設施的保養與維修工作。

  完成情況:學校飲水設備的建設完成,藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設也已完成,現在教學設備的維護、儀器電化設備的維修和添置也在進行中,地下車庫的維修也順利完成,學校各個教學樓安全隱患的排除,100%保證教師能夠安全和正常使用。

  效果:學校飲水設備的建設完成解決了師生飲用水的問題,使教師更好的投入到教書育人的行動中,學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設完成使學生更好的展示自己,教師滿意率達到98%。

  目標3:開展小學“六一”文藝匯演、籃球,小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。

  完成情況:小學每年一次“六一”文藝匯演;每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會;小學生體藝素質競技活動。中小學文藝匯演20xx年6月1日;中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月;小學生體藝素質競技活動11月,學生參加體育、藝術、學科競賽取得了突出成績。

  效果:抓好特色教育,彰顯辦學特色,校園文化豐富多彩,特色教育成績突出。

  目標4:抓好教育教學常規工作,搞好小學升初中的`升學工作, 順利完成小一招生工作。

  完成情況:屬地管轄的學生95%就近入,加強考紀考風建設,以優良的考風促進學校的發展;加強考紀考風建設,以優良的考風促進學校的發展。

  效果:今年的小學升初學生的成績穩步提高,學生各方面的素質的提升。

  目標5:做好創文管衛,黨建工作,精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作;搞好黨建工作。

  完成情況:進行師生創文、衛生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分,每月一次主題黨日活動,每月談心談話,每季度一堂黨課,每年組織一次陣地紅色教育。創文管衛、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%;組織工作結構完善率95%。

  效果:加強基層黨組織建設,創建“學習型”黨組織,提高黨員思想道德素質。從嚴正風肅紀,扎實開展干部教師作風整治。加強師德師風建設,發揮黨員教師的先鋒模范作用。規范落實組織生活,扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位,著力提高全體學生綜合素養。

 。ǘ﹪@部門(單位)職責、行業發展規劃,以預算資金管理為主線,總結部門(單位)資產管理和開展業務情況,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業務實施效果。

  20xx年度,婁底華達學校較好的履行了區委、區政府明確的工作職責,較好的完成了20xx年度的工作目標和 任務,在辦學行為、師德師風建設、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效,以“辦好人民滿意教育”為主題,不斷夯實工作,努力推動學校向更高的目標邁進,深化教育教學改革、全面提升辦學質量。堅持立德樹人,不斷加強思想政治工作;強化項目引領,持續推進專業課程建設;突出教育教學,切實提高人才培養水平。

  四、總體評價和自評得分情況

 。ㄒ唬﹨^績效辦對20xx年度部門(單位)的績效評估考核結果;

  婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年,在婁星區教育局的堅強領導下,充分發揮自身優勢,履職盡責、攻堅克難,各項工作取得了明顯成效。自評得分情況:根據年初的績效考核工作計劃和目標,婁底華達學校一步一個腳印,較好地完成了全年的目標工作任務,自評為92分。

  (二)根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》,對20xx年度部門(單位)自評得分情況進行簡要說明,并對部門(單位)20xx年度整體支出績效進行評價。

  預算配置、預算執行情況比較好,預算控制有待加強。預算管理有待改進,管理制度比較健全,執行比較有效,資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度規定。職責履行、履職效益比較好,服務對象滿意度較高。

  五、存在的問題及原因分析

  1、預算執行情況較好,加強預算控制。

  2、在辦公用品采購、固定資產入賬結算手續的完善性、完整性待進一步規范。

  3、資產管理制度健全,但資產管理存在賬實不符,資產盤點不及時的情況,有待規范。

  六、下一步改進措施

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結合機制,采取預期績效目標申報制度,強化評價結果在實際工作中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用,績效評價結果將通過婁星區政府門戶網站進行主動公開。

  資產績效管理自評報告13

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕恕⒖冃е笜嗽O定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

 。ǘ╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質:常年項目。

  2、項目用途:項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業經濟的.發展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

  二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

  三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

  四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

  五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬元,100%完成。

  (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析

  項目資金按照財務制度?顚S,嚴格落實項目責任人制度,執行過程中未出現違規行為。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購;農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費;農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

  項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

  20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監管平臺,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個,全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發生農產品質量安全事故。

  1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

  2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創嘉農業技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議,銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

  3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

  5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

  項目資金落實,實施順利,管理規范,按時保質完成。

  資產績效管理自評報告14

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的`有關文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

