轉移支付年度績效自評報告范文(通用8篇)
在不斷進步的時代,報告十分的重要,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我們應當如何寫報告呢?以下是小編為大家整理的轉移支付年度績效自評報告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
轉移支付年度績效自評報告 1
根據《市教體局關于20xx年體育強省建設專項資金績效管理工作的通知》(教體計〔20xx〕15號)文件安排,為進一步規范和加強專項資金管理,確保專款專用,提高資金使用效益,積極推進我縣體育強省資金項目建設。現將20xx年我縣體育強省專項資金使用績效自評工作報告如下:
一、績效目標分解下達情況
20xx年,根據上述文件安排,撥付我縣體育強省資金22萬元,2020年體育強省資金結轉49.2萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
上述資金在上級部門撥付后,xx縣教育體育局召開了資金使用專題會議,研究制定資金分配方案。該筆資金71.2萬元用于建設xx縣劉套鎮李圩村多功能運動場地和丁里鎮全民健身中心等項目(1個多功能運動場、1個鄉鎮全民健身中心、15套全民健身路徑和5副籃球架)。資金使用上嚴格遵守《安徽省省級財政專項資金管理辦法》和《安徽省體育強省建設專項資金管理暫行辦法》相關規定,按照“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的使用審批手續,招標程序規范,充分發揮資金使用效益。
(二)總體績效目標完成情況分析。
該項目建設高質量如期完成,資金按時撥付到位。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
建成xx縣劉套鎮李圩村多功能運動場地和丁里鎮全民健身中心等22個項目(1個多功能運動場、1個鄉鎮全民健身中心、15套全民健身路徑和5副籃球架)
(2)質量指標
場地設施竣工驗收合格率100%
(3)時效指標
該項目均按照計劃要求完成。
(4)成本指標
該項目費用較為緊張,無結余資金。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益
引入資本對全民健身活動開展起到積極的促進作用
(2)社會效益
對全民健身發展的`可持續影響明顯增強
(3)生態效益
該項目均符合環保要求,對環境不構成污染。
(4)可持續影響
隨著場地的建設和體育賽事活動的相繼舉辦,不僅滿足了村居民在參與活動、觀賞賽事方面的需求,更激起了廣大群眾參與全民健身的熱度,提高了我縣公共體育服務體系保障水平。
3.滿意度指標情況分析
xx縣體育設施建設項目均按時高質量完成,參與人數廣、受益人群滿意度較高,提高了廣大人民群眾的幸福指數。
三、偏高績效目標的原因和下一步改進措施
xx縣轉移支付體育強省專項資金使用均嚴格按照有關制度執行,無偏高績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
xx縣轉移支付體育強省專項資金使用情況,均嚴格按照相關制度進行公開。
轉移支付年度績效自評報告 2
一、績效目標分解下達情況
(一)自然災害防治體系建設補助資金
20xx年度上級下達我區中央地質災害防治體系建設項目任務1個為20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目,同時安排預算175萬元,要求20xx年12月31日前完成安州區地質災害風險調查(普查)評價項目。
根據上級下達的績效目標,20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目總體績效目標為:20xx年使用175萬元在安州區開展地質災害風險調查(普查)項目,查明安州區地質災害隱患情況,編制地質災害風險調查評價報告和圖件,為地質災害風險管控提供科學依據;上級下達我區20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目三級績效目標分別為:完成地質災害風險調查與評價1個,地質災害隱患點培訓、演練覆蓋率>90%,規劃任務在四川省災后重建地質災害防治項目庫填報率達100%,按時編制并啟動20xx年度實施方案100%,地質災害預警預報能力較過去五年提升,監測預警區地質災害防范能力提升,實施區群眾防災減災參與度≥85%,實施區域受益人群滿意度≥90%。
(二)林業草原生態保護恢復資金
林業草原生態保護恢復資金合計423.37萬元:
1. 2022中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。
20xx年6月28日,安州區財政局,根據《綿陽市財政局關于下達2022中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金預算的通知》(綿財資環〔20xx〕10號),綿陽市安州區財政局(綿安財資環〔20xx〕9號)下達2022中央財政林業草原生態保護恢復資金預算303萬元資金到安州區自然資源局,資金專項用于國家公園建設。
2. 20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金天保及退耕還林資金下達共計120.37萬元。
