亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

財政所個人自查自糾報告

時間:2022-11-18 09:52:40 報告 我要投稿

財政所個人自查自糾報告范文(精選8篇)

  忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了,回首這段時間的工作,存在的問題非常值得總結,是時候認真地做好自查報告了。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?以下是小編整理的財政所個人自查自糾報告范文(精選8篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

財政所個人自查自糾報告范文(精選8篇)

  財政所個人自查自糾報告1

  根據縣財政局《關于開展內部監督檢查工作的通知》文件精神,我所對照檢查標準,切實把財務管理和實際情況相結合,本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下:

  一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平

  領導高度重視財務管理工作,為了提高我鄉財務管理水平和會計核算質量,年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規程,明確崗位職責,使財務管理的各項制度進一步得到落實,通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業務培訓,進一步提升財務工作水平。

  我所現設有總預算會計一人、負責預算編制和執行;統管會計一人、負責全鄉財務核算;出納一人、負責全鄉銀行存款的存取業務。

  二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為

  1、按規定設立單獨的財務核算機構,由具有會計從業資格的人員擔任財務核算管單位內部會計核算體系,嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理職責。

  鄉政府所有支出票據及?钪С霰仨氂朽l長簽字才能核銷;所內支出票據必須有所長簽字才能報銷。

  2、按規定開設銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務人員分開保管。

  我所現開設有三個銀行賬戶

  核算預算內撥款和預算內人員工資發放;

  核算鄉政府所有財務及各種?钪С;

  核算鄉政府預算外收支。

  3、會計報表數據真實、完整,編制與報送及時、準確。

  4、制定了單位票據領購、保管、使用、核銷等具體的管理規定,票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據情況,無偽造和使用偽造財政票據情況。

  5、部門預算編制完整、真實,無超預算、超標準支出情況;預算執行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。

  6、嚴格按照財經紀律管理財務,無私設小金庫和帳外帳等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

  三、通過自查發現工作中還存在一定的不足

 。ㄒ唬┴攧杖藛T素質需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

  (二)財務管理力度需進一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

  四、今后工作努力的方向及措施

  (一)加強財務管理力度。

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規范財務管理行為。

  (二)提高財務人員素質。

  不斷提高財務工作水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中我鄉領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以我鄉制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

  財政所個人自查自糾報告2

  家電下鄉是國務院搞活流通、擴大消費、拉動內需的一項重大舉措,也是一項政策性強、工作量大、涉及面廣的惠農工程。為了切實落實好這項政策,我街辦家電下鄉工作在長安區財政局正確領導和大力支持下,街辦領導高度重視,專門成立了家電下鄉工作領導小組,并明確責任、專人負責、廣泛宣傳、采取切實措施,扎實做好家電下鄉工作。經過努力,我街辦家電下鄉工作開展順利,效果明顯。

  一、總體進展情況

  在國家惠農政策的強勁東風推動下,我街辦家電下鄉活動掀起了熱銷高潮,農民購買家電下鄉產品的積極性越來越高,我街辦自實施補貼以來,家電下鄉補貼情況:20xx年12月至20xx年6月,我街辦家電下鄉完成銷售產品3495件,發放補貼資金911173.9元。

  二、主要做法

 。ㄒ唬┏闪⒔M織,制訂方案

  東大街辦非常重視此項工作,工作一開展就及時成立了家電下鄉工作領導小組,由街辦主任任小組組長,同時在財政所設立了街辦家電下鄉工作辦公室,并及時向各行政村下發了《東大街辦家電下鄉工作實施方案》。

 。ǘ┪蓪H耍袀浒

  我街辦抽調了一名工作人員負責家電下鄉工作資料的收集和錄入,并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實,從而提高了工作效率,保障了家電下鄉補貼及時到戶。

  (三)多措并舉,擴大宣傳

  1是街辦政府召開了專題會,動員全體機關干部做好家電下鄉政策的宣傳工作,要求相關負責部門熟悉報批手續辦理流程。

  2是利用村干部開會時機,多次強調,積極宣傳,使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉政策的意識,并要求各村利用村里的廣播系統,將家電下鄉信息宣傳到戶,提高了農民的知曉率。