  (二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

 。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

 。ㄈ┳C據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

 。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

  (五)本次績效評價的局限性

  三、績效分析及評價結論

 。ㄒ唬┛冃Х治

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

  指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

  (二)評價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

  資產績效管理自評報告15

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

  基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

 。ǘ╉椖康目冃繕

  該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的.交通運輸環境。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金

  本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

 。ǘ╉椖抠Y金

  嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

  (三)項目資金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現程度及評價結論

  1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說明的問題

  (一)主要經驗做法

  我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

  資產績效管理自評報告16

  一、基本情況

  為了切實做好自查自評工作,我鄉認真研究部署,按照干部聯村包組分工,每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合,加強指導,對全鄉14行政村,共42個村民小組,近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實,我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人,共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元,、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人,農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核,有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,予以退出。

  二、評價內容

 。ㄒ唬﹪腊奄Y格確認關。純女戶提前獎勵扶助:

  1、村委會核查并張榜公示;

  2、鄉人民政府核查年審并張榜公示;

  3、縣級審核、確認并公布;

  4、市人口計生部門抽查;

  5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助:

  1、本人提出申請;

  2、村民委員會審議并張榜公示;

  3、鄉人民政府初審并張榜公示;

  4、縣人口計生部門審核、確認并公布;5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案,而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

 。ǘ┙ⅹ剟罘鲋鷮ο髠案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料,通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

 。ㄈ┩ㄟ^這次鄉村兩級嚴格的審核,共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,按退出程序退出并張榜公示,確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

  三、主要經驗和做法

  (一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度,是進一步做好人口計生工作的一項重大決策,是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視,每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作,并將獎勵扶助工作納入考核內容,作為當年為民辦實事之一。

  (二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時,繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策;通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施,確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策,做到家喻戶曉,人人皆知。

  (三)?顚S谩7卜蠗l件的獎勵扶助對象,均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核,由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶,直接補助到戶到人。

  (四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作,從獎扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責任追究制度,采取“誰出錯,誰負責”的責任追究制,進一步嚴格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯。

  四、存在的問題和困難

  通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗,也有不少失誤,雖然鄉、村干部做了大量工作,力爭使錯報、漏報率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計生獎扶政策的`宣傳不到位,存在死角,邊遠偏僻的農戶政策知曉率低;二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致,特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底,容易讓其鉆政策空子,造成錯報時有發生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說,群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高,對獎勵扶助金的發放形式比較滿意,但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

  五、相關建議

 。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘鴥热荩延嬌剟罘鲋己藘热莺头种当戎剡m當加重,使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

 。ǘ┦羌哟髮τ嬌剟罘鲋叩男麄髁Χ,利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策,發放宣傳資料,張貼宣傳畫報,刷寫相關標語,提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率;

  (三)隨著經濟的發展、人們生活水平的提高,物價不斷上漲,扶助金額偏低,不利于獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準,農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后,不但從經濟上給予扶助,還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助,切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

  資產績效管理自評報告17

  部門基本概況

  (1)基本情況

  【單位性質】

  蕭縣教育體育局為全額行政事業單位。

  【主要職責】

 。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家教育體育工作方針政策和法律法規,研究擬定全縣教育體育發展戰略和教育體育工作的重要規章制度及有關規范性文件并監督實施。

 。ǘ┭芯繑M定全縣教育體育事業發展規劃、計劃,會同有關部門指導、實施教育體制和辦學體制改革工作;推動多元化體育服務體系建設,指導和推進體育公共服務和體育體制改革。

 。ㄈ┙y籌管理和指導全縣基礎教育、職業教育、成人教育、民辦教育和繼續教育工作;負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調;指導實施中等、初等和學前教育的課程計劃與課程改革等,全面實施素質教育;統籌和指導全縣職業教育的發展與改革,加大對職業學校的教育教學指導和評估,調整專業結構,適應市場需求。

 。ㄋ模┙M織實施全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動;實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測。

 。ㄎ澹┙M織開展體育業余訓練,向國家和省、市輸送優秀體育人才;協調全縣競技運動項目設置與重點布局;舉辦全縣性體育競賽,承辦省、市交辦的各種體育競賽。

 。⿺M定體育經濟發展規劃,發展體育產業,繁榮體育經濟;會同有關部門負責審批全縣臨時體育經營合格證,并負責對體育經營管理人員資格證的審核報批工作;管理體育市場。

 。ㄆ撸┴撠熑h性體育社團的資格審查;組織開展體育合作與交流。

 。ò耍┴撠熃逃綄Чぷ,負責組織對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查工作,負責指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

 。ň牛┴撠熤笇h教育體育系統各級各類學校思想政治工作、德育工作、精神文明建設和安全穩定工作;統籌和指導全縣教育體育系統各級各類學校的體育衛生與藝術教育、國防教育、安全教育工作。