根據《綿陽市財政局關于下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金預算的通知》(綿財資環〔20xx〕4號)文件下達:完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元;天保工程社會保險補助31萬元;
根據《綿陽市安州區財政局關于下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金預算(第二批)的通知》(綿財資環〔20xx〕19號)文件下達:社會保險補助6.56萬元;離退休人員社保補助65萬元。
(三)林業改革發展資金
20xx年中央財政林業改革發展資金共計下達639.89萬元:
1.天保方面資金530.89萬元。
根據《綿陽市財政局關于下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》下達:天保工程國有林管護費120.9萬元;20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元;公共管護支出5.5萬元;天然商品林停伐管護補助116.62萬元;19xx-20xx年退耕還生態林(含經濟林轉生態林)森林撫育補助180.37萬元。
2.20xx年3月31日綿陽市安州區財政局下達20xx年中央財政林業發改發展資金(造林補助)預算109萬,主要用于國土綠化,營造竹林5000畝。根據前期摸底,我區可用于造林地塊少,加之本地沒有形成規模化竹產業體系,沒有成片竹林可以開展營林措施,群眾造竹積極性不高,沒有林農或業主申報。20xx年4月14日向綿陽市林業局申請變更造林目標樹種為珍惜樹木。20xx年5月18日綿陽市林業局同意并批復。隨后,開展項目宣傳并接受林農或業主申報。20xx年11月3日通過公開招標的方式確定作業設計單位,目前該項目正處于作業設計階段,資金結轉至2022年使用。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.自然災害防治體系建設補助資金
上級共下達我區20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目資金175萬元,實際到位175萬元,到位率100%。我局根據上級要求,將該資金專項用于安州區地質災害風險調查(普查)評價項目,截至評價時,我局嚴格按照財務制度和合同約定及時撥付項目承擔單位175萬元,撥付率100%。我區由區財政局負責專項資金的監督管理以及績效考評,我局由財務室負責專項資金撥付、監管。經自查,在資金撥付、監管等方面,我區均嚴格按照項目資金管理辦法,嚴格執行財務管理制度,財務處理及時、會計核算規范。
2.林業草原生態保護恢復資金
資金管理按照財政部、國家林業和草原局聯合印發的《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》(財資環〔2020〕22號)文件方向“自然資源調查監測、生態保護補償與修復、野生動植物保護、自然教育、保護設施設備運行維護等”執行。按大熊貓國家公園四川省管理局《關于規范20xx年中央財政國家公園補助項目實施和資金使用的通知》(川熊貓局函〔20xx〕4號)規定,該資金“不用于保障機構運轉和編制內人員經費支出,不安排不符合國家公園定位、不符合國家公園形象的建設內容”。按項目資金的慣例,也不用于“興建樓堂館所、償還舉借的債務、平衡預算、購置車輛、以及其他與林業草原生態保護恢復無關的支出”等。
資金使用嚴格按照專款專用,嚴禁挪用,采用部門財務報帳制,專項管理;符合政府采購的按規定進行政府采購與招標;項目嚴格按照實施方案內容使用資金,確保國家專項資金有效使用,接受上級主管部門的監督等。
天保工程社會保險補助31萬元全部用于天保工程林業企業單位職工養老保險、醫療、事業、工傷、生育保險補助和離退休人員社會保險補助;第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用(資金結轉至2022年使用)。
完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元,按照退耕還林工程建設工作相關要求,在鄉鎮自查,區級檢查的基礎上,現已通過陽光審批平臺和“社會保障卡一卡通”系統全部兌現。
3.林業改革發展資金
根據《綿陽市財政局關于下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》下達:天保工程國有林管護費120.9萬元;20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元;公共管護支出5.5萬元;天然商品林停伐管護補助116.62萬元;19xx-20xx年退耕還生態林(含經濟林轉生態林)森林撫育補助180.37萬元等資金全部兌現。
(二)總體績效目標完成情況分析
1.自然災害防治體系建設補助資金
截至目前,我區20xx年底前撥付專業技術單位175萬元完成了安州區地質災害風險調查(普查)項目,查明了安州區地質災害隱患情況,編制了地質災害風險調查評價報告和圖件,為下步開展安州區地質災害防范工作夯實了基礎,為地質災害風險管控提供了科學依據。
2.林業草原生態保護恢復資金