  3是充分利用百姓趕集的機會,在集市上設立了家電下鄉服務咨詢臺,解答老百姓的家電下鄉政策咨詢,并發放相關宣傳材料,擴大了宣傳范圍。

  4是為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉政策,我街辦要求各經銷商積極和他們的上級商家聯系,利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動,通過廣泛宣傳,使廣大農戶充分了解了家電下鄉產品的購買和補貼申領程序,提高了農戶購買家電產品的積極性,我街辦的購買數量明顯增多。

  三存在不足與問題

  1、因街辦人事變動,家電工作缺乏銜接。使一些網點有可乘之機,上報資料出現欠缺、不全以及嚴重失實。

  2、家電下鄉非未設專職人員,由農村財務中心人員兼職,身兼數值,工作不能專一。

  3、辦公設施落后,電腦陳舊,嚴重影響了工作效率。 4各網點態度不端正,工作中抱有僥幸心理,家電工作中投機取巧,不能積極配合家電下鄉工作。

  總之,20xx年我街辦家電工作在街辦黨工委、政府的高度重視下,完成了年初下達的``目標任務,家電的各項工作都取得了一定的成績,為來年的工作打下了好的基礎。

  財政所個人自查自糾報告3

  根據x財預[20xx]5號的文件精神,我鄉高度重視,結合實際情況,認真開展財政所工作考核評分自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、高度重視,周密安排

  為確保此次自查工作順利開展,我鄉對此項工作高度重視,成立了以鄉長鄭萬軍為組長,紀委書記曾春強為副組長,財務人員和紀委人員為成員的財政資金安全檢查領導小組。明確了責任要求,確保工作落到實處。

  二、依法依規,嚴格執行

  我鄉認真按照文件的總體要求,對我鄉情況進行全面自查。在自檢自查工作中,沒有發現違反文件各項規定。具體執行情況如下:

  1、制度建設管理及服務能力方面。我鄉機構人員設置規范,人員學歷符合規定,人員具有從業資格;建立崗位責任、明確各崗位職責分工,明確規定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作,不交叉重復設置崗位,崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀違法行為記錄,嚴格按照規定實行回避制度,工作人員離崗按照規范程序辦理交接。

  2、資金監管方面。我鄉嚴格按照規范程序建立財政資金監管臺賬,建立預算收支、資產、現金、印章、票據、檔案、資金監管等管理制度,建立預決算和財政收支公開公示制度,保證信息通達,信息公開公示符合相關文件要求,對上級財政抽查巡查發現的問題及時進行整改,并按照相關資金管理辦法使用和監管資金。

  3、財政改革方面。我鄉已使用國庫集中收付制度,規范資金支付流程,對用款計劃按預算和項目進度等進行審核,資金支付審核實行初審復審多崗審核,支付印章按規定啟用、更換、保管和使用,印章分人分印管理,對印章的保管采取了必要的安全措施,資金收付相關票據、憑證安排了專人負責保管,采取了必要的安全保護措施,建立了嚴格的領用和核銷制度,單據傳遞實行交接登記制度,建立資金支付動態監控機制。

  4、基礎工作管理方面。采用信息系統進行賬務處理,及時審核原始憑證,據此生成記賬憑證,復核無誤后登記相應的會計賬簿,按規定保管會計檔案,配備專門的保險柜,專用檔案室等會計檔案管理設施,建立并嚴格執行對賬制度。

  通過開展本次自查工作,我鄉充分認識到加強和規范財政所工作管理的重要性。在今后的工作中,我鄉堅持高度重視,加強監督,定期開展自查活動,嚴格執行各項規章制度,接受社會各界的監督,確保規范工作順利進行。

  財政所個人自查自糾報告4

  根據《xx縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求,我所組織專班,對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》,對我所會計工作進行了全方位自查;

  一、會計機構和會計人員情況

  我所嚴格按照《會計法》規定設置會計機構,配備會計人員,對親屬或相關人員實行回避制度,所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位,明確了每個會計崗位工作職責,每個會計人員每年按規定完成繼續教育。會計人員離職時,由會計主管人員監督辦理交接手續。

  二、會計核算情況

  我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證,對填寫不完整,或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執行。按國家統一的會計制度規定設置會計科目,并按制度規定的科目進行核算。不隨意改變資產、負債、凈資產及收入、支出確認標準和方法,不虛列、多列或少列資產、負債、凈資產和收入、支出,無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現象。