  (十)主管全縣的教師工作;組織實施初中、小學、幼兒園的教師資格認定工作,統籌規劃、指導全縣教育體育系統人才隊伍建設;負責教師全員培訓、新課改培訓工作;指導學校內部體制改革及有關學校后勤社會化工作。

  (十一)歸口管理全縣的學歷教育、招生考試和學籍管理工作;組織實施高、中等師范類畢業生就業創業工作。

 。ㄊ┴瀼貒艺Z言文字工作的方針政策,管理全縣語言文字工作;指導推廣普通話和普通話測試工作。

 。ㄊ┴撠熅謾C關、直屬事業單位及所屬學校的機構編制、人力資源和社會保障工作;按照干部管權限做好所屬學校領導班子建設的相關工作。

 。ㄊ模┴撠煴静块T經費的統籌與管理;會同有關部門擬定教育體育經費籌措、撥款、基建投資有關規定,指導與管理本部門的基本建設工作;統計并監督全縣教育體育經費籌措與使用情況;監督檢查義務教育經費保障機制改革工作落實情況;負責全縣教育體育系統國有資產的監管;會同有關部門監督教育收費標準的執行。

  (十五)承辦縣政府交辦的其他工作。

  【內設機構】

  根據上述職責,縣教育體育局設11個內設機構:

 。ㄒ唬┺k公室

  協助局領導管理機關日常工作,協調各股室工作關系;負責文電、會務、機要、信訪和檔案管理工作;負責綜合性文稿的起草工作;承擔信息、督查保密、政務公開和電子政務等工作;管理全縣教育體育系統對外交流與合作工作。

  統籌管理和指導全縣教育體育系統思想政治工作;承辦全縣教育體育系統法制建設和依法行政的有關工作;負責有關法律、法規的宣傳教育工作;承擔有關規范性文件的審核、行政復議和行政應訴工作,維護教師合法權益;負責教育體育系統新聞宣傳,指導網絡文化建設和網絡管理工作;指導全縣教育體育系統精神文明建設工作;負責局機關和直屬單位的計劃生育工作,指導全縣教育體育系統計劃生育工作。

 。ǘ┤耸鹿

  統籌全縣教育體育系統各類學校教師隊伍和社會體育指導員隊伍建設;負責全縣教育體育系統機構編制、工資、人事管理及相關人事制度改革工作;會同有關部門管理本系統各類學校的領導班子建設工作;會同有關部門做好教師、專業技術人員的專業技術職務評聘工作;負責教育體育系統表彰獎勵工作;指導中小學校干及教育管理干部的培訓工作;負責認定教師資格工作;指導城鎮教師支援農村教育工作;指導教育體育系統各級各類學校的師德、師風建設;參與教育體育系統的學會、協會等社團組織建設;負責高、中等師范類畢業生就業指導和就業工作。

 。ㄈ├细刹抗

  做好退(離)休教職工的日常管理服務工作;負責審查、申報辦理教育系統教職工的退(離)休;了解掌握退(離)休教職工的思想和生活情況,協同有關部門落實退(離)休教職工的政治、生活待遇;做好退(離)休先進個人及先進事跡的宣傳表 彰工作,參與關心下一代工作的活動。

 。ㄋ模┯媱澵攧展

  擬定全縣教育體育事業發展規劃和年度計劃并監督實施;承擔全縣教育體育事業基本信息統計、分析和發布工作。參與擬訂教育體育經費籌措辦法以及教育收費項目和標準;編制教育體育系統經費預決算;參與管理省、市財政下達教育體育事業經費、教育體育基建投資;負責教育費附加的使用和管理;指導教育體育系統內部審計工作;指導教育體育系統各單位財務、國有資產管理,并監督資本運營;指導學校的后勤社會化工作;承擔國(境)內外的教育援助和教育貸款的管理;指導與管理本部門基本建設工作;實施義務教育經費保障機制改革;負責機關財務工作。

 。ㄎ澹┗A教育股

  管理和指導全縣義務教育、普通高中教育、幼兒教育、特殊教育和民族教育工作;負責規劃全縣基礎教育發展戰略;指導基礎教育結構調整及教學改革;負責學前教育、基礎教育階段學校評估;指導實施基礎教育教學計劃、選用教材、教輔用書、教學用具,指導中小學圖書館、實驗室設備配備和教學信息化工作;負責小學一年級入學、普通高中招生以及學籍管理、教學質量測試和驗印發證等相關工作;負責新辦初中、小學、幼兒園的申報考察工作;參與中小學教師和校干的培訓工作;指導中小學德育教育、藝術教育、衛生健康教育、體育教育、國防教育及軍訓工作;參與督導機構組織開展的教育督導評估工作。