2022中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。項目總體目標:解決安州區大熊貓國家公園范圍內急需的`水毀工程維修維護,保證正常運轉;加強科研調查監測、保護設備設施運行維護等工作,提高管理成效,確保大熊貓國家公園安州片區范圍內各項保護和發展工作得到全面提升。20xx年7月方案通過,項目周期至2022年底,項目正在按照方案推進中,20xx年度完成龍家大坪哨卡用電改造,已撥付資金7萬元。
天保工程、退耕還林資金截至目前:完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元;天保工程社會保險補助31萬元已完成兌付;社會保險補助6.56萬元(第二批),離退休人員社保補助65萬元資金上級下達時間為12月,未列入當年資金使用計劃資金未使用,資金列入下年計劃。
3.林業改革發展資金
一是森林資源得到常年有效管護。通過項目的實施,對項目實施區森林資源常年有效管護,以森林植被為主體、林草結合的國土生態屏障進一步得到加強。
二是生態環境進一步改善。項目的實施,有力推進工程區實現了森林資源有林地面積、森林覆蓋率、活立木蓄積同步增長,工程區森林群落結構、生物多樣性明顯改善。森林面積增加,森林資源持續增長,生物多樣性得到有效保護,境內分布的大熊貓、金絲猴、牛羚、馬麝、黑熊等野生保護動物種群不斷擴大,珙桐、銀杏、杜仲、水青樹、鵝掌楸等植物資源不斷豐富,生物多樣性得到充分體現,呈現出人與動物和諧相處的良好局面。通過項目的實施,增強了全民的生態意識,促進保持水土、涵養水源、改善環境、減少自然災害、增加農民收入。
(三)績效指標完成情況分析
1.自然災害防治體系建設補助資金
20xx年我區完成了1個地質災害風險調查與評價項目,地質災害隱患點培訓、演練覆蓋率達95%,規劃任務在四川省災后重建地質災害防治項目庫填報率達100%,按時編制并啟動了20xx年度實施方案,地質災害預警預報能力較過去五年進一步提升,監測預警區地質災害防范能力進一步提升,實施區群眾防災減災參與度達90%,實施區域受益人群滿意度達90%。
2.林業草原生態保護恢復資金
2022中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。20xx年度支付7萬,撥付進度2.3%。完善退耕還林政策補助資金執行情況。20xx年上級下達完善退耕還林政策補助17.81萬元,補助面積1425畝。該項目現已全部完成。第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元,落實天保工程社會保險補助31萬元用于天保工程林業企業單位職工養老保險、醫療、事業、工傷、生育保險補助和離退休人員社會保險補助因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用,資金結轉至2022年使用。
3.林業改革發展資金
編制形成了《綿陽市安州區天然林資源保護二期工程20xx年實施方案》,保護國有林管護面積9.85萬畝,落實天保工程國有林管護費120.9萬元;保護國有國家級公益林森林生態效益補償面積2.4萬畝,20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;保護集體與個人所有國家級公益林補償面積5.3396萬畝,落實集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元。公共管護支出5.5萬元,主要用于區公共管護支出。集體與個人天然商品林停伐管護補助資金執行情況。20xx年上級下達我區集體和個人天然商品林停伐管護補助116.62萬元,編制《安州區集體和個人所有天然商品林停伐管護補助》,經市林業局批復,報區政府同意后,組織實施。落實停伐管護補助面積7.69萬畝。上一輪退耕還生態林森林撫育資金執行情況。20xx年上級下達上一輪退耕還生態林森林撫育180.37萬元,對1999至20xx年退耕還生態林森林撫育面積90184.1畝,補助標準20元每畝。該項目現已全部實施完成。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
1.自然災害防治體系建設補助資金
經自查,未發現實施項目有偏離總體績效目標和績效指標未完成的情況。但在實施項目過程中發現,地質災害防治項目立項、財評、招投標等項目前期工作過程復雜、時間較長,導致治理項目落地實施時間較長,很難達到在下一年汛前消除隱患的目標。建議進一步優化地質災害防治項目前期程序,加快立項、財評等項目前期工作,縮短項目實施周期。
2.林業草原生態保護恢復資金
國家公園專項補助資金303萬元:按照項目方案實施中,正有序推進項目實施進度。
第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元偏離績效目標原因,因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用且資金在12月下達無法當年實施。
下一步改進措施,加強資金使用管理,提高資金使用績效。
3.林業改革發展資金
林業改革發展資金下達530.89萬元,使用527.71萬元,資金使用率達到99.4%,下一步改進措施,加強資金使用管理,提高資金使用績效。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
根據專項績效評定指標對各項目量化評價,將20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符,我區圓滿完成了各項績效指標任務。