  三、會計信息情況

  按規定格式編制會計報表,做到了會計報表合規合法。及時按要求上報會計報表。

  四、檔案管理情況

  對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。

  財政所個人自查自糾報告5

  全縣“一問責八清理”工作會后,××鎮黨委政府高度重視,立即組織鎮辦公室、計生辦、城建所、財政所和文教室等相關部門召開專題會議,學習傳達“一問責八清理”會議精神,對涉及到的有關內容進行全面安排部署。

  一是加強組織領導,嚴格落實責任。

  成立以書記鎮長為組長,其他班子成員及相關所站負責人為成員的專項行動領導小組,制定工作方案,明確責任分工,確;顒佑行ч_展。

  二是加強宣傳引導,強化輿論監督。

  在全鎮范圍內通過正面宣傳引導,營造良好輿論氛圍,設立舉報電話,自覺接受廣大人民群眾的監督,認真、及時處置群眾反映問題線索,把專項行動搞得更實、效果更好,把工作真正做到公開透明。

  財政所一問責八清理自查報告以問責追責為手段,切實讓“兩個責任”落地生根。通過開展自查自糾、受理舉報、監督檢查、糾錯整改等一系列工作,真正實現查找問題到位、解決措施到位、整治成果到位,確保各項工作要求不折不扣落到實處。

  財政所個人自查自糾報告6

  按照縣財政局的要求,饒河鎮財政所本著實事求是的原則,進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合,對好的經驗,進行總結,對存在的問題,積極改進,從而夯實饒河鎮財政所的財務基礎工作,F將自查情況匯報如下:

  一、總體工作情況

  (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

  嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數據的真實性,資料的完整性,分析的針對性,財務的規范性,從而進一步提高工作質量,通過考核來促進基礎管理。

  為了提高財務管理水平和會計核算質量,制訂了工作目標考核辦法,量化、細化考核內容,實行工作目標考核責任制。

 。ǘ┩晟曝攧展芾碇贫,規范財務管理行為

  在財務管理工作中,以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確

  財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單,是管理必須遵守的工作規范,也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度,規范了財務管理行為。

 。ㄈ┖粚崟嫽A工作,理順業務流程

  對發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上,本著節約、合理使用的原則,堅持以預算為主線,所有的支出嚴格按照預算執行,并合理安排用款進度,保證預算期間各階段的資金需要。

  (四)增強賬務核算準確性,為決策提供有效支持

  在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。對當天發生的業務,當天登記入帳,現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質,嚴格做到?顚S茫~目清楚,手續齊全,沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整,報送及時并附有財務情況說明書。

 。ㄎ澹┘哟蠊潭ㄙY產管理工作力度

  結合實際,明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求,從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試,進一步強化了饒河鎮的固定資產管理工作。

  1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃,嚴格入庫手續,做好帳務處理。

  2、定資產已經按照要求建檔建冊,物款相符,登記準確,沒有造成固定資產流失的情況。

  二、通過自查發現工作中還存在一定的不足

  (一)財務管理力度需進一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

  (二)財務人員素質需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

  三、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ。

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務管理制度,規范財務管理行為。

  (二)提高財務人員素質。

  不斷提高財務工作水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以上級制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

  財政所個人自查自糾報告7

  財政資金監管自評工作,是提升鄉鎮財政資金監管水平、及時發現并糾正鄉鎮財政資金監管工作中存在的問題和漏洞有效之舉。為搞好自評工作,我所根據縣局有關文件精神要求,結合我鄉實際,對全鄉20xx年在我鄉實施的財政性項目資金監管工作,進行了全面自評,現報告如下:

  一、加大力度,強化領導

  為了認真扎實地開展好這項工作,接通知后,財政所及時向鄉黨委、政府進行了匯報,并取得黨委、政府的全力支持,財政所進行了專題會議部署,集中精力,集中時間,具體負責開展這項工作。

  二、嚴格按照上級文件要求,全面徹底開展自評。

  一是組織領導方面:我所把財政資金管理工作始終堅持列入各項工作的重中之重,同時作為黨風廉政教育和法制教育一項重要內容,取得了明顯效果;