 。┞殬I與成人教育股(民辦教育管理辦公室)

  統籌管理全縣中等職業教育和成人教育工作;指導中等職業教育、成人教育的教育教學工作;指導學校專業建設、課程建設、教材建設、實習實訓基地建設和圖書館、實驗儀器設備建設工作;指導農民文化技術教育、社區教育、職工教育以及掃除青壯年文盲工作;參與中等職業教育和成人教育發展規劃、結構調整、體制改革和師資隊伍管理工作;參與中等職業學校家庭經濟困難學生免學費及資助的政策實施;指導中等職業學校招生工作。

  承擔全縣各級各類民辦教育統籌管理和綜合協調工作;參與擬訂民辦教育發展規劃并協調組織實施;負責民辦學校辦學方向、辦學行為的監督檢查;負責民辦初中、小學、幼兒園的考察審批工作。

 。ㄆ撸┛h政府教育督導辦公室

  擬訂全縣教育督導工作規章制度和工作規劃;擬訂全縣教育督導評估的標準、指標體系和實施方案,組織全縣教育督導評估工作;負責對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針和政策情況的督導檢查;負責鄉鎮人民政府及有關職能部門履行教育工作職責情況的督導檢查;組織對全縣中小學教育的督導檢查;負責縣政府教育督導團的日常工作。

  (八)體育辦公室

  開展全民健身運動,擬訂《全民健身計劃綱要》的配套措施并組織實施,做好國民體質監測工作;制定全縣群眾體育工作計劃,指導學校體育、農村體育、城市體育及其他社會體育的發展;組織實施《社會體育指導員技術等級制度》,負責培訓和審批三級社會指導員;負責全縣體育社團的資格審查、三級社會體育指導員的培訓和審批。

  研究制定全縣體育競賽計劃并組織實施,組織、指導、協調全縣重大體育賽事的競賽、備戰和參賽工作;負責教練員培訓和運動員、裁判員的等級審查報批;研究制定全縣業余訓練項目的發展規劃和布局,指導重點布局項目的業余訓練和管理工作,負責體育后備人才的培養和輸送工作。

  擬訂全縣體育經濟發展規劃;承擔規范體育服務管理、推動體育標準化建設具體工作;指導公共體育設施建設,監督管理公共體育設施;承擔體育彩票銷售的管理工作;承擔體育經濟的管理及體育統計工作。

  (九)行政審批服務股

  負責民辦教育機構、初中、小學、幼兒園的設立、分立、合并、變更和終止的審批及中外合作開辦學前教育機構設立變更終止的審批;負責從事涉及人身安全和公共安全的高危險性體育項目經營許可;負責校車使用許可審批;負責拆除公共文化體育設施或改變功能、用途行政許可審批;負責臨時占用公共體育場(館)設施使用許可審批;負責設立健身氣功活動站點審批;負責舉辦全縣性學生競賽活動審批。

 。ㄊ┱叻ㄒ幑

  負責管理和指導全縣教育體育系體思想政治工作;負責研究教育體育事業發展戰略;統籌協調教育體育系統綜合改革,對重大問題進行政策研究和調研,提出政策建議;承擔全縣教育體育系統法制建設、法制宣傳和依法行政的有關工作;負責指導和管理學校普法工作;承擔有關規范性文件的審核、行政復議和行政應訴工作,維護教育體育工作者的合法權益。

 。ㄊ唬┌踩l生管理股

  負責全縣教育體育系統安全穩定工作;負責協調全縣各級各類學校及周邊環境綜合治理工作;負責督促檢查全縣教育體育系統安全預案的制定及各項政策、法規、制度和措施的落實工作;負責做好各類應急預案及安全演練工作;負責指導各級各類學校衛生與健康教育、國防教育和安全教育工作,規劃指導相關教材建設和師資培訓;負責監督學校飲食衛生和公共衛生,協調全縣學生體質健康檢測,配合衛生部門開展學生有關疾病防治工作;負責督促指導全縣體育運動和體育活動場所的安全管理工作;負責對高危運動項目的監督管理工作。

  【人員編制】

  縣教育體育局行政編制22名,其中:局長(縣委教育工委書記)1名,縣委教育工委副書記1名,副局長2名,教育督學3名;股級領導職數13名(含縣委教育工作領導小組秘書組綜合股股級領導職數1名)。