五、其他需要說明的問題
截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題反饋。
轉移支付年度績效自評報告 3
根據《江西省財政廳關于開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔2022〕2號)文件要求,結合我會的具體情況,現將我會20xx年度轉移支付項目支出績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
20xx年涉及績效自評的轉移支付項目(含20xx年度年初預算批復、年度預算追加、年中預算調整)共計5項,項目金額共計688萬元,項目執行率為74.9%。
(二)績效目標情況
此次評價的5個項目,主要為我會日常的工作項目,包括江西省社會科學優秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峰會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程經費。績效目標的設定緊緊圍繞工作職能,結合實際情況,制定了項目對應的績效目標,對年初設定的績效目標的完成情況進行了較全面的自我評價。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
將財政資金更為有效合理的進行利用,通過總結資金使用管理經驗,完善資金管理辦法,提高財政資金的使用效率,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
(二)績效評價工作方案制定過程
1、前期調研
我會成立績效評價工作小組,對本單位的項目報送情況進行整理,結合掌握情況,對報送的.項目實施情況進行調研分析、核查落實,在核查無誤的情況下進行匯總,為績效評價工作奠定基礎。
2、研究文件
我會根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的實施意見》(中發〔2018〕34)號)、《中共江西省委江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發〔2019〕8 號)和《江西省財政廳關于開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔2022〕2號)等文件要求,并查看單位年度工作任務目稱,績效目標申報表。
3、績效評價指標體系及工作方案的設計
(1)績效評價指標體系
績效評價指標體系共設一級指標三個,分別為產出指標(50%)、效益指標(30%)、滿意度指標(10%)、預算執行率(10%)二級指標七個,分別為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標;再根據項目具體情況細化為三級指標。
(2)工作方案
績效評價工作小組組織召開績效評價會議,確定績效評價重點,選取適合的績效評價方式,制定績效評價指標體系,明確績效評價標準和評分標準,對相關單位的績效資料報送情況進行現場核查、搜集證據材料,并形成評價結論,得出績效評分。
(三)績效評價實施過程
1、數據填報和采集
本次績效評價數據來源于預算批復、部門決算表、績效目標申報表、績效目標完成情況、部門年度工作總結,基礎數據臺賬,根據以上資料進行分析匯總,形成績效自評報告的基礎數據。
2、數據分析和撰寫報告
根據要求,我單位對20xx年度轉移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效(包括產出和效益)三個方面進行評價,得出評價結論及得分,撰寫績效自評報告。
項目決策方面,主要是評價績效目標的設定情況,包括績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,看績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標指標是否清晰、細化、可衡量。
項目管理方面,主要是資金投入和使用情況、未實現績效目標制定的制度、采取的措施等,包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果;看資金分配過程是否科學規范,資金投入方式是否合理,資金是否及時到位,預算執行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟有效。
項目績效方面,主要是績效目標的實現程度和效果,績效目標的實現程度包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本;效果包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等。
(四)本次績效評價的局限性
1、由于本次績效評價為自評,帶有一定的主觀性,不能全面反映各部門項目實施的真實績效;
2、時間及獲取資料有限,可能會造成數據與客觀事實之間的差距;
3、預算績效管理工作開展時間較短,缺乏系統的培訓,對工作重點把握不到位,預算績效管理工作水平十分有限。
三、評價結論和績效分析
(一)評價結論
1、評價結果
經評價,本次預算項目支出績效自評得分:97.49分。
2、主要績效