  二是制度建設和內務管理方面:嚴格按照國家及上級有關財政資金管理和會計核算要求,建立健全了各項規章制度;

  三是崗位設置和人員配備方面:主要領導具體負責財政收支的審核日常管理領導工作,業務人員按照工作職責明確分工。

  四是資金收付管理方面:財政直接支付業務完全是按照規定提供票據會同相關附件,同時經復核人員認真審核后,轉分管主要領導審批后,才予以支付:

  五是財務處理方面:一貫堅持日清月結制度,報賬員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后,同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,并對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續,制定了規范的移交清冊,實行按年度結賬制;

  六是對帳管理方面:堅持內部日常帳務日清月結,達到了賬證、帳帳、帳實相符的同時定期進行與上級撥款部門和銀行之間的對帳制,做到銀行存款余額與資金收支明細帳

  全部核對;

  七是財政資金專戶管理方面:建立了財政資金專戶管理,實行?顚S,從未發生過擠占挪用的現象出現;

  八是印鑒和票據管理方面:建立了嚴格的印鑒和票據管理制度,實行專人負責,分人分印制,并嚴格實行票證領用登記制和核銷制度;

  九是代理銀行(營業所)管理方面:相關憑證,單據、報表等傳遞簽訂了規范的協議嚴格實行專人送取交接簽字制度;

  十是信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統管理,并根據崗位分工情況,設置了專用的系統權限,相關操作系統設置了安全密碼和相關保護措施。

  三、鄉鎮財政資金監管工作自評的具體情況:

  20xx年我鎮財政性資金的監管工作,做到:

  1、建立了鄉鎮財政資金監管臺帳,對各項資金進行了動態監管;

  2、嚴格按照上級財政部門的要求運行各類財政資金,做到了撥款或對付款項有依據,有資料。

  3、對于補助性資金和項目類資金我所嚴格接照上級財政部門的要求,對資金的使用依據、使用對象使用標準、使用時間、使用情況進行公開公示,做到了資金運行的公開支透明。

  4、我所聯合鄉紀檢部門對全鄉的財政項目資金展重點開抽查和巡查工作,做到了工作有方案,有記錄,檢查結果有通報,發現出的問題有整改記錄,加強了資金的監管力度。

  財政所個人自查自糾報告8

  根據鎮財政所《關于印發超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案的通知(山紀辦發[20xx]1號)文件精神,局黨委及時召開了黨委會進行研究,制定了XX縣交通運輸局《關于印發超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案(山交字〔20xx〕2號),組織全體干部職工進行學習,開展了自查,F將有關公款送禮專項整治工作自查情況報告如下:

  一、加強組織領導

  為了落實上級有關整治公款送禮、違規收受禮金禮品等不正之風,我局成立了整治公款送禮專項整治領導小組,局黨委書記、局長周定德任組長,袁湘麥、趙軍、劉軍輝、王倩、周建國、曹冬云任副組長,王岳新、向紅平、屈平軍、曹建中、李純、劉朝霞、劉東方為成員。局監察室和財務股負責公款送禮專項治理具體工作。

  二、自查自糾情況

  1、嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》,在公務活動中沒有收受或贈送禮金、禮品和各種有價證券、支付憑證的情況。

  2、嚴格按照中央、省、市、鎮財政所的要求,20xx年元旦、春節期間無用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品;無用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉、食品等年貨節禮問題。

  3、沒有發生利用權力索取、接受或以借用為名占用管理服務對象以及其他與行使職權有關的單位或個人財物(包括違規借用車輛等)的行為。

  三、健全完善制度

  根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》的有關精神,制定《XX縣交通運輸局財務制度》,嚴禁違規收送禮金禮品,嚴肅財政紀律,從源頭上堵塞公款送禮經費來源渠道,落實禮金禮品登記上交制度,構建專項整治工作長效機制。

【財政所個人自查自糾報告】相關文章:

財政所所長個人總結04-01

財政所所長的個人總結06-12

財務自查自糾報告06-27

教師自查自糾報告06-27

財政所個人情況總結06-11

鄉鎮財政所實習報告06-12

鄉鎮財政所的實習報告06-16

最新財政所長述職報告范文10-23

自查自糾個人總結范文06-11

財政所個人工作總結03-13