  一、 年度工作計劃

  1、落實立德樹人根本任務。弘揚和踐行社會主義核心價值觀,深入開展道德實踐活動,加強對中小學生思想道德教育、理想信念教育、文明禮儀行為習慣養成教育和法制紀律教育,不斷提高德育工作的針對性和實效性。關注留守兒童、特殊群體的教育保障工作。抓好文明校園創建,評選“蕭縣首屆文明校園”、“宿州市第二屆文明校園”。

  2、抓實教育教學常規管理。落實義務教育學校管理標準,落實《蕭縣中小學教育教學常規管理基本要求》。全面提高學校管理水平,開齊開足開好國家規定的課程,合理安排學生在校學習時間、體育鍛煉時間、在校活動內容和家庭作業,積極開展文體活動和社會實踐活動,豐富校園文化生活。建立城區初中和農村初中教育教學質量提升聯盟。健全學生體育鍛煉制度,建立常態化的校園體育競賽機制,切實保證學生每天一小時校園體育活動落到實處。加強學校語言文字工作,創建市級語言文字規范化示范學校2所、縣級6所。

  3、加強高中階段教育內涵和特色建設。推進普通高中多元化、特色化發展,落實國家普通高中新課程方案和課程標準。推進普通高中課堂教學改革,全面提升高中教育教學質量,力爭20xx年高考成績實現較大提升和突破。加強職業教育改革,深化產教融合、工學結合,全面推進中職教育質量提升工程。整合蕭縣師范學校、蕭縣職業教育中心、黃口職業中學為蕭縣中等專業學校。

  4、強抓“五好”教育。以深化“五好”教育來提升教育教學質量的內涵,落實《實現“五好”教育新常態的基本要求》,召開“五好”教育現場推進會。評選“五好”教育實驗學校10所,骨干學校20所,“五好”教育模范學校3所。

  5、創建“三個校園”。創建“書香校園”,大力開展“讀好書”活動。落實《關于創建書香校園,全面深化“讀好書”教育活動的指導意見》,培養閱讀習慣,創造閱讀氛圍,讓學生會讀書、讀好書,積累知識財富;創建“健康校園”,全面推進學校體育工作,提高學生身體和心理素質。落實《關于創建健康校園,加強學校體育工作的指導意見》,強化體育教學和體育活動的指導、考核,加強心理咨詢教師培養培訓,提高心理教學、輔導、矯正水平,促進學生德、智、體、美、勞全面發展;創建“文化校園”,全面落實《蕭縣中小學校園環境文化建設基本標準和要求》,進一步完善考核細則,挖掘校本課程,著力提升學校文化品位,豐富學校內涵。評選“蕭縣校園文化建設示范校”10所。

  6、教研工作圍繞教育信息化做文章,組織教師參加教學信息化應用競賽;圍繞一線教師做文章,舉辦各類培訓,增強教師教育教學能力;圍繞課程研究做文章,推動校本教研的開展;圍繞中考高考做文章,提高升學水平。以課堂教學改革為依托,推進高效課堂向縱深發展,扎實做好教學常規評價、示范課引領計劃、“一師一優課、一課一名師”等活動,充分發揮中小幼“名師工作室”作用,開展“名師進校園”活動。加強對農村學校教育教學工作的研究和指導,鼓勵教研員采取蹲點等形式幫助農村學校提高教學質量。

  7、加強師德教育。圍繞立德樹人根本任務,把教師職業理想、職業道德融入培養、培訓和管理全過程。將開學第一周確定為“揚師德、鑄師魂”師德主題教育周,對在職教師進行師德師風專題教育。將9月份作為師德活動月。把師德教育納入“國培計劃”、省級培訓和“全員培訓”中,記入培訓學時。開展法律法規專題培訓,提升依法治教能力。

  8、加強制度建設。完善教師考核辦法,健全教師、學生、家長、學校多方測評機制,突出教育教學實績和師德要求,指導學校建立教師師德師風個人檔案。

  9、加強專項整治。加強在職教師從教行為的管理,指導學校與教師簽訂師德承諾書,作為教師個人信用體系建設的重要內容。圍繞群眾關切的亂招生、亂辦班、亂補課、亂收費等問題開展專項整治,堅決查處課上不講課后到校外培訓機構講的行為。

  10、加強師德考核。把師德考核擺在教師考核的首位,將師德考核結果納入教師個人檔案、教師績效考核、事業單位工作人員年度考核中,作為教師資格定期注冊、職稱評聘和評先評優的重要依據,實行師德問題“一票否決”。構建學校、教師、學生、家長和社會廣泛參與的“五位一體”師德監督體系,推進綜合治理,主動接受社會、新聞媒體等監督。