(1) 智庫峰會項目和課題費:20xx年 9月16日,以“‘十四五’科技創新與開新局”為主題的20xx江西智庫峰會暨國家級大院大所產業技術及高端人才進江西活動在南昌舉行。省長易煉紅致辭,中國科學院院長、黨組書記侯建國通過視頻致辭,省委副書記葉建春主持,來自60多家國家級大院大所的300多名領導、院士和專家出席。全年課題立項數58項,重點課題立項數為10項,選入《20xx江西智庫峰會調研報告選編》13篇,相關觀點被媒體宣傳報道數幾十篇次,課題研究組滿意度高于90%。
(2)社科普及項目:根據《江西省社會科學普及條例》規定,提高全民文化科學素質,進一步加強社科普及工作,提高公眾的科學文化素質,推進我省經濟社會高質量發展。省社聯全年共舉辦江西社科大講堂56場,20xx年江西省社會科學普及宣傳周活動1253場。
(3)青馬工程:江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程20xx年13個研究生培養單位共申報696項。經評審,并報省委宣傳部審定,共資助博、碩士學位論文110篇。其中博士學位論文34篇,每項資助經費5000元;碩士學位論文76篇,每項資助經費3000元。
(4)中特理論專項課題:根據省委省政府科學決策和實際需要,委托相關學科領域和實際有關部門的專家學者開展研究。20xx年中國特色社會主義理論專項課題(含“三報一刊”獎勵課題)共立項17項。
(5)江西省社會科學優秀成果獎評選:20xx年3月份啟動第十九次社會科學優秀成果獎評選工作,8月下旬完成了評選全部工作。申報數量達1077項,共評出獲獎項目359項,其中,一等獎38項、二等獎156項、三等獎165項。與江西省第十八次社會科學優秀成果獎相比,總獎項增加近90項,一、二等獎比例大幅提升,青年學者獲獎比例增加。此次共有101個40歲以下青年學者成果獲獎(占獲獎總數28.1%),獲獎單位增加了11家,獲獎比率提升了3.4%,切實為社科工作者辦實事解難題,為增強我省社科工作者在全國的影響力和競爭力打下良好基礎。
(二)課題類項目偏離績效目標原因及改進措施
1、偏離原因:
(1)造成課題成果不能按時結項的原因主要是負責人“重立項、輕結項”,或因為其他特殊情況。
(2)部分課題為基礎理論研究,一般研究時間需要2—3年,所以可根據研究工作的實際需要適當延長。
(3)對于學生來說高規格的期刊轉載摘登難度較大,對此將進一步提高育人才導向,在提高成果質量上下功夫。
(4)因立項數根據省委省政府科學決策和實際需要而定,因此每年立項數量不能確定。
(5)在確保質量基礎上,僅收錄部分高質量研究成果,按時結項并給與充裕研究經費;對于部分質量較高的,按時結項,減少少量研究經費;對少部分質量不高的,減半經費撥付。
2、改進措施:
(1)在高質量嚴要求準時限的標準下,對部分質量還可以的,根據智庫項目慣例辦法,已通過開展通訊匿名鑒定等方式完成對剩余研究成果的驗收,并依據鑒定意見撥付相應研究經費。
(2)對于負責人“重立項、輕結項”的問題,我會將進一步做好項目跟蹤管理工作。
(3)對于青馬課題的問題,將進一步提高育人才導向,在提高成果質量上下功夫。
(4)因立項數不能明確確定的問題,對此將進一步聚焦省委省政府當前工作和直接需求,有針對性地開展課題研究。
(5)對于一般研究時間過長的,根據研究工作的實際需要適當延長。
四、存在的問題及相關建議
(一)存在的問題
績效目標的設定與實際執行情況還是有偏離,不能很好的預算項目的執行情況,總是會出現各種各樣的臨時性的問題,難以很好的應對。我會主要任務是課題類、社科普及類及刊物的發行。課題類項目需要按照省委的要求,需要貼近省委的中心工作,課題的立項標準就要順勢響應,結項數就難以在規定時間完成。
(二)相關建議
不斷創新工作的內容、形式、方法、手段,加強工作的科學性和規范性。加強在研項目的跟蹤管理,促進項目研究成果產生良好的社會反響和效益,為加快江西經濟社會發展提供強大智力支撐。績效目標是預算績效管理的前提和基礎,績效管理的活動都依賴于目標的落實;要根據實際情況設定績效目標,結合前一階段的工作和績效管理的流程,在實踐中檢驗流程的科學性;通過考評發現問題并解決問題,針對問題提出改進措施,進一步加強管理。
轉移支付年度績效自評報告 4
一、績效目標分解下達情況
我局20xx年收到撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元,北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。
二、項目自評步驟及方法
我局采取項目支出績效自評和其他評價相結合方式,結合評價內容,做到有計劃、有安排,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,針對申報內容、實施情況、資金支付、財務管理、經濟效益、社會效益等評價內容作出自我評價,聽取相關建議意見,做好自評工作。
三、項目資金申報及使用情況
(一)資金下達
20xx年共下達中央車購稅補助資金計劃5319.2萬元,其中:撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬,北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。
(二)資金到位
截至目前,補助資金已全額到位,到位率100%。
(三)資金使用
(1)撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元已全部實現支付,支付率達100%。
(2)北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元已按工程進度實現支付2720萬元,支付率達51%。
資金使用財務管理嚴格按照《預算法》執行,財務管理制度健全,并嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,核算規范。
四、項目實施及管理情況
(一)項目組織及實施流程
以上項目由鄉鎮人民政府和業主單位組織實施,我局督導其按照建設基本程序做好勘察設計、招標、施工、監理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標制,做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制,監理人員和業主現場負責人員參與現場管理。三是實行合同管理制,工程的設計、施工、監理等都依法訂立合同,明確質量要求和違約責任。
(二)項目管理情況
項目業主嚴格執行基本建設程序,嚴格招投標程序,及時規范公開項目相關信息。
(三)項目監管情況
一是嚴格督導業主單位按照基本建設程序開展項目工作。
二是強化信息公開,施工單位和監理單位的選擇根據相關規定采用公開招標或政府采購,以此確保工程建設順利開展和質量安全等到保障。
五、項目績效情況
(一)項目完成情況
(1)撤并建制村暢通工程項目已全部完工,工程款項按規兌付。
(2)北川縣地震遺址博物館連接公路建設截止20xx年12月底已基本完工。
(二)項目效益情況
撤并建制村暢通工程項目已全部完成,極大改善了農村公路交通設施,為我縣農村經濟發展和鄉村振興產業發展起到了一定的'帶動,對我縣脫貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設因投資大,建設期長,正在按既定工期進行安全設施及預埋管線掃尾工作。
六、評價結論及建議
以上項目的實施,使我縣交通基礎設施得到了明顯提升,緩解了全縣群眾出行和農產品運輸困難,促進了我縣經濟發展,鞏固了脫貧攻堅成果。
七、相關建議
加強對編制預算績效目標設置的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,提升項目建設的經濟效益和社會效益。
轉移支付年度績效自評報告 5
按照《江西省財政廳關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)要求,我廳對照評價辦法和評分細則內容,對全省20xx年度機關事業單位養老保險中央和省級轉移支付情況進行了自評,現將自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
我省機關事業單位基本養老保險轉移支付20xx年全年預算數395578萬元,其中:中央轉移支付資金347578萬元,省級轉移支付資金48000萬元。全年執行數395578萬元,預算完成率100%。中央和省級轉移支付資金已全部到位,確保了全省退休人員待遇領取人員養老金及時足額發放,較好地完成了年度總目標。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
我省機關事業單位基本養老保險參保人數171.17萬人,領取養老金人數為56.5萬人,本年養老保險費收入326.4億元,其中中央和省級轉移支付資金39.56億元,占養老保險費收入的12%,有效地緩解了發放養老金的壓力。
(二)總體績效目標完成情況分析。
20xx年,我省各級社會保險經辦機構牢固樹立“民生為先、民生為重、民生為本”的理念,以擴大養老保險覆蓋面、強化基金征繳、推進退休人員社會化管理服務工作、鞏固和完善養老金社會化發放為重點,加強基金管理,不斷提高社保經辦運行質量和服務水平,使各項工作扎實有序開展,確保我省離退休人員養老金等各項待遇每月按時足額發放。我省20xx年6月底按照定額調整加掛鉤調整方式全面落實了基本養老金的調待工作,覆蓋范圍為機關事業單位20xx年12 月31 日前已按規定辦理退休手續并按月領取基本養老金的'退休人員。
(三)績效指標完成情況分析。
產出指標完成情況分析。
(1)質量指標
退休人員基本養老金按時發放率。20xx年我省機關事業單位養老保險按每月15日前及時發放養老金,待遇及時發放率100%,實現老有所養。
退休人員基本養老金足額發放率。20xx年我省機關事業單位退休人數56.5萬人,共計發放退休金329.7億元,待遇足額發放率100%。
(2)成本指標
按照國家規定調整養老金待遇水。平根據國家統一部署,經省政府同意并報人社部、財政部批準, 6月10日,江西省人力資源和社會保障廳、江西省財政廳下發了《關于江西省20xx年調整退休人員基本養老金的通知》(贛人社發〔20xx〕8號),明確了我省調整退休人員基本養老金的實施范圍、調整辦法和水平,并提出了具體要求。6月底,全省已參保的機關事業單位退休人員調增的基本養老金(含從20xx年1月起補發的資金)均已發放到位,有效的保障和改善了民生。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
通過對機關事業單位基本養老保險轉移支付項目進行績效考核,考核資金支出效率和綜合績效,本次績效評價結果將為加強資金管理、完善相關制度建設、機關事業單位基本養老保險專項資金預算安排提供依據。我廳將根據此項績效評價結果,及時總結管理經驗,完善管理辦法,提高管理水平和資金使用效率。
轉移支付年度績效自評報告 6