  11、加強師德宣傳。做好“宿州最美教師”推薦評選工作,開展“師德先進單位”“十佳師德標兵”評選活動,組織巡回報告會、運用多種媒體,宣傳優秀教師先進事跡,弘揚正能量。建立師德失范曝光平臺和定期通報制度,營造風清氣正教育行風。完善學校教代會職能,暢通教師建言渠道,優化教師成長環境,克服職業倦怠,激發工作熱情。

  12、切實減輕教師負擔。嚴格落實教育部出臺的'中小學教師減負政策,全面清理和規范進學校的各類檢查、考核、評比活動,實行目錄清單制度,未列入清單或未經批準的不準開展。

  13、全面加強黨的建設。做好全縣教體系統黨組織隸屬關系接轉工作,全面推進和加強全縣中小學校黨組織建設,推進局機關、基層黨組織標準化建設,進一步健全黨建工作機制,加快推進學習型黨組織建設。嚴格執行黨風廉政建設主體責任制,狠抓領導干部廉潔自律教育和警示教育。加強機關效能建設和行風建設。以治理教育“三亂”為重點,嚴肅糾正損害群眾利益的不正之風,切實提高人民群眾對教育的滿意度。

  14、實施教育精準扶貧。緊盯高質量脫貧摘帽目標,強化工作舉措,狠抓工作落實,實現“四全目標”,助力脫貧攻堅。拓寬宣傳形式,實現政策全知曉。采取教育扶貧政策進校園、“面對面”宣傳、“一對一”入戶幫教、“兩節課”扶貧活動等宣傳形式,確保教育扶貧政策家喻戶曉。堅持精準施策,實現資助全覆蓋。嚴格按時間節點將各類資助資金發放到位,提高教育扶貧學生資助滿意度和民生成效。有序推進生源地助學貸款“1+23+N”模式的管理和運行,開展“智慧資助”,確!坝曷队媱潯辟Y金精準發放。健全控輟保學機制,實現適齡兒童全就學。建立控輟保學動態監測機制,加強學籍管理系統的監控,實現人籍一致,確保學籍管理信息與扶貧信息一致,有效控輟保學。做好農村留守兒童、三殘兒童等特殊群體的關愛救助,確保適齡兒童全就學。推進雙基建設,實現公共服務全達標。實施“全面改薄”、校舍維修改造、學前教育推進、教師周轉宿舍、農村義務教育等項目。做好城區“五個一”項目建設,抓好全民健身活動和青少年體育工作。確保教育體育公共服務水平達到全省平均水平。強化農村義務教育營養改善計劃監督管理,切實改善農村學生營養狀況。

  15、強化安全穩定工作。全縣學校安全工作要堅持“一個底線”。強化學校安全工作“紅線”意識和“底線”思維,全力推進學校安全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”責任體系和安全監管體制創新。做到“兩個加強”。加強學校安全工作的領導,健全安全工作組織,落實“一把手”負責制及領導班子及成員分工負責制、“一崗雙責”制、包保責任制、目標管理責任制;加強對安全工作的指導。落實領導干部下基層制度,深入一線,研究問題,指導工作,促進落實。突出“五個重點”即:重點做好消防安全、校車交通安全、防欺凌、食品衛生安全及傳染病預防、防溺水等工作。做好人民群眾來信來訪及縣“黨風政風熱線”群眾的咨詢、投訴等工作,積極化解信訪積案,維護教體系統和諧穩定。

  16、加強教師培訓。組織選派優秀教師參加國培、省培、市培外出培訓。繼續開展“中西部地區第二批國培計劃項目縣”培訓工作。采取走出去、請進來的方式,積極與外地知名師范院校建立協作聯系,提高培訓檔次。開展幼兒教師轉崗培訓和專業技能的學歷達標培訓。組織全縣中小學教師參加第五輪繼續教育第三個專題“現代教育技術和課堂教學的高度融合”全員培訓。

  17、做好教師招聘工作。招聘幼兒教師138名、新任教師500名,城區學校教師100名,形成教師補充長效機制。

  18、推進縣域內教師“無校籍”管理改革。推動縣域內義務教育學校校長教師交流輪崗制度化、常態化,盤活資源,形成機制。完成“百掛計劃”成果轉化工作。

  19、推進項目建設。投入資金3800萬元,安排學前教育及校舍維修項目61個,建設面積71021平方米;投入資金1120萬元,農村教師周轉房項目3個,建設面積5600平方米。完成鳳城新區綠城學校、鳳翔學校、實小鳳城校區建設。