認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監督管理,規范支出預算執行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20xx〕10號)文件的要求,我辦事處對20xx年申報計劃的村級轉移支付資金項目實施進行了認真的監督與檢查,并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價,現將有關情況報告如下:
一、 項目基本概況
(一)項目實施目標
村級辦公經費等村級運轉經費是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的.有關政策,村級組織運轉經費由省、市、區財政統籌安排。20xx年區財政預算安排45萬元村級轉移支付資金到我街道辦事處,主要用于劉家塘、西林村、雙塔村三個村村委會和黨支部正常運轉經費支出。
(二)項目實施措施
在上級財政統籌安排下,我們嚴格各項財經紀律,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生,做到有章可循,照章辦事合理調配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作,三個行政村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委交辦的各項工作任務,取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。
(三)項目實施情況
20xx年區預算村級轉移支付資金為分45萬元,實際上級撥付45萬元村級轉移支付資金。我辦事處實際安排村級組織辦公費等運轉經費49萬元,自有資金安排支出4萬元。其中:西林村辦公費7萬,食堂開支4萬,工會體檢1.5萬,宣傳費用3萬,小計15.5萬元;雙塔村辦公費6.5萬元,退休人員工資5.7萬元,食堂開支4萬元,臨時人員報酬1.5萬元,聘用干部基本報酬0.6萬元,小計劃18.3萬元,劉家塘村辦公費8.5萬元,食堂開支4萬元,工會經費1.5萬元,宣傳經費1萬元,小計15萬元。我辦轉移支付資金主要靠上級財政撥款,為了彌補辦公運轉經費不足,還拿出5萬元自有資金。并按村賬街道辦代管制度,嚴格執行的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化,村賬按季度進行公開公示。
二、項目評價結論
(一)項目實施取得的效果
1、項目的經濟性分析
根據村級轉移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。
2、項目的效率性分析
村級轉移支付主要用于村級辦公費用、食堂開支、退休村干補助等開支。基本保障了村委辦公需求,及時解決村級公辦經費不足問題,同時支持村級集體收入用于村級公益性支出,促進村級經濟社會事業全面發展。
3、項目的效益性和可持續性分析
(1)發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢,因地制宜大力發展其他產業,壯大集體經濟,增加村級收入,彌補運轉經費的不足,從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。
(2)規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理入手,加大對村級財務的監管力度,進一步完善“村賬辦事處代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金,確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度,使村級財務收支情況做到公開、透明,實現村級財務管理的規范化、制度化。
(3)控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產性開支,切實提高村級組織運轉經費使用效率。
(二)項目實施存在的建議
1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉,村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度,建立規范的財政轉移支付制度。同時要完善村干部社會養老保障機制,為村干部辦理養老保險,使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農農民生產生活條件,緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構,增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度,對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。
轉移支付年度績效自評報告 7
根據上級要求,對我鄉20xx年村級轉移支付項目進行績效評價,現報告如下:
一、項目基本情況
浮邱山鄉共有農業人口47251人,共轄17個村。村級轉移支付共473.29萬元,用于17個村完成各級政府交辦和下達的各項工作任務及鄉村建設,切實履行法律規定的各項權利和義務,保證村支兩委正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。其具體績效目標如下:
1.全鄉99名村干部,村支書年工資總額達到34159元/年,副支書和村主任達到村支書的90%,其他人員達到村支書的70%,村干部基本報酬281.89萬元;
2.17個行政村,辦公經費按村農業人口10元/人的標準計算,最低不低于30000元/村;
3.離任老村干531人,生活補助1800元/人/年,離任村主干生活困難補助75.67萬元;
4.服務群眾專項經費村均達10000元/年;
5按鄉人民政府的部署和上級主管部門的要求完成本年度計生工作任務和上報中長期工作計劃;
6.在支委的主導下、搞好黨風廉政建設及反腐敗工作;
7.按鄉人民政府的部署完成本年度在社會治安、民間糾紛、安全監管等方面的工作任務并制定上報中長期工作計劃;
8.完成年度農田水利基本建設、村級公路及橋梁修建、植樹造林任務和村級“一事一議”的組織和引導工作;
9.完成年度新農保、新農合工作目標;
10.完成農村五保戶、低保戶的核定及資金發放工作;
11.完成其它惠農補貼發放的基礎數據收集及公示工作;
12.完成鄉人民政府交辦的各項重點工作和其它中心工作任務;
13.計劃生育、社會治安綜合治理、安全生產達全縣先進行列、群眾上訪率控制在最低標準以內;
14.群眾對村干部滿意率達90%以上、退休村干生活補助保障發放達100%。
二、項目資金使用管理及實施情況:
1.黨委政府,用文件的形式將村級轉移支付資金根據各村人口、地域、土地面積、歷史等各項因素科學合理的將所有資金分配到各行政村,做到公平公正公開透明。
2.制定村級財務制度,并實行村帳鄉代理制度,嚴控“三公”經費的'使用。資金由鄉財政按時用銀行轉帳的方式將資金撥付到各村帳戶,保證了資金的安全。
3.制定村級目標考核制度,對村主要工作職責和政府中心工作納入績效考核。
4.各村年初向鄉黨委政府遞交了年度經濟發展計劃及中長期經濟發展規劃。簽訂了黨風廉政建設、計劃生育綜合治理、社會治安綜合治理、安全生產責任狀。
5.由鄉紀委牽頭在每年的四月對上年度村級轉移支付及其他資金的管理和使用情況進行檢查并形成制度。
三、項目績效情況
1.17個行政村正常運轉,社會秩序良好;各村各項基礎設施按時按進度完工;
2.村干部待遇達到省市縣規定的基數,人均達28473元;
3.社會治安民意調查排名良好,民眾反響較好;
4.農村清潔工程每季度檢查情況良好;
5.惠農資金兌現率和農民負擔卡發放率達100%;
6.新農合參保率和新農保參合率均達95%;
7.經過黨政辦的電話調查和下村走訪,村干對黨委政府工作的安排與協調滿意度很高,電話調查與實人訪談的滿意率在95%以上。
四、項目評價結論
1.確保了農村基層黨組織和基層政權的穩定。農村稅費改革后,村集體取消了三提五統,村級經費難以保障。再加上并村并組,村干部角色已悄然發生變化,市場經濟條件下,再強調村干部的貢獻已然行不通,一定的經濟保障是維持村干部隊伍穩定的基礎。
2.為管理型,知識型,年輕化村干部的出現,創造了條件。村級轉移支付逐年增加,村干工資也逐年增加,對有志于帶領鄉民共同致富、開創一番事業的返鄉青壯年以及立志實現自我價值、敢為人先的大學生村管們也解除了部分憂慮。
3.公益事業建設有了一定保證。逐年增加的轉移支付資金,使各村在保障正常運轉的同時,可以拿出一部分資金用于普惠制公益事業建設。
五、建議
市場經濟條件下集體經濟遭受打擊,以前靠集體支撐的農村基礎設施建設和公益事業建設停滯不前。基層組織和農民迫切希望村級轉移支付能加大力度,逐步將農田水利建設項目、公益事業建設項目納入范圍。
加強村干部的財務業務素質培訓,增強財務管理意識,提升財務管理能力;完善村級財務管理制度,定期實行財務清理和公開;想方設法盤活現有資產、資源,通過出租、轉讓、承包、出售等多種方式來壯大集體經濟,化解不良債務。
轉移支付年度績效自評報告 8
為確保義務教育經費的合理使用,我校高度重視,保障日常公用經費的投入,確保學校正常運轉,努力改善辦學條件。現對20xx-20xx年省財政教育轉移支付資金管理和使用情況進行自查,具體情況如下:
一、 教育經費的保障情況
近年來,上級教育部門對我校義務教育經費按要求按時、足額到位,教師工資按時足額兌現,統一發放。財政對基礎教育轉移支付經費由教育主管機構所統一管理,專款專用,全部用于教育。
二、教育經費的管理和使用情況
我校屬事業單位,教育經費的'管理和使用必須嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,堅持勤儉辦教育的方針,如實反映財務狀況,依法組織收入,努力節約支出,建立健全財務制度,學校對教育經費的使用進行財務控制和監督。
1、經費使用無存在挪用、移用、擠占和截留的情況,日常公用經費開支也無存在發放教職工津補貼和獎金福利。
2、學校實行經費公示制度,對需要公布的項目逐一公布。
3、學校學生數每一個學期都是如實上報。學籍登記規范,學校學籍信息真實、正確、完整,真正實現了一生一學籍,無多學籍,漏報學籍現象。
4、 教育教學中從無強制組織學生參加各類培訓機構舉辦的興趣班等學習,學校也無存在從中獲利用于日常開支和教職工發放福利的行為。教師也無參與辦班活動。
5、學校按教育局和中心學校的要求來編制教育階段學校預算。
今后,我校將繼續貫徹落實上級有關精神,合法、合理、高效地管理和使用上級財政撥付的每一筆資金,辦好人民的教育。
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