  20、做好教育招生考試工作。加強標準化考點建設,加大政策宣傳力度,明確工作職責。狠抓考試安全,加強考試各環節的管理,進一步規范招生考試行為,確保20xx年招生考試工作平穩順利。

  二、部門預算執行和管理情況

  20xx年初預算91029.31萬元,20xx年度支出合計166280.55萬元,其中:基本支出119835.84萬元,占72.07%;項目支出46444.71萬元,占27.93%;經營支出0萬元,占0%。完成年度預算的182.67%。一般公共預算財政撥款支出年初預算為86372.61萬元,支出決算為162462.39萬元,完成年初預算的188.3%。支出數大于預算數的主要原因:一是教師工資提高;二補發一次性獎勵工資;三是教育工程項目、均衡建設投入加大。

  三、項目支出績效目標實現情況分析

  根據預算績效管理要求,本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共5個項目,涉及資金21724.74萬元,占項目預算總額的49.11%。

 。1)義務教育保障機制改革項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,義務教育保障機制改革項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為15745.4萬元,執行數為15745.4萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:20xx年全縣義務教育經費投入10297.7萬元。學校資金主要用于教育教學和后勤服務支出,配置了班班通相關設備和教學所需的電教設備,大大改善了學校辦公和教學條件,促進了全縣教育健康有序的發展。

  20xx年家庭經濟困難寄宿生生活費補助資金發放1074.8萬元,相關學校按照上級要求完成申請、遴選、公示、上報,為11324名義務教育階段貧困寄宿生解決了生活費用,使他們沒有因為家庭困難而失學。

  20xx年下達我縣國家免費教科書中央資金1292.9萬元,義務教育階段學校免費教科書由省教育廳、財政廳統一招標采購,新華書店統一組織發放,每學期開學初能夠及時、按質、按量發放給學生,保證了學校的正常開學。

  20xx年中央校舍維修資金3080萬元,項目25個,建設面積64611平方米。項目已全部完工,項目工程質量達到國家規定要求并驗收合格,有效改善了學校辦學條件和校舍安全狀況,有力地促進了義務教育均衡發展。

 。2)改薄提升項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,全面改薄項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3486.4萬元,執行數為3486.4萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:20xx年度我縣“全面改薄”土建校舍項目學校16個,計劃投資3169萬元,建設規模13845平方米;設備購置類計劃投入資金317.4萬元,配備106所中小學校。本項目于12月底全部實施結束。項目的實施完成是推進教育扶貧的重頭戲教、促進教育可持續發展的奠基石,為推進教育現代化、鞏固義務教育體育均衡發展成果,奠定了堅實的基礎。

 。3)學前教育促進工程項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,全面改薄項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1490.94萬元,執行數為1490.94萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:20xx年新建改擴建公辦幼兒園14個,實際投入1298.1萬元,建設校舍1810平方米;受益學童1830人。政府資助貧困家庭幼兒4821人次,合計金額192.84萬元。本項目的實施完成是推進教育扶貧的重頭戲,可有效加強鄉鎮公辦幼兒園建設,大力發展農村學前教育,著力解決入園難、入園貴問題,有利于推進我縣基礎教育事業均衡發展。

 。4)改善普通高中辦學條件工程項目績效自評綜述:20xx年,我縣實施改善普通高中辦學條件學校4所,中央補助安排的資金531萬元,其中:蕭縣中學安排資金240萬元。

  具體使用情況如下:

 。1)校園水管網改造2300米,投入資金110萬元;

 。2)購置微機室電腦136臺,投入資金80萬元;

  (3)購置6組實驗設備,投入資金10萬元;

  (4)添置學生課桌凳2600套,投入資金40萬元。

  蕭城一中安排資金120萬元用于改善辦學條件,其中:7.4萬元用于購買學生課桌凳193套;教學樓地基加固4200平方米,投入資金83.6萬元;校園水管網改造520米,投入資金19萬元;監控室、聽力室改造220平方米,投入資金10萬元。黃口中學安排資金127萬元,其中:學生食堂維修1400平方米,投入資金40萬元;辦公室維修620平方米,投入資金21萬元;采購學生用電腦100臺、教師機2套、多媒體教學軟件100點,投入資金56萬元;添置食堂設備50套,投入資金10萬元。王寨中學安排資金44萬元,其中:用于水泥地坪及足球場草坪940平方米,投入資金19萬元;新建下水道140米,投入資金10萬元;購置辦公桌椅106套,投入資金15萬元。

  四、部門整體績效情況分析

 。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

  20xx年初預算91029.31萬元,20xx年度支出合計166280.55萬元,其中:基本支出119835.84萬元,占72.07%;項目支出46444.71萬元,占27.93%;經營支出0萬元,占0%。完成年度預算的182.67%。

  20xx年度收入合計164702.48萬元,其中:財政撥款收入161536.61萬元,占98.08%;事業收入3049.28萬元,占1.85%;經營收入0萬元,占0%;其他收入116.6萬元,占0.07%。

  20xx年度支出合計166280.55萬元,其中:基本支出119835.84萬元,占72.07%;項目支出46444.71萬元,占27.93%;經營支出0萬元,占0%。

 。ǘC關運行經費支出情況。

  20xx年度,宿州市蕭縣教育體育局機關運行經費支出221.02萬元,比20xx年減少138.69萬元,下降38.56%,主要原因是按照省市文件精神壓縮精簡開支。

  (三)政府采購支出情況。

  20xx年度,宿州市蕭縣教育體育局政府采購支出總額6244.47萬元,其中:政府采購貨物支出747.8萬元、政府采購工程支出5398萬元、政府采購服務支出98.67萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額6244.47萬元,占政府采購支出總額的100%。

 。ㄋ模﹪匈Y產占有使用情況。

  截至20xx年12月31日,宿州市蕭縣教育體育局共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

  (五)“三公”經費支出情況說明。

  蕭縣教育體育局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為69萬元,支出決算為46.83萬元,完成預算的67.87%,決算數大于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,精簡支出。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含局本級和局屬單位。

  宿州市蕭縣教育體育局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算39.65萬元,占84.67%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.18萬元,占15.33%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,與20xx年度預算相比,減少0萬元,下降0%,原因是20xx年度、20xx年度均未安排因公出國(境),故20xx年宿州市蕭縣局因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔20xx〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔20xx〕527號)等相關規定執行。

  2.公務接待費支出39.65萬元, 與20xx年度預算相比,減少9.35萬元,下降19.08%,下降的原因是嚴格遵守中央八項規定和省市縣公務接待管理辦法,嚴格執行招待標準、控制陪餐人數。20xx年宿州市蕭縣教育體育局國內公務接待共878批次(其中外事接待0批次),8982人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級來人接待。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和安徽省實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔20xx〕20xx號)相關規定。

  3.公務用車購置及運行維護費支出7.18萬元,與20xx年度預算相比,減少12.82萬元,下降64.1%,下降的原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,杜絕公車私用。20xx年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于主要用于學校公務。截至20xx年12月31日,宿州市蕭縣教育體育局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  通過對部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。20xx年蕭縣教體局以科學發展觀為指導思想,深入貫徹落實《中華人民共和國義務教育法》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx)》精神,以標準化學校建設為主線,以縮小學校、城鎮之間的差距為重點,以推進素質教育為核心,以加強師資隊伍建設為關鍵,以創建現代教育學校為抓手,以實現教育公平為導向,合理使用財政資金,統籌城鄉教育發展、滿足人民群眾對教育公平和教育質量需求。20xx年蕭縣教體部門整體支出績效自評分為100分。

  六、績效自評工作開展情況、存在問題和下一步措施

  20xx年蕭縣教育局認真貫徹落實國家和省教育改革與發展規劃綱要,以立德樹人為根本任務,深入推進素質教育,以推進教育改革為動力,增強教育發展活力,推行校(園)長聘任制,以增量擴優為突破口,促進各類教育優質發展,加快推進義務教育均衡公平發展。全面落實教育規劃綱要,健全義務教育均衡發展保障機制,全面提高教育教學質量,深入推進基礎教育新課程改革,擴大優質教育資源覆蓋面。

  隨著教育現代化進程的加快,社會對公辦普惠性教育的需求越來越大,對優質教育的要求越來越高,而我縣優質教育資源相對緊缺,全縣城鄉學校辦學規模、師資力量等方面發展不均衡,城區學校普遍班額過大,現有學校規模及布局布點仍不能滿足人民群眾對教育的需求。教育資金仍主要以縣級財政投入為主,當前全縣重點工作和建設任務較多,縣級財政資金壓力日益增大。

  教育經費投入是支撐經濟社會長遠發展的基礎性、戰略性投資,是教育事業的物質基礎,是公共財政的重要職能。我縣將繼續推進各類教育全面、協調、可持續發展,引導學校推動教育改革創新,全面提高教育質量,為新昆明、新官渡建設提供強有力的人材支撐。建議上級能合理配置教育資源,完善轉移支付制度,充分考慮我縣實際,進一步加大中央、省市各級資金補助力度。

  通過部門整體支出績效評價,蕭縣教體局將進一步加強財務監督,把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理,逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系,進一步完善財務監督制度。

  七、附件

  項目支出績效自評表。